Об областном бюджете на 2026-2028 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы», Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 454 236 036,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 122 069 640,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 12 998 860,4 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 63 856,0 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 12 434 922,1 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 306 668 757,6 тысяч тенге;
2) затраты – 443 876 498,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 387 643,3 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 43 532 479,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 144 835,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12 186 847,9 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 12 186 847,9 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 214 952,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 36 214 952,7 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 43 032 479,0 тысяч тенге;
погашение займов – 6 817 623,7 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 97,4 тысяч тенге.
2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2026 год в следующих размерах:
социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 5,9 процентов;
Мангистаускому району – 0 процентов;
Мунайлинскому району – 1,7 процентов;
Тупкараганскому району – 0 процентов;
городу Актау – 1,0 процентов;
городу Жанаозен – 0 процентов.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы бюджетных изъятий из районных и городских бюджетов в областной бюджет в сумме 176 267 505,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 070 808,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 13 110 012,0 тысяч тенге;
Мангистауского района – 3 739 195,0 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 1 095 372,0 тысячи тенге;
Тупкараганского района – 1 868 338,0 тысяч тенге;
города Актау – 120 306 600,0 тысяч тенге;
города Жанаозен – 35 077 180,0 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 7 982 130,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 988 642,0 тысячи тенге;
Каракиянскому району – 567 490,0 тысяч тенге;
Мангистаускому району – 514 108,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 823 595,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 585 429,0 тысяч тенге;
города Актау – 3 362 097,0 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 140 769,0 тысяч тенге.
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областной бюджет в сумме 122 677 187,0 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв акимата области на 2026 год в сумме 11 104 807,5 тысяч тенге.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в сумме 2 424 799,0 тысяч тенге.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 5 082 002,0 тысячи тенге.
9. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены поступления кредитов из республиканского бюджета в сумме 43 032 479,0 тысяч тенге.
10. Утвердить лимиты долгов местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 221 616 933,0 тысячи тенге.
11. Утвердить лимиты государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 54 051 349,0 тысяч тенге.
12. Утвердить лимиты государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов области на 2026 год в сумме 99 847 269,0 тысяч тенге.
13. Утвердить перечень областных бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
14. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 5 к настоящему решению.
15. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ, согласно приложению 6 к настоящему решению.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Мангистауского областного маслихата по вопросам экономики и бюджета.
17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата
Ж. Матаев
Приложение 1 к решению
Мангистауского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 24/278
Областной бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
454 236 036,9
|
|
1
|
|
|
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
122 069 640,8
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
119 862 058,8
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
119 862 058,8
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 207 582,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
832 120,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 375 462,0
|
|
2
|
|
|
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
12 998 860,4
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
4 118 673,9
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
69 060,0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
50 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
131 431,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
3 867 682,9
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
817,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
817,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 825 290,5
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
2 825 290,5
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 054 079,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 054 079,0
|
|
3
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
63 856,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
63 856,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
63 856,0
|
|
4
|
|
|
|
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
12 434 922,1
|
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
12 434 922,1
|
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
12 434 922,1
|
|
5
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
306 668 757,6
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
176 484 769,6
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
176 484 769,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 183 988,0
|
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
130 183 988,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
443 876 498,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
11 112 556,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 069 183,0
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
152 827,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
152 472,0
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
355,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
4 491 023,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 995 628,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
88 238,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
407 157,0
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
265 851,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
265 851,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
159 482,0
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
159 482,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
610 525,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
498 063,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
431 633,0
|
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
66 430,0
|
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
112 462,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
112 462,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
634 215,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
634 215,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
593 337,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 078,0
|
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
34 800,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
4 798 633,0
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
496 791,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
324 225,0
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
172 566,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 641 100,0
|
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
2 641 100,0
|
|
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
1 660 742,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
96 751,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
63 991,0
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 500 000,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
3 142 872,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
601 699,3
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
601 699,3
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
14 965,3
|
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
586 734,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 541 172,7
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 882 972,0
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
801 192,0
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 081 780,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
314 787,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
314 787,0
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
343 413,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
87 035,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
38 792,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
1 921,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственн ы х государственны х учреждений и организаций
|
215 665,7
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
25 786 356,0
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
25 786 356,0
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
25 403 932,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
16 806 671,0
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 129,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 593 132,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
90 161,0
|
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
90 161,0
|
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
292 263,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
250 060,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
42 203,0
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
276 454 963,0
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
49 183 831,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
49 183 831,0
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
25 235 366,0
|
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 790 371,0
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
22 158 094,0
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
186 701 148,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
173 559 984,0
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 290 340,0
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 766 533,0
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 710 841,0
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
110 766 091,0
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
592 088,0
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
34 000 788,0
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
16 433 303,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
13 027 530,0
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
11 814 252,0
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 213 278,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
113 634,0
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
113 634,0
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
23 612 636,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 430 295,0
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 430 295,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
22 182 341,0
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
22 182 341,0
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
64 757,0
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
37 895,0
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
37 895,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
26 862,0
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
26 862,0
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 916 667,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
98 527,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
98 527,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 818 140,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 818 140,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
14 975 924,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
14 975 924,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
2 541 637,0
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
4 151 337,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 116 508,0
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 555 037,0
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
379 946,0
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 055 722,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 939 510,0
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 677,0
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
233 550,0
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
16 407 954,0
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
4 942 093,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
4 892 093,0
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
178 741,0
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 755 237,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
63 192,0
|
|
|
|
|
098
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 857 508,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
50 000,0
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
50 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 566 922,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 566 922,0
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 566 922,0
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
300 468,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
300 468,0
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
300 468,0
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
63 062,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
63 062,0
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
63 062,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
8 535 409,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
8 535 409,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
322 296,0
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
244 223,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
72 610,0
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
87 616,0
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
500 000,0
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
7 308 664,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
19 592 592,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
5 221 470,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 256 841,0
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
767 928,0
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 294 174,0
|
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
599 569,0
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
760 991,0
|
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
739 044,0
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
8 616,0
|
|
|
|
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
30 011,0
|
|
|
|
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
56 508,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
606 227,0
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
456 627,0
|
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
100 920,0
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
48 680,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
358 402,0
|
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
358 402,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
13 888 390,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
13 888 390,0
|
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
58 102,0
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
13 830 288,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
482 732,0
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
450 376,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
304 914,0
|
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
67 937,0
|
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
67 200,0
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
10 325,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
32 356,0
|
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
32 356,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 650 813,7
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
425 000,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
425 000,0
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
425 000,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
15 225 813,7
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 059 969,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
565 677,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
250 000,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 244 292,0
|
|
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
11 165 844,7
|
|
|
|
|
017
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
5 034 795,0
|
|
|
|
|
018
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
6 131 049,7
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 559 686,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
5 264 195,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
5 264 195,0
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 505 196,0
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 141 588,0
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 617 411,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
8 823 565,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 723 565,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
153 578,0
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
59 594,0
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 391 393,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
119 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
100 000,0
|
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
100 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
3 599 513,0
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
1 306 717,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 306 717,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 500 031,0
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 500 031,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
792 765,0
|
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
45 327,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
316 648,0
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
430 790,0
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
611 605,0
|
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
511 605,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
101 491,0
|
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
233 500,0
|
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
150 000,0
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
26 614,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
100 000,0
|
|
|
|
|
089
|
Развитие объектов туризма
|
100 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 260 808,0
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
598 230,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
468 045,0
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
130 185,0
|
|
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
362 711,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
362 711,0
|
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
299 867,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
159 842,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
140 025,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
7 364 844,0
|
|
|
01
|
|
|
Топливо и энергетика
|
5 901 978,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 901 978,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
3 387 204,0
|
|
|
|
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
2 514 774,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
