Об областном бюджете на 2026-2028 годы
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7, пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет Туркестанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 274 335 563 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 42 834 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 288 094 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 69 459 тысяч тенге;
специальные поступления – 7 511 026 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 187 632 015 тысяч тенге;
2) затраты – 1 310 567 077 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 23 117 889 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25 944 452 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 062 341 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 950 152 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 950 152 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 15 063 777 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 15 063 777 тысяч тенге.
2. Установить на 2026 год норматив распределения по социальному налогу в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
в бюджет района Байдибек – 38,5 процента;
Жетысайского района – 40,4 процента;
Казыгуртского района – 28,6 процента;
Келесского района – 41,1 процента;
Мактааральского района – 33,7 процента;
Ордабасынского района – 51,4 процента;
Отрарского района – 4,8 процента;
Сайрамского района – 33,7 процента;
Сарыагашского района – 53,5 процента;
района Сауран – 68,3 процента;
Созакского района – 47 процентов;
Толебийского района – 19,4 процента;
Тюлькубасского района – 43,5 процента;
Шардаринского района – 46,2 процента;
города Арыс – 49,8 процента;
города Кентау – 63,5 процента;
города Туркестан – 48,5 процента;
в областной бюджет:
от района Байдибек – 61,5 процента;
Жетысайского района – 59,6 процента;
Казыгуртского района – 71,4 процента;
Келесского района – 58,9 процента;
Мактааральского района – 66,3 процента;
Ордабасынского района – 48,6 процента;
Отрарского района – 95,2 процента;
Сайрамского района – 66,3 процента;
Сарыагашского района – 46,5 процента;
района Сауран – 31,7 процента;
Созакского района – 53 процента;
Толебийского района – 80,6 процента;
Тюлькубасского района – 56,5 процента;
Шардаринского района – 53,8 процента;
города Арыс – 50,2 процента;
города Кентау – 36,5 процента;
города Туркестан – 51,5 процента.
3. Предусмотреть на 2026 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные (городов областного значения) бюджеты, в общей сумме 16 390 720 тысяч тенге, в том числе:
району Байдибек – 1 378 589 тысяч тенге;
Жетысайскому району – 1 380 479 тысяч тенге;
Келесскому району – 2 495 859 тысяч тенге;
Мактааральскому району – 3 098 842 тысячи тенге;
Отрарскому району – 925 776 тысяч тенге;
району Сауран – 1 909 138 тысяч тенге;
Шардаринскому району – 1 093 115 тысяч тенге;
городу Кентау – 4 108 922 тысячи тенге.
4. Предусмотреть на 2026 год объемы бюджетных изъятий из районных (городов областного значения) бюджетов в областной бюджет в общей сумме 32 755 478 тысяч тенге, в том числе:
от Казыгуртского района – 1 413 345 тысяч тенге;
Ордабасынского района – 1 320 882 тысячи тенге;
Сайрамского района – 8 906 605 тысяч тенге;
Сарыагашского района – 2 032 502 тысячи тенге;
Созакского района – 13 672 548 тысяч тенге;
Толебийского района – 1 173 634 тысячи тенге;
Тюлькубасского района – 374 607 тысяч тенге;
города Арысь – 966 443 тысячи тенге;
города Туркестан – 2 894 912 тысяч тенге.
5. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год, предусмотрены целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения), в том числе по:
управлению земельных отношений области;
управлению сельского хозяйства области;
управление культуры области;
управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
управлению строительства области;
управлению архитектуры и градостроительства области;
управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области;
управлению туризма области;
управлению ветеринарии области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения), в том числе по:
управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
управлению строительства области;
управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области.
Распределение указанных трансфертов бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на:
реализацию мер социальной поддержки специалистов;
приобретение жилья.
Распределение кредитования бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.
8. Утвердить резерв акимата Туркестанской области на 2026 год в сумме 1 298 620 тысяч тенге.
9. Установить лимит долга акимата Туркестанской области в 2026 году в размере 585 785 363 тысячи тенге.
10. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства акимата Туркестанской области в 2026 году в размере 209 262 306 тысяч тенге.
11. Установить лимит государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» акимата Туркестанской области в 2026 году в размере 139 512 920 тысяч тенге.
12. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов областных бюджетных программ согласно приложению 5 к настоящему решению.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель областного маслихата
Н.Абишов
Приложение 1 к решению
Туркестанского областного маслихата
от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIII
Областной бюджет на 2026 год
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 274 335 563
|
|
Налоговые поступления
|
42 834 969
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
42 834 969
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
41 081 416
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
41 081 416
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 753 553
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
369 166
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 384 387
|
|||
|
Неналоговые поступления
|
36 288 094
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
36 288 094
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 580 511
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
114 943
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
173 146
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
292 127
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
2 000 295
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 076
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 076
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
18 854 849
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
18 854 849
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
14 849 658
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
14 849 658
|
|||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
69 459
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
69 459
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
69 459
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
69 459
|
|||
|
Специальные поступления
|
7 511 026
|
||||
|
4
|
Специальные поступления
|
7 511 026
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
7 511 026
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
7 511 026
|
|||
|
Поступления трансфертов
|
1 187 632 015
|
||||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
1 187 632 015
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
33 542 062
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
33 542 062
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 154 089 953
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
1 154 089 953
|
|||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
II. Затраты
|
1 310 567 077
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
8 597 964
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
6 536 392
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
251 841
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
251 841
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
4 926 733
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
4 345 744
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
91 275
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
489 714
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
757 548
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
757 548
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
600 270
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
600 270
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
548 374
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
207 219
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
207 219
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
341 155
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
338 230
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
2 925
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
758 142
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
758 142
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
752 162
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 980
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
755 056
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
605 056
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
308 604
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
296 452
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
150 000
|
|||
|
006
|
Обеспечение проведения научных, научно-технических проектов и программ в регионе
|
150 000
|
|||
|
02
|
Оборона
|
1 948 855
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
607 683
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
607 683
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
243 707
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
189 084
|
|||
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
174 892
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
1 341 172
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
566 136
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
566 136
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
775 036
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
77 036
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
698 000
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
29 528 653
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
29 432 071
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
29 400 447
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
23 685 099
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 325
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 711 023
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
31 624
|
|||
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
31 624
|
|||
|
6
|
Уголовно-исполнительная система
|
96 582
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
96 582
|
|||
|
039
|
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания
|
96 582
|
|||
|
04
|
Образование
|
839 702 988
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
129 045 650
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
129 045 650
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
975 013
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
128 070 637
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
625 929 813
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
591 351 925
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
5 377 780
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
6 737 744
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
8 399 540
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
427 138 294
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
90 169 190
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
53 529 377
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
11 894 428
|
|||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
3 000 000
|
|||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
8 894 428
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
22 683 460
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
21 673 023
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 010 437
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
59 130 592
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 769 547
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 716 712
|
|||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
52 835
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
55 792 706
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
55 028 589
|
|||
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
764 117
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
568 339
|
|||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
568 339
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
181 157
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
181 157
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
181 157
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 410 968
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
852 735
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
852 735
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
558 233
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
558 233
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
24 004 808
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
23 704 808
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 040 648
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
7 101 278
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
559 774
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
2 365 458
|
|||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
996 091
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
11 024 984
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 514
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
543 061
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
300 000
|
|||
|
004
|
Капитальный ремонт объектов образования
|
300 000
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
30 805 341
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
10 767 276
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
5 464 979
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
49 319
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
4 335 742
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
850
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 079 068
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
5 161 198
|
|||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
5 161 198
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
141 099
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
141 099
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
8 829 003
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
8 829 003
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
8 829 003
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
264 458
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
264 458
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
264 458
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
131 577
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
131 577
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
131 577
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
10 813 027
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
10 813 027
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
333 893
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
198 549
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
80 228
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
54 600
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
109 500
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
10 036 257
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
43 875 914
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
10 299 367
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
8 978 367
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
849 768
|
|||
|
012
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
517 709
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 250 665
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
2 407 363
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
2 813 520
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
21 666
|
|||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
117 676
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 321 000
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 240 942
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
80 058
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
32 777 196
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
32 777 196
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
32 777 196
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
799 351
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
732 331
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
297 786
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
260 400
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
47 257
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
126 888
|
|||
|
276
|
Управление по защите прав детей области
|
46 088
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
46 088
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
20 932
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
20 932
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
76 924 529
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
18 414 925
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
17 914 925
|
|||
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
14 556 830
|
|||
|
013
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
3 358 095
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
500 000
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
500 000
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
57 005 360
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
57 005 360
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
379 595
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 675 387
|
|||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 954 468
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
10 183 747
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
40 812 163
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 504 244
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 504 244
|
|||
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
|
1 504 244
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 103 291
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 716 070
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
13 716 070
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
166 552
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
6 654 353
|
|||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 647 658
|
|||
|
006
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
14 356
|
|||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
4 893 060
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
340 091
|
|||
|
2
|
Спорт
|
9 897 410
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 897 410
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
