Об областном бюджете на 2026-2028 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 5 мая 2026 г.

    Об областном бюджете Жамбылской области на 2026 -2028 годы

    В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 85, статьей 87, статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:

    Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 653 993 723 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 31 584 031 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 16 955 499 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 16 999 тысяч тенге;

    специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 596 960 957 тысяч тенге;

    2) затраты – 655 560 854 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 453 717 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 31 506 442 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;

    4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

    5) дефицит бюджета (профицит) – -2 020 848 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 2 020 848 тысяч тенге.

    2. Установить бюджетные изъятия из районого бюджета и бюджета города облатсного значения, столицы в областной бюджет на 2026 год в сумме 43 554 054 тысяч тенге, в том числе:

    Байзакского района – 759 783 тысяч тенге;

    Жамбылского района – 338 884 тысяч тенге;

    Кордайского района – 5 182 317 тысяч тенге;

    Меркенского района – 983 167 тысяч тенге;

    Мойынкумского района – 1 424 663 тысяч тенге;

    Сарысуского района – 718 102 тысяч тенге;

    Шуского района – 4 188 754 тысяч тенге;

    города Тараз – 29 958 384 тысяч тенге.

    3. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в районные бюджеты и бюджет города на 2026 год в сумме 2 820 220 тысяч тенге, в том числе:

    Жуалынскому району - 345 608 тысяч тенге;

    Таласскому району - 2 290 247 тысяч тенге;

    району Т.Рыскулова - 184 365 тысяч тенге.

    4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год за счет средств республиканского бюджета бюджетам районов и города Тараз целевые трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.

    5. В областном бюджете на 2026 год за счет средств областного бюджета бюджетам районов и города Тараз предусмотрены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, распределение которых определяются на основании постановления акимата Жамбылской области.

    6. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в объеме 1 068 575 тысяч тенге.

    7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.

    8. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.

    9. Установить лимит долга местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 292 997 766 тысяч тенге.

    10. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа Жамбылской области на 2026 год в размере 130 944 486 тысяч тенге.

    11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель областного маслихата

    А. Нуралиев

    Приложение № 1 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года №29-3

    2026 жылға арналған облыстық бюджет

    Санаты
    Атауы
    Сомасы (мың теңге)
     
    Сыныбы
     
     
    Кіші сыныбы
    1
    2
    3
    I КІРІСТЕР
    653 993 723
    1
     
     
    Салықтық түсімдер
    31 584 031
     
    03
     
    Әлеуметтiк салық 
    29 864 638
     
     
    1
    Әлеуметтік салық 
    29 864 638
     
    05
     
    Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
    1 719 393
     
     
    3
    Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
    676 746
     
     
    4
    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
    1 042 647
    2
     
     
    Салықтық емес түсiмдер
    16 955 499
     
    01
     
    Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
    4 994 838
     
     
    1
    Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
    38 000
     
     
    3
    Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер
    5 500
     
     
    4
    Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер
    1 500
     
     
    5
    Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
    150 060
     
     
    7
    Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
    4 799 778
    03
    Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
    1 488
    1
    Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
    1 488
     
    04
     
    Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
    11 911 843
     
     
    1
    Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
    11 911 843
    06
    Басқа да салықтық емес түсiмдер 
    47 330
    1
    Басқа да салықтық емес түсiмдер 
    47 330
    3
     
     
    Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
    16 999
     
    01
     
    Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
    16 999
     
     
    1
    Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
    16 999
    4
     
     
    Арнаулы түсімдер
    8 472 237
     
    01
     
    Арнаулы түсімдер
    8 472 237
     
     
    1
    Арнаулы түсімдер
    8 472 237
    5
     
     
    Трансферттердің түсімдері
    596 964 957
     
    01
     
    Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 
    43 710 115
     
     
    2
    Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер
    43 710 115
     
    02
     
    Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
    553 254 842
     
     
    1
    Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 
    553 254 842
    Функционалдық топ Атауы
    Сомасы (мың теңге)
     
    Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
     
     
    Бағдарлама
    1
    2
    3
     
     
     
    II ШЫҒЫНДАР
    655 560 854
    01
     
     
    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
    4 226 847
     
    110
     
    Облыс мәслихатының аппараты
    178 977
     
     
    001
    Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    146 196
     
     
    003
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    2 791
     
     
    005
    Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
    29 990
     
    120
     
    Облыс әкімінің аппараты
    2 252 284
     
     
    001
    Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    1 624 612
     
     
    007
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    75 431
     
     
    009
    Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
    552 241
     
    282
     
    Облыстың тексеру комиссиясы
    470 414
     
     
    001
    Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    460 414
     
     
    003
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    10 000
     
    747
     
    Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
    257 055
     
     
    075
    Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету
    257 055
     
    257
     
    Облыстың қаржы басқармасы
    382 690
     
     
    001
    Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    344 648
     
     
    009
    Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
    1 500
     
     
    013
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    8 000
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    28 542
     
    718
     
    Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы
    81 215
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    81 215
     
    258
     
    Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
    272 769
     
     
    001
    Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    272 769
     
    269
     
    Облыстың дін істері басқармасы
    331 443
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    94 999
     
     
    004
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    9 900
     
     
    005
    Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау
    226 544
    02
     
     
    Қорғаныс
    1 631 478
     
    773
     
    Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
    639 233
     
     
    003
    Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
    211 138
     
     
    004
    Аумақтық қорғанысты даярлау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс
    428 095
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    54 855
     
     
    002
    Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту
    54 855
     
    287
     
    Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы
    578 669
     
     
    002
    Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары
    375 977
     
     
    004
    Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
    202 692
     
    773
     
    Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы
    358 721
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    174 978
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    183 743
    03
     
     
    Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
    24 182 235
     
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    21 394 336
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    18 195 662
     
     
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    1 968
     
     
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    3 196 706
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    2 276 756
     
     
    003
    Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту
    2 263 571
     
     
    053
    Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу
    13 185
     
    774
     
    Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы
    511 143
     
     
    001
    Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    447 843
     
     
    006
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    63 300
    04
     
     
    Бiлiм беру
    414 572 868
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    60 892 842
     
     
    200
    Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету және оларда медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
    60 892 842
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    256 417 409
     
     
    003
    Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
    4 447 528
     
     
    006
    Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
    4 579 317
     
     
    055
    Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру
    12 239 445
     
     
    082
    Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру
    174 958 188
     
     
    083
    Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру
    581 567
     
     
    203
    Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру
    49 154 941
     
     
    204
    Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
    10 456 423
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    6 497 680
     
     
    086
    Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
    6 497 680
     
    285
     
    Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
    10 094 025
     
     
    006
    Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру
    9 401 526
     
     
    007
    Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру
    692 499
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    2 022 641
     
     
    043
    Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
    2 022 641
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    26 984 536
     
     
    024
    Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
    26 984 536
     
    120
     
    Облыс әкімінің аппараты
    61 854
     
     
    019
    Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту
    61 854
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    105 863
     
     
    003
    Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау
    105 863
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    259 660
     
     
    057
    Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
    259 660
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    272 433
     
     
    057
    Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету
    272 433
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    16 963 925
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    1 388 158
     
