Об областном бюджете Жамбылской области на 2026 -2028 годы
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 85, статьей 87, статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:
Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 653 993 723 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 584 031 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 955 499 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 999 тысяч тенге;
специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 596 960 957 тысяч тенге;
2) затраты – 655 560 854 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 453 717 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 506 442 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;
4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – -2 020 848 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 2 020 848 тысяч тенге.
2. Установить бюджетные изъятия из районого бюджета и бюджета города облатсного значения, столицы в областной бюджет на 2026 год в сумме 43 554 054 тысяч тенге, в том числе:
Байзакского района – 759 783 тысяч тенге;
Жамбылского района – 338 884 тысяч тенге;
Кордайского района – 5 182 317 тысяч тенге;
Меркенского района – 983 167 тысяч тенге;
Мойынкумского района – 1 424 663 тысяч тенге;
Сарысуского района – 718 102 тысяч тенге;
Шуского района – 4 188 754 тысяч тенге;
города Тараз – 29 958 384 тысяч тенге.
3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в районные бюджеты и бюджет города на 2026 год в сумме 2 820 220 тысяч тенге, в том числе:
Жуалынскому району - 345 608 тысяч тенге;
Таласскому району - 2 290 247 тысяч тенге;
району Т.Рыскулова - 184 365 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год за счет средств республиканского бюджета бюджетам районов и города Тараз целевые трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.
5. В областном бюджете на 2026 год за счет средств областного бюджета бюджетам районов и города Тараз предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в объеме 1 068 575 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.
9. Установить лимит долга местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 292 997 766 тысяч тенге.
10. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 130 944 486 тысяч тенге.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель областного маслихата
А. Нуралиев
Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
2026 жылға арналған облыстық бюджет
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
I КІРІСТЕР
|
653 993 723
|
|||
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
31 584 031
|
|
|
03
|
|
Әлеуметтiк салық
|
29 864 638
|
|
|
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
29 864 638
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 719 393
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
676 746
|
|
|
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
1 042 647
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
16 955 499
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
4 994 838
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
|
38 000
|
|
|
|
3
|
Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
|
5 500
|
|
|
|
4
|
Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
|
1 500
|
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
150 060
|
|
|
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
4 799 778
|
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
1 488
|
||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
1 488
|
||
|
|
04
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
11 911 843
|
|
|
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
11 911 843
|
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
47 330
|
||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
47 330
|
||
|
3
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
16 999
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
16 999
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
16 999
|
|
4
|
|
|
Арнаулы түсімдер
|
8 472 237
|
|
|
01
|
|
Арнаулы түсімдер
|
8 472 237
|
|
|
|
1
|
Арнаулы түсімдер
|
8 472 237
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
596 964 957
|
|
|
01
|
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
|
43 710 115
|
|
|
|
2
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер
|
43 710 115
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
553 254 842
|
|
|
|
1
|
Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
553 254 842
|
|
Функционалдық топ Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
|||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
II ШЫҒЫНДАР
|
655 560 854
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
4 226 847
|
|
|
110
|
|
Облыс мәслихатының аппараты
|
178 977
|
|
|
|
001
|
Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
146 196
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 791
|
|
|
|
005
|
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
|
29 990
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
2 252 284
|
|
|
|
001
|
Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
1 624 612
|
|
|
|
007
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
75 431
|
|
|
|
009
|
Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
|
552 241
|
|
|
282
|
|
Облыстың тексеру комиссиясы
|
470 414
|
|
|
|
001
|
Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
460 414
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
10 000
|
|
|
747
|
|
Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
|
257 055
|
|
|
|
075
|
Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
|
257 055
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
382 690
|
|
|
|
001
|
Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
344 648
|
|
|
|
009
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
1 500
|
|
|
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
8 000
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
28 542
|
|
|
718
|
|
Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы
|
81 215
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
81 215
|
|
|
258
|
|
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
|
272 769
|
|
|
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
272 769
|
|
|
269
|
|
Облыстың дін істері басқармасы
|
331 443
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
94 999
|
|
|
|
004
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
9 900
|
|
|
|
005
|
Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
|
226 544
|
|
02
|
|
|
Қорғаныс
|
1 631 478
|
|
|
773
|
|
Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
|
639 233
|
|
|
|
003
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
211 138
|
|
|
|
004
|
Аумақтық қорғанысты даярлау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс
|
428 095
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
54 855
|
|
|
|
002
|
Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту
|
54 855
|
|
|
287
|
|
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
|
578 669
|
|
|
|
002
|
Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары
|
375 977
|
|
|
|
004
|
Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
202 692
|
|
|
773
|
|
Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
|
358 721
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
174 978
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
183 743
|
|
03
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
24 182 235
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
21 394 336
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
18 195 662
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
1 968
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 196 706
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
2 276 756
|
|
|
|
003
|
Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
|
2 263 571
|
|
|
|
053
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу
|
13 185
|
|
|
774
|
|
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы
|
511 143
|
|
|
|
001
|
Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
447 843
|
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
63 300
|
|
04
|
|
|
Бiлiм беру
|
414 572 868
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
60 892 842
|
|
|
|
200
|
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету және оларда медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
|
60 892 842
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
256 417 409
|
|
|
|
003
|
Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
|
4 447 528
|
|
|
|
006
|
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
|
4 579 317
|
|
|
|
055
|
Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру
|
12 239 445
|
|
|
|
082
|
Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру
|
174 958 188
|
|
|
|
083
|
Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру
|
581 567
|
|
|
|
203
|
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру
|
49 154 941
|
|
|
|
204
|
Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
|
10 456 423
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
6 497 680
|
|
|
|
086
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
|
6 497 680
|
|
|
285
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
10 094 025
|
|
|
|
006
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
|
9 401 526
|
|
|
|
007
|
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
|
692 499
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
2 022 641
|
|
|
|
043
|
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
|
2 022 641
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
26 984 536
|
|
|
|
024
|
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
|
26 984 536
|
|
|
120
|
|
Облыс әкімінің аппараты
|
61 854
|
|
|
|
019
|
Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
|
61 854
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
105 863
|
|
|
|
003
|
Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
|
105 863
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
259 660
|
|
|
|
057
|
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
259 660
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
272 433
|
|
|
|
057
|
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
|
272 433
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
16 963 925
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
1 388 158
|
|
|
|
004
|
Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру жүйесін ақпараттандыру
|
94 769
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу
|
3 209 418
|
|
|
|
007
|
Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу
|
710 747
|
|
|
|
011
|
Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
|
1 842 587
|
|
|
|
012
|
Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
|
247 984
|
|
|
|
019
|
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
|
68 000
|
|
|
|
029
|
Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу
|
3 463 288
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
5 498 885
|
|
|
|
086
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі
|
5 289
|
|
|
|
087
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
|
434 800
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