1 462 866,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 462 866,0
|
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 462 866,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
14 299 707,1
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
4 650 735,0
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
1 913 307,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
108 844,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
501 000,0
|
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
1 400,0
|
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
4 804,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 500,0
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
5 633,0
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
1 287 126,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
2 737 428,0
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
27 300,0
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
25 974,0
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
25 277,0
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
25 488,0
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
25 718,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
650 000,0
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 323 000,0
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
584 671,0
|
|
|
2
|
|
|
Водное хозяйство
|
52 400,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
22 400,0
|
|
|
|
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
22 400,0
|
|
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
30 000,0
|
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов водного хозяйства
|
30 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
818 404,0
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
818 404,0
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
818 404,0
|
|
|
4
|
|
|
Рыбное хозяйство
|
1 459 077,0
|
|
|
|
742
|
|
Управление рыбного хозяйства области
|
1 459 077,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
278 072,0
|
|
|
|
|
004
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
86 870,0
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
30 135,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
14 000,0
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
6 610 913,3
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
6 610 913,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
243 571,0
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
774 569,8
|
|
|
|
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
725 703,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
429 231,5
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 437 838,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
9 383,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
9 383,0
|
|
|
|
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
9 383,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
698 794,8
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
15 556,8
|
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
3 978,8
|
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
1 274,0
|
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
10 304,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
683 238,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
683 238,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
767 034,6
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
467 807,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
378 731,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
249 755,0
|
|
|
|
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
128 976,0
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
89 076,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
89 076,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
299 227,6
|
|
|
|
277
|
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
299 227,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
43 863,6
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
364,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
255 000,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 279 335,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 352 976,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 352 976,0
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
271 737,0
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 081 239,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
7 926 359,0
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
7 926 359,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
124 698,0
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
7 501 661,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
300 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
15 365 332,9
|
|
|
1
|
|
|
Регулирование экономической деятельности
|
113 000,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
113 000,0
|
|
|
|
|
053
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
113 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 350 000,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
1 350 000,0
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
100 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
250 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
13 902 332,9
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
11 104 807,5
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
11 104 807,5
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
100 000,0
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
100 000,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
187 119,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
187 119,0
|
|
|
|
280
|
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
1 203 929,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
103 931,4
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 236,0
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
1 098 762,0
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
1 306 477,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 306 477,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
4 146 436,9
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
4 146 436,9
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
4 146 436,9
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
4 037 701,0
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
108 735,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 946 015,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 946 015,2
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
4 946 015,2
|
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
246 038,1
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
4 699 977,1
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
34 387 643,3
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
43 532 479,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 686 754,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
34 686 754,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
34 186 754,0
|
|
|
|
|
015
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
15 683 381,0
|
|
|
|
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
18 503 373,0
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|
|
|
|
082
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
8 845 725,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
6 800 000,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
6 800 000,0
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
2 800 000,0
|
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
4 000 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
2 045 725,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
2 045 725,0
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
2 045 725,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
9 144 835,7
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
9 144 835,7
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
9 116 786,0
|
|
|
|
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
28 049,7
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
12 186 847,9
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
12 186 847,9
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
12 186 847,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
12 186 847,9
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
2 154 110,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 154 110,0
|
|
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
224 500,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
224 500,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 915 664,9
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 915 664,9
|
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
7 500 000,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
7 500 000,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
123 000,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
123 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
244 573,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
244 573,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
25 000,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
25 000,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-36 214 952,7
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
36 214 952,7
|
|
8
|
|
|
|
Поступления займов
|
43 032 479,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
43 032 479,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
34 186 754,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
8 845 725,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
6 817 623,7
|
|
|
01
|
|
|
Погашение займов
|
6 817 623,7
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
6 817 623,7
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
3 239 906,5
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
3 577 082,0
|
|
|
|
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
635,2
|
|
9
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
97,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
97,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
97,4
|
Приложение 2
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 24/278
Областной бюджет на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. ДОХОДЫ
|
504 341 085,0
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
157 768 204,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
153 518 159,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
153 518 159,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 250 045,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 149 066,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 100 979,0
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
2 184 736,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 175 539,0
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
26 972,0
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
61 298,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
1 349,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
144 036,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 941 884,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 197,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 197,0
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
64 512,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
64 512,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
64 512,0
|
|||
|
4
|
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
16 109 790,0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
16 109 790,0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
16 109 790,0
|
|||
|
5
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
328 213 843,0
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
244 872 005,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
244 872 005,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
83 341 838,0
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
83 341 838,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
491 741 863,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
14 147 234,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 025 889,0
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
160 469,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
160 096,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
373,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
4 420 395,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
4 107 483,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
312 912,0
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
279 144,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
279 144,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
165 881,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
165 881,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
589 392,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
471 307,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
439 355,0
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
31 952,0
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
118 085,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
118 085,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
646 501,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
646 501,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
613 426,0
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
33 075,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
7 885 452,0
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
521 631,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
340 436,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
181 195,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 498 864,0
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
2 498 864,0
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
4 864 957,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
101 589,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
4 763 368,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
6 758 961,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
1 187 698,0
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
1 187 698,0
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 373,0
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
1 171 325,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
5 571 263,0
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
4 611 552,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
3 475 683,0
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 135 869,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
825 575,0
|
|||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
825 575,0
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
134 136,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
93 404,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
40 732,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
24 591 662,0
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
24 591 662,0
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
23 788 470,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
17 647 004,0
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 335,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 137 131,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
535 440,0
|
|||
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
535 440,0
|
|||
|
774
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
267 752,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
250 068,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 684,0
|
|||
|
04
|
Образование
|
290 428 435,0
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
51 643 023,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
51 643 023,0
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
26 497 134,0
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 879 890,0
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
23 265 999,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
198 673 688,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
185 324 468,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 504 857,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 854 860,0
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 996 383,0
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
117 200 738,0
|
|||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
621 692,0
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
37 890 970,0
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
17 254 968,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
11 546 830,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
10 289 741,0
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 257 089,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 802 390,0
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
1 802 390,0
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
25 205 335,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 913 877,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 913 877,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
23 291 458,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
23 291 458,0
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
218 984,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
39 789,0
|
|||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
39 789,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
179 195,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
179 195,0
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
2 060 510,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
151 463,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
151 463,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 909 047,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 909 047,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
12 626 895,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
12 626 895,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
2 657 379,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
4 358 904,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 172 333,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 632 789,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
398 943,0
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 158 508,0
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 811,0
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
245 228,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
20 250 550,0
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
5 403 818,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 013 512,0
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
153 034,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
823 063,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 875 752,0
|
|||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 875 752,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 514 554,0
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 514 554,0
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
3 110 265,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
3 110 265,0
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 110 265,0
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
219 996,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
219 996,0
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
219 996,0
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
62 396,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
62 396,0
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
62 396,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
11 454 075,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
11 454 075,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
360 162,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
245 673,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
97 241,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
99 137,0
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
620 000,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