     
    004
    Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру жүйесін ақпараттандыру
    94 769
     
     
    005
    Мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу
    3 209 418
     
     
    007
    Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу
    710 747
     
     
    011
    Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету
    1 842 587
     
     
    012
    Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу
    247 984
     
     
    019
    Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру
    68 000
     
     
    029
    Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу
    3 463 288
     
     
    067
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    5 498 885
     
     
    086
    Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі
    5 289
     
     
    087
    Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері
    434 800
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    34 000 000
     
     
    203
    Жамбыл облысында биофармацевтикалық зауыт құрылысы
    34 000 000
    05
     
     
    Денсаулық сақтау
    18 416 473
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    4 484 996
     
     
    006
    Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
    297 475
     
     
    007
    Салауатты өмір салтын насихаттау
    20 000
     
     
    041
    Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
    3 205 572
     
     
    042
    Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу
    1 712
     
     
    050
    Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу
    960 237
     
    256
     
    Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
    2 853 382
     
     
    031
    Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына  әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер
    2 853 382
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    540 985
     
     
    038
    Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
    540 985
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    2 782 973
     
     
    027
    Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
    2 782 973
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    625 818
     
     
    039
    Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар
    625 818
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    105 726
     
     
    029
    Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары
    105 726
     
    253
     
    Облыстың денсаулық сақтау басқармасы
    7 022 593
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    612 368
     
     
    008
    Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру
    354 997
     
     
    016
    Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
    40 199
     
     
    018
    Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер
    206 000
     
     
    023
    Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау
    88 000
     
     
    033
    Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары
    5 500 293
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    220 736
    06
     
     
    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
    25 870 669
     
    256
     
    Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
    10 738 375
     
     
    002
    Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
    2 095 459
     
     
    013
    Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
    3 158 648
     
     
    014
    Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға, оның ішінде мүгедектігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
    3 036 019
     
     
    015
    Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
    611 150
     
     
    064
    Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету
    1 724 655
     
     
    069
    Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау
    12 444
     
     
    076
    Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
    100 000
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    1 003 413
     
     
    015
    Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
    722 663
     
     
    092
    Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу
    213 042
     
     
    201
    Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау
    67 708
     
    256
     
    Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
    10 469 536
     
     
    068
    Жұмыспен қамту бағдарламасы
    10 469 536
     
    261
     
    Облыстың білім басқармасы
    1 517
     
     
    084
    Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау
    1 517
     
    256
     
    Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
    3 633 828
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    245 362
     
     
    018
    Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
    183 000
     
     
    028
    Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
    479 368
     
     
    053
    Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету
    155 767
     
     
    066
    Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу
    34 662
     
     
    067
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    65 000
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    2 470 669
     
    747
     
    Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
    24 000
     
     
    077
    Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
    24 000
    07
     
     
    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
    29 924 557
     
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    50 000
     
     
    054
    Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер
    50 000
     
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    29 874 557
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    230 221
    005
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    4 670
     
     
    038
    Коммуналдық шаруашылығын дамыту
    4 221 955
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    2 901 533
     
     
    114
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
    22 516 178
    08
     
     
    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
    18 122 380
     
    740
     
    Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
    3 988 954
     
     
    005
    Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
    1 732 698
     
     
    007
    Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
    690 818
     
     
    008
    Театр және музыка өнерін қолдау
    1 565 438
     
    285
     
    Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы
    9 179 991
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    140 828
     
     
    002
    Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу
    641 019
     
     
    003
    Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы
    7 906 442
     
     
    005
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    1 650
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    483 319
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    6 733
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    5 000
     
     
    018
    Мұрағат объектілерін дамыту
    5 000
     
    740
     
    Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
    607 476
     
     
    002
    Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
    155 657
     
     
    009
    Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
    451 819
     
    747
     
    Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
    1 178 877
     
     
    007
    Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
    1 178 877
     
    759
     
    Облыстың цифрландыру және архивтер басқармасы
    2 150 256
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    1 350 130
     
     
    003
    Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету
    740 179
     
     
    009
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    21 331
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    38 616
     
    266
     
    Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
    193 336
     
     
    021
    Туристік қызметті реттеу
    171 345
     
     
    044
    Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау
    21 991
     
    740
     
    Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы
    292 948
     
     
    001
    Жергiлiктi деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    177 057
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    15 625
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    100 266
     
    747
     
    Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы
    525 542
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде ішкі, жастар саясаты мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    412 577
     
     
    003
    Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
    110 758
     
     
    005
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    1 119
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    1 088
    09
     
     
    Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
    7 070 738
     
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    1 500 000
     
     
    007
    Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
    1 500 000
     
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    5 570 738
     
     
    071
    Газ тасымалдау жүйесін дамыту
    5 570 738
    10
     
     
    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
    52 266 687
     
    255
     
    Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
    26 760 199
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    894 426
     
     
    002
    Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау
    410 000
     
     
    003
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    3 646
     
     
    004
    Ауыл шаруашылығының ақпараттық-маркетингтік жүйесін дамыту
    33 526
     
     
    006
    Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау
    2 636 409
     
     
    008
    Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау
    50 000
     
     
    014
    Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
    84 374
     
     
    029
    Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар
    40 000
     
     
    045
    Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау
    40 000
     
     
    046
    Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу
    9 483
     
     
    047
    Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
    2 500 000
     
     
    050
    Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу
    7 000 000
     
     
    053
    Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау
    6 705 296
     
     
    056
    Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
    5 609 039
     
     
    057
    Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау
    744 000
     
    719
     
    Облыстың ветеринария басқармасы
    6 494 649
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    200 841
     
     
    003
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    5 550
     
     
    008
    Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету
    44 000
     
     
    009
    Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру
    8 000
     
     
    011
    Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
    15 000
     
     
    012
    Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу
    70 000
     
     
    013
    Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
    18 312
     
     
    014
    Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
    4 166 373
     
     
    015
    Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    1 169 500
     
     
    028
    Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер
    4 346
     
     
    030
    Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру
    312 483
     
     
    031
    Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)
    265 978
     
     
    040
    Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу
    30 000
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    184 266
     
    254
     
    Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
    315 093
     
     
    002
    Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу
    98 294
     
     
    003
    Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
    216 799
     
    255
     
    Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
    10 729 312
     
     
    023
    Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау
    10 729 312
     
    254
     
    Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
    6 530 119
     
     
    005
    Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру
    6 380 119
     
     
    104
    Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
    150 000
     
    254
     
    Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
    200 000
     
     
    034
    Акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы), сондай-ақ асыл тұқымды балық өсіру өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау
    200 000
     
    254
     
    Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
    984 656
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    195 597
     
     
    008
    Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар
    46 250
    010
    Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды күтіп-ұстау және қорғау
    321 696
     
     
    013
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    333
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    420 780
     
    251
     
    Облыстың жер қатынастары басқармасы
    241 134
     
     
    001
    Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    160 049
     
     
    010
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    304
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    80 781
     
    719
     
    Облыстың ветеринария басқармасы
    11 525
     
     
    033
    Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру
    11 000
     
     
    035
    Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру
    525
    11
     
     
    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
    18 768 873
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    18 373 313
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    333 154
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    5 055 730
     
     
    114
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
    12 984 429
     
    272
     
    Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы
    287 184
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    265 579
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    21 605
     