34 000 000
|
|
|
|
203
|
Жамбыл облысында биофармацевтикалық зауыт құрылысы
|
34 000 000
|
|
05
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
18 416 473
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
4 484 996
|
|
|
|
006
|
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
|
297 475
|
|
|
|
007
|
Салауатты өмір салтын насихаттау
|
20 000
|
|
|
|
041
|
Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
|
3 205 572
|
|
|
|
042
|
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу
|
1 712
|
|
|
|
050
|
Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу
|
960 237
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
2 853 382
|
|
|
|
031
|
Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер
|
2 853 382
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
540 985
|
|
|
|
038
|
Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
|
540 985
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
2 782 973
|
|
|
|
027
|
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
|
2 782 973
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
625 818
|
|
|
|
039
|
Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар
|
625 818
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
105 726
|
|
|
|
029
|
Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
|
105 726
|
|
|
253
|
|
Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
|
7 022 593
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
612 368
|
|
|
|
008
|
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
|
354 997
|
|
|
|
016
|
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
|
40 199
|
|
|
|
018
|
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
|
206 000
|
|
|
|
023
|
Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
|
88 000
|
|
|
|
033
|
Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
|
5 500 293
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
220 736
|
|
06
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
25 870 669
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
10 738 375
|
|
|
|
002
|
Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
2 095 459
|
|
|
|
013
|
Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
3 158 648
|
|
|
|
014
|
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға, оның ішінде мүгедектігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
3 036 019
|
|
|
|
015
|
Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
611 150
|
|
|
|
064
|
Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету
|
1 724 655
|
|
|
|
069
|
Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау
|
12 444
|
|
|
|
076
|
Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
100 000
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
1 003 413
|
|
|
|
015
|
Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
|
722 663
|
|
|
|
092
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
|
213 042
|
|
|
|
201
|
Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау
|
67 708
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
10 469 536
|
|
|
|
068
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
10 469 536
|
|
|
261
|
|
Облыстың білім басқармасы
|
1 517
|
|
|
|
084
|
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
|
1 517
|
|
|
256
|
|
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
|
3 633 828
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
245 362
|
|
|
|
018
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
|
183 000
|
|
|
|
028
|
Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
|
479 368
|
|
|
|
053
|
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету
|
155 767
|
|
|
|
066
|
Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу
|
34 662
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
65 000
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
2 470 669
|
|
|
747
|
|
Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
|
24 000
|
|
|
|
077
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
|
24 000
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
29 924 557
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
50 000
|
|
|
|
054
|
Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер
|
50 000
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
29 874 557
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
230 221
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
4 670
|
||
|
|
|
038
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
|
4 221 955
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
2 901 533
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
22 516 178
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
18 122 380
|
|
|
740
|
|
Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
|
3 988 954
|
|
|
|
005
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
1 732 698
|
|
|
|
007
|
Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
|
690 818
|
|
|
|
008
|
Театр және музыка өнерін қолдау
|
1 565 438
|
|
|
285
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
|
9 179 991
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
140 828
|
|
|
|
002
|
Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу
|
641 019
|
|
|
|
003
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы
|
7 906 442
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 650
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
483 319
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
6 733
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
5 000
|
|
|
|
018
|
Мұрағат объектілерін дамыту
|
5 000
|
|
|
740
|
|
Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
|
607 476
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
155 657
|
|
|
|
009
|
Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
|
451 819
|
|
|
747
|
|
Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
|
1 178 877
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
1 178 877
|
|
|
759
|
|
Облыстың цифрландыру және архивтер басқармасы
|
2 150 256
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
1 350 130
|
|
|
|
003
|
Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
|
740 179
|
|
|
|
009
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
21 331
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
38 616
|
|
|
266
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
|
193 336
|
|
|
|
021
|
Туристік қызметті реттеу
|
171 345
|
|
|
|
044
|
Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау
|
21 991
|
|
|
740
|
|
Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
|
292 948
|
|
|
|
001
|
Жергiлiктi деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
177 057
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
15 625
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
100 266
|
|
|
747
|
|
Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
|
525 542
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ішкі, жастар саясаты мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
412 577
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
110 758
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 119
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
1 088
|
|
09
|
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
7 070 738
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
1 500 000
|
|
|
|
007
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
|
1 500 000
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
5 570 738
|
|
|
|
071
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
|
5 570 738
|
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
52 266 687
|
|
|
255
|
|
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
|
26 760 199
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
894 426
|
|
|
|
002
|
Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
|
410 000
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
3 646
|
|
|
|
004
|
Ауыл шаруашылығының ақпараттық-маркетингтік жүйесін дамыту
|
33 526
|
|
|
|
006
|
Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау
|
2 636 409
|
|
|
|
008
|
Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау
|
50 000
|
|
|
|
014
|
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
|
84 374
|
|
|
|
029
|
Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар
|
40 000
|
|
|
|
045
|
Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау
|
40 000
|
|
|
|
046
|
Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
|
9 483
|
|
|
|
047
|
Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
|
2 500 000
|
|
|
|
050
|
Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
|
7 000 000
|
|
|
|
053
|
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
|
6 705 296
|
|
|
|
056
|
Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
|
5 609 039
|
|
|
|
057
|
Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау
|
744 000
|
|
|
719
|
|
Облыстың ветеринария басқармасы
|
6 494 649
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
200 841
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 550
|
|
|
|
008
|
Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету
|
44 000
|
|
|
|
009
|
Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
|
8 000
|
|
|
|
011
|
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
|
15 000
|
|
|
|
012
|
Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу
|
70 000
|
|
|
|
013
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
|
18 312
|
|
|
|
014
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
|
4 166 373
|
|
|
|
015
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
1 169 500
|
|
|
|
028
|
Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер
|
4 346
|
|
|
|
030
|
Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру
|
312 483
|
|
|
|
031
|
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)
|
265 978
|
|
|
|
040
|
Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу
|
30 000
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
184 266
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
315 093
|
|
|
|
002
|
Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу
|
98 294
|
|
|
|
003
|
Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
216 799
|
|
|
255
|
|
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
|
10 729 312
|
|
|
|
023
|
Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау
|
10 729 312
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
6 530 119
|
|
|
|
005
|
Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру
|
6 380 119
|
|
|
|
104
|
Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
|
150 000
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
200 000
|
|
|
|
034
|
Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы), сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіру өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау
|
200 000
|
|
|
254
|
|
Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
|
984 656
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
195 597
|
|
|
|
008
|
Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
|
46 250
|
|
010
|
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау және қорғау
|
321 696
|
||
|
|
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
333
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
