О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 «О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 12 дек. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 «О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы»

    Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 438 823,0 тысячи тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 328 354,4 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 523,1 тыс.тенге.

    поступления трансфертов – 109 945,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 441 183,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысяч тенге.

    приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Буландынского районного маслихата

    _________Н. Сексенов

    Приложение 1

    к решению Буландынского

    районного маслихата

    от 12 декабря 2025 года

    № 8С-35/2

    Приложение 1

    к решению Буландынского

    районного маслихата

    от 25 декабря 2024 года

    № 8С-26/1

    Бюджет города Макинск на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    438 823,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    328 354,4
     
    01
     
    Подоходный налог
    217 295,1
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    217 295,1
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    105 181,2
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    2 774,4
     
     
    3
    Земельный налог
    11 825,4
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    90 581,4
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    5 878,1
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    3 779,1
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 099,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    523,1
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    523,1
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    523,1
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    109 945,5
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    109 945,5
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    109 945,5
    Функциональная группа
    Сумма
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    II. Затраты
    441 183,2
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    63 857,2
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 857,2
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 857,2
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    234 267,5
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    234 267,5
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    47 338,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    9 408,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    306,7
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    177 214,8
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    89 186,3
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    89 186,3
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    89 186,3
    15
     
     
    Трансферты
    53 872,2
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 872,2
     
     
    043
    Бюджетные изъятия
    53 872,0
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 
    0,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета 
    -2 360,2
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    2 360,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.