10 031 862,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
23 719 001,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
5 958 005,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 693 594,0
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
649 443,0
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 480 034,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
798 807,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
919 038,0
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
716 115,0
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
9 046,0
|
|||
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
42 005,0
|
|||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
79 106,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
636 538,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
479 458,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
105 966,0
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
51 114,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
627 873,0
|
|||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
627 873,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
17 130 312,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
17 130 312,0
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
77 003,0
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
17 053 309,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
630 684,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
596 710,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
315 462,0
|
|||
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
71 334,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
202 634,0
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
7 280,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
33 974,0
|
|||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
33 974,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 020 297,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
178 500,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
178 500,0
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
178 500,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
26 841 797,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 458 483,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
593 961,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 864 522,0
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
22 383 314,0
|
|||
|
017
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения
|
5 286 535,0
|
|||
|
018
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
17 096 779,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 692 993,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 012 447,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 000,0
|
|||
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
8 000,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
7 004 447,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
4 228 701,0
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 109 099,0
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 666 647,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
8 830 224,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 630 224,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
161 257,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
62 573,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 406 394,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
200 000,0
|
|||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
200 000,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
3 354 482,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
18 586,0
|
|||
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
18 586,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 372 053,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 372 053,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 199 711,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 199 711,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
764 132,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
328 259,0
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
435 873,0
|
|||
|
4
|
Туризм
|
1 518 155,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
811 236,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
106 566,0
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
519 225,0
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
157 500,0
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
27 945,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
706 919,0
|
|||
|
089
|
Развитие объектов туризма
|
706 919,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
977 685,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
452 195,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
333 947,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
118 248,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
357 656,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
357 656,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
167 834,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
167 834,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
8 118 881,0
|
|||
|
01
|
Топливо и энергетика
|
3 518 881,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 518 881,0
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1 005 102,0
|
|||
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
2 513 779,0
|
|||
|
09
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
4 600 000,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 600 000,0
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
4 600 000,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
16 058 237,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
5 316 201,0
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
2 390 554,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
114 286,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
520 000,0
|
|||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
3 675,0
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
5 044,0
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 725,0
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
5 813,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
1 737 011,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
2 925 647,0
|
|||
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
28 665,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
27 273,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
80 388,0
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
26 762,0
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
27 004,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
682 500,0
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 389 150,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
613 905,0
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
123 520,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
23 520,0
|
|||
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
23 520,0
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
100 000,0
|
|||
|
005
|
Развитие объектов водного хозяйства
|
100 000,0
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
857 201,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
857 201,0
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
857 201,0
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
467 330,0
|
|||
|
742
|
Управление рыбного хозяйства области
|
467 330,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
291 976,0
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
91 212,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
52 500,0
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
31 642,0
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
8 423 970,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
8 423 970,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
150 750,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
668 278,0
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
784 810,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 820 132,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
126 000,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
126 000,0
|
|||
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
126 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
744 015,0
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
40 836,0
|
|||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
10 444,0
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
3 344,0
|
|||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
27 048,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
703 179,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
703 179,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 295 682,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
729 729,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
636 199,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
500 774,0
|
|||
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
135 425,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
93 530,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
93 530,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
1 565 953,0
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
1 565 953,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
144 503,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
1 421 450,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 755 498,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 485 094,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 485 094,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
622 793,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
862 301,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
14 270 404,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
14 270 404,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
130 933,0
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
7 876 744,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 262 727,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18 613 543,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 417 500,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
1 417 500,0
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
105 000,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 050 000,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
262 500,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
17 196 043,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
15 319 435,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
15 319 435,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
150 000,0
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
150 000,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
194 900,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
194 900,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 531 708,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 531 708,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 290 889,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 290 889,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 290 889,0
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 175 764,0
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
115 125,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-3 538 678,0
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
500 000,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
500 000,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
500 000,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|||
|
082
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
4 038 678,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
4 038 678,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
4 038 678,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
10 679 175,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
10 679 175,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
10 679 175,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
10 679 175,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 800 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 800 000,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
431 675,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
431 675,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
5 000 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
5 000 000,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
123 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
123 000,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
3 324 500,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 324 500,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
5 458 725,0
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-5 458 725,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
5 458 725,0
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
5 458 725,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
5 458 725,0
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
5 458 725,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 24/278
Областной бюджет на 2028 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. ДОХОДЫ
|
535 392 692,0
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
192 469 668,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
187 280 362,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
187 280 362,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 189 306,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 403 010,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 786 296,0
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
2 212 683,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 182 130,0
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
27 341,0
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
61 863,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
1 903,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
156 999,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 934 024,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
30 553,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
30 553,0
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
66 249,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
66 249,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
66 249,0
|
|||
|
4
|
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
17 430 914,0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
17 430 914,0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
17 430 914,0
|
|||
|
5
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
323 213 178,0
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
323 213 178,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
323 213 178,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
523 449 543,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
14 923 860,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 732 765,0
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
168 492,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
168 100,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
392,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
5 096 997,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
4 312 857,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
784 140,0
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
293 101,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
293 101,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
174 175,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
174 175,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
618 860,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
494 871,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
461 322,0
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
33 549,0
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
123 989,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
123 989,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
669 354,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
669 354,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
634 625,0
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
34 729,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
7 902 881,0
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
547 712,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
357 458,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
190 254,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
7 248 501,0
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
7 248 501,0
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
106 668,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
106 668,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
7 662 403,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
1 247 083,0
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
1 247 083,0
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
17 191,0
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
1 229 892,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
6 415 320,0
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
3 756 533,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
2 563 871,0
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 192 662,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 517 945,0
|
|||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
2 517 945,0
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
140 842,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
98 074,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
42 768,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
25 242 593,0
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
25 242 593,0
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
24 977 893,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
18 529 354,0
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 552,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 443 987,0
|
|||
|
774
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
264 700,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
250 076,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 624,0
|
|||
|
04
|
Образование
|
303 166 042,0
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
54 225 174,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
54 225 174,0
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
27 821 991,0
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 973 884,0
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
24 429 299,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
206 802 099,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
194 590 692,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 730 100,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 947 603,0
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
6 296 202,0
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
123 060 775,0
|
|||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
652 777,0
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
39 785 518,0
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
18 117 717,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
11 883 056,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
10 585 911,0
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 297 145,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
328 351,0
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
328 351,0
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
26 508 690,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 951 667,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 951 667,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
24 456 031,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
24 456 031,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
100 992,0
|
|||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
100 992,0
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
229 934,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