193 037
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
45 920
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 825 555
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
832 898
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
9 841 854
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
660 516
|
|||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
660 516
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
2 759 547
|
|||
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 759 547
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
6 421 791
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом
|
4 831 168
|
|||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
1 134 900
|
|||
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
|
404 723
|
|||
|
009
|
Капитальные расходы государственного органа
|
51 000
|
|||
|
4
|
Туризм
|
3 686 488
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
3 686 488
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
658 894
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
132 110
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
38 984
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 856 500
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
961 469
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
961 469
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
644 860
|
|||
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
296 785
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
19 824
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
3 634 756
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
2 707 804
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
2 707 804
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 617 379
|
|||
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
|
90 425
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
926 952
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
926 952
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
926 952
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
111 119 589
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
61 940 588
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
43 984 711
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
484 341
|
|||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
521 162
|
|||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
3 090 233
|
|||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
500 000
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
200 000
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
40 000
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
133 536
|
|||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
30 000
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
9 500 000
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
10 087 418
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
6 650 200
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
10 522 839
|
|||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
1 120 150
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
504 832
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
600 000
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
4 361 303
|
|||
|
020
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
4 361 303
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
13 594 574
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
184 280
|
|||
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
3 776
|
|||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
206
|
|||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
24 468
|
|||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
110 727
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
35 045
|
|||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
8 104 146
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 904 500
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
24 056
|
|||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
733 242
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
359 064
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
111 064
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
34 028 778
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
99 126
|
|||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
99 126
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
33 929 652
|
|||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
31 302 728
|
|||
|
068
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
2 626 924
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
10 128 249
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
10 128 249
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
9 719 724
|
|||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
408 525
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
500 000
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
500 000
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
500 000
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
2 630 977
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
2 630 977
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
194 984
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
5 037
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
2 336 563
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
94 393
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
877 821
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
877 821
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
138 439
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
739 382
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 013 176
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 000 000
|
|||
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
1 000 000
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
13 176
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
13 176
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
40 171 032
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
39 368 970
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
38 450 201
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
385 631
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
517
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
19 190 922
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
18 873 131
|
|||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
737 473
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
214 135
|
|||
|
002
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
510 463
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
12 875
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
181 296
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
181 296
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
802 062
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
802 062
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
182 062
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
620 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
26 845 822
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 210 080
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
15 210 080
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
3 607 233
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
11 602 847
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
11 635 742
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
11 635 742
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
1 674 592
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
312 573
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
7 090 827
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
2 557 750
|
|||
|
13
|
Прочие
|
36 652 996
|
|||
|
1
|
Регулирование экономической деятельности
|
9 684 653
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
9 684 653
|
|||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
9 684 653
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
9 424 776
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
3 723 206
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
100 000
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 865 165
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
500 000
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
208 041
|
|||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
50 000
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 701 570
|
|||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
5 701 570
|
|||
|
9
|
Прочие
|
17 543 567
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 084 084
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 084 084
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
200 000
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
200 000
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
4 169 246
|
|||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 444 791
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 724 455
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 088 853
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 088 853
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
4 364 202
|
|||
|
078
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
4 364 202
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
217 502
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
217 502
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
752 589
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
752 589
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
1 798 620
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 798 620
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
2 868 471
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 868 471
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
5 778 012
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
5 778 012
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
5 778 012
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
5 526 521
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
251 491
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16 877 335
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16 877 335
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
16 877 335
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
16 390 720
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
13 485
|
|||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
473 130
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-23 117 889
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Бюджетные кредиты
|
25 944 452
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 779 140
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 779 140
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 779 140
|
|||
|
011
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
1 779 140
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
24 165 312
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
21 300 000
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
21 300 000
|
|||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
15 300 000
|
|||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
6 000 000
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
2 865 312
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
2 865 312
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
2 865 312
|
|||
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 062 341
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 062 341
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 062 341
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
49 060 034
|
|||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
2 307
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
1 950 152
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Приобретение финансовых активов
|
1 950 152
|
||||
|
13
|
Прочие
|
1 950 152
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 950 152
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
950 152
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
950 152
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
1 000 000
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 000 000
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 063 777
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 063 777
|
Приложение 2 к решению
Туркестанского областного
маслихата от 15 декабря
2025 года №20/268-VIII
Областной бюджет на 2027 год
|
|
Категория
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
Подкласс
|
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 370 621 093
|
|
Налоговые поступления
|
39 095 481
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
39 095 481
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
37 309 180
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
37 309 180
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 786 301
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
374 066
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 412 235
|
|||
|
Неналоговые поступления
|
3 769 974
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 769 974
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 004 685
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
36 762
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
179 802
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
322 718
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 465 403
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 398
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 398
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
50 632
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
50 632
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 711 259
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 711 259
|
|||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76 732
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76 732
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
76 732
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
76 732
|
|||
|
Специальные поступления
