О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 370 104,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 869 993,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 73 957,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 488,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 407 664,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 770 090,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 78 250,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 734,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 484,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 478 236,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 478 236,0 тысяч тенге:
поступление займов – 941 824,0 тысяч тенге;
погашение займов – 49 484,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 585 896,0 тысяч тенге.»;
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 36-2
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 23-2
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
6 370 104,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 869 993,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 316 915,5
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
698 105,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
618 809,7
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
449 905,8
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
449 905,8
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
52 901,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
52 901,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
36 045,3
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
2 169,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
29 302,7
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 573,3
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
14 225,3
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
14 225,3
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
73 957,8
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10 948,6
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 921,5
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
27,1
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
294,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
294,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 378,2
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
1 378,2
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
61 337,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
61 337,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
18 488,7
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 340,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 340,0
|
|||
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11 148,7
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
11 148,7
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 407 664,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
12 593,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
12 593,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 395 071,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 395 071,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
7 770 090,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 612 250,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
424 337,8
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
54 307,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
54 307,8
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
370 030,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
255 084,6
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 997,7
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
109 947,7
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
312 762,4
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
312 762,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
48 732,9
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
793,7
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
0,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
84 169,4
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
179 066,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
45 647,5
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
45 647,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
45 464,6
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
182,9
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
829 502,7
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
65 396,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
65 396,7
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
764 106,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
127 967,9
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
636 138,1
|
|||
|
02
|
Оборона
|
28 061,8
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
17 782,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
17 782,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
17 782,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
10 279,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
10 279,8
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
7 544,1
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 735,7
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 760,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 760,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 760,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 760,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
524 280,9
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
79 560,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
79 560,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
79 560,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
315 387,1
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
315 387,1
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
294,4
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,4
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
32 512,1
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
4 129,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
245 934,2
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
32 517,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
129 333,8
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
129 333,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
60 782,6
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 600,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 055,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
57 587,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 447,2
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
1 862,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 807 718,8
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 324 559,3
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 324 559,3
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
8 165,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
88 494,3
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 227 900,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
483 159,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
483 159,5
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
99 130,0
|
|||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
384 029,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
818 546,1
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
311 846,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
311 846,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
311 846,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
77 210,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
77 210,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
51 275,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
13 620,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
12 315,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
149 051,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
40 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
40 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
68 092,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
55 886,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
12 206,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 959,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
40 959,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
280 439,1
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
88 519,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
51 005,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
37 514,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
191 920,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
72 802,7
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 306,9
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
29 250,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
79 560,5
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
75 971,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
47 111,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
47 111,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
47 111,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
0,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
28 860,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
28 860,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
28 860,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
67 500,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
67 500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
67 500,0
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
67 500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 374 824,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 360 380,9
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 360 380,9
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
198 732,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
157 427,5
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 004 221,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
14 444,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
14 444,0
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
14 444,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
417 713,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
417 713,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
22 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
22 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
395 713,0
|
|||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
273 203,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
122 510,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 973,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 973,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 973,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 973,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
981 490,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
981 490,9
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
981 490,9
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
418 132,9
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
91 093,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
472 265,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
78 250,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
127 734,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
127 734,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
127 734,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
127 734,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
127 734,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
49 484,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 478 236,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 478 236,0
|
||||
|
Поступление займов
|
941 824,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
941 824,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
941 824,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
941 824,0
|
|||
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
49 484,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
49 484,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
49 484,0
|
|||
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
585 896,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.