О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 «О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы»
Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «О бюджете города Макинск на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 8С-26/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Макинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 438 823,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 328 354,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 523,1 тыс.тенге.
поступления трансфертов – 109 945,5 тысяч тенге;
2) затраты – 441 183,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2360,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2360,2 тысяч тенге.
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Буландынского районного маслихата
_________Н. Сексенов
к решению Буландынского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 8С-35/2
к решению Буландынского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/1
Бюджет города Макинск на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
438 823,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
328 354,4
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
217 295,1
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
217 295,1
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
105 181,2
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 774,4
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11 825,4
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
90 581,4
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 878,1
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 779,1
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 099,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
523,1
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
523,1
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
523,1
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
109 945,5
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 945,5
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 945,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
441 183,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 857,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 857,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 857,2
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
234 267,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
234 267,5
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
47 338,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 408,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
306,7
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
177 214,8
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
89 186,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 186,3
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
89 186,3
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
53 872,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 872,2
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
53 872,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 360,2
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 360,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.