41 779,0
|
|||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
41 779,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
188 155,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
188 155,0
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
2 141 906,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
137 407,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
137 407,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
2 004 499,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
2 004 499,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
13 258 239,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
13 258 239,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
2 790 248,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
4 576 849,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 230 950,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 714 428,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
418 890,0
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 266 434,0
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 951,0
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
257 489,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
20 464 304,0
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
5 626 002,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 055 935,0
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
154 305,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
864 215,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 022 303,0
|
|||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
3 022 303,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 547 764,0
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 547 764,0
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
3 110 265,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
3 110 265,0
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 110 265,0
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
226 089,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
226 089,0
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
226 089,0
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
63 376,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
63 376,0
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
63 376,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
11 438 572,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
11 438 572,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
378 170,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
246 428,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
102 103,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
104 094,0
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
620 000,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
9 987 777,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
23 069 213,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
5 453 422,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 785 057,0
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
663 042,0
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 513 728,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
809 724,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
936 300,0
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
725 594,0
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
9 498,0
|
|||
|
076
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
44 110,0
|
|||
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
83 061,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
668 365,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
503 431,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
111 264,0
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
53 670,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
16 956 783,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
16 956 783,0
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
71 411,0
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
16 885 372,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
659 008,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
623 336,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
331 235,0
|
|||
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
74 901,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
212 766,0
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
4 434,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
35 672,0
|
|||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
35 672,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 888 756,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
187 425,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
187 425,0
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
187 425,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
25 701 331,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 565 319,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
623 659,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 941 660,0
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
21 136 012,0
|
|||
|
017
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения
|
5 550 862,0
|
|||
|
018
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
15 585 150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 501 005,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 235 686,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
7 235 686,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
4 440 135,0
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 128 193,0
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 667 358,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
8 910 348,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 910 348,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
169 320,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
65 703,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
8 675 325,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
3 476 606,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 440 655,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 440 655,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 259 696,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 259 696,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
776 255,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
332 250,0
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
444 005,0
|
|||
|
4
|
Туризм
|
851 797,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
851 797,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
111 894,0
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
545 186,0
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
165 375,0
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
29 342,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 026 568,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
474 803,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
350 644,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
124 159,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
375 539,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
375 539,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
176 226,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
176 226,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 500 851,0
|
|||
|
01
|
Топливо и энергетика
|
2 527 524,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
2 527 524,0
|
|||
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
2 527 524,0
|
|||
|
09
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
7 973 327,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
7 973 327,0
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
7 973 327,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
15 833 517,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
5 003 236,0
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
1 933 808,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
120 001,0
|
|||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
3 859,0
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
5 296,0
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 961,0
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
11 094,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
1 788 597,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
3 069 428,0
|
|||
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
30 098,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
28 636,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
84 407,0
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
28 100,0
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
28 354,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
716 625,0
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 458 608,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
644 600,0
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
24 696,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
24 696,0
|
|||
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
24 696,0
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
900 061,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
900 061,0
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
900 061,0
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
490 696,0
|
|||
|
742
|
Управление рыбного хозяйства области
|
490 696,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
306 574,0
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
95 773,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
55 125,0
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
33 224,0
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
8 501 311,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
8 501 311,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
158 287,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
701 692,0
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
821 200,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 820 132,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
132 300,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
132 300,0
|
|||
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
132 300,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
781 217,0
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
42 879,0
|
|||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
10 967,0
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
3 512,0
|
|||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
28 400,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
738 338,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
738 338,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 410 466,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
766 215,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
668 009,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
525 813,0
|
|||
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
142 196,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
98 206,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
98 206,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
1 644 251,0
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
1 644 251,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
151 728,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
1 492 523,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
29 722 765,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 425 704,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
14 425 704,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
13 520 288,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
905 416,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
15 297 061,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
15 297 061,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
137 480,0
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
8 270 581,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 889 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
19 536 720,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 488 375,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
1 488 375,0
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
110 250,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 102 500,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
275 625,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
18 048 345,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
16 085 407,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
16 085 407,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
150 000,0
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
150 000,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
204 645,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
204 645,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 608 293,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 608 293,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 278 679,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 278 679,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 278 679,0
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 175 764,0
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
102 915,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 248 369,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 248 369,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
1 248 369,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные изъятия
|
1 248 369,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-3 684 804,0
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
500 000,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
500 000,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
500 000,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|||
|
082
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
4 184 804,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
4 184 804,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
4 184 804,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
10 679 175,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
10 679 175,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
10 679 175,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
10 679 175,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 800 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 800 000,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
431 675,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
431 675,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
5 000 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
5 000 000,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
123 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
123 000,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
3 324 500,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 324 500,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
7
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
4 948 778,0
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-4 948 778,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
4 948 778,0
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
4 948 778,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
4 948 778,0
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
4 948 778,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 24/278
Перечень областных бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2026 год
|
Наименование
Образование
Управление образования области
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Здравоохранение
Управление здравоохранения области
Пропаганда здорового образа жизни
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.
Приложение 5
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 24/278
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
|
Наименование
Здравоохранение
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Приложение 6
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 24/278
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Пла новый период
|
||
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|||
|
110
|
|
Аппарат Мангистауского областного маслихата
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата маслихата Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Эффективное обеспечение деятельности областного маслихата по выполнению возложенных на него функций и задач, материально-технического обеспечения деятельности маслихата области.
|
100
|
100
|
100
|
|
120
|
|
Аппарат акима Мангистауской области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг, реализация государственной политики в области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение материально-технической базы местных исполнительных и государственных органов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств для государственного органа
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акима
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение и проведении выборов акимов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности системы госуправления и ответственности органов исполнительной власти перед насилением,импульс дальнейшей демократизации политической системы и развития гражданского общества
|
100
|
100
|
100
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обучение участников избирательного процесса
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение своевременного и качественного исполнения госорганами актов и поручении Президента.Правительства,Премьер-министра РК. Его заместителей,Администрация Президента и Канцелярии премьер-министра РК и нормативно-правовых актов акимата и акима области, поручении акима области, его заместителей и руководителя аппарата акима области
|
100
|
100
|
100
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия по Мангистауской области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности государственного органа по осуществлению внешнего государственного аудита и финансового контроля за исполнением местного бюджета.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление внешнего государственного финансового контроля за исполнением местного бюджета и бюджетных программ. Комиссия анализирует и оценивает эффективность использования бюджетных средств, а также реализацию программ развития территории.
|
5
|
5
|
5
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления финансов Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественному исполнению бюджета области, а также управления коммунальной собственностью.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
осуществление руководства в сферах исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению местного бюджета, а также управления областной коммунальной собственностью на территории области.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Направление бюджетных средств на расходы, связанные с приватизацией объектов коммунальной собственности
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
100
|
100
|
100
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управления государственных закупок обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
100
|
100
|
100
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций.
|
100
|
100
|
100
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управления по делам религий; в том числе оплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальных отчислений, командировок и служебных поездок внутри страны, приобретение иных фондов, оплата услуг связи, оплата иных услуг и работ и другие текущие расходы. Реализация государственных социальных проектов по укреплению государственного и межконфессионального диалога, предупреждению распространения деструктивных религиозных идей. Подготовка и распространение в интернет-пространстве контрпропагандистских материалов, разоблачающих идеологию религиозного экстремизма и терроризма.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Бесперебойное обеспечение деятельности государственного органа по осуществлению деятельности Управления по делам религий.
