О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»
Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы» (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменений:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 745 125,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 684 528,0 тысяч тенге;
2) затраты – 775 701,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 576,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576,0 тыс.тенге»
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 253 203,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 247 327,0 тысяч тенге;
2) затраты – 256 471,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 268,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268,0 тыс.тенге»
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 177,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 173 634,0 тысяч тенге;
2) затраты – 181 093,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 916,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916,0 тыс.тенге»
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 897 632,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 855 752,0 тысяч тенге;
2) затраты – 920 652,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 020,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020,0 тыс.тенге»
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 186 974,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 165 094,0 тысяч тенге;
2) затраты – 197 516,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 542,0 тыс,тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542,0 тыс.тенге»
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 157,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 251 707,0 тысяч тенге;
2) затраты – 256 798,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 641,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641,0 тыс.тенге»
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 215 241,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112,0 тенге;
поступления трансфертов – 210 303,0 тысяч тенге;
2) затраты – 217 975,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 734,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734,0 тыс.тенге»
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 272,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 161 825,0 тысяч тенге;
2) затраты – 170 662,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 390,0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390,0 тыс.тенге»
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 966,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 292 188,0 тысяч тенге;
2) затраты – 299 693,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 727,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727,0 тыс.тенге»
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 504,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 195 046,0 тысяч тенге;
2) затраты – 200 213,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 709,0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709,0 тыс.тенге»
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т. Бейскали
Приложение 1 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 1 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
745 125,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
56 782,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 582,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
232,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
15,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
15,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
15,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 800,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 500,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 500,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 300,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
684 528,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
684 528,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
684 528,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
775 701,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
365 001,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
365 001,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
365 001,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
343 090,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 911,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
170 603,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
170 603,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
170 603,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
51 155,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
65 016,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
54 432,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
38 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
38 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
202 092,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
202 092,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202 092,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
202 092,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 30 576
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
30 576
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 576
|
Приложение 2 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 4 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
253 203,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 691,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 616,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 267,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
35,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
35,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
35,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
247 327,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
247 327,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
247 327,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
256 471,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
174 319,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
174 319,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
174 319,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
169 857,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 462,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 472,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 472,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 472,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 197,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 718,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 557,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
43 994,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
43 994,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 994,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43 994,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 683,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 683,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 683,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 683,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 268
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
3 268
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 268
|
Приложение 3 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 7 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
180 177,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 293,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 278,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
23,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 090,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
250,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
250,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
200,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
173 634,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
173 634,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
173 634,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
181 093,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 306,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 306,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 306,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 001,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 305,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 218,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 218,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 218,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 361,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 491,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
67 302,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
67 302,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 302,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
67 302,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 265,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 265,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 265,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 265,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 916
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
916
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
916
|
Приложение 4 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 10 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
897 632,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
41 300,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 860,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
250,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 610,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
740,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
440,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
440,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
250,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
250,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
330,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
330,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
120,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
210,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
855 752,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
855 752,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
855 752,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
920 652,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
717 547,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
717 547,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
717 547,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
232 902,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
484 645,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
131 538,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
131 538,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
131 538,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
52 724,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
60 739,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 075,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
59 124,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
59 124,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 124,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
59 124,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
12 440,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
12 440,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 440,0
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 440,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 23 020
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
23 020
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23 020
|
Приложение 5 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 13 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
186 974,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 980,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 980,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
140,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 040,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 500,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 000,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
500,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
500,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
500,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 400,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 400,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
400,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
165 094,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165 094,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165 094,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
197 516,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 763,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 763,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 763,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 767,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 996,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
91 784,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
91 784,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 784,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
28 004,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
22 089,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
41 691,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 486,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
23 486,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 486,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 486,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 480,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 480,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 480,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 480,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 10 542
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
10 542
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 542
|
Приложение 6 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 16 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
256 157,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 150,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 000,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 140,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
86,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 530,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
300,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
251 707,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
251 707,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
251 707,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
256 798,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
188 342,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
188 342,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
188 342,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
188 310,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 954,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 954,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 954,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 220,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 368,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
52 049,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
52 049,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 049,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
52 049,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 451,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 451,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 451,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 451,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 641
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
641
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
641
|
Приложение 7 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 19 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
215 241,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 426,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 200,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 200,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 196,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
29,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
140,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
400,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
112,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
112,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
112,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
210 303,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
210 303,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
210 303,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
217 975,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
116 741,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 741,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 741,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 359,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
382,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
68 968,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
68 968,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 968,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 024,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
20 716,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
41 228,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
26 261,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
26 261,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 261,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
26 261,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 004,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 004,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 004,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 004,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 734
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
2 734
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 734
|
Приложение 8 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 22 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
167 272,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 447,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 415,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 035,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
330,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
161 825,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
161 825,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
161 825,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
170 662,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
107 657,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
107 657,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 657,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 500,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 157,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 444,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 444,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 444,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 807,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 154,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 483,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 040,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
39 040,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 040,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 040,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 519,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 519,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 519,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 519,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 390
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
3 390
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 390
|
Приложение 9 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 25 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
297 966,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 758,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 738,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
30,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 200,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
292 188,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
292 188,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
292 188,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
299 693,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
154 085,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
154 085,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
154 085,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
152 362,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 723,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95 034,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
95 034,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 034,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 445,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
80 223,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
46 771,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
46 771,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 771,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
46 771,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 797,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 797,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 797,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 797,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 727
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 727
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысячтенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 727
|
Приложение 10 к решению
районного маслихата № 36-2
от 15 декабря 2025 года
Приложение 28 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
198 504,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 288,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
900,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 373,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 000,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
150,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
195 046,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
195 046,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
195 046,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
200 213,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
167 127,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
167 127,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
167 127,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
146 950,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 177,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 422,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 422,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 422,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 573,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 349,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 662,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
21 662,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 662,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 662,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 709
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 709
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 709
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.