    724
     
    Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
    108 376
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    108 376
    12
     
     
    Көлiк және коммуникация
    16 936 189
     
    268
     
    Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
    2 566 893
     
     
    003
    Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
    1 000 000
     
     
    028
    Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
    1 566 893
     
    268
     
    Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
    14 369 296
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    197 486
     
     
    005
    Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау
    609 587
     
     
    011
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    3 273
     
     
    113
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
    952 976
     
     
    114
    Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері
    12 605 974
    13
     
     
    Басқалар
    12 528 402
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    4 007 985
     
     
    040
    Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту
    4 007 985
     
    266
     
    Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
    504 727
     
     
    005
    Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
    123 979
     
     
    008
    Кәсіпкерлік қызметті қолдау
    380 748
     
    257
     
    Облыстың қаржы басқармасы
    1 068 575
     
     
    012
    Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi
    1 068 575
    258
    Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
    10 363
    003
    Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу
    10 363
     
    266
     
    Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы
    260 292
     
     
    001
    Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
    260 292
     
    268
     
    Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
    2 226 260
     
     
    096
    Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
    2 226 260
     
    271
     
    Облыстың құрылыс басқармасы
    3 485 335
     
     
    097
    «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
    3 485 335
     
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    964 865
     
     
    096
    Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
    964 865
    14
     
     
    Борышқа қызмет көрсету
    7 871 779
     
    257
     
    Облыстың қаржы басқармасы
    7 871 779
     
     
    004
    Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
    7 671 779
     
     
    016
    Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
    200 000
    15
     
     
    Трансферттер
    3 170 679
     
    257
     
    Облыстың қаржы басқармасы
    3 170 679
     
     
    007
    Субвенциялар
    2 820 220
     
     
    011
    Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
    6 215
     
     
    053
    Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
    344 244
    IІІ. Таза бюджеттік кредит беру
    453 717
    Бюджеттік кредиттер
    31 506 442
    07
    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
    16 501 342
    271
    Облыстың құрылыс басқармасы
    13 433 380
    009
    Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру
    13 433 380
    279
     
    Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
    3 067 962
     
    046
    Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру
    3 067 962
    10
    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
    15 005 100
    Ауыл шаруашылығы
    13 500 000
    255
    Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
    13 500 000
    087
    Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру
    7 000 000
    092
    Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру
    6 500 000
    258
    Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
    1 505 100
    007
    Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер
    1 505 100
    Функционалдық топ
    Сомасы (мың теңге)
    Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
     
    Бағдарлама
     
    Атауы
     
     
     
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
    0
    Санаты
     
    Атауы
    Сомасы (мың теңге)
     
    Сыныбы
     
     
    Ішкі сыныбы
    1
    2
    3
    6
     
     
    Бюджеттік кредиттерді өтеу
    31 052 725
     
    01
     
    Бюджеттік кредиттерді өтеу
    31 052 725
     
     
    1
    Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
    31 052 725
    Функционалдық топ
    Сомасы (мың теңге)
     
    Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
     
    Бағдарлама
     
    Атауы
     
     
     
    V Бюджет тапшылығы (профициті)
    -2 020 848
     
     
     
    VI Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
    2 020 848
    Санаты
    Атауы
    Сомасы (мың теңге)
     
    Сыныбы
     
     
    ішкі сыныбы
    1
    2
    3
    8
     
     
    Қарыздар түсімі
    31 506 442
     
    01
     
    Мемлекеттік ішкі қарыздар
    31 506 442
    1
    Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар
    16 501 342
    2
    Қарыз алу келісім-шарттары
    15 005 100
    9
    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
    2 491 909
    01
    Бюджет қаражаты қалдықтары
    2 491 909
    1
    Бюджет қаражатының бос қалдықтары
    2 491 909
    Функционалдық топ
    Сомасы, мың теңге
    Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
    Бағдарлама
    1
    2
    3
    16
     
     
    Қарыздарды өтеу
    31 977 503
     
    257
     
    Облыстың қаржы басқармасы
    31 977 503
     
     
    008
    Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
    16 334 367
     
     
    015
    Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
    15 643 136

    Приложение № 2 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года № 29-3

    Областной бюджет на 2027 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тыс.тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    I ДОХОДЫ
    767 005 602
    1
     
     
    Налоговые поступления
    32 786 880
     
    03
     
    Социальный налог
    31 449 956
     
     
    1
    Социальный налог
    31 449 956
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 336 924
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    408 824
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    928 100
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    13 806 977
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    5 006 977
     
     
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    40 000
     
     
    3
    Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
    6 000
     
     
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    2 000
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    159 200
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    4 799 777
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    7 000
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 000
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 000
    4
     
     
    Специальные поступления, всего
    8 663 280
     
     
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду
    7 826 280
     
     
     2
    Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
    770 000
     
     
     4
    Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
    67 000
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    711 741 465
     
    01
     
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    60 969 975
     
     
    2
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    60 969 975
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    650 771 490
     
     
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    650 771 490
    Функциональная группа Наименование
    сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    II ЗАТРАТЫ
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    750 542 572
     
    110
     
    Аппарат маслихата области
    4 738 755
     
    110
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
    152 493
     
    110
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    30 330
     
    120
     
    Аппарат акима области
    2 771 313
     
    120
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
    1 586 475
     
    120
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    10 500
     
    120
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
    1 174 338
     
    282
     
    Ревизионная комиссия области
    466 300
     
    282
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
    466 300
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    276 646
     
    747
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
    276 646
     
    257
     
    Управление финансов области
    380 601
     
    257
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
    350 559
     
    257
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 500
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    28 542
     
    718
     
    Управление государственных закупок области
    81 774
     
    718
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
    81 774
     
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    277 185
     
    258
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    277 185
     
    269
     
    Управление по делам религий области
    332 443
     
    269
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
    94 981
     
    269
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    237 462
    02
     
     
    Оборона
    8 958 301
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    568 241
     
    773
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    205 283
     
    773
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
    362 958
    271
    Управление строительства области
    2 000 000
    002
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    2 000 000
     
    287
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
    6 122 809
     
    287
    002
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
    4 839 322
     
    287
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
    212 827
     
    287
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    1 070 660
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    267 251
     
    773
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    148 610
     
    773
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    118 641
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    30 107 551
     
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    28 334 129
     
    252
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    18 283 851
     
    252
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    2 066
     
    252
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    10 048 212
     
    271
     
    Управление строительства области
    1 000 000
     
    271
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
    1 000 000
     
    774
     
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
    773 422
     
    774
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
    773 422
    04
     
     
    Образование
    448 222 941
     
    261
     
    Управление образования области
    64 551 109
     
    261
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
    64 551 109
     
    261
     
    Управление образования области
    260 235 314
     
    261
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    4 491 988
     
    261
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    4 378 782
     
    261
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
    12 001 590
     
    261
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
    176 795 122
     
    261
    083
    Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
    610 645
     
    261
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    49 212 570
     
    261
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    12 744 617
     
    271
     
    Управление строительства области
    27 326 729
     
    271
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    27 326 729
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    10 398 764
     
    285
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    9 695 838
     
    285
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    702 926
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    2 512 598
     