|
32 251 547
|
||||
|
4
|
Специальные поступления
|
32 251 547
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
32 251 547
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
32 251 547
|
|||
|
Поступления трансфертов
|
1 295 427 359
|
||||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
1 295 427 359
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
40 405 528
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
40 405 528
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 255 021 831
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
1 255 021 831
|
|||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
II. Затраты
|
1 370 321 494
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
7 696 678
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
6 313 622
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
203 631
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
203 631
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
4 799 781
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 481 661
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
1 318 120
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
769 087
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
769 087
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
541 123
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
541 123
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
505 089
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
199 973
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
199 973
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
305 116
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
302 045
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 071
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
497 462
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
497 462
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
497 462
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
380 505
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
380 505
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
181 134
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
199 371
|
|||
|
02
|
Оборона
|
8 722 201
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
502 446
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
502 446
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
198 339
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
179 723
|
|||
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
124 384
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
8 219 755
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
8 137 847
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
7 675 004
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
462 843
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
81 908
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
81 908
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
35 593 578
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
35 593 578
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
35 593 578
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
23 447 316
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 335
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 141 927
|
|||
|
04
|
Образование
|
915 696 503
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
136 703 997
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
136 703 997
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
991 457
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
135 712 540
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
705 303 170
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
668 558 282
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
5 425 595
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
6 496 632
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
8 228 950
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
494 552 297
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
99 692 737
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
54 162 071
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
14 200 187
|
|||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
1 534 902
|
|||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
12 665 285
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
22 544 701
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
21 523 469
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 021 232
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
60 864 854
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 935 720
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 879 715
|
|||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
56 005
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
57 929 134
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
57 162 923
|
|||
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
766 211
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
192 026
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
192 026
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
192 026
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 485 075
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
903 899
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
903 899
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
581 176
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
581 176
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
11 147 381
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
11 147 381
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 053 524
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
5 190 379
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
581 139
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
2 203 665
|
|||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
688 770
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
780 414
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 845
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
575 645
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
28 444 039
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
17 861 552
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
5 402 166
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
52 278
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
4 474 847
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
901
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
874 140
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 999 408
|
|||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
4 999 408
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
7 459 978
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
7 459 978
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
9 358 743
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
9 358 743
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
9 358 743
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
280 325
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
280 325
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
280 325
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
138 856
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
138 856
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
138 856
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
804 563
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
804 563
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
335 113
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
210 462
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
85 042
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
57 876
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
116 070
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
46 180 362
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
10 800 102
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
9 450 606
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
878 418
|
|||
|
012
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
544 789
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 496 067
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
2 460 736
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
2 945 859
|
|||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
124 737
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 349 496
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 264 634
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
84 862
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
34 743 828
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
34 743 828
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
34 743 828
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
636 432
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
614 244
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
301 531
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
276 024
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
36 689
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
22 188
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
22 188
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 416 726
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
500 000
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
500 000
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
500 000
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
65 249 978
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
65 249 978
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
332 533
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 787 158
|
|||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 105 812
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
61 024 475
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 666 748
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 666 748
|
|||
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
|
1 666 748
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 485 466
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 829 288
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
9 829 288
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
181 136
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
3 934 485
|
|||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 606 697
|
|||
|
006
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
14 356
|
|||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
4 092 614
|
|||
|
2
|
Спорт
|
9 069 807
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 069 807
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
197 676
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
146 194
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 725 937
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
10 024 304
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
652 465
|
|||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
652 465
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
2 702 520
|
|||
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 702 520
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
6 669 319
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом
|
5 136 632
|
|||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
1 118 431
|
|||
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
|
414 256
|
|||
|
4
|
Туризм
|
698 419
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
698 419
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
513 400
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
140 037
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
44 982
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
863 648
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
863 648
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
588 976
|
|||
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
274 672
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
480 517
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
480 517
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
480 517
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
480 517
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
100 560 143
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
59 135 702
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
46 552 230
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
389 976
|
|||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
700 000
|
|||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
3 522 846
|
|||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
535 000
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
174 762
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
141 548
|
|||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
31 800
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
11 000 000
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
11 008 730
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
10 182 781
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
7 489 197
|
|||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
1 375 590
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
784 703
|
|||
|
020
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
784 703
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
11 798 769
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
187 632
|
|||
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
4 003
|
|||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
218
|
|||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
97 643
|
|||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
25 936
|
|||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
117 371
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
37 148
|
|||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
8 590 393
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
25 499
|
|||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
777 236
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
378 690
|
|||
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
