О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 399 950,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 210 296,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 262 416,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 138 329,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 788 907,3 тысяч тенге;
2) затраты – 44 790 947,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 61 592,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 282 828,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 18 500,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 471 089,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 471 089,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 282 828,0 тысяч тенге;
погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 410 600,4 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата
Л. Конарбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Д. Сабырғали
17 декабря 2025 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
А. Беркеева
17 декабря 2025 года
к решению Целиноградского районного
маслихата от 17 декабря 2025 года № 412/55-8
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
41 399 950,1
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 210 296,6
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 770 346,4
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
775 069,4
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
995 277,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
3 471 881,2
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
3 471 881,2
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
845 750,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
845 750,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75 505,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
6 421,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
52 666,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16 418,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
46 814,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
46 814,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
262 416,9
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
9 224,4
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 620,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
604,4
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
28 962,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
28 962,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 783,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
1 783,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
222 447,5
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
222 447,5
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
138 329,3
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
14 937,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
14 937,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
123 392,3
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
123 392,3
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
34 788 907,3
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1 174,7
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1 174,7
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 787 732,6
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
34 787 732,6
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
44 790 947,5
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
974 139,3
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
57 758,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
57 758,5
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
0,0
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
432 179,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
418 679,6
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 500,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
448 651,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
84 869,1
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 997,9
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
131,0
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 632,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
351 021,9
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
0,0
|
||
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
35 549,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
35 549,3
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
131 260,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
131 260,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
12 302,3
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
32 519,7
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
86 438,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
876 538,1
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
827 017,1
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
60 514,5
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
204 070,9
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
34 165,2
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
190 611,4
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 322,1
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
127 661,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
137 281,0
|
||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
18 500,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
39 745,0
|
||
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
13 146,0
|
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
49 521,0
|
||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
49 521,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 932 306,7
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
7 098 683,9
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 501 896,7
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
792 379,9
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
4 804 407,3
|
||
|
|
496
|
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
2 833 622,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
51 251,6
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
109 923,0
|
||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
399 653,2
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
237 027,5
|
||
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 850,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
31 016,0
|
||
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 500,0
|
||
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 987 401,5
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 217 196,7
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
964 906,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
33 045,2
|
||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
774 922,0
|
||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
107 147,0
|
||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
49 792,0
|
||
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
154 754,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
75 861,2
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
|
12 500,0
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
66 393,0
|
||
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
67 776,3
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
46 614,3
|
||
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
7 920,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
13 242,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
29 760,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
29 760,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
5 567 983,7
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 567 983,7
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
30 000,0
|
||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
5 537 983,7
|
||
|
496
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
0,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
265 649,3
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
144 696,8
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
144 696,8
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
50 385,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
49 395,6
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
990,0
|
||
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
66 550,8
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
66 550,8
|
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 016,1
|
||
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
4 016,1
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
161 728,8
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
67 181,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
67 181,4
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
94 547,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
43 748,6
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
50 798,8
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 833 797,2
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
11 833 797,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
50 410,0
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
195 000,0
|
||
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
11 145 997,1
|
||
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
442 390,1
|
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
11 067 740,7
|
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 592,2
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
12 592,2
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 744 264,7
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
799 040,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
945 224,7
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 310 883,8
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
054
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 222 787,9
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
8 088 095,9
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
277 986,9
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
277 986,9
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
277 986,9
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
2 484 620,1
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 484 620,1
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 886 602,3
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
51 297,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
348 311,0
|
||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
|
135 391,6
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
63 018,2
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
61 592,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
282 828,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
282 828,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
282 828,0
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
282 828,0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
221 236,0
|
||
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
221 236,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
221 236,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
18 500,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
18 500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18 500,0
|
||
|
496
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
18 500,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
18 500,0
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 471 089,4
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 471 089,4
|
|
Поступления займов
|
282 828,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
282 828,0
|
||
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
282 828,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
282 828,0
|
|
|
Погашение займов
|
222 339,0
|
|||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
222 339,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
222 339,0
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
222 339,0
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 410 600,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 410 600,4
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 410 600,4
|
к решению Целиноградского районного
маслихата от 17 декабря 2025 года № 412/55-8
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
2 797 851,0
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
2 215 023,0
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
3 967,0
|
|
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения
|
0,0
|
|
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
|
37 957,0
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи
|
0,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
2 173 099,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
300 000,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
300 000,0
|
|
Бюджетные кредиты, в том числе:
|
282 828,0
|
|
на реализацию мер социальной поддержки специалистов
|
282 828,0
|
к решению Целиноградского районного
маслихата от 17 декабря 2025 года № 412/55-8
Приложение 5
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
18 745 795,6
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
10 308 835,4
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи
|
26 000,0
|
|
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
196 344,5
|
|
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
|
2 556,0
|
|
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
|
885,0
|
|
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
|
331,7
|
|
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств
|
1 277,4
|
|
на социальную поддержку пожилых людей
|
5 662,3
|
|
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
|
91 500,0
|
|
на создание и содержание центров по поддержке семей
|
18 500,0
|
|
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
11 450,0
|
|
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района
|
0,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
8 958 894,4
|
|
на обеспечение льготного проезда
|
49 521,0
|
|
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|
устройство парковки с подъездной дорогой к Русской православной церкви по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ул. Гагарина 2А
|
45 166,7
|
|
функционирование систем водоснабжения и водоотведения
|
80 752,0
|
|
текущий ремонт центральной котельной села Акмол
|
177 626,5
|
|
текущий ремонт котла №1 КЕ-25-14 Центральной котельной села Акмол
|
50 000,0
|
|
благоустройство дворовых территорий в селе Родина
|
459 872,9
|
|
ремонт объектов коммунальной собственности
|
132 495,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
8 436 960,2
|
|
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
658 737,4
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
282 447,5
|
|
на развитие теплоэнергетической системы
|
30 000,0
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
4 841 163,2
|
|
на развитие объектов государственных органов
|
0,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 248 854,6
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
0,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
345 997,5
|
|
на развитие объектов культуры
|
29 760,0
|
к решению Целиноградского районного
маслихата от 17 декабря 2025 года № 412/55-8
Приложение 6
к решению Целиноградского районного
маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
13 526 914,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
13 526 914,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
381 084,0
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
428 702,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 515 084,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
8 733 990,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 468 054,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.