420 780
|
|
|
251
|
|
Облыстың жер қатынастары басқармасы
|
241 134
|
|
|
|
001
|
Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
160 049
|
|
|
|
010
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
304
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
80 781
|
|
|
719
|
|
Облыстың ветеринария басқармасы
|
11 525
|
|
|
|
033
|
Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру
|
11 000
|
|
|
|
035
|
Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру
|
525
|
|
11
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
18 768 873
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
18 373 313
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
333 154
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
5 055 730
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
12 984 429
|
|
|
272
|
|
Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы
|
287 184
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
265 579
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
21 605
|
|
|
724
|
|
Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
|
108 376
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
108 376
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
16 936 189
|
|
|
268
|
|
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
2 566 893
|
|
|
|
003
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 000 000
|
|
|
|
028
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
|
1 566 893
|
|
|
268
|
|
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
14 369 296
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
197 486
|
|
|
|
005
|
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
|
609 587
|
|
|
|
011
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
3 273
|
|
|
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
952 976
|
|
|
|
114
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
|
12 605 974
|
|
13
|
|
|
Басқалар
|
12 528 402
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
4 007 985
|
|
|
|
040
|
Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту
|
4 007 985
|
|
|
266
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
|
504 727
|
|
|
|
005
|
Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
|
123 979
|
|
|
|
008
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
|
380 748
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
1 068 575
|
|
|
|
012
|
Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
|
1 068 575
|
|
258
|
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
|
10 363
|
||
|
003
|
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
|
10 363
|
||
|
|
266
|
|
Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
|
260 292
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
260 292
|
|
|
268
|
|
Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
|
2 226 260
|
|
|
|
096
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
|
2 226 260
|
|
|
271
|
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
3 485 335
|
|
|
|
097
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
3 485 335
|
|
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
964 865
|
|
|
|
096
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
|
964 865
|
|
14
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
7 871 779
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
7 871 779
|
|
|
|
004
|
Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
|
7 671 779
|
|
|
|
016
|
Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
200 000
|
|
15
|
|
|
Трансферттер
|
3 170 679
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
3 170 679
|
|
|
|
007
|
Субвенциялар
|
2 820 220
|
|
|
|
011
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
6 215
|
|
|
|
053
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
344 244
|
|
IІІ. Таза бюджеттік кредит беру
|
453 717
|
|||
|
Бюджеттік кредиттер
|
31 506 442
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16 501 342
|
||
|
271
|
Облыстың құрылыс басқармасы
|
13 433 380
|
||
|
009
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру
|
13 433 380
|
||
|
279
|
|
Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
|
3 067 962
|
|
|
|
046
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
|
3 067 962
|
|
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
15 005 100
|
||
|
Ауыл шаруашылығы
|
13 500 000
|
|||
|
255
|
Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
|
13 500 000
|
||
|
087
|
Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру
|
7 000 000
|
||
|
092
|
Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру
|
6 500 000
|
||
|
258
|
Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
|
1 505 100
|
||
|
007
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
|
1 505 100
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
|
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
6
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
31 052 725
|
|
|
01
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
31 052 725
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
31 052 725
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
|||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
|
|
|
V Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 020 848
|
|
|
|
|
VI Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
2 020 848
|
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
ішкі сыныбы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
8
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
31 506 442
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
31 506 442
|
|
1
|
Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
|
16 501 342
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
15 005 100
|
||
|
9
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 491 909
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 491 909
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 491 909
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
||||
|
Бағдарлама
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
16
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
31 977 503
|
|
|
257
|
|
Облыстың қаржы басқармасы
|
31 977 503
|
|
|
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
|
16 334 367
|
|
|
|
015
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
15 643 136
|
Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Областной бюджет на 2027 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
I ДОХОДЫ
|
767 005 602
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 786 880
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
31 449 956
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
31 449 956
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 336 924
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
408 824
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
928 100
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
13 806 977
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
5 006 977
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
40 000
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
6 000
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
2 000
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
159 200
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
4 799 777
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 000
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 000
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 000
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления, всего
|
8 663 280
|
|
|
|
1
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
7 826 280
|
|
|
|
2
|
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
|
770 000
|
|
|
|
4
|
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
|
67 000
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
711 741 465
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
60 969 975
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
60 969 975
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
650 771 490
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
650 771 490
|
|
Функциональная группа Наименование
|
сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
II ЗАТРАТЫ
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
750 542 572
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
4 738 755
|
|
|
110
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
152 493
|
|
|
110
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
30 330
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 771 313
|
|
|
120
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 586 475
|
|
|
120
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 500
|
|
|
120
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
1 174 338
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
466 300
|
|
|
282
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
466 300
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
276 646
|
|
|
747
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
276 646
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
380 601
|
|
|
257
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
350 559
|
|
|
257
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 500
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
28 542
|
||
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
81 774
|
|
|
718
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
81 774
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
277 185
|
|
|
258
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
277 185
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
332 443
|
|
|
269
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
94 981
|
|
|
269
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
237 462
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
8 958 301
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
568 241
|
|
|
773
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
205 283
|
|
|
773
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
362 958
|
|
271
|
Управление строительства области
|
2 000 000
|
||
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
2 000 000
|
||
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
6 122 809
|
|
|
287
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
4 839 322
|
|
|
287
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
212 827
|
|
|
287
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 070 660
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
267 251
|
|
|
773
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
148 610
|
|
|
773
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
118 641
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
30 107 551
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
28 334 129
|
|
|
252
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
18 283 851
|
|
|
252
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
2 066
|
|
|
252
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 048 212
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
1 000 000
|
|
|
271
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
1 000 000
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
773 422
|
|
|