|
100
|
100
|
100
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Использование и защита водных ресурсов,реализация государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления. Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций
|
100
|
100
|
100
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мобилизационного плана Мангистауской области на 2021-2025 гг., разработка нормативно-правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации, выполнение республиканских и местных мобилизационных заказов, проведение военно-экономических учений, и выполнение плана повышения квалификации должностных лиц мобилизационных органов МИО
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организованный перевод экономики области на обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, специальных государственных органов и населения, вооруженная защита и оборона, реализация плана производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, функционирование административно- территориальных единиц в период мобилизации, военного положения и в военное время.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по реализации мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий по организации и проведению призыва граждан на срочную воинскую службу и формирования состава
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаб
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности учреждения для организация мероприятий по проведению учений по территориальной обороне областного масштаба и обеспечение материально-техническими средствами бригады территориальной обороны и эффективного выполнения возложенных функций по качественному экономическому и бюджетному планированию. Выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности по подготовке территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба для достижения максимально-эффективного выполнения возложенных функций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение эффективности предоставления услуг, обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества
|
100
|
100
|
100
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий для повышения эффективности использования средств местного бюджета в целях предупреждения, ликвидация чрезвычайных ситуаций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Эффективное выполнение возложенных на управление функций по качественному экономическому и бюджетному планированию
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления. Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций
|
100
|
100
|
100
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел %
|
91
|
91
|
92
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел %
|
91
|
91
|
91
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Поощрение граждан, привлеченных к охране общественного порядка и профилактике правонарушений
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Поощрения граждан, участвующих в охране общественного порядка, способствующих предупреждению и пресечению преступлений
|
100
|
100
|
100
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов, информационная поддержка борьбы с преступностью
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение технической оснащенности и перевооружение органов внутренних дел. Материально-техническое обеспечение деятельности правоохранительных органов, информационная поддержка борьбы с преступностью.
|
100
|
100
|
100
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата органа уголовно-исполнительной системы для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы для эффективного выполнения возложенных на них функций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение деятельности органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение технической оснащенности и материально-техническое обеспечение органа уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
|
100
|
100
|
100
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления цифровых технологий Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций
|
100
|
100
|
100
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управления туризма области, обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесперебойной деятельности и содержание аппарата, обеспечение достижения планируемого показателей управления
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Учет гос интересов,защита природного и историко-культурного наследия РК при использовании туристских ресурсов.Поддержка и развитие внутреннего и вьездного туризма.Продвижение туристического потенциала региона и формирование положительного имиджа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение развития туристской деятельности,обеспечения повышения качества туристких услуг,продвижение туристкого продукта Мангистауской области.
|
100
|
100
|
100
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управления ветеринарии области, обеспечение деятельности аппарата в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления; своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств;
|
100
|
100
|
100
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
В целях ограничения численности бродячих собак и кошек на территории области.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
профилактика особо опасных инфекционных и паразитарных заболеваний, общих для животных и человека
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение бесперебойного функционирования базы данных «идентификация сельскохозяйственных животных» для идентификации и занесения сельскохозяйственных животных в базу данных
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Идентификация и 100-процентное включение сельскохозяйственных животных в базу данных по области.;
|
100
|
100
|
100
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по перевозке ветеринарных препаратов от пункта временного хранения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
100% обеспечение ветеринарии материально-технической базы.
|
810
|
946
|
946
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка)
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Чипирование крупного рогатого скота
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Учет поголовье скота и внесение в базу данных
|
|
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мер, направленных на обеспечение ветеринарной безопасности в регионе
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Временное содержание и ответственное обращение со 100-процентными бродячими и безнадзорными животными в целях профилактики, предовращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных.
|
4 200
|
4 200
|
4 200
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мер, направленных на обеспечение ветеринарной безопасности в регионе
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Регулирование численности путем идентификации 100% бездомных и безнадзорных животных с целью профилактики, предотвращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных;
|
4 200
|
4 200
|
4 200
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
защита населения от распространения особо опасных заболеваний, таких как бешенство, эхинококкоз, передающихся человеку от собак и кошек
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Регулирование численности путем идентификации 100% бездомных и безнадзорных животных с целью профилактики, предотвращения особо опасных и паразитарных заболеваний, общих для человека и животных;
|
4 200
|
4 200
|
4 200
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Содержание ветеринарной станции управления ветеринарии, согласно утвержденного штатного расписания гражданских служащих.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Содержание гражданских служащих ветеринарной станции, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере ветеринарии
|
354
|
354
|
354
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользование для эффективного выполнения возложенных функций по качественному предоставлению услуг в сфере природы и природопользование.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное.качественное выполнения возложенных на управление функции.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение лесопокрытой площади государственного лесного фонда области.
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Содержание охрана.защита и воспроизводство лесов гослесфонда области. Увеличение лесного покрова и обрамлении гос.лесного фонда
|
100
|
100
|
100
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Стабилизация и улучшения качества окружающей среды.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение заплонированных мероприятии.проведение комплекса технологических,технических организационных и экономических мер направленных на охрану окружающей среды.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Охрана и защита животного мира на особо охраняемых природных территорий
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Проведение биотехнических мероприятий на особо охраняемых природных территории
|
100
|
100
|
100
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Создание необходимых материально-технических условий труда управления для эффективного выполнения функциональных обязанностей работников управления.
|
100
|
100
|
100
|
|
742
|
|
Управление рыбного хозяйства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления рыбного хозяйства Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций , в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг,проведение научно-исследовательских работ, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Штатная численность КГУ "Служба по охране животного мира" Управления рыбного хозяйства Мангистауской области"
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности учреждения; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на учреждения функций;
|
100
|
100
|
100
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое обеспечение деятельности Управления
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Создание необходимых материально-технических условий труда управления для эффективного выполнения функциональных обязанностей работников управления.
|
100
|
100
|
100
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение соблюдение норм заканодательство и градостроительной документации при строительстве.эксплуатации обьектов строительства.Осуществление лицензирования и аттестации в сфере архитектурной.градостроительной и строительной деятельности.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнения мероприятия и эффективное использование бюджетных средств.