    253
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    2 512 598
     
    261
     
    Управление образования области
    29 496 482
     
    261
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    29 496 482
     
    120
     
    Аппарат акима области
    64 947
     
    120
    019
    Обучение участников избирательного процесса
    64 947
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    20 982
     
    253
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    20 982
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    269 937
     
    253
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    269 937
     
    261
     
    Управление образования области
    286 055
     
    261
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    286 055
     
    261
     
    Управление образования области
    19 695 861
     
    261
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    1 410 071
     
    261
    004
    Информатизация системы образования в государственных организациях образования
    96 657
     
    261
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
    3 369 889
     
    261
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
    723 998
     
    261
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    1 845 214
     
    261
    012
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    249 297
     
    261
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
    68 000
     
    261
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
    3 470 642
     
    261
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    8 000 000
     
    261
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    5 553
     
    261
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    456 540
    271
    Управление строительства области
    33 364 163
    203
    Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
    33 364 163
    05
     
     
    Здравоохранение
    39 021 592
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    3 379 845
     
    253
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    338 853
     
    253
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    30 602
     
    253
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    2 226 430
     
    253
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
    2 251
     
    253
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    781 709
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    2 705 546
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    2 705 546
     
    271
     
    Управление строительства области
    21 186 300
     
    271
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    21 186 300
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    3 296 521
     
    253
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    3 296 521
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    659 509
     
    253
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    659 509
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    107 362
     
    253
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
    107 362
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    7 686 509
     
    253
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    248 609
     
    253
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    373 434
     
    253
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    42 209
     
    253
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    206 102
     
    253
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
    92 400
     
    253
    030
    Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
    320
     
    253
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    6 478 511
     
    253
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    244 924
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    35 242 849
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    10 980 342
     
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 189 312
     
     
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    3 261 582
     
     
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
    3 114 075
     
     
    015
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    638 241
     
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    1 763 632
     
     
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    13 500
     
    261
     
    Управление образования области
    1 027 170
     
    261
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    734 201
     
    261
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    223 694
     
    261
    201
    Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
    69 275
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    18 382 582
     
     
    068
    Программа занятости
    18 382 582
     
    261
     
    Управление образования области
    1 593
     
    261
    084
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    1 593
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    4 827 162
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    228 552
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 100
     
     
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    100 000
     
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    508 498
    046
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    63 520
     
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    89 214
    062
    Развитие системы квалификаций
    5 643
     
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    25 000
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    250 000
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    3 555 635
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    24 000
     
    747
    077
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    24 000
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    65 991 634
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    50 000
     
    279
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    50 000
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    65 941 634
     
    279
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
    199 596
    038
    Развитие коммунального хозяйства
    3 425 918
     
    279
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    2 926 459
     
    279
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    59 389 661
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    16 268 382
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    4 107 124
     
    740
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
    1 846 828
     
    740
    007
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    674 141
     
    740
    008
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    1 586 155
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    7 795 458
     
    285
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    141 712
     
    285
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
    592 872
     
    285
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    7 040 124
     
    285
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 733
     
    285
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    12 284
     
    285
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    6 733
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    620 390
     
    740
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    159 700
     
    740
    009
    Обеспечение функционирования областных библиотек
    460 690
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    1 233 009
     
    747
    007
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    1 233 009
     
    759
     
    Управление цифровизации и архивов области
    1 653 158
     
    759
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
    867 212
     
    759
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    745 399
     
    759
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    40 547
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    173 103
     
    266
    021
    Регулирование туристской деятельности
    151 112
     
    266
    044
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    21 991
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    174 443
     
    740
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
    151 260
     
    740
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 234
     
    740
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    16 949
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    511 697
     
    747
    001
    Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
    397 241
     
    747
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    112 139
     
    747
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 175
     
    747
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 142
    09
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    9 247 794
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    9 247 794
     
    279
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
    926 005
    071
    Развитие газотранспортной системы
    8 321 789
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    28 554 320
     
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
    15 334 774
     
    255
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    814 724
     
    255
    002
    Субсидирование развития семеноводства
    430 500
     
    255
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 246
     
    255
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
    1 050 000
     
    255
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
    210 000
     
    255
    018
    Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
    1 582
     
    255
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    42 000
     
    255
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
    42 000
     
    255
    046
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
    4 200
     
    255
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
    1 050 000
     
    255
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    4 200 000
     
    255
    051
    Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
    32 522
     
    255
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
    3 150 000
     
    255
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    3 675 000
     
    255
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
    630 000
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    5 795 536
     
    719
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
    202 034
     
    719
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    5 828
     
    719
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
    46 200
     
    719
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
    8 400
     
    719
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    42 000
     
    719
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
    15 750
     
    719
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
    73 500
     
    719
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
    19 228
     
    719
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    4 336 373
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    269 500
     
    719
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
    4 563
     
    719
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    328 107
     
    719
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    292 574
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    151 479
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    317 722
     
    254
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
    98 294
     
    254
    003
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
    219 428
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    6 733 502
     
    254
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
    6 733 502
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    241 126
     
    254
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    192 564
     
    254
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
    48 562
     
    251
     
    Управление земельных отношений области
    109 061
     
    251
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
    108 742
     
    251
    010
    Капитальные расходы государственного органа
    319
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    22 599
     
    719
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    11 550
     
    719
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    10 498
     
    719
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
    551
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    14 022 745
     
    271
     
    Управление строительства области
    13 702 578
     
    271
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    225 220
     
    271
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    5 916 402
     
    271
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    7 560 956
     
    272
     
    Управление архитектуры и градостроительства области
    212 652
     
    272
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    205 717
     
    272
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 935
     
    724
     
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
    107 515
     
    724
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
    107 515
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    23 583 367
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    6 649 207
     
    268
    003
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    1 067 850
     
    268
    028
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    5 581 357
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    16 934 160
     
    268
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
    207 688
     
    268
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
    644 792
     
    268
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    3 450
     
    268
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    782 315
     
    268
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    15 295 915
    13
     
     
    Прочие
    16 816 551
     
    271
     
    Управление строительства области
    3 450 000
     
    271
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    3 450 000
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    582 463
     
    266
    005
    Поддержка субъектов предпринимательства
    130 178
     
    266
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
    452 285
     
    257
     
    Управление финансов области
    1 107 931
     
    257
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
    1 107 931
     
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    2 035 135
     
    258
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    2 035 135
    2261
    Управление образования области
    7 397 047
    079
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    7 397 047
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    262 643
     
    266
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
    262 643
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    1 016 467
     
    268
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 016 467
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    964 865
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    964 865
    14
    Обслуживание долга
    7 871 779
    257
    Управление финансов области
    7 871 779
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    7 671 779
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    200 000
    15
    Трансферты
    1 894 011
    257
    Управление финансов области
    1 894 011
    007
    Субвенции
    1 894 011
     
     
     
    IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    -9 776 361
    Бюджетные кредиты
    15 642 344
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    15 642 344
    255
    Управление сельского хозяйства области
    14 150 000
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
    10 400 000
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
    3 750 000
    258
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    1 492 344
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
    1 492 344
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
    6
     