774
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
773 422
|
|
04
|
|
|
Образование
|
448 222 941
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
64 551 109
|
|
|
261
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
64 551 109
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
260 235 314
|
|
|
261
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 491 988
|
|
|
261
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 378 782
|
|
|
261
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
12 001 590
|
|
|
261
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
176 795 122
|
|
|
261
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
610 645
|
|
|
261
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
49 212 570
|
|
|
261
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
12 744 617
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
27 326 729
|
|
|
271
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
27 326 729
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
10 398 764
|
|
|
285
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
9 695 838
|
|
|
285
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
702 926
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 512 598
|
|
|
253
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 512 598
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
29 496 482
|
|
|
261
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
29 496 482
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
64 947
|
|
|
120
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
64 947
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
20 982
|
|
|
253
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
20 982
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
269 937
|
|
|
253
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
269 937
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
286 055
|
|
|
261
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
286 055
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
19 695 861
|
|
|
261
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 410 071
|
|
|
261
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
96 657
|
|
|
261
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
3 369 889
|
|
|
261
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
723 998
|
|
|
261
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 845 214
|
|
|
261
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
249 297
|
|
|
261
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|
|
261
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
3 470 642
|
|
|
261
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 000 000
|
|
|
261
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 553
|
|
|
261
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
456 540
|
|
271
|
Управление строительства области
|
33 364 163
|
||
|
203
|
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
|
33 364 163
|
||
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
39 021 592
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 379 845
|
|
|
253
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
338 853
|
|
|
253
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
30 602
|
|
|
253
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 226 430
|
|
|
253
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
2 251
|
|
|
253
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
781 709
|
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 705 546
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 705 546
|
||
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
21 186 300
|
|
|
271
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
21 186 300
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 296 521
|
|
|
253
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 296 521
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
659 509
|
|
|
253
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
659 509
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
107 362
|
|
|
253
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
107 362
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
7 686 509
|
|
|
253
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
248 609
|
|
|
253
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
373 434
|
|
|
253
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
42 209
|
|
|
253
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
206 102
|
|
|
253
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
92 400
|
|
|
253
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
320
|
|
|
253
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
6 478 511
|
|
|
253
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
244 924
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
35 242 849
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
10 980 342
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 189 312
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 261 582
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
3 114 075
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
638 241
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 763 632
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
13 500
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 027 170
|
|
|
261
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
734 201
|
|
|
261
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
223 694
|
|
|
261
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
69 275
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
18 382 582
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
18 382 582
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 593
|
|
|
261
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
1 593
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 827 162
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
228 552
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 100
|
||
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
100 000
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
508 498
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
63 520
|
||
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
89 214
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
5 643
|
||
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
25 000
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
250 000
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 555 635
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
24 000
|
|
|
747
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 000
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65 991 634
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
50 000
|
|
|
279
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
50 000
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
65 941 634
|
|
|
279
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
199 596
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 425 918
|
||
|
|
279
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 926 459
|
|
|
279
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
59 389 661
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 268 382
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
4 107 124
|
|
|
740
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 846 828
|
|
|
740
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
674 141
|
|
|
740
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 586 155
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 795 458
|
|
|
285
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
141 712
|
|
|
285
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
592 872
|
|
|
285
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
7 040 124
|
|
|
285
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 733
|
|
|
285
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
12 284
|
|
|
285
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 733
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
620 390
|
|
|
740
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
159 700
|
|
|
740
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
460 690
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 233 009
|
|
|
747
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 233 009
|
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
1 653 158
|
|
|
759
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
867 212
|
|
|
759
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
745 399
|
|
|
759
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
40 547
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
173 103
|
|
|
266
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
151 112
|
|
|
266
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
21 991
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
174 443
|
|
|
740
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
|
151 260
|
|
|
740
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 234
|
|
|
740
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
16 949
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
511 697
|
|
|
747
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
397 241
|
|
|
747
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
112 139
|
|
|
747
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 175
|
|
|
747
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 142
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
9 247 794
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
9 247 794
|
|
|
279
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
926 005
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
8 321 789
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
28 554 320
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
15 334 774
|
|
|
255
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
814 724
|
|
|
255
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
430 500
|
|
|
255
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 246
|
|
|
255
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
1 050 000
|
|
|
255
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
210 000
|
|
|
255
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
1 582
|
|
|
255
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
42 000
|
|
|
255
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
42 000
|
|
|
255
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
4 200
|
|
|
255
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
1 050 000
|
|
|
255
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
4 200 000
|
|
|
255
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
32 522
|
|
|
255
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
3 150 000
|
|
|
255
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
3 675 000
|
|
|
255
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
630 000
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
5 795 536
|
|
|
719
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
202 034
|
|
|
719
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 828
|
|
|
719
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