1 557 000
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
30 630 557
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
30 630 557
|
|||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
29 471 752
|
|||
|
068
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
1 158 805
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
7 495 932
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 495 932
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
7 113 432
|
|||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
382 500
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
553 875
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
553 875
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
553 875
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
2 568 685
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
2 568 685
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
204 154
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
5 288
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
2 359 243
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
141 340
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
141 340
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
141 340
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
34 052
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
34 052
|
|||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
6 786
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
13 967
|
|||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
13 299
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
36 164 930
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
35 351 106
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
34 304 108
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
376 850
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
9 469 261
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
24 457 997
|
|||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
848 710
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
215 855
|
|||
|
002
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
632 855
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
198 288
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
198 288
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
813 824
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
813 824
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
156 624
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
657 200
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
38 398 833
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 415 872
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
13 415 872
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
3 921 740
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
9 494 132
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
24 982 961
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
24 982 961
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
1 629 947
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
331 788
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
13 849 977
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
9 171 249
|
|||
|
13
|
Прочие
|
35 038 482
|
|||
|
1
|
Регулирование экономической деятельности
|
3 000 000
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
3 000 000
|
|||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
3 000 000
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
4 052 182
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
3 935 706
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
106 000
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
3 037 075
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
530 000
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
209 631
|
|||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
53 000
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
116 476
|
|||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
116 476
|
|||
|
9
|
Прочие
|
27 986 300
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 012 852
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 012 852
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
14 771 601
|
|||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
11 958 920
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 812 681
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 000 000
|
|||
|
078
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 000 000
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
160 365
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
160 365
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
687 730
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
687 730
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
1 503 875
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 503 875
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
7 849 877
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
7 849 877
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
5 440 118
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
5 440 118
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
5 440 118
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
5 352 306
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
87 812
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
14 002 918
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
14 002 918
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
14 002 918
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
14 002 918
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-42 957 889
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
Категория
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 957 889
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 957 889
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 957 889
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
42 782 976
|
|||
|
3
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда
|
174 913
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
1 000 000
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
1 000 000
|
||||
|
13
|
Прочие
|
1 000 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 000 000
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
1 000 000
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 000 000
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
42 257 488
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-42 257 488
|
Приложение 3 к решению
Туркестанского областного
маслихата от 15 декабря
2025 года №20/268-VIII
Областной бюджет на 2028 год
|
|
Категория
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
Подкласс
|
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 353 198 981
|
|
Налоговые поступления
|
42 434 561
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
42 434 561
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
40 441 734
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
40 441 734
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 992 827
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
417 313
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 575 514
|
|||
|
Неналоговые поступления
|
3 949 502
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 949 502
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 980 114
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
38 600
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
188 793
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
360 030
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 392 691
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 791
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 791
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
56 486
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
56 486
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 909 111
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 909 111
|
|||
|
Поступления от продажи основного капитала
|
85 604
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
85 604
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
85 604
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
85 604
|
|||
|
Специальные поступления
|
42 428 692
|
||||
|
4
|
Специальные поступления
|
42 428 692
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
42 428 692
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
42 428 692
|
|||
|
Поступления трансфертов
|
1 264 300 622
|
||||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
1 264 300 622
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
49 422 275
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
49 422 275
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 214 878 347
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
1 214 878 347
|
|||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
II. Затраты
|
1 352 876 071
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
7 315 748
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 922 996
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
205 226
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
205 226
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
4 380 417
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 600 662
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
779 755
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
786 294
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
786 294
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
551 059
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
551 059
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
510 906
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
201 098
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
201 098
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
309 808
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
306 584
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 224
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
499 623
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
499 623
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
499 623
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
382 223
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
382 223
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
181 831
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
200 392
|
|||
|
02
|
Оборона
|
8 256 283
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
503 052
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
503 052
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
198 339
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
179 723
|
|||
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
124 990
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
7 753 231
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
7 670 892
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
7 670 892
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
82 339
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
82 339
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
36 828 891
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
36 828 891
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
36 828 891
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
24 355 223
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 552
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 469 116
|
|||
|
04
|
Образование
|
934 761 165
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
144 821 845
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
144 821 845
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 008 888
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
143 812 957
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
713 464 811
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
673 212 271
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
5 476 278
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
6 554 222
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
8 290 856
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
495 342 805
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
100 136 315
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
57 411 795
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
17 237 608
|
|||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
17 237 608
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
23 014 932
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
21 974 885
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 040 047
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
63 305 610
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
3 111 863
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
3 052 498
|
|||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
59 365
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
60 193 747
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
59 425 317
|
|||
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
768 430
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
203 548
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
203 548
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
203 548
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 563 629
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
958 133
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
958 133
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
605 496
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
605 496
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
11 401 722
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
11 401 722
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 058 680
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
5 418 501
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
603 786
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
2 211 953
|
|||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
691 928
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
732 494
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