    Погашение бюджетных кредитов
    25 418 705
     
    1
     
    Погашение бюджетных кредитов
    25 418 705
     
     
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    25 418 705
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    26 239 391
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    -26 239 391
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    7
     
     
    Поступления займов
    15 642 344
    01
    Внутренние государственные займы
    15 642 344
     
     
    2
    Договоры займа
    15 642 344
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тыс.тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    1
    2
    3
    16
     
     
    Погашение займов
    41 881 735
     
    257
     
    Управление финансов области
    41 881 735
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
    28 204 075
     
     
    015
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    13 677 660

    Приложение № 3 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года № 29-3

    Областной бюджет на 2028 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тыс.тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    I ДОХОДЫ
    820 206 916
    1
     
     
    Налоговые поступления
    34 102 964
     
    03
     
    Социальный налог
    32 722 098
     
     
    1
    Социальный налог
    32 722 098
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 380 866
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    423 666
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    957 200
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    13 819 677
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    5 019 677
     
     
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    42 000
     
     
    3
    Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
    6 500
     
     
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    2 500
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    168 900
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    4 799 777
     
    04
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
     
     
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    8 800 000
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    7 500
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 500
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 500
    4
     
     
    Специальные поступления, всего
    8 859 944
     
     
     
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду
    8 009 544
     
     
     
    Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона, развитие его инфраструктуры
    783 000
     
     
     
    Отчисления недропользователей на финансирование обучения казахстанских кадров
    67 400
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    763 416 831
     
    01
     
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    85 479 511
     
     
    2
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    85 479 511
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    677 937 320
     
     
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    677 937 320
    Функциональная группа Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
    1
    2
    3
     
     
     
    II ЗАТРАТЫ
    820 344 977
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    4 733 925
     
    110
     
    Аппарат маслихата области
    154 734
     
    110
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
    124 159
     
    110
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    30 575
     
    120
     
    Аппарат акима области
    2 737 140
     
    120
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
    1 614 615
     
    120
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    11 025
     
    120
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
    1 111 500
     
    282
     
    Ревизионная комиссия области
    472 480
     
    282
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
    472 480
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    281 465
     
    747
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
    281 465
     
    257
     
    Управление финансов области
    386 624
     
    257
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
    356 582
     
    257
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 500
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    28 542
     
    718
     
    Управление государственных закупок области
    82 362
     
    718
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
    82 362
     
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    280 887
     
    258
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    280 887
     
    269
     
    Управление по делам религий области
    338 233
     
    269
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
    96 671
     
    269
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    241 562
    02
     
     
    Оборона
    12 230 568
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    589 178
     
    773
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    214 127
     
    773
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
    375 051
    271
    Управление строительства области
    4 400 000
    002
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    4 400 000
     
    287
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
    6 966 581
     
    287
    002
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
    5 698 253
     
    287
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
    223 468
     
    287
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    1 044 860
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    274 809
     
    773
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    150 236
     
    773
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    124 573
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    30 436 582
     
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    29 163 025
     
    252
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    18 610 231
     
    252
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    2 170
     
    252
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    10 550 624
     
    271
     
    Управление строительства области
    500 000
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
    500 000
     
    774
     
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
    773 557
     
    774
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
    773 557
    04
     
     
    Образование
    423 556 223
     
    261
     
    Управление образования области
    67 311 486
     
    261
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
    67 311 486
     
    261
     
    Управление образования области
    265 510 665
     
    261
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    4 538 495
     
    261
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    4 439 315
     
    261
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
    12 293 879
     
    261
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
    181 316 874
     
    261
    083
    Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
    641 177
     
    261
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    49 273 082
     
    261
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    13 007 843
     
    271
     
    Управление строительства области
    25 291 531
     
    271
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    25 291 531
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    10 570 202
     
    285
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    9 856 328
     
    285
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    713 874
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    2 671 856
     
    253
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    2 671 856
     
    261
     
    Управление образования области
    31 588 433
     
    261
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    31 588 433
     
    120
     
    Аппарат акима области
    68 194
     
    120
    019
    Обучение участников избирательного процесса
    68 194
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    22 000
     
    253
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    22 000
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    283 434
     
    253
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    283 434
     
    261
     
    Управление образования области
    300 358
     
    261
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    300 358
     
    261
     
    Управление образования области
    19 938 064
     
    261
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    1 433 006
     
    261
    004
    Информатизация системы образования в государственных организациях образования
    98 641
     
    261
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
    3 538 384
     
    261
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
    737 910
     
    261
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    1 847 892
     
    261
    012
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    250 669
     
    261
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
    68 000
     
    261
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
    3 478 364
     
    261
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    8 000 000
     
    261
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    5 831
     
    261
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    479 367
    05
     
     
    Здравоохранение
    67 297 133
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    3 413 582
     
    253
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    343 483
     
    253
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    30 602
     
    253
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    2 333 867
     
    253
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
    2 592
     
    253
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    703 038
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    2 769 076
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    2 769 076
     
    271
     
    Управление строительства области
    49 434 700
     
    271
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    49 434 700
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    3 296 521
     
    253
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    3 296 521
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    675 980
     
    253
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    675 980
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    108 679
     
    253
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
    108 679
     
    253
     
    Управление здравоохранения области
    7 598 595
     
    253
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    255 131
     
    253
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    376 596
     
    253
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    44 319
     
    253
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    206 102
     
    253
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
    100 000
     
    253
    030
    Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
    330
     
    253
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    6 353 192
     
    253
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    262 925
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    35 558 090
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    11 123 850
     
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 209 711
     
     
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    3 313 811
     
     
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
    3 159 953
     
     
    015
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    644 218
     
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    1 782 657
     
     
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    13 500
     
    261
     
    Управление образования области
    1 052 073
     
    261
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    746 275
     
    261
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    234 879
     
    261
    201
    Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
    70 919
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    18 382 582
     
     
    068
    Программа занятости
    18 382 582
     
    261
     
    Управление образования области
    1 672
     
    261
    084
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    1 672
     
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
    4 973 913
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    229 744
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 350
     
     
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    100 000
     
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    517 232
    046
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    66 696
     
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    94 566
    062
    Развитие системы квалификаций
    5 982
     
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    25 000
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    300 000
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    3 633 343
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    24 000
     
    747
    077
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    24 000
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    113 042 571
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    50 000
     
    279
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    50 000
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    112 992 571
     
    279
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
    201 342
    038
    Развитие коммунального хозяйства
    4 827 347
     
    279
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    3 063 332
     
    279
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    104 900 550
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    16 987 811
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    4 445 515
     
    740
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
    2 134 434
     
    740
    007
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    713 650
     
    740
    008
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    1 597 431
     
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
    8 051 254
     
    285
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    142 640
     
    285
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
    615 820
     
    285
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    7 271 344
     
    285
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 819
     
    285
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    12 898
     
    285
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    6 733
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    629 645
     
    740
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    162 075
     
    740
    009
    Обеспечение функционирования областных библиотек
    467 570
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    1 289 845
     
    747
    007
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    1 289 845
     
    759
     
    Управление цифровизации и архивов области
    1 689 709
     
    759
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
    896 255
     
    759
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    750 880
     
    759
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    42 574
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    178 108
     