46 200
|
|
|
719
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
8 400
|
|
|
719
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
42 000
|
|
|
719
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
15 750
|
|
|
719
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
73 500
|
|
|
719
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
19 228
|
|
|
719
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
4 336 373
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
269 500
|
||
|
|
719
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 563
|
|
|
719
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
328 107
|
|
|
719
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
292 574
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
151 479
|
||
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
317 722
|
|
|
254
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
98 294
|
|
|
254
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
219 428
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
6 733 502
|
|
|
254
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
6 733 502
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
241 126
|
|
|
254
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
192 564
|
|
|
254
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
48 562
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
109 061
|
|
|
251
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
108 742
|
|
|
251
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
319
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
22 599
|
|
|
719
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
11 550
|
|
|
719
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
10 498
|
|
|
719
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
551
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
14 022 745
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
13 702 578
|
|
|
271
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
225 220
|
|
|
271
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 916 402
|
|
|
271
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
7 560 956
|
|
|
272
|
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
212 652
|
|
|
272
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
205 717
|
|
|
272
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 935
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
107 515
|
|
|
724
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
107 515
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
23 583 367
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
6 649 207
|
|
|
268
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 067 850
|
|
|
268
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
5 581 357
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
16 934 160
|
|
|
268
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
207 688
|
|
|
268
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
644 792
|
|
|
268
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 450
|
|
|
268
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
782 315
|
|
|
268
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
15 295 915
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
16 816 551
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
3 450 000
|
|
|
271
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
3 450 000
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
582 463
|
|
|
266
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
130 178
|
|
|
266
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
452 285
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 107 931
|
|
|
257
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 107 931
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
2 035 135
|
|
|
258
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
2 035 135
|
|
2261
|
Управление образования области
|
7 397 047
|
||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
7 397 047
|
||
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
262 643
|
|
|
266
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
262 643
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 016 467
|
|
|
268
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 016 467
|
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
964 865
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
964 865
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
7 871 779
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
7 871 779
|
||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
7 671 779
|
||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
200 000
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1 894 011
|
||
|
257
|
Управление финансов области
|
1 894 011
|
||
|
007
|
Субвенции
|
1 894 011
|
||
|
|
|
|
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-9 776 361
|
|
Бюджетные кредиты
|
15 642 344
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
15 642 344
|
||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
14 150 000
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
10 400 000
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
3 750 000
|
||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 492 344
|
||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 492 344
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
6
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
25 418 705
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
25 418 705
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
25 418 705
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
26 239 391
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-26 239 391
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
15 642 344
|
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
15 642 344
|
||
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
15 642 344
|
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
41 881 735
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
41 881 735
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
28 204 075
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
13 677 660
|
Приложение № 3 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Областной бюджет на 2028 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
I ДОХОДЫ
|
820 206 916
|
|||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 102 964
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
32 722 098
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
32 722 098
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 380 866
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
423 666
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
957 200
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
13 819 677
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
5 019 677
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
42 000
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
6 500
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
2 500
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
168 900
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
4 799 777
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 800 000
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 500
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 500
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 500
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления, всего
|
8 859 944
|
|
|
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
8 009 544
|
|
|
|
|
Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
|
783 000
|
|
|
|
|
Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
|
67 400
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
763 416 831
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
85 479 511
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
85 479 511
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
677 937 320
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
677 937 320
|
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
II ЗАТРАТЫ
|
820 344 977
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 733 925
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
154 734
|
|
|
110
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
124 159
|
|
|
110
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
30 575
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 737 140
|
|
|
120
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 614 615
|
|
|
120
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
11 025
|
|
|
120
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
1 111 500
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
472 480
|
|
|
282
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
472 480
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
281 465
|
|
|
747
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
281 465
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
386 624
|
|
|
257
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
356 582
|
|
|
257
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 500
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
28 542
|
||
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
82 362
|
|
|
718
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
82 362
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
280 887
|
|
|
258
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
280 887
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
338 233
|
|
|
269
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
96 671
|
|
|
269
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
241 562
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
12 230 568
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
589 178
|
|
|
773
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
214 127
|
|
|
773
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
375 051
|
|
271
|
Управление строительства области
|
4 400 000
|
||
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
4 400 000
|
||
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
6 966 581
|
|
|
287
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
5 698 253
|
|
|
287
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
223 468
|
|
|
287
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 044 860
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
274 809
|
|
|
773
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
150 236
|
|
|
773
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
124 573
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
30 436 582
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
29 163 025
|
|
|
252
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
18 610 231
|
|
|
252
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
2 170
|
|
|
252
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 550 624
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
500 000
|
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
500 000
|
||
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
773 557
|
|
|
774
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