6 196
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
610 184
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
47 763 516
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
36 564 545
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
5 609 588
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
55 415
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
4 743 338
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
955
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
809 880
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
5 299 372
|
|||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
5 299 372
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
25 655 585
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
25 655 585
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
9 920 268
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
9 920 268
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
9 920 268
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
297 145
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
297 145
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
297 145
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
147 187
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
147 187
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
147 187
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
834 371
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
834 371
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
336 754
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
223 090
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
90 144
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
61 349
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
123 034
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
48 682 047
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
11 208 946
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
9 829 244
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
917 126
|
|||
|
012
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
577 476
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 645 831
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
2 585 175
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
2 971 415
|
|||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
132 221
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 379 702
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 289 749
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
89 953
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
36 828 456
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
36 828 456
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
36 828 456
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
644 645
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
621 126
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
302 696
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
292 585
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
25 845
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
23 519
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
23 519
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 750 279
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
500 000
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
500 000
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
500 000
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 500 193
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
15 500 193
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
334 215
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 787 158
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 378 820
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 750 086
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 750 086
|
|||
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
|
1 750 086
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 976 799
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 113 492
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
10 113 492
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
182 809
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
4 162 280
|
|||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 627 059
|
|||
|
006
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
14 356
|
|||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
4 126 988
|
|||
|
2
|
Спорт
|
9 447 926
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
9 447 926
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
198 843
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
154 966
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
9 094 117
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
10 826 992
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
660 150
|
|||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
660 150
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
2 864 671
|
|||
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 864 671
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
7 302 171
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом
|
5 753 369
|
|||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
1 124 441
|
|||
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
|
424 361
|
|||
|
4
|
Туризм
|
714 264
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
714 264
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
515 845
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
148 439
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
49 980
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
874 125
|
|||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
874 125
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
591 092
|
|||
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
283 033
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
102 320 201
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
60 493 141
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
49 648 573
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
394 915
|
|||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
786 062
|
|||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
3 526 841
|
|||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
540 350
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
177 095
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
150 041
|
|||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
33 708
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
11 220 000
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
7 050 897
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
10 275 284
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
14 117 790
|
|||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
1 375 590
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
10 844 568
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
188 769
|
|||
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
4 243
|
|||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
231
|
|||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
103 502
|
|||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
27 492
|
|||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
124 413
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
39 377
|
|||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
9 105 818
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
27 029
|
|||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
823 871
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
399 823
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
30 658 144
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
30 658 144
|
|||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
29 726 738
|
|||
|
068
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
931 406
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
7 828 113
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 828 113
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
7 252 113
|
|||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
576 000
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
581 569
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
581 569
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
581 569
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
2 580 613
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
2 580 613
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
205 088
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
5 553
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
2 369 972
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
142 526
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
142 526
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
142 526
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
36 095
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
36 095
|
|||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
7 193
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
14 805
|
|||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
14 097
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
26 275 290
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
25 417 335
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
25 000 058
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
378 569
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
9 621 489
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
15 000 000
|
|||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
217 384
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
217 384
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
199 893
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
199 893
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
857 955
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
857 955
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
161 323
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
696 632
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
32 667 962
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 444 415
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
9 444 415
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
7 344 415
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
2 100 000
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
23 223 547
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
23 223 547
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
1 631 061
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
348 377
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
21 244 109
|
|||
|
13
|
Прочие
|
42 670 286
|
|||
|
1
|
Регулирование экономической деятельности
|
3 000 000
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
3 000 000
|
|||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
3 000 000
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
5 171 848
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
4 171 848
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
112 360
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
3 219 299
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
561 800
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
222 209
|
|||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
56 180
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 000 000
|
|||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
1 000 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
34 498 438
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 124 459
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 124 459
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
16 027 551
|
|||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
13 154 813
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 872 738
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
6 160 402
|
|||
|
078
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
6 160 402
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
165 175
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
165 175
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
714 084
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
714 084
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
1 777 967
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 777 967
|
|||
|
755
|
Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
|
7 528 800
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
7 528 800
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
5 380 782
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
5 380 782
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
5 380 782
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
5 295 307
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
85 475
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10 226 822
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10 226 822
|
|||
|
751
|
Управление финансов и государственных активов области
|
10 226 822
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
10 226 822
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-13 175 687
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
Категория
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
13 175 687
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
13 175 687
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
13 175 687
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
9 696 426
|
|||
|
3
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда
|
3 479 261
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
13 498 597
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-13 498 597
|
Приложение 4 к решению
Туркестанского областного
маслихата от 15 декабря
2025 года №20/268-VIII
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
|
Наименование
|
|
Образование
|
|
Общеобразовательное обучение
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
Здравоохранение
|
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
|
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