    266
    021
    Регулирование туристской деятельности
    156 117
     
    266
    044
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    21 991
     
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
    177 694
     
    740
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
    154 092
     
    740
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 653
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    16 949
     
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
    526 041
     
    747
    001
    Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
    406 921
     
    747
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    116 686
     
    747
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    1 234
     
    747
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 200
    09
     
     
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    339 924
     
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    339 924
     
    071
    Развитие газотранспортной системы
    339 924
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    29 349 742
     
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
    16 088 776
     
    255
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    842 723
     
    255
    002
    Субсидирование развития семеноводства
    452 025
     
    255
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 358
     
    255
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
    1 102 500
     
    255
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
    220 500
     
    255
    018
    Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
    1 662
     
    255
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    44 100
     
    255
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
    44 100
     
    255
    046
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
    4 410
     
    255
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
    1 102 500
     
    255
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    4 410 000
     
    255
    051
    Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
    34 148
     
    255
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
    3 307 500
     
    255
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    3 858 750
     
    255
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
    661 500
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    5 769 801
     
    719
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
    203 289
     
    719
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    6 119
     
    719
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
    48 510
     
    719
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
    8 820
     
    719
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    44 100
     
    719
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
    16 538
     
    719
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
    77 175
     
    719
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
    20 189
     
    719
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    4 514 873
     
    719
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
    4 791
     
    719
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    344 512
     
    719
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    321 832
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    159 053
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    320 483
     
    254
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
    98 294
     
    254
    003
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
    222 189
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    6 791 937
     
    254
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
    6 791 937
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    245 301
     
    254
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    194 311
     
    254
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
    50 990
     
    251
     
    Управление земельных отношений области
    109 714
     
    251
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
    109 379
     
    251
    010
    Капитальные расходы государственного органа
    335
     
    719
     
    Управление ветеринарии области
    23 730
     
    719
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    12 128
     
    719
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    11 023
     
    719
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
    579
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    21 537 518
     
    271
     
    Управление строительства области
    21 212 605
     
    271
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    229 971
     
    271
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    6 004 506
     
    271
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    14 978 128
     
    272
     
    Управление архитектуры и градостроительства области
    216 958
     
    272
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    209 676
     
    272
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    7 282
     
    724
     
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
    107 955
     
    724
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
    107 955
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    33 785 696
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    6 750 040
     
    268
    003
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    1 121 242
     
    268
    028
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
    5 628 798
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    27 035 656
     
    268
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
    212 590
     
    268
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
    684 559
     
    268
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    3 554
     
    268
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    805 785
     
    268
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    25 329 168
    13
     
     
    Прочие
    22 219 570
     
    271
     
    Управление строительства области
    8 050 000
     
    271
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    8 050 000
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    611 587
     
    266
    005
    Поддержка субъектов предпринимательства
    136 687
     
    266
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
    474 900
     
    257
     
    Управление финансов области
    1 139 650
     
    257
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
    1 139 650
     
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    2 035 135
     
    258
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    2 035 135
    261
    Управление образования области
    8 136 752
    079
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    8 136 752
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
    265 112
     
    266
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
    265 112
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    1 016 469
     
    268
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 016 469
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    964 865
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    964 865
    14
     
     
    Обслуживание долга
    7 871 779
     
    257
     
    Управление финансов области
    7 871 779
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    7 671 779
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    200 000
    15
     
     
    Трансферты
    1 397 845
     
    257
     
    Управление финансов области
    1 397 845
     
     
    007
    Субвенции
    1 397 845
     
     
     
    IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    -3 434 214
     
     
    Бюджетные кредиты
    19 068 221
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    19 068 221
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
    17 650 000
     
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
    13 900 000
     
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
    3 750 000
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    1 418 221
     
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
    1 418 221
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    6
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    22 502 435
     
    1
     
    Погашение бюджетных кредитов
    22 502 435
     
     
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    22 502 435
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    Функциональная группа
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
    Программа
     
    Наименование
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    3 296 153
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    -3 296 153
    Категория
    Наименование
    Сумма (тыс.тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    8
     
     
    Поступления займов
    19 068 221
    01
    Внутренние государственные займы
    19 068 221
     
     
    2
    Договоры займа
    19 068 221
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тыс.тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    1
    2
    3
    16
     
     
    Погашение займов
    22 364 374
     
    257
     
    Управление финансов области
    22 364 374
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
    10 000 000
     
     
    015
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    12 364 374

    Приложение № 4 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года № 29-3

    Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год

    Функциональная группа
    Наименование
    Администратор бюджетной программы
    Бюджетная программа
    04
    Образование
    261
    Управление образования области
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    285
    Управление физической культуры и спорта области
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    253
    Управление здравоохранения области
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    05
    Здравоохранение
    253
    Управление здравоохранения области
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

    Приложение № 5 к решению

    Жамбылского областного маслихата

    от 12 декабря 2025 года №29-3

    Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

    АБП
    БП
    Наименование
    Пла новый период
    2026 год
    2027 год
    2028 год
    1
    2
    3
    5
    6
    7
    110
     
    Аппарат маслихата области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
     
     
     
    120
     
    Аппарат акима области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
     
     
     
     
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)
    100
    100
    100
     
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)
    12
    12
    12
     
    019
    Обучение участников избирательного процесса
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)
    1569
    1569
    1569
    251
     
    Управление земельных отношений области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)
    10000
    10000
    10000
     
    010
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %
    100
    100
    100
    252
     
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
     
     
     
     
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
    80
    81
    82
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %
    80
    81
    82
     
    006
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
    87
    91
    95
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)
    87
    91
    95
    253
     
    Управление здравоохранения области
     
     
     
     
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %
    100
    100
    100
     
     
    Процентр трудоустройства, %
    100
    100
    100
     
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
    100
    100
    100
     
     
    Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %
    3
    3
    3
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %
    6,3
    6,25
    6,2
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
    95,2
    95,3
    95,4
     
    006
    Услуги по охране материнства и детства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Охрана материнства и детства (объект)
    1
    1
    1
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями
    100
    100
    100
     
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
    36
    41
    42
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %
    100
    100
    100
     
     
    Увеличение продолжительности жизни, лет
    76,1
    76,4
    76,7
     
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %
    100
    100
    100
     
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %
    100
    100
    100
     
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %
    100
     
     
     
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%
    100
    100
    100
     
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)
    5
    5
    5
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %
    100
    100
    100
     
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
    100
    100
    100
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи
    19
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию
     
     
     
     
     
    Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
    0,14
     
     
     
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%
    100
     
     
     
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)
    1
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
    100
     
     
     
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %
    100
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %
    100
     
     
     
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе
     
     
     
     
     
    город, %
     
     
     
     
     
    СНП, %
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
    63,15
     
     
     
     
    Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %
    92,4
     
     
    254
     
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
     
     
     
     
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)
    13
    13
    13
     
    003
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
     
     
     
     
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)
    130
    38
    38
     
     
    Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)
    8948
    8948
    8948
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
     
     
     