773 557
|
|
04
|
|
|
Образование
|
423 556 223
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
67 311 486
|
|
|
261
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
67 311 486
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
265 510 665
|
|
|
261
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 538 495
|
|
|
261
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 439 315
|
|
|
261
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
12 293 879
|
|
|
261
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
181 316 874
|
|
|
261
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
641 177
|
|
|
261
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
49 273 082
|
|
|
261
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
13 007 843
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
25 291 531
|
|
|
271
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
25 291 531
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
10 570 202
|
|
|
285
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
9 856 328
|
|
|
285
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
713 874
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 671 856
|
|
|
253
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 671 856
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
31 588 433
|
|
|
261
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
31 588 433
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
68 194
|
|
|
120
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
68 194
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
22 000
|
|
|
253
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
22 000
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
283 434
|
|
|
253
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
283 434
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
300 358
|
|
|
261
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
300 358
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
19 938 064
|
|
|
261
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 433 006
|
|
|
261
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
98 641
|
|
|
261
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
3 538 384
|
|
|
261
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
737 910
|
|
|
261
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 847 892
|
|
|
261
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
250 669
|
|
|
261
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|
|
261
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
3 478 364
|
|
|
261
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 000 000
|
|
|
261
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 831
|
|
|
261
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
479 367
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
67 297 133
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 413 582
|
|
|
253
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
343 483
|
|
|
253
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
30 602
|
|
|
253
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 333 867
|
|
|
253
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
2 592
|
|
|
253
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
703 038
|
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 769 076
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 769 076
|
||
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
49 434 700
|
|
|
271
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
49 434 700
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
3 296 521
|
|
|
253
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 296 521
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
675 980
|
|
|
253
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
675 980
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
108 679
|
|
|
253
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
108 679
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
7 598 595
|
|
|
253
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
255 131
|
|
|
253
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
376 596
|
|
|
253
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
44 319
|
|
|
253
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
206 102
|
|
|
253
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
100 000
|
|
|
253
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
330
|
|
|
253
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
6 353 192
|
|
|
253
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
262 925
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
35 558 090
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
11 123 850
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 209 711
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 313 811
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
3 159 953
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
644 218
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 782 657
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
13 500
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 052 073
|
|
|
261
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
746 275
|
|
|
261
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
234 879
|
|
|
261
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
70 919
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
18 382 582
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
18 382 582
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 672
|
|
|
261
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
1 672
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 973 913
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
229 744
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 350
|
||
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
100 000
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
517 232
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
66 696
|
||
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
94 566
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
5 982
|
||
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
25 000
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
300 000
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 633 343
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
24 000
|
|
|
747
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 000
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
113 042 571
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
50 000
|
|
|
279
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
50 000
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
112 992 571
|
|
|
279
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
201 342
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 827 347
|
||
|
|
279
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 063 332
|
|
|
279
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
104 900 550
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 987 811
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
4 445 515
|
|
|
740
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 134 434
|
|
|
740
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
713 650
|
|
|
740
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 597 431
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 051 254
|
|
|
285
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
142 640
|
|
|
285
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
615 820
|
|
|
285
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
7 271 344
|
|
|
285
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 819
|
|
|
285
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
12 898
|
|
|
285
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 733
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
629 645
|
|
|
740
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
162 075
|
|
|
740
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
467 570
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 289 845
|
|
|
747
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 289 845
|
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
1 689 709
|
|
|
759
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
896 255
|
|
|
759
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
750 880
|
|
|
759
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
42 574
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
178 108
|
|
|
266
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
156 117
|
|
|
266
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
21 991
|
|
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
177 694
|
|
|
740
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
|
154 092
|
|
|
740
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 653
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
16 949
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
526 041
|
|
|
747
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
406 921
|
|
|
747
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
116 686
|
|
|
747
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 234
|
|
|
747
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 200
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
339 924
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
339 924
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
339 924
|
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
29 349 742
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
16 088 776
|
|
|
255
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
842 723
|
|
|
255
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
452 025
|
|
|
255
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 358
|
|
|
255
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
1 102 500
|
|
|
255
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
220 500
|
|
|
255
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
1 662
|
|
|
255
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
44 100
|
|
|
255
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
44 100
|
|
|
255
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
4 410
|
|
|
255
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
1 102 500
|
|
|
255
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
4 410 000
|
|
|
255
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
34 148
|
|
|
255
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
3 307 500
|
|
|
255
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
3 858 750
|
|
|
255
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
661 500
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
5 769 801
|
|
|
719
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
203 289
|
|
|
719
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 119
|
|
|
719
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
48 510
|
|
|
719
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
8 820
|
|
|
719
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
44 100
|
|
|
719
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
16 538
|
|
|
719