Приложение 5 к решению
Туркестанского областного маслихата
от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIIІ
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Пла новый период
|
||
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
262
|
Управление культуры области
|
||||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
33,4
|
33,6
|
33,9
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля населения, охваченного культурными мероприятиями, %
|
2,3
|
2,5
|
2,5
|
||
|
006
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля населения, владеющего государственным языком
|
93
|
93,5
|
94
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
проведение мероприятии каждый год, по развитию языка
|
4
|
4
|
4
|
||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
33,4
|
33,6
|
33,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост количества посетителей музея, % (к уровню 2024 года)
|
4
|
6
|
9
|
||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
33,4
|
33,6
|
33,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля охваченных зрителей, %
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
33,4
|
33,6
|
33,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост количества читателей, % (к уровню 2024 года)
|
6
|
9
|
12
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
33,4
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
|
100
|
||||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
||||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
ДСП
|
|||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение контента (фото, видео, аудио) в социальных сетях и СМИ, направленного на противодействие радикализации общества (национальные ценности, профилактика религиозного экстремизма и терроризма), %
|
25
|
30
|
35
|
||
|
Проведение информационно-разъяснительной работы, %
|
15
|
20
|
25
|
||
|
755
|
Управление цифровизации государственных услуг и архивов области
|
||||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
|
97
|
98
|
99
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доведение количества запросов от граждан Республики Казахстан, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья до 32 000
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доведение количества комплектования архивных фондов новыми документами до 23 000
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
|
97
|
98
|
99
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доведение числа обращений жителей Туркестанской области по коммунально-бытовым вопросам через Единый контакт-центр 109 до 150 000
|
100
|
100
|
100
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
кол-во установленных камер «АПК Сергек трасса» для снижения преступностей и дорожно-транспортных происшествии на участках Туркестанской области
|
750
|
750
|
750
|
||
|
284
|
Управление туризма области
|
||||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество внутренних, туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек
|
0,36
|
0,38
|
0,4
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Привлечение инвестиции в услуги по проживанию и питанию, %
|
12,3
|
11,3
|
9,8
|
||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
|
20
|
21
|
25
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Ежегодное обеспечение установки не менее трех санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в каждом регионе РК, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
|
20
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение туристской инфраструктурой путем выкупа здания ремесленников, %
|
100
|
||||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
||||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой, %
|
9,2
|
9,3
|
9,4
|
||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой в интернате, %
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличить количество призовых мест до 15 по сравнению с предыдущим годом, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличить количество медалей на 50 по сравнению с предыдущим годом, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
|
100
|
||||
|
Оснащение материально-технической базы ГККП центрального стадиона «Turkestan-Arena» (приобретение светодиодного LED экрана), %
|
100
|
||||
|
Оснащение материально-технической базы общежития ГККП «Центральный водно-спортивный комплекс» (приобретение кондиционера и кровати), %
|
100
|
||||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
|
44,5
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень занятости спортом среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, %
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Борьба с наркоманией и наркобизнесом
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
кол-во мероприятии по борьбе с наркоманией
|
557
|
671
|
751
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Установка стандартизированных систем видеонаблюдения, в том числе с функцией фиксации правонарушений, по возможным маршрутам следования наркокурьеров к местам потенциальных закладок наркотиков, обеспечением точки доступа к ним подразделений по противодействию наркопреступности, кол-во мероприятии
|
80
|
80
|
80
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на наркопреступления
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
|
45
|
45
|
45
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения, улучшение условий работы сотрудников уполномоченного подразделения полиции
|
45
|
45
|
45
|
||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
||||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень оповещения населения при угрозе ЧС
|
71,1
|
76,2
|
78,6
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
К 2028 году уровень оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций повышен до 78,6 % за счёт дооснащения сирено-речевыми устройствами, что обеспечит своевременное информирование населения и повышение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба.
|
42,3
|
52,4
|
57,2
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
||||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
|
99,9
|
99,9
|
100
|
||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
|
99,9
|
99,9
|
100
|
||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
|
95,2
|
95,2
|
95,1
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
|
95,2
|
95,2
|
95,1
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
|
33
|
37
|
38
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения), на 100 тыс. населения
|
28,5
|
28,3
|
28,2
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, число лет
|
77,2
|
77,7
|
77,9
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
|
57
|
58
|
59
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 чел.
|
10,3
|
10,2
|
10,1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95
|
95
|
95
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
|
6,55
|
6,5
|
6,45
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
|
57
|
58
|
59
|
||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
|
6,55
|
6,5
|
6,45
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %
|
80
|
85
|
90
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения,
|
0,12
|
0,13
|
0,13
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи, %
|
2,9
|
2,9
|
2,8
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
|
57
|
58
|
59
|
||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
|
6,55
|
6,5
|
6,45
|
||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
|
95,2
|
95,2
|
95,1
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля государственных расходов на здравоохранение,%
|
8,4
|
9,4
|
9,4
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций %
|
73,10
|
73,06
|
72,65
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
||||
|
039
|
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Охват лиц, отбывших уголовное наказание, социальной адаптацией и реабилитацией, в том числе обеспечением занятостью, оказанием социальных услуг, психологической и правовой помощи, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
|
6,55
|
6,5
|
6,45
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
|
57
|
58
|
59
|
||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Предоставление социальных услуг: уход, лечение, оздоровление и реабилитация одиноких престарелых и лиц с инвалидностью %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
012
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уход, лечение, оздоровление, обучение, воспитание и реабилитация детей с инвалидностью с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Лечение, оздоровление и реабилитация лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уход, лечение, оздоровление и реабилитация лиц инвалидностью и детей с инвалидностью с психоневрологическими отклонениями. %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Содержание центров трудовой мобильности и 17 карьерных центров районов и городов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Субсидирование месячной заработной платы граждан с инвалидностью, направленных на специальные рабочие места %
|
100
|
||||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
068
|
Программа занятости
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи
|
57 221
|
57 221
|
57 221
|
||
|
38 743
|
49 472
|
50 068
|
|||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Оплата услуг поверенному агенту по микрокредитованию молодежи до 35 лет, поддержка молодежных предпринимательских инициатив %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Капитальные расходы на центров социального обслуживания %
|
75
|
||||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Уровень безработицы
|
4,8
|
4,8
|
4,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Предоставление качественных услуг по организации питания людям с инвалидностью и престарелых, модернизация материально-технической базы столовых, оцифровка производственных процессов
|
100
|
100
|
100
|
||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
||||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
В результате использования субсидируемых семян средняя урожайность сельскохозяйственных культур увеличится
|
1,0 - 1,1
|
1,2-1,3
|
1,5 – 1,7
|
||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля поддержки сельхозтоваропроизводителей и покрытия урожайности продукции растениеводства %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля обрабатываемых посевов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Субсидированием будет обеспечен лимит сточных вод %
|
7
|
6,2
|
6,3
|
||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур ц / га
|
1,0 - 1,1
|
||||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Своевременное проведение химических обработок саранчи %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
В проведении лабораторной проверки семян сельскохозяйственных культур у товаропроизводителей для определения сортовых и посевных качеств семян %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки кукуруза %
|
7
|
16
|
21
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Валовый сбор сельскохозяйственных культур, увеличится %
|
2
|
2
|
2
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки мяса %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки мяса %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Увеличение доли племенных животных, поддержка хозяйств, занимающихся развитием племенного животноводства %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки мяса %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
За счет субсидирования процентных ставок по кредитам, включая лизинг, сумма кредитов для субъектов агропромышленного комплекса составит %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки молоко %
|
48
|
48
|
48
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Оказание государственной поддержки перерабатывающим предприятиям в целях снижения себестоимости продукции глубокой переработки %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии тыс. га (нарастающим)
|
108,3
|
135,3
|
162,3
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
|
174,9
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
|
100
|
||||
|
068
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
|
174,9
|
955,6
|
552
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля переработки молоко %
|
48
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Не превышение розничной цены на 15% по сравнению с предельными значениями социально значимых продовольственных товаров
|
100
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
||||
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Организация профилактики сибирской язвы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Профилактика заболеваний, угрожающих здоровью животных и человека, и снижение заболеваемости среди людей %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
151,91
|
151,41
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Работы по отлову уничтожению собак и кошек , %
|
100
|
100
|
|||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Профилактика заболеваний, представляющих опасность для здоровья животных и человека, и снижение заболеваемости среди населения %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Профилактика энзоотических болезней сельскохозяйственных животных %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Оказание услуги обеспечению доступа к базе данных идентификации сельскохозяйственных животных %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Профилактика особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
|
100
|
||||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля биопрепаратов против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Профилактика и профилактика энзоотических заболеваний %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение ушными бирками, предназначенными для идентификации сельскохозяйственных животных %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
151,91
|
151,41
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
|
100
|
100
|
|||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