|
100
|
100
|
100
|
|
277
|
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности"
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мангистауской области для эффективного выполнения возложенных функций по качественной государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата транспортных услуг, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Координация действий в реализации государственной политики в области индустриально-инновационной деятельности.Проведение мониторинга и оценка инвестиционных проектов, реализуемых на территории области; Организационное обеспечение деятельности Управления; Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств; Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций;
|
100
|
100
|
100
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Закуп услуг у юридического лица, определяемого местным исполнительным органом по проведению экономической экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Реализация инвестиционных проектов на территории СЭЗ Морпорт Актау.Создание новых рабочих мест.Улучшение инвестиционного потенциала региона
|
100
|
100
|
100
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, социальные отчисления, командировки и служебные разъезды внутри страны, повышение квалификации государственных служащих и переподготовка кадров, приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, оплата прочих услуг и работ, прочие текущие затраты
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Организационное обеспечение деятельности Управления.Своевременное выполнение мероприятий и эффективное использование бюджетных средств.Своевременное, полное и качественное выполнение возложенных на управление функций
|
100
|
100
|
100
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Охват обучением детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Охват детей качествеынным дошкольным воспитанем и обучением от 2 до 6 лет
|
98
|
99
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением
|
100
|
100
|
100
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват обучением детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Охват детей качествеынным дошкольным воспитанем и обучением от 2 до 6 лет
|
92
|
95
|
97
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Расширение сетей частных садов, количество
|
140
|
148
|
154
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей качественным дошкольным воспитанем и обучением
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, охваченных обновленным образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Доля дошкольных организаций, создавших условия для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивание обучением в специализированных организациях образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, подключенных к высокоскоростным интернетом
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Доля детей, охваченных обновленным содержанием содаржанием образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспецивает обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школьников, охваченных дополнительным образованием
|
89
|
93
|
97
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организация занятости учащихся во внеурочное время. Расширение сети организации дополнительного образования для обеспечения охвата детей внеурочной деятельностью по интересам
|
100
|
100
|
100
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, грамотность чтения
|
-
|
-
|
392
|
|
|
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, математическая грамотность
|
-
|
-
|
448
|
|
|
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования Pisa, естественнонаучная грамотность
|
-
|
-
|
445
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
кол-во автобусов
|
139
|
142
|
150
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Подвоз учащихся до школы и обратно в сельской местности
|
100
|
100
|
100
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM
|
92
|
95
|
97
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
55
|
55
|
55
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для получения среднего образования, обеспечение доступности качественного образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой контингент стипендиатов
|
8 900
|
8 900
|
8 900
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям
|
100
|
100
|
100
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество студентов на подготовку специалистов с высшим, полувузовским образованием и оказание социальной помощи
|
175
|
175
|
175
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение студентов на подготовку специалистов с высшим, полувузовским образованием и оказание социальной помощи
|
100
|
100
|
100
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество государственных служащих
|
73
|
73
|
73
|
|
|
|
Количество гражданских служащих
|
63
|
63
|
63
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
еализация государственной политики в области образования и обеспечение охраны прав и законных интересов детей
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для освоения образовательных программ и обеспечение учебниками и учебно-методическими комплексами учащихся
|
851 617
|
853 319
|
855 025
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение приобретения и доставку учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для организаций образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля школ, подключенных к высокоскоростным интернетом
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Доля детей, охваченных обновленным содержанием содаржанием образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивает обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психологопедагогической поддержкой и ранней коррекцией
|
80
|
82
|
85
|
|
|
|
Количество специальных коррекционных учреждений области
|
13
|
13
|
14
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психологопедагогической поддержкой и ранней коррекцией
|
80
|
82
|
85
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля детей, прошедших оздоровление и реабилитацию в %, подлежащих к реабилитации:
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Направление обследованных детей на реабилитацию
|
160
|
170
|
180
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивание реабилитацией и социальной адаптацией детей и подростков с проблемами в развитии, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс для повышения качества обучения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Число обращений за психической помощью
|
820
|
900
|
950
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение внешкольных мероприятий, конкурсов, олимпиад областного значения, осуществление практической работы в области физического воспитания
|
100
|
100
|
100
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество патронатных воспитателей, кол-во
|
419
|
419
|
419
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение своевременной и в полном объеме единовременно социальной помощи патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) до достижения ими 18-летнего возраста.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество патронатных воспитателей, кол-во
|
419
|
419
|
419
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение своевременной и в полном объеме единовременно социальной помощи патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) до достижения ими 18-летнего возраста.
|
100
|
100
|
100
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
|
|
|
|
|
001
|
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
«Повышение квалификации и переподготовка кадров»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по дефицитным/приоритетным специальностям
|
541
|
541
|
541
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по дефицитным/приоритетным специальностям
|
541
|
541
|
541
|
|
|
006
|
«Услуги по охране материнства и детства»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество охваченных медицинским уходом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями в учреждениях охраны материнства и детства.
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество охваченных медицинским уходом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особыми потребностями в учреждениях охраны материнства и детства.
|
50
|
50
|
50
|
|
|
007
|
«Пропаганда здорового образа жизни»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли граждан ведущего здоровый образ жизни
|
29
|
29
|
29
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли граждан ведущего здоровый образ жизни
|
29
|
29
|
29
|
|
|
008
|
«Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения
|
0
|
0
|
0
|
|
|
016
|
«Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населённого пункта на лечение»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, направленных на лечение (консультацию, диагностику) за пределы населённого пункта, которым предоставлен бесплатный или льготный проезд
|
970
|
970
|
970
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, направленных на лечение (консультацию, диагностику) за пределы населённого пункта, которым предоставлен бесплатный или льготный проезд
|
970
|
970
|
970
|
|
|
018
|
«Республиканский центр электронного здравоохранения»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество отчётов и аналитических отчётов, доступных для органов управления здравоохранением
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество отчётов и аналитических отчётов, доступных для органов управления здравоохранением
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
|
|
023
|
«Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников, получивших социальные выплаты
|
120
|
120
|
120
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество работников, получивших социальные выплаты
|
120
|
120
|
120
|
|
|
027
|
«Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95
|
95
|
95
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95
|
95
|
95
|
|
|
029
|
«Областные базы спецмедснабжения»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Доля фактического выполнения мероприятий по обеспечению готовности базы спецмедснабжения (по утверждённому плану)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Доля фактического выполнения мероприятий по обеспечению готовности базы спецмедснабжения (по утверждённому плану)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
033
|
«Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций
|
69
|
68
|
67
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций
|
69
|
68
|
67
|
|
|
039
|
«Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения медицинским обслуживанием в учреждениях ДУИС и военкоматах, а также доступность дистанционных консультаций и оперативного информирования населения через Call-центры.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения медицинским обслуживанием в учреждениях ДУИС и военкоматах, а также доступность дистанционных консультаций и оперативного информирования населения через Call-центры.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
041
|
«Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения отдельных категорий граждан, определённых решением маслихата, лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения отдельных категорий граждан, определённых решением маслихата, лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне
|
100
|
100
|
100
|
|
|
043
|
"Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения подготовки квалифицированных специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспечения подготовки квалифицированных специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