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
77 175
|
|
|
719
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
20 189
|
|
|
719
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
4 514 873
|
|
|
719
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 791
|
|
|
719
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
344 512
|
|
|
719
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
321 832
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
159 053
|
||
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
320 483
|
|
|
254
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
98 294
|
|
|
254
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
222 189
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
6 791 937
|
|
|
254
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
6 791 937
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
245 301
|
|
|
254
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
194 311
|
|
|
254
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
50 990
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
109 714
|
|
|
251
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
109 379
|
|
|
251
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
335
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
23 730
|
|
|
719
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
12 128
|
|
|
719
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
11 023
|
|
|
719
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
579
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
21 537 518
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
21 212 605
|
|
|
271
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
229 971
|
|
|
271
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 004 506
|
|
|
271
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
14 978 128
|
|
|
272
|
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
216 958
|
|
|
272
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
209 676
|
|
|
272
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 282
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
107 955
|
|
|
724
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
107 955
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
33 785 696
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
6 750 040
|
|
|
268
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 121 242
|
|
|
268
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
5 628 798
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
27 035 656
|
|
|
268
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
212 590
|
|
|
268
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
684 559
|
|
|
268
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 554
|
|
|
268
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
805 785
|
|
|
268
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
25 329 168
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
22 219 570
|
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
8 050 000
|
|
|
271
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
8 050 000
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
611 587
|
|
|
266
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
136 687
|
|
|
266
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
474 900
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 139 650
|
|
|
257
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 139 650
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
2 035 135
|
|
|
258
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
2 035 135
|
|
261
|
Управление образования области
|
8 136 752
|
||
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
8 136 752
|
||
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
265 112
|
|
|
266
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
265 112
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 016 469
|
|
|
268
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 016 469
|
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
964 865
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
964 865
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
7 871 779
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
7 871 779
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
7 671 779
|
||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
200 000
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
1 397 845
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 397 845
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
1 397 845
|
|
|
|
|
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-3 434 214
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
19 068 221
|
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
19 068 221
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
17 650 000
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
13 900 000
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
3 750 000
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 418 221
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 418 221
|
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
22 502 435
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
22 502 435
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
22 502 435
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
3 296 153
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-3 296 153
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
19 068 221
|
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
19 068 221
|
||
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
19 068 221
|
|
Функциональная группа Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
22 364 374
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
22 364 374
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
10 000 000
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
12 364 374
|
Приложение № 4 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 29-3
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
||
|
Администратор бюджетной программы
|
|||
|
Бюджетная программа
|
|||
|
04
|
Образование
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||
|
05
|
Здравоохранение
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Пла новый период
|
||
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
|
12
|
12
|
12
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
|
1569
|
1569
|
1569
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
|
100
|
100
|
100
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
|
80
|
81
|
82
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
|
80
|
81
|
82
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
|
87
|
91
|
95
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
|
87
|
91
|
95
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Процентр трудоустройства, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
|
3
|
3
|
3
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
|
6,3
|
6,25
|
6,2
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
|
95,2
|
95,3
|
95,4
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Охрана материнства и детства (объект)
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
|
36
|
41
|
42
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Увеличение продолжительности жизни, лет
|
76,1
|
76,4
|
76,7
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
|
100
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
|
19
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
|
|
|
|
|
|
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
|
0,14
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
|
100
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
|
1
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
|
100
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
|
100
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
город, %
|
|
|
|
|
|
|
СНП, %
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
|
63,15
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
|
92,4
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
|
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
|
13
|
13
|
13
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
|
130
|
38
|
38
|
|
|
|
Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
|
8948
|
8948
|
8948
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Работы по изучению почвы
|
1
|
1
|
1
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
|
85
|
90
|
95
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
|
10
|
10
|
10
|
||
|
Доля переработки рыбы, %
|
27
|
27
|
27
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение техники и оборудования, ед.
|
8
|
8
|
8
|
||
|
Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
|
33
|
33
|
33
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
|
8,7 %
|
10,7 %
|
13,0 %
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Элитные семена, тонн
|
125,3
|
130,0
|
150,0
|
|
|
|
Семена 1 репродукции, тонн
|
506,0
|
580,0
|
620,0
|
|
|
|
Семена гибридов первого поколения, посевная единица
|
11 355,0
|
12 500,0
|
14 000,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
||||
|
|
Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
|
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
|
55
|
60
|
65
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
|
44,4
|
46,8
|
49,0
|
||
|
Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
|
4,8
|
4,8
|
5,8
|
||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
|
45,5
|
47,6
|
49,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
|
42,5
|
44,6
|
46,9
|
||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
|
8
|
9
|
10
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем потребляемой воды, тыс. м3
|
80,4
|
82,5
|
86,0
|
||
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
|
10,0
|
91,5
|
109,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
|
76,5
|
103,5
|
136,5
|
||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
|
21,2
|
11,91
|
10,64
|
||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
|
95 %
|
97 %
|
99 %
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Экспертиза качества семян, тонн
|
87,0
|
87,1
|
87,2
|
||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
|
11
|
11
|
11
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Государственные регистрационные номерные знаки, штук
|
550
|
1500
|
1500
|
||
|
Технические паспорта, штук
|
550
|
1500
|
1500
|
||
|
Удостоверение тракториста-машиниста, штук
|
500
|
500
|
|||
|
Свидетельство о регистрации залога, штук
|
500
|
500
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
|
109,7
|
131,6
|
144,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
|
12,6
|
13,1
|
13,7
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
|
25 000
|
30 000
|
35 000
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
|
895
|
995
|
1500
|
||
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение производства молока, %
|
1,2
|
1,5
|
1,7
|
||
|
Увеличение производства мяса, %
|
2,0
|
2,5
|
2,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
2 130
|
2 200
|
2 450
|
||
|
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
11 200
|
12 000
|
12 500
|
