О внесений изменений в решение Есильского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Есильского районного маслихата «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 следующие изменения:
в пункте 1:
подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 334405,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 228797 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5680,1 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 99911,1 тысячи тенге;
2) затраты – 382128,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(- 47722,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47722,9 тысяч тенге».
в пункте 3:
подпункты 1) 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 34671,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6202,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 192,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28276,1 тысяча тенге;
2) затраты – 34694,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(- 23,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 23,8 тысяч тенге».
в пункте 4:
подпункты 1), 2), 5), 6)изложить в новой редакции:
«1) доходы – 29392 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14126 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15266,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32591,2 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-3199,2) тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3199,2 тысячи тенге».
в пункте 6:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 32093 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15322 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16771 тысяча тенге;
2) затраты –32713,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-620,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет – 620,8 тысяч тенге».
в пункте 7:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 23601 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9393 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 138 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14070 тысяч тенге;
2) затраты – 44958,5 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-21357,5) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21357,5 тысяч тенге».
в пункте 8:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 26012,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11114,2 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 38 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14860 тысяч тенге;
2) затраты – 27432,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1420,6) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1420,6 тысяч тенге».
в пункте 10:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 61433,2 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14262 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 471 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 46700,2 тысяча тенге;
2) затраты – 68213,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-6779,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6779,8 тысяч тенге».
в пункте 11:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 28172 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7323 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20849 тысяч тенге;
2) затраты – 35244,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-7072,4) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7072,4 тысяч тенге».
в пункте 12:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 26947 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5392 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21555 тысяч тенге;
2) затраты – 31676,1 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-4729,1) тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4729,1 тысяча тенге».
в пункте 13:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
1) доходы – 44620,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11474 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33146 тысяч тенге;
2) затраты – 45357 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-737) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737 тысяч тенге».
в пункте 14:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
1) доходы – 39120,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14242,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 168,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24709,1 тысяча тенге;
2) затраты – 40765,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1645,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1645,8 тысяч тенге».
в пункте 15:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 24612,9 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8225 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16387,9 тысяча тенге;
2) затраты – 24848,7 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-235,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 235,8 тысяч тенге».
Приложение 1,7,10,16,19,22,28,31,34,37,40,43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Есильского районного маслихата
А. Адильбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Есильского района
_________________С. Балжанов
12 декабря 2025 года
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет города Есиль на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
334405,1
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
228797
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
142886
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
142886
|
||
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
68465
|
||
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1282
|
||
|
|
3
|
Земельный налог
|
11550
|
||
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
55633
|
||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17446
|
||
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14636
|
||
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2810
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
16,9
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
16,9
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
16,9
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5680,1
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5680,1
|
||
|
|
1
|
Продажа земли
|
5680,1
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99911,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99911,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99911,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
382128
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108627,6
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108627,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108627,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108627,6
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
171299,8
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
171299,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
171299,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45097,9
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
42394
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
350
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83457,9
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
102200,6
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
102200,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102200,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38728,6
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
63472
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-47722,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
47722,9
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Бузулукского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
34671,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6202,5
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1245,9
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1245,9
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3076,1
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
19
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
547,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2399,1
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
110,7
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1880,5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1880,5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
192,5
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
192,5
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
192,5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28276,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28276,1
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного
значения) бюджета
|
28276,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
34694,9
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28299,8
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28299,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28299,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28299,8
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5795,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5795,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5795,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3789
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2006
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,1
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
600
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
600
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
600
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-23,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
23,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Двуреченского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29392
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14126
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2525,6
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2525,6
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5696,4
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
34,4
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
150
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4758
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
754
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5904
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5904
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
15266
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
15266
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
15266
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32591,2
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29392
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29392
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29392
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29392
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2199,2
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2199,2
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2199,2
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2199,2
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1000
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3199,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3199,2
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 16
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Зареченского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
32093
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15322
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3512
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3512
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6153
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
22,3
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
406,1
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4983,6
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
741
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5657
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5657
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
16771
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16771
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16771
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32713,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28994
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28994
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28994
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28994
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3719,8
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3719,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3719,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1065,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2654
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-620,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
620,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 19
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Знаменка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
23601
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9393
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
945
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
945
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5381,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
6,1
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
114
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3061,4
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2200
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3066,5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3066,5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
138
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
138
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
138
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14070
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14070
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14070
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44958,5
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23105,4
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23105,4
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23105,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23105,4
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4116,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4116,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4116,9
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4116,9
|
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
17736,2
|
|
|
01
|
Трансферты
|
17736,2
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17736,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
17736,2
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-21357,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
21357,5
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 22
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Интернационального сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
26012,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11114,2
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
170
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
170
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4205,2
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
11
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3015
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1167,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6739
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6739
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
38
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
38
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
38
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14860
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14860
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14860
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27432,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25913,3
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25913,3
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25913,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25913,3
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1519,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1519,5
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1519,5
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1019,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1420,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1420,6
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 28
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Красивинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
61433,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14262
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1599
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1599
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6066
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
19
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
149
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3190
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2708
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6597
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6597
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
471
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
471
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
471
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46700,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46700,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46700,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
68213
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50176,4
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50176,4
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50176,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского
|
49705
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
471,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14092
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14092
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14092
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10768
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3324
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3944,6
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3944,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3944,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3944,6
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6779,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6779,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 31
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет поселка Красногорский на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
28172
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7323
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
800
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3818
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
9
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
23
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2134
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1652
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2705
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2705
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20849
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20849
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20849
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
35244,4
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26145
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26145
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26145
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26145
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5317,3
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5317,3
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5317,3
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1133,1
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4184,2
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3782,1
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3782,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3782,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3782
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7072,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7072,4
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 34
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Московское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
26947
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5392
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
790
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
790
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2433
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
952
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1426
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2169
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2169
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
21555
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21555
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21555
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31676,1
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22986
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22986
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22986
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22986
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7990,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7990,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7990,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3885,1
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
250
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3855
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
700
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
700
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
700
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4729,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4729,1
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 37
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Орловка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
44620
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11474
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
83,3
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
83,3
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2200,7
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
4,4
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1461,3
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
735
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9190
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9190
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33146
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33146
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33146
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45357
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29620
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29620
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29620
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29620
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
737
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
737
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
737
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
737
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15000
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15000
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15000
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-737
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
737
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 40
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Свободненского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39120,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14242,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1850,9
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1850,9
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5070,2
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
28,1
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
110
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4339,8
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
592,3
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7321,3
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7321,3
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
168,6
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
168,6
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
168,6
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24709,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24709,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24709,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40765,9
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37230,6
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37230,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37230,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37230,6
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2159,6
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2159,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2159,6
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
217,2
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1942,4
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1375,7
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1375,7
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1375,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1375,7
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1645,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1645,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года №8С-41/3
Приложение 43
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Юбилейного сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
24612,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8225
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
722
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
722
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1932
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
14
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1906
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5571
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5571
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
16387,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16387,9
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16387,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
24848,7
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22768,1
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22767,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22767,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22767,9
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2080,8
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2080,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2080,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2080,8
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-235,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
235,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.