050
|
«Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Уровень возмещения лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретённому на условиях финансового лизинга
|
100
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Уровень возмещения лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретённому на условиях финансового лизинга
|
100
|
|
|
|
|
057
|
"Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество резидентов, охваченных подготовкой в рамках выделенных грантов
|
71
|
45
|
38
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество резидентов, охваченных подготовкой в рамках выделенных грантов
|
71
|
45
|
38
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
|
|
|
|
|
001
|
"Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
003
|
"Социальная поддержка лиц с инвалидностью"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами
|
638
|
642
|
634
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами
|
638
|
642
|
634
|
|
|
076
|
"Предоставление спецсоцуслуг в условиях полустационара в области социальной защиты"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
|
5
|
5
|
5
|
|
|
078
|
"Предоставление спецсоцуслуг в условиях врменемного пребывания в области социальной защиты"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа
|
10
|
10
|
10
|
|
|
031
|
"Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Доля охвата безработных граждан и относящиеся к категории Д и Е обязательным медицинским страхованием не менне 95-100%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступности медицинских услуг безработных граждан и относящиеся к категории Д и Е в рамках обязательного мединицнского страхования
|
100
|
100
|
100
|
|
|
046
|
«Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
|
1
|
1
|
1
|
|
|
053
|
«Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение лиц с инвалидностью речевыми процессорами к кохлеарным имплантам
|
28
|
50
|
33
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение лиц с инвалидностью речевыми процессорами к кохлеарным имплантам
|
28
|
50
|
33
|
|
|
066
|
«Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи» * целевые индикаторы не предусматривается
|
|
|
|
|
|
013
|
"Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания" Целевой индикатор Конечные результаты Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет
|
285
|
285
|
285
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц с психоневрологическими потологиями старше 18 лет
|
285
|
285
|
285
|
|
|
014
|
"Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью 1,2 группы;
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для детей с расстройствами аутического спектра
|
120
|
120
|
120
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью 1,2 группы;
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для детей с расстройствами аутического спектра;
|
120
|
120
|
120
|
|
|
015
|
"Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет
|
150
|
150
|
150
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет
|
150
|
150
|
150
|
|
|
002
|
«Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и с инвалидностью 1 и 2 группы, жертв бытового насилия
|
158
|
158
|
158
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Оказание специальных социальных услуг для лиц не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом и с инвалидностью 1 и 2 группы, жертв бытового насилия
|
158
|
158
|
158
|
|
|
064
|
"Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости" * целевые индикаторы не предусматривается
|
|
|
|
|
|
068
|
"Программа занятости"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество трудоустроенных граждан,
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
|
|
в том числе молодежи
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых слоев населения на реализацию новых бизнес-идей;
|
263
|
263
|
263
|
|
|
|
Профессиональное обучение по рабочим специальностям;
|
410
|
410
|
410
|
|
|
|
Увеличение доли трудоустроенных на постоянную работу после профессионального обучения
|
85
|
85
|
85
|
|
|
069
|
«Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Доля специальных рабочих мест, созданных для трудоустройства людей с ограниченными возможностями (от запланированного количества), %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Доля специальных рабочих мест, созданных для трудоустройства людей с ограниченными возможностями (от запланированного количества), %
|
100
|
100
|
100
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
|
|
|
|
|
001
|
«Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровне в области молодежной политики на местном уровне
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
«Реализация мероприятий в сфере молодежной политики»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Проведение и организация мероприятии для реализации молодежной политики
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Проведение и организация мероприятии для реализации молодежной политики
|
100
|
100
|
100
|
|
|
082
|
"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
своевременное предоставление жилищных займов молодежи
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
улучшение жилищных условии молодых граждан, повышение уровня их социальной защищенности
|
100
|
100
|
100
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
|
|
|
|
|
001
|
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровнев сфере физической культуры и спорта
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
002
|
«Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата граждан,занимающихся физической культурой и спортом
|
44
|
45
|
46
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Охват граждан,занимающихся физической культурой и спортом
|
44
|
45
|
46
|
|
|
003
|
«Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количество мастеров спорта международного класса;
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
мастеров спорта Республики Казахстан;
|
91
|
94
|
95
|
|
|
|
спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства.
|
1 700
|
1 750
|
1 775
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество мастеров спорта международного класса;
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
Количество мастеров спорта Республики Казахстан;
|
91
|
94
|
95
|
|
|
|
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинства
|
1 700
|
1 750
|
1 775
|
|
|
006
|
«Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах
|
22 543
|
22 877
|
23 001
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах
|
22 543
|
22 877
|
23 001
|
|
|
007
|
«Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинств
|
20
|
50
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Количество спортсменов по видам спорта планируемых на участие и завоевание медалей различного достоинств
|
20
|
50
|
100
|
|
747
|
|
Управление информации и общественного развития области
|
|
|
|
|
|
001
|
"Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
реализация на местном уровнев государственной внутренней, молодежной политики
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Уровень вовлеченности этнокультурных объединений в деятельность Ассамблеи не менее 90%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования Ассамблеии народа Казахстана направленного на укрепление общественного согласия и межэтнической стабильности в регионе
|
100
|
100
|
100
|
|
|
007
|
"Услуги по проведению государственной информационной политики"
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, интернет-ресурсы, методическое обеспечение вопросов проведения государственной информационной политики Республики Казахстан.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
охват жителей области, республики материалами печатных СМИ, теле- радиопередачами выпущенных в рамках государственной информационной политики
|
100
|
100
|
100
|
|
|
077
|
"Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц инвалидностью в Республике Казахстан"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач с целью Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц инвалидностью в Республике Казахстан
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения
|
100
|
100
|
100
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
|
|
|
|
|
001
|
"Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровне в области в области культуры, развития языков и архивного дела Конечные результаты осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
реализация государственной политики на местном уровне в области в области культуры, развития языков и архивного дела Конечные результаты осуществление государственных функций, полномочий в рамках функции государственного органа.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
002
|
"Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, владеющего государственным языком;
|
93
|
|
|
|
|
|
доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка;
|
29 069
|
|
|
|
|
|
численность прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике
|
210
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, владеющего государственным языком;
|
93
|
|
|
|
|
|
доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка;
|
29 069
|
|
|
|
|
|
численность прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике
|
210
|
|
|
|
|
005
|
"Поддержка культурно-досуговой работы"
|
43 5560 3
|
43 6000 3
|
43 6050 3
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в области;
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
количество дополнительных ваучеров, выданных для размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества;
|
5 560
|
6 000
|
6 050
|
|
|
|
количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в области;
|
43
|
43
|
43
|
|
|
|
количество дополнительных ваучеров, выданных для размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества;
|
5 560
|
6 000
|
6 050
|
|
|
|
количество сотрудников культурно-досуговой учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
3
|
3
|
3
|
|
|
007
|
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения;
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Количество проводимых экскурсий;
|
3 567
|
3 585
|
3 604
|
|
|
|
Количество посетителей;
|
90 496
|
90 987
|
91 480
|
|
|
|
Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
18
|
18
|
18
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры местного значения;
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Количество проводимых экскурсий;
|
3 567
|
3 585
|
3 604
|
|
|
|
Количество посетителей;
|
90 496
|
90 987
|
91 480
|
|
|
|
Количество сотрудников музейных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
18
|
18
|
18
|
|
|
008
|
"Поддержка театрального и музыкального искусства"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество спектаклей;
|
430
|
432
|
434
|
|
|
|
Количество концертов;
|
258
|
259
|
260
|
|
|
|
зрителей в театрально-концертным организациях;
|
129 474
|
130 121
|
130 771
|
|
|
|
сотрудников театрально-концертных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество спектаклей;
|
430
|
432
|
434
|
|
|
|
Количество концертов;
|
258
|
259
|
260
|
|
|
|
зрителей в театрально-концертным организациях;
|
129 474
|
130 121
|
130 771
|
|
|
|
сотрудников театрально-концертных учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
9
|
9
|
9
|
|
|
009
|
"Обеспечение функционирования областных библиотек"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Количество книговыдачи;
|
364 235
|
366 056
|
367 877
|
|
|
|
Количество посещений;
|
185 339
|
186 265
|
187 191
|