||
|
Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
|
220
|
325
|
450
|
||
|
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
|
10 345
|
11 200
|
12 454
|
||
|
Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
|
8,0
|
8,2
|
8,3
|
||
|
Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
|
5 600
|
5 750
|
6 000
|
||
|
Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
|
200
|
350
|
450
|
||
|
Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
|
35,0
|
38,2
|
40,1
|
||
|
Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
|
2,0
|
2,5
|
3,0
|
||
|
Приобретение семени племенного быка, доза
|
1 200
|
1 450
|
2 000
|
||
|
Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
|
10,0
|
11,0
|
14,0
|
||
|
Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
|
75,0
|
92,0
|
105,0
|
||
|
Приобретение отечественных племенных овец, голов
|
244 000
|
262 000
|
285 000
|
||
|
Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
|
21 200
|
245 000
|
268 000
|
||
|
Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
|
135 000
|
142 000
|
163 000
|
||
|
Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
|
25
|
36
|
42
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обновление сельхоз техники, %
|
8
|
8,5
|
9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
|
3 522
|
3 622
|
3 672
|
||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
1 500
|
2 775
|
2 875
|
||
|
Доля переработки молока, %
|
41
|
41
|
41
|
||
|
Доля переработки мяса, %
|
47
|
47
|
47
|
||
|
Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
|
100
|
100
|
70
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Производство сливочного масла, тонн
|
900
|
1 416
|
1 416
|
||
|
Производство твердого сыра, тонн
|
690
|
1 341
|
1 341
|
||
|
Производство сухого молока, тонн
|
70
|
600
|
600
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
|
41,9
|
54,0
|
70,1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
|
41,5
|
53,4
|
69,4
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
|
6
|
3
|
3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
|
100,1
|
100,3
|
100,3
|
||
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
|
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
|
31,0
|
30,5
|
30,5
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
|
82,3
|
83,0
|
83,0
|
|
|
|
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
|
47,8
|
48,5
|
48,5
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
|
21
|
22
|
22
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
|
35834 чел
|
35834 чел
|
35834 чел
|
|
|
|
2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
|
24263 чел
|
30982 чел
|
31355 чел
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации 6 специалистов
|
|
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
|
21
|
22
|
22
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
|
100
|
100
|
100
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы
|
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
|
100
|
100
|
100
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
|
|
|
2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
|
82,7
|
82,9
|
82,9
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
100
|
100
|
100
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Субвенции
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на пла новый период
|
100
|
100
|
100
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
|
100
|
100
|
100
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
|
100
|
100
|
100
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
|
152
|
143
|
127
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
|
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
|
96,3
|
99
|
100
|
|
|
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень предшкольной подготовки детей , %
|
92,4
|
93,8
|
95
|
|
|
|
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
|
71,7
|
73
|
74,3
|
|
|
|
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
|
71,4
|
76,6
|
77,5
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
|
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
|
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
|
|
|
|
|
|
|
Город
|
92,7
|
93,9
|
95,2
|
|
|
|
СНП
|
67,6
|
68,7
|
69,8
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях
|
81,7
|
85,7
|
86,1
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
|
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
|
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
0,25
|
0,26
|
0,27
|
|
|
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
0,008
|
0,009
|
0,01
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение номерного фонда, койко-мест
|
7 895
|
8 120
|
8 200
|
|
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
|
26
|
26
|
26
|
|
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля ВДС МСП в ВРП, %
|
25,8
|
26
|
26,4
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля ВДС МСП в ВРП, %
|
8,3
|
8,5
|
8,6
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
|
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
|
8
|
8
|
8
|
|
|
|
Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
|
26,1
|
94,151
|
78,5
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
|
99%
|
99%
|
99%
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
|
25
|
45
|
50
|
|
|
|
Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
|
30
|
50
|
60
|
|
|
|
город, км
|
15
|
25
|
30
|
|
|
|
СНП, км
|
15
|
30
|
30
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
|
99%
|
99%
|
99%
|
|
|
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
91%
|
93%
|
95%
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
|
9
|
0
|
0
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
91%
|
93%
|
95%
|
|
271
|
|
Управление строительства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
|
|
|
|
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность инфраструктурой ЧС
|
3
|
0
|
4
|
|
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
|
2
|
1
|
1
|
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Вввод в эксплуатацию кредитных квартир до конца года
|
200
|
||||
|
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
|
|
|
|
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство объектов образования
|
6
|
10
|
10
|
|
|
203
|
Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
|
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция медицинских учреждений
|
8
|
0
|
5
|
|
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство 52 культурных объектов
|
1
|
0
|
0
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
|
344
|
382
|
360
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
|
|
|
|
|
097
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
|
7
|
0
|
0
|
|
272
|
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
|
100
|
100
|
100
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
|
500
|
500
|
500
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
75,7
|
75,5
|
75,3
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
75,7
|
75,5
|
75,3
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
|
|
|
|
|
|
|
Жанатас(мазут, тонна)
|
13 505
|
14 000
|
14 500
|
|
|
|
Каратау(газ, тыс м3)
|
16 714
|
17 213
|
17 714
|
|
|
|
Шу(газ, тыс м3)
|
5 515
|
5 565
|
5 590
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
|
92,2
|
92,9
|
93,3
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
|
4
|
0
|
0
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения,%
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
|
92,2
|
92,9
|
93,3
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа теплоснабжения, %
|
51,7
|
49,7
|
47,7
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
|
45,3
|
0
|
0
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
|
44
|
46
|
48
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
|
44
|
46
|
48
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
|
100
|
100
|
100
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
|
54,3
|
56,5
|
58,0
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
|
100
|
100
|
100
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
|
100
|
100
|
100
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение комплект компьютеров (комплект)
|
10,0
|
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
|
240,0
|
251,0
|
262,0
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
|
350
|
350
|
350
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
|
21 000
|
22 000
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
|
230
|
230
|
230
|
|
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
|
776 313
|
776 313
|
776 313
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
|
174
|
174
|
174
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
|
21 696 465
|
21 696 465
|
21 696 465
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение зданий ветеринарных пунктов
|
30
|
|
|
|
|
|
Приобретение скотомогильников
|
11
|
11
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
|
16 363 661
|
16 363 661
|
16 363 661
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
|
776 313
|
776 313
|
776 313
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
|
2 300 088
|
2 530 086
|
2 783 094
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
|
500
|
500
|
500
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
|
1
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
|
20 000
|
||||
|
740
|
|
Управление культуры и развития языков области
|
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
91,0
|
91,5
|
92,0
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
|
91,0
|
91,5
|
92,0
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
|
6,7
|
6,6
|
6,5
|
|
|
|
Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
|
300
|
350
|
400
|
|
|
|
Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
|
1200
|
1450
|
1600
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
|
5000
|
6000
|
7000
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
|
45
|
47
|
50
|
|
|
|
Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
|
180
|
190
|
200
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
|
4,76
|
4,76
|
4,76
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
|
|
|
- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
|
80
|
80,5
|
81
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
|
1020
|
1050
|
1100
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
|
80
|
80,5
|
81
|
|
|
|
Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
|
1020
|
1050
|
1100
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
|
110,5
|
111,5
|
112,5
|
|
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
|
12000
|
12500
|
13000
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
|
1009762
|
1024762
|
1034762
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
|
2400
|
2500
|
2600
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
|
78
|
78
|
78
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
|
3
|
0
|
0
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
|
75
|
75
|
75
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
|
45
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
|
100
|
|
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.