     
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий
    1
    1
    1
     
     
    Работы по изучению почвы
    1
    1
    1
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)
    85
    90
    95
    104
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
    Целевой индикатор:
    Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств
    10
    10
    10
    Доля переработки рыбы, %
    27
    27
    27
    Конечный результат:
    Приобретение техники и оборудования, ед.
    8
    8
    8
    Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %
    100
    100
    100
    255
     
    Управление сельского хозяйства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности
    33
    33
    33
     
    Конечный результат:
     
    Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.
    100
    100
    100
     
    002
    Субсидирование развития семеноводства
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
    8,7 %
    10,7 %
    13,0 %
     
    Конечный результат:
     
    Элитные семена, тонн
    125,3
    130,0
    150,0
     
    Семена 1 репродукции, тонн
    506,0
    580,0
    620,0
     
    Семена гибридов первого поколения, посевная единица
    11 355,0
    12 500,0
    14 000,0
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
    Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)
    100
    100
    100
     
    Конечный результат:
     
    Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления
    100
    100
    100
    004
    Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства
     
     
     
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьём, %
    55
    60
    65
    Конечный результат:
    Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн
    44,4
    46,8
    49,0
    Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар
    4,8
    4,8
    5,8
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
     
     
     
    Целевой индикатор:
    План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр
    45,5
    47,6
    49,9
    Конечный результат:
    Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр
    42,5
    44,6
    46,9
    014
    Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
    Целевой индикатор:
    районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество
    8
    9
    10
    Конечный результат:
    Объем потребляемой воды, тыс. м3
    80,4
    82,5
    86,0
    018
    Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обезвреживание тары, освобождённой от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %
    100
    100
    100
    023
    Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
    Целевой индикатор:
    Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га
    10,0
    91,5
    109,5
    Конечный результат:
    Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га
    76,5
    103,5
    136,5
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
     
     
     
    Целевой индикатор:
    На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га
    21,2
    11,91
    10,64
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества
    95 %
    97 %
    99 %
    Конечный результат:
    Экспертиза качества семян, тонн
    87,0
    87,1
    87,2
    046
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Районы, охватываемые для государственного учёта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов
    11
    11
    11
    Конечный результат:
    Государственные регистрационные номерные знаки, штук
    550
    1500
    1500
    Технические паспорта, штук
    550
    1500
    1500
    Удостоверение тракториста-машиниста, штук
    500
    500
    Свидетельство о регистрации залога, штук
    500
    500
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
     
     
     
    Целевой индикатор:
    План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн
    109,7
    131,6
    144,3
    Конечный результат:
    Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн
    12,6
    13,1
    13,7
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге
    25 000
    30 000
    35 000
    Конечный результат:
    Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт
    895
    995
    1500
    051
    Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
     
     
     
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Увеличение производства молока, %
    1,2
    1,5
    1,7
    Увеличение производства мяса, %
    2,0
    2,5
    2,7
    Конечный результат:
    Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов
    2 130
    2 200
    2 450
    Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
    11 200
    12 000
    12 500
    Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов
    220
    325
    450
    Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов
    10 345
    11 200
    12 454
    Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн
    8,0
    8,2
    8,3
    Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов
    5 600
    5 750
    6 000
    Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов
    200
    350
    450
    Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн
    35,0
    38,2
    40,1
    Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов
    2,0
    2,5
    3,0
    Приобретение семени племенного быка, доза
    1 200
    1 450
    2 000
    Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн
    10,0
    11,0
    14,0
    Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов
    75,0
    92,0
    105,0
    Приобретение отечественных племенных овец, голов
    244 000
    262 000
    285 000
    Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов
    21 200
    245 000
    268 000
    Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов
    135 000
    142 000
    163 000
    Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов
    25
    36
    42
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Обновление сельхоз техники, %
    8
    8,5
    9
    Конечный результат:
    Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров
    3 522
    3 622
    3 672
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
     
     
     
    Целевой индикатор:
    1 500
    2 775
    2 875
    Доля переработки молока, %
    41
    41
    41
    Доля переработки мяса, %
    47
    47
    47
    Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %
    100
    100
    70
    Конечный результат:
    Производство сливочного масла, тонн
    900
    1 416
    1 416
    Производство твердого сыра, тонн
    690
    1 341
    1 341
    Производство сухого молока, тонн
    70
    600
    600
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
    41,9
    54,0
    70,1
    Конечный результат:
    Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году), %
    41,5
    53,4
    69,4
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
     
     
     
    Целевой индикатор:
    Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
    6
    3
    3
    Конечный результат:
    Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %
    100,1
    100,3
    100,3
    256
     
    Управление координации занятости и социальных программ области
     
     
     
     
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения
    100
    100
    100
     
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе
    31,0
    30,5
    30,5
     
    015
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)
    100
    100
    100
     
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
    82,3
    83,0
    83,0
     
     
    2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
    47,8
    48,5
    48,5
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    076
    Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
    21
    22
    22
     
    068
    Программа занятости
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости
    35834 чел
    35834 чел
    35834 чел
     
     
    2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры
    24263 чел
    30982 чел
    31355 чел
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Повышение квалификации 6 специалистов
     
     
     
     
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора
    21
    22
    22
     
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся
    100
    100
    100
     
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)
    100
    100
    100
     
    062
    Развитие системы квалификаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
    5,1
    5,1
    5,1
     
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень безработицы
     
     
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой
    100
    100
    100
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоёв населения социальными услугами
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом «Spina Bifida», а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет
    95,0
    95,0
    95,0
     
     
    2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечённых в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет
    82,7
    82,9
    82,9
    257
     
    Управление финансов области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.
    100
    100
    100
     
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    100
    100
    100
     
    013
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области
    100
    100
    100
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.
    100
    100
    100
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области
    100
    100
    100
     
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по обслуживанию долга
    100
    100
    100
     
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга
    100
    100
    100
     
    007
    Субвенции
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на пла новый период
    100
    100
    100
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед «инвестором» по погашению долга
    100
    100
    100
     
    015
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга
    100
    100
    100
    258
     
    Управление экономики и бюджетного планирования области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
     
     
     
     
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
     
     
     
     
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел
    152
    143
    127
    261
     
    Управление образования области
     
     
     
     
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %
    96,3
    99
    100
     
     
    Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень предшкольной подготовки детей , %
    92,4
    93,8
    95
     
     
    Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %
    71,7
    73
    74,3
     
     
    Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %
    71,4
    76,6
    77,5
     
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
     
     
     
     
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
     
     
     
     
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
     
     
     
     
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
    083
    Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
     
     
     
     
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
     
     
     
     
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
     
     
     
     
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
     
     
     
     
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
     
     
     
     
    004
    Информатизация системы образования в государственных организациях образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
    100
    100
    100
     
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
     
     
     
     
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
     
     
     
     
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
     
     
     
     
    012
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
     
     
     
     
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
     
     
     
     
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
     
     
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
     
     
     
     
     
    Город
    92,7
    93,9
    95,2
     
     
    СНП
    67,6
    68,7
    69,8
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях
    81,7
    85,7
    86,1
     
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
     
     
     
     
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
     
     
     