151,91
|
151,41
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Кормление собак и кошек, %
|
100
|
100
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
151,91
|
151,41
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Учёт (регистрация) собак, кошек %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
151,91
|
151,41
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Вакцинация, стерилизация собак, кошек %
|
100
|
100
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
|
152,41
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Организация мероприятий по отлову, уничтожению собак, кошек , %
|
100
|
||||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
||||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал, ВНП %
|
1 783,9
|
2 219,5
|
2 736,8
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень активности в области инноваций %
|
17,5
|
19,7
|
20,9
|
||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
||||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
29,7
|
30,6
|
31,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
||
|
006
|
Сервисная поддержка ведения бизнеса
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
29,7
|
30,6
|
31,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
29,7
|
30,6
|
31,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
29,7
|
30,6
|
31,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
||||
|
Целевой показатель:
|
|||||
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
29,7
|
30,6
|
31,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
|
7,1
|
8,4
|
8,9
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
||||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля государственных образовательных организаций, создавших условия для инклюзивного образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля обеспечения детей с особыми образовательными потребностями дошкольным воспитанием и обучением, а также начальным и основным образованием, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами в повышение качества образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
В целях создания качественной образовательной среды международного уровня обеспечить поэтапное участие областных специализированных образовательных организаций в процессе аккредитации и соответствия международному стандарту CIS (Council of International Schools), %
|
3
|
3
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, %
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Открыть учреждения психолого-медико-педагогической консультаций
|
2
|
||||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
|
10
|
9,9
|
9,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
|
10
|
9,9
|
9,6
|
||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Определение лучшей организации из числа учреждений среднего образования и присуждение грантов, укрепление материально-технической базы, количество организаций
|
1
|
1
|
1
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %
|
96
|
97
|
98
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
В процентах расширение спектра долгосрочного взаимодействия организаций технического и профессионального образования с предприятиями (организациями) для увеличения дуального обучения и охвата студентов по распределению специальностей и квалификаций, %
|
36
|
38
|
40
|
||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Автоматизация документов, обязательных для ведения педагогами и организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, количество проектов
|
2
|
2
|
2
|
||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
95
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
95
|
100
|
100
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
|
256
|
256
|
256
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
|
256
|
256
|
256
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
|
95
|
96
|
97
|
||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
|
13
|
||||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
|
95
|
96
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
|
3
|
14
|
14
|
||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
|
14
|
14,5
|
15
|
||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение профессиональной подготовки по добровольному выбору учащихся старших классов в образовательных учреждениях, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество учреждений, обеспечивающих профессиональное обучение
|
2
|
2
|
2
|
||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в развитии образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество проектов государственно-частного партнерства
|
15
|
15
|
15
|
||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
|
99,6
|
100
|
100
|
||
|
Уровень предшкольной подготовки детей, %
|
89
|
92
|
92,3
|
||
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
|
99,6
|
100
|
100
|
||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
|
99,6
|
100
|
100
|
||
|
Уровень предшкольной подготовки детей, %
|
89
|
92
|
92,3
|
||
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
|
99,6
|
100
|
100
|
||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля учащихся, завершающих учебный год "Алтын белгі" и "Аттестат с отличием", %
|
14
|
14,5
|
15
|
||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
*оценка проводится в 2029 году
|
||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
93
|
95
|
97
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
|
14
|
14,5
|
15
|
||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), не охваченной обучением, трудовой занятостью или профессиональной подготовкой, %
|
5,6
|
5,2
|
4,8
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Координация молодежных инициатив, разработка и реализация проектов для молодежи, а также поддержка деятельности других учреждений, занимающихся предоставлением социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
93
|
93,5
|
94
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля охвата населения области материалами, опубликованными в средствах массовой информации в рамках государственной информационной политики, %
|
50
|
50
|
50
|
||
|
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
|
90
|
90
|
90
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келісім» оборудованием, %
|
100
|
||||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
93
|
93,5
|
94
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
|
90
|
90
|
90
|
||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
254
|
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
||||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
63,2
|
65,1
|
67
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Установка знаков и разметки на берегах рек и озер
|
2
|
||||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
63,2
|
65,1
|
67
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Посадка насаждений на территории населенного пункта, тыс. штук
|
247
|
247
|
247
|
||
|
Посадка насаждений в государственном лесном фонде, га
|
13 600
|
13 510
|
-
|
||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля переработанной продукции в АПК, %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Повышение доли использования новых технологии и техники в сфере рыбного хозяйства, %
|
20
|
31
|
68
|
||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
63,2
|
65,1
|
67
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Прирост численности краснокнижных животных и редких исчезающих видов птиц, в том числе:
|
|||||
|
Увеличение численности фазанов, кл-во
|
1 815
|
2 315
|
2 815
|
||
|
Увеличение голов бухарских оленей, кл-во
|
359
|
409
|
449
|
||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
63,2
|
65,1
|
67
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение экологических акций, кол-во акций
|
6
|
6
|
6
|
||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля переработанной продукции в АПК, %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличение объемов товарного рыбоводства, %
|
45,6
|
61,3
|
74,2
|
||
|
271
|
Управление строительства области
|
||||
|
004
|
Капитальный ремонт объектов образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
|
95
|
96
|
97
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
|
3
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (Приобретение кредитного и арендного жилья), кол-во
|
1 686
|
513
|
626
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66,0
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
81,0
|
83,0
|
85,0
|
||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66,0
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличение доли дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
95,0
|
96,0
|
97,0
|
||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
||||
|
Конечный результат: млн тг
|
312,5
|
331,7
|
348,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Транспорт и складирование, %
|
143,7
|
156,6
|
170,8
|
||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93,0
|
94,0
|
95,0
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66,0
|
66,5
|
||
|
002
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение генеральных планов 30 населенных пунктов Туркестанской области, %
|
45,5
|
63,0
|
|||
|
113
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
|
30
|
30
|
0
|
|
|
Обеспечение генерального плана города Туркестан,%
|
5
|
0
|
0
|
||
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
1
|
0
|
0
|
||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
||||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество получателей арендного жилья
|
2 200
|
2 200
|
2 200
|
||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество субсидированных населенных пунктов питьевой воды
|
307
|
307
|
307
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Работы по текущему ремонту
|
29
|
2
|
2
|
||
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь территории для проведения дезинсекции и дератизации
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
|
|||||
|
город
|
93
|
94
|
95
|
||
|
СНП
|
65,5
|
66
|
66,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество земельных участков, изъятых для государственных нужд.
|
56
|
||||
|
271
|
Управление строительства области
|
||||
|
003
|
Развитие объектов внутренних дел
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Кол-во завершенных объектов
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество созданных рабочих мест в СЭЗ, индустриальных зонах и индустриальных парках, рабочих мест
|
600,0
|
750,0
|
800,0
|
||
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля объектов, соответствующих современным требованиям безопасности и образовательных стандартов
|
88,0
|
91,0
|
93,0
|
||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество ученических мест, введённых в эксплуатацию, мест
|
2600,0
|
2800,0
|
2800,0
|
||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического профессионального и послесреднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Повышение доступности технического профессионального и послесреднего образования за счёт ввода в эксплуатацию реконструированных и вновь построенных объектов
|
80,0
|
80,2
|
80,6
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
|
85,3
|
86,0
|
86,2
|
||
|
020
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Внедрение водосберегающих технологий орошения обеспечивает экономию поливной воды, %
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам
|
53,0
|
51,0
|
49,0
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество завершенных объектов, ед.
|
100,0
|
200,0
|
100,0
|
||
|
013
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
|
5,0
|
7,0
|
9,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Улучшение качества жизни населения за счёт развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
|
5,4
|
6,2
|
6,5
|
||
|
078
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля обеспеченности территорий инженерной инфраструктурой, га
|
0,4
|
0,5
|
0,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
|
5,6
|
6,3
|
6,6
|
||
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Общая площадь построенного (реконструированного) жилья коммунального жилищного
|
872,0
|
881,0
|
890,0
|
||
|
279
|
Управление энрегетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области
|
||||
|
037
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля благоустроенных культурно-духовных центров от общего числа, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия
|
73,1
|
73,5
|
73,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество созданых комфортных и эстетически привлекательных условии на территории культурно-духовных центров.
|
16,5
|
17,0
|
17,5
|
||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение износа сетей водоснабжения %
|
9,0
|
10,2
|
10,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Снижение износа сетей водоснабжения
|
9,0
|
10,2
|
10,3
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам (279)
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
|
46,0
|
44,0
|
42,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
|
46,0
|
44,0
|
42,0
|
||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень газификации населения
|
63,9
|
64,0
|
-
|
||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
79,2
|
80,0
|
80,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Создание субъектами предпринимательства, получившими меры поддержки новых рабочих мест в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, р/м
|
20,0
|
25,0
|
30,0
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
||||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение перевозок всеми видами транспорта , тыс. пассажиров
|
500,0
|
510,0
|
520,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля хороших, удовлетварающих дорог областного значения
|
96,0
|
97,0
|
98,0
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение перевозок всеми видами транспорта, пассажиров, тыс. пасс
|
600,0
|
650,0
|
680,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля качественных и удовлетворительных внутренних дорог
|
81,0
|
83,0
|
85,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.