|
|
|
Количество пользователей;
|
45 487
|
45 714
|
45 938
|
|
|
|
сотрудников библиотек, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Количество книговыдачи;
|
364 235
|
366 056
|
367 877
|
|
|
|
Количество посещений;
|
185 339
|
186 265
|
187 191
|
|
|
|
Количество пользователей;
|
45 487
|
45 714
|
45 938
|
|
|
|
сотрудников библиотек, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
3
|
3
|
3
|
|
|
010
|
"Обеспечение сохранности архивного фонда"
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение Национального архивного фонда документами;
|
5 180
|
5 190
|
5 200
|
|
|
|
перевод в электронный формат архивных данные;
|
6 680
|
6 700
|
6 720
|
|
|
|
количество сотрудников архивов, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Пополнение Национального архивного фонда документами;
|
5 180
|
5 190
|
5 200
|
|
|
|
перевод в электронный формат архивных данные;
|
6 680
|
6 700
|
6 720
|
|
|
|
количество сотрудников архивов, прошедших обучение на курсах повышение квалификации в стране и за рубежом
|
9
|
9
|
9
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение очередности граждан на предоставление жилья
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Гражданы получившие субсидию
|
170
|
170
|
170
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение ГКП КЖСА
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение ГКП КЖСА
|
100
|
100
|
100
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения
|
165
|
173
|
181
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Снижение очередности граждан на предоставление жилья
|
65
|
70
|
75
|
|
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безперебойной работы БН-350
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безперебойной работы БН-350
|
100
|
100
|
100
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обновление и восстановление жилищного фонда области
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение архитектурно-градостроительного вида
|
100
|
100
|
100
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, обеспеченного доступом к питьевой воде из альтернативных источников водоснабжения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспеченность населения питьевой водой из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
100
|
100
|
100
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
|
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов предпринимательства, получивших возмещение части затрат
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Доля поддержанных проектов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество санитароно-гигиенических узлов, содержание которых субсидировано
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов предпринимательства,получивших субсидию
|
100
|
100
|
100
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление круглогодичного санаторно-курортного лечения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения качественными оздоровительными услугами
|
100
|
100
|
100
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства приоритетных культур
|
2 500
|
3 000
|
3 500
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста объема производства приоритетных культур
|
100
|
100
|
100
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
189
|
189
|
189
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
100
|
100
|
100
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по распространению и внедрению инновационного опыта
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват внедренных инновационных опытов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Площадь сельскохозяйстенных угодий, охваченных мероприятиями по барьбе с вредными организмами
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват сельскохозяйстенных угодий защитными мероприятиями
|
100
|
100
|
100
|
|
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля внедрения водосберегающих технологий орошения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват внедрения водосберегающих технологий орошения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Колисчество государственных номеров и технических паспортов
|
3 960
|
3 960
|
3 960
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение государственных номеров и технических паспортов
|
100
|
100
|
100
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Объем субсидированных минеральных удобрений
|
25 718
|
25 718
|
25 718
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями
|
100
|
100
|
100
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля инвестиционных проектов АПК, получивших государственную поддержку
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение проектов АПК
|
100
|
100
|
100
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество племенных СХ животных,охваченных мерами государственной поддержки
|
1 260
|
1 260
|
1 260
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
100
|
100
|
100
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество договоров кредитования и лизинга, по которым субсидированы ставки вознограждения
|
50
|
50
|
50
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступности финансовых инструментов для субъектов АПК
|
100
|
100
|
100
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Разведение племенных овец
|
1 419
|
1 419
|
1 419
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Охват по разведению племенных овец
|
100
|
100
|
100
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
|
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля материально-техническое оснащение ГКП Таза Мангыстау
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение ГКП Таза Мангыстау
|
115
|
115
|
115
|
|
742
|
|
Управление рыбного хозяйства
|
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество внедренных инновационных решений
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Увелечение производительности рыбного хозяйства
|
100
|
100
|
100
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество получателей субсидий рыбного хозяйства
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Увелечение объемов выращивания рыбы
|
100
|
100
|
100
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Доля автомобильных дорог находящихся в удовлетворительном и хорошем состоянии
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта
|
100
|
100
|
100
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество субсидируемых маршрутов
|
21
|
21
|
21
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступности пассажирских перевозок для социально значимым межрайонным сообщениям
|
100
|
100
|
100
|
|
278
|
|
Управление предпринимательства и торговли
|
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество грантов
|
20
|
20
|
20
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Одобренные гранты
|
20
|
20
|
20
|
|
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов предпринимательства, получивших субсидирование
|
116
|
116
|
116
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Поддержынные проекты
|
116
|
116
|
116
|
|
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов предпринимательства, получивших гарантирование
|
116
|
116
|
116
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Поддержынные проекты
|
116
|
116
|
116
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий
|
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
100
|
100
|
100
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение износа тепловых сетей, %
|
70
|
70
|
70
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
уменьшение износа тепловых сетей, %
|
70
|
70
|
70
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение население области газоснабжением, %
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечено население области газоснабжением, %
|
99
|
99
|
99
|
|
770
|
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
|
|
|
|
|
018
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения , км
|
29,4
|
|
1,4
|
|
|
|
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения , м3
|
172 046
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
4
|
|
|
|
|
|
уменьшение износа сетей водоснабжения, %
|
72
|
53
|
40
|
|
|
005
|
Развитие объектов водного хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Локализация негативных воздействии подземных вод в населенных пунктах г. Жанаозен и Мунайлинском,Бейнеуском районе
|
2
|
1
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
1
|
|
|
|
|
|
изучение и определение причин подъема уровня подземных вод в населенных пунктах
|
2
|
1
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
271 739
|
622 793
|
13 520 288
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км
|
2
|
3
|
24
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доли автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии,%
|
97,6
|
97,8
|
98,9
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования
|
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
1
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, км
|
107
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
1
|
|
|
|
|
|
увеличение доли автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии,%
|
102
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция административного здания, м2
|
2 000
|
2 000
|
8 687
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
2
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
2
|
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
1
|
1
|
3
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство воисковой части, м2
|
|
|
9980
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
2
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов,ед
|
|
2
|
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
|
|
1
|
|
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция учебных центров для органов внутренних дел, м2
|
2619,4
|
1175,79
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
1
|
1
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство школ и пристроек, ученических мест
|
|
11 080
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
14
|
1
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
|
2
|
|
|
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство объектов послесреднего образование, ученических мест
|
|
|
1 400
|
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
|
2
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
|
1
|
5
|
4
|
|
|
|
Строительство медицинских учреждений, м2
|
|
587
|
|
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечит своевременное оказание медицинской помощи населению способствует сохранению и укреплению здоровья, кол-во койко-мест
|
550
|
880
|
630
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
|
1
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция реабилитационных центров, м2
|
2 000
|
|
|
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проект ед.
|
|
1
|
|
|
|
|
Акт приемки объектов в экплуатацию
|
1
|
|
|
|
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
1
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
1
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проектов, ед.
|
|
1
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проект, ед.
|
|
1
|
|
|
|
|
Строительство спортивного сооружения, вместимость
|
|
10 000
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проект, ед.
|
|
1
|
|
|
|
089
|
Развитие объектов туризма
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проект, ед.
|
|
1
|
|
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
|
Получение КВЭ на ПСД проект, ед.
|
|
1
|
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.