     
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
     
     
     
     
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
     
     
     
     
    201
    Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
     
     
     
     
    084
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
     
     
     
    266
     
    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
     
     
     
     
    021
    Регулирование туристской деятельности
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
    0,25
    0,26
    0,27
     
     
    Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
    0,008
    0,009
    0,01
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличение номерного фонда, койко-мест
    7 895
    8 120
    8 200
     
    044
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед
    26
    26
    26
     
    005
    Поддержка субъектов предпринимательства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля ВДС МСП в ВРП, %
    25,8
    26
    26,4
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля ВДС МСП в ВРП, %
    8,3
    8,5
    8,6
     
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %
    100
    100
    100
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
     
     
     
    269
     
    Управление по делам религий области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
     
     
     
     
    004
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
     
     
     
    268
     
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
     
     
     
     
    002
    Развитие транспортной инфраструктуры
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
     
     
     
     
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.
    8
    8
    8
     
     
    Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.
    3
    3
    3
     
    028
    Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)
    26,1
    94,151
    78,5
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние
    99%
    99%
    99%
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)
    25
    45
    50
     
     
    Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог
    30
    50
    60
     
     
    город, км
    15
    25
    30
     
     
    СНП, км
    15
    30
    30
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние
    99%
    99%
    99%
     
     
    Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
    91%
    93%
    95%
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)
    9
    0
    0
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии
    91%
    93%
    95%
    271
     
    Управление строительства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
     
     
     
     
    002
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспеченность инфраструктурой ЧС
    3
    0
    4
     
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
    2
    1
    1
    009
    Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
    Конечный результат:
    Вввод в эксплуатацию кредитных квартир до конца года
    200
     
    053
    Строительство объектов общественного порядка и безопасности
     
     
     
     
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство объектов образования
    6
    10
    10
     
    203
    Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области
     
     
     
     
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство и реконструкция медицинских учреждений
    8
    0
    5
     
    018
    Развитие объектов архивов
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство 52 культурных объектов
    1
    0
    0
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей
    344
    382
    360
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
     
     
     
     
    097
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений
    7
    0
    0
    272
     
    Управление архитектуры и градостроительства области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов
    100
    100
    100
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.
    100
    100
    100
    279
     
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
     
     
     
     
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.
    500
    500
    500
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
     
     
     
     
    038
    Развитие коммунального хозяйства
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение износа электрических сетей, %
    75,7
    75,5
    75,3
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение износа электрических сетей, %
    75,7
    75,5
    75,3
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса «Үлгілі ауыл», ед
    3
    3
    3
     
     
    Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.
     
     
     
     
     
    Жанатас(мазут, тонна)
    13 505
    14 000
    14 500
     
     
    Каратау(газ, тыс м3)
    16 714
    17 213
    17 714
     
     
    Шу(газ, тыс м3)
    5 515
    5 565
    5 590
     
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
     
     
     
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Обеспеченность централизованным газоснабжением, %
    92,2
    92,9
    93,3
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:
     
     
     
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:
    100
    100
    100
     
     
    Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)
    4
    0
    0
     
     
    Снижение износа теплоснабжения,%
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Обеспеченность централизованным газоснабжением,%
    92,2
    92,9
    93,3
     
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Снижение износа теплоснабжения, %
    51,7
    49,7
    47,7
     
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проект «Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Гагаринское» в Кордайском районе», км
    45,3
    0
    0
    285
     
    Управление физической культуры и спорта области
     
     
     
     
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
    44
    46
    48
     
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
     
     
     
     
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %
    44
    46
    48
     
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
     
     
     
     
    005
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
    282
     
    Ревизионная комиссия области
     
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %
    100
    100
    100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.
    100
    100
    100
    287
     
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    002
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений
    54,3
    56,5
    58,0
     
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.
    100
    100
    100
    718
     
    Управление государственных закупок области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
     
     
     
    724
     
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %
    100
    100
    100
    719
     
    Управление ветеринарии области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
     
     
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение комплект компьютеров (комплект)
    10,0
     
     
     
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)
    240,0
    251,0
    262,0
     
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)
    350
    350
    350
     
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
    21 000
    22 000
     
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)
    230
    230
    230
     
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)
    776 313
    776 313
    776 313
     
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД «Идентификация с/х животных», (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)
    174
    174
    174
     
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)
    21 696 465
    21 696 465
    21 696 465
     
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение зданий ветеринарных пунктов
    30
     
     
     
     
    Приобретение скотомогильников
    11
    11
     
     
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)
    16 363 661
    16 363 661
    16 363 661
     
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)
    776 313
    776 313
    776 313
     
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)
    2 300 088
    2 530 086
    2 783 094
     
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)
    1 200
    1 200
    1 200
     
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)
    1 200
    1 200
    1 200
     
    035
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)
    500
    500
    500
     
    040
    Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)
    1
     
     
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)
    100%
    100%
    100%
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)
    20 000
    740
     
    Управление культуры и развития языков области
     
     
     
     
    005
    Поддержка культурно-досуговой работы
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    007
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учёте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    008
    Поддержка театрального и музыкального искусства
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %
    100,0
    100,0
    100,0
     
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля населения, владеющего государственным языком, %
    91,0
    91,5
    92,0
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Увеличится доля населения, владеющего государственным языком
    91,0
    91,5
    92,0
     
    009
    Обеспечение функционирования областных библиотек
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.
    100,0
    100,0
    100,0
     
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета
    100,0
    100,0
    100,0
    747
     
    Управление информации и общественного развития области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
     
     
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.
    50
    50
    50
     
     
    Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.
    12
    13
    14
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %
    6,7
    6,6
    6,5
     
     
    Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
    300
    350
    400
     
     
    Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.
    1200
    1450
    1600
     
    007
    Услуги по проведению государственной информационной политики
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)
    5000
    6000
    7000
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики
    45
    47
    50
     
     
    Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства
    180
    190
    200
     
    077
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %
    4,76
    4,76
    4,76
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:
    99,3
    99,3
    99,3
     
     
    - охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК «JAMBYL»), в %
    99,3
    99,3
    99,3
     
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %
    80
    80,5
    81
     
     
    Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.
    1020
    1050
    1100
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %
    80
    80,5
    81
     
     
    Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.
    1020
    1050
    1100
    759
     
    Управление цифровизации и архивов области
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Рост ИФО отрасли «Информация и связь» к предыдущему году, %
    110,5
    111,5
    112,5
     
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
     
     
     
     
     
    Целевой индикатор:
     
     
     
     
     
    Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.
    12000
    12500
    13000
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
    1009762
    1024762
    1034762
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
    773
     
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
     
     
     
     
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)
    2400
    2500
    2600
     
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)
    78
    78
    78
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
     
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед
    3
    3
    3
     
     
    Текущий ремонт помешений (кол. объектов)
    3
    0
    0
    774
     
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
     
     
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
     
     
     
     
     
    Конечный результат:
     
     
     
     
     
    Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)
    75
    75
    75
     
    006
    Капитальные расходы государственного органа
     
     
     
     
     
    Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)
    45
     
     
     
     
    Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)
    100
     
     

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.