Об областном бюджете на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 605 915 646,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 910 118,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 645 625,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 000,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 4 800 294,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 554 509 609,6 тысяч тенге;
2) затраты – 596 243 309,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -14 005 712,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 26 783 172,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40 788 884,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 466 492,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 466 492,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 23 211 556,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -23 211 556,8 тысяч тенге;
поступление займов – 26 783 172,0 тысяч тенге;
погашение займов – 54 196 336,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 201 608,0 тысяч тенге.
2. Определить нормативы распределения доходов в областной бюджет на 2026 год с бюджетов районов и города Кызылорды в следующих размерах:
1) по коду 103.101 «Социальный налог» с бюджетов районов и города Кызылорды – 100%;
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы бюджетных изъятий из бюджета города Кызылорда в областной бюджет в сумме 22 876 722 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты, в сумме 20 444 185 тысяч тенге, в том числе:
|
Аральский район
|
3 092 241 тысяч тенге;
|
|
Казалинский район
|
5 799 772 тысяч тенге;
|
|
Кармакшинский район
|
4 105 450 тысяч тенге;
|
|
Жалагашский район
|
3 288 712 тысяч тенге;
|
|
Шиелийский район
|
914 862 тысяч тенге;
|
|
Жанакорганский район
|
3 243 148 тысяч тенге.
5. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) реализацию социального проекта «Проведение религиозно-просветительской работы среди населения области»;
2) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально уязвимых категорий населения по востребованным в регионе специальностям;
3) оказание социальной помощи для возмещения затрат сопровождающих лиц с инвалидностью, получающих услуги санаторно-курортного лечения;
4) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью;
5) выплаты государственной адресной социальной помощи;
6) приобретение жилья;
7) капитальный и средний ремонт автомобильных дорог.
8) благоустройство.
Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным решением Кызылординского областного маслихата от 25.02.2026 № 225 (вводится в действие с 01.01.2026).
6. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств областного бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) развитие системы газоснабжения;
2) развитие коммунального хозяйства;
3) развитие системы водоснабжения и водоотведения;
4) развитие сетей электроснабжения;
5) развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
6) развитие социальной инфраструктуры;
7) развитие транспортной инфраструктуры.
8) укрепление защитной дамбы реки Сырдарья.
Сноска. Пункт 6 с изменением, внесенным решением Кызылординского областного маслихата от 25.02.2026 № 225 (вводится в действие с 01.01.2026).
7. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств республиканского бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) развитие газотранспортной системы;
2) увеличение водности поверхностных водных ресурсов.
8. Распределение бюджетных кредитов бюджетам районов и города Кызылорды на 2026 год за счет средств республиканского бюджета определяется в соответствии с постановлением акимата Кызылординской области на:
1) реализацию мер социальной поддержки специалистов.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 1 028 121,0 тысяч тенге.
10. Утвердить лимит долга местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 264 965 165 тысяч тенге.
11. Утвердить лимит государственного обязательства по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 108 997 371 тысяч тенге.
12. Утвердить лимит государственных обязательств по договорам о строительстве «под ключ» местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 66 196 557 тысяч тенге.
12-1. Предусмотреть поступления неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 2025 года в сумме 187 927,6 тысяч тенге из бюджетов районов и города Кызылорда, выделенных из республикаского и областного бюджетов.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12-1 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 21.01.2026 № 222 (вводится в действие с 01.01.2026).
12-2. Одобрить заимствование местным исполнительным органом области на 2026 год в виде выпуска государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства и приобретения жилья.
Сноска. Решение дополнено пунктом 12-2 в соответствии с решением
Кызылординского областного маслихата от 25.02.2026 № 225 (вводится в действие с 01.01.2026).
13. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4.
14. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ согласно приложению 5.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского областного маслихата
М. Тлеумбетов
Приложение 1 к решению
Кызылординского областного маслихата
от «9» декабря 2025 года № 199
Областной бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
605 915 646,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
40 910 118,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
40 254 672,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
40 254 672,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
655 446,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
432 138,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
223 308,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
5 645 625,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
5 353 588,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
125 400,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
144 000,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
5 084 188,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 650,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 650,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
24 200,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
24 200,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
266 187,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
266 187,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50 000,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
50 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
50 000,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
4 800 294,0
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
4 800 294,0
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
4 800 294,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
554 509 609,6
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
23 064 649,6
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
23 064 649,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
531 444 960,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
531 444 960,0
|
|
Функциональная группа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
596 243 309,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
6 543 747,5
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
184 596,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
184 596,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
3 783 773,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 502 741,5
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
281 032,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
388 282,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
388 282,0
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
496 461,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
85 823,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
204 365,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
206 273,0
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
418 602,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
418 602,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
650 594,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.
|
648 877,0
|
|
|
|
021
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 717,0
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
313 485,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
313 485,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
307 954,0
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
307 954,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
4 698 499,9
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
4 263 381,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
99 153,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
23 161,0
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
151 078,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
360 101,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
577 441,0
|
|
|
|
126
|
Целевые трансферты на развитие районным (городов областного значения) бюджетам на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы
|
3 052 447,0
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
366 730,0
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
5 000,0
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
361 730,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
68 388,9
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
68 388,9
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
17 361 832,0
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
17 011 510,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
14 051 303,0
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
5 536,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 954 671,0
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
350 322,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
311 922,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
38 400,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
293 179 290,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 455 917,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
160 551,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 124 775,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
170 591,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
279 608 743,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
948 749,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
2 179 280,0
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
372 104,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования
|
2 804 756,0
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 535 223,0
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
186 833,0
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
891 299,0
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
950 236,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000,0
|
|
|
|
025
|
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
|
19 582 444,0
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 011 220,0
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
6 406 562,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 158 510,0
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
141 009 046,0
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
358 545,0
|
|
|
|
085
|
Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения
|
4 438 015,0
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
276 108,0
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
8 137 018,0
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
34 339 687,0
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
43 070 492,0
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
4 884 616,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
12 114 630,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
11 280 326,0
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
834 304,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
27 663 825,7
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
13 610 591,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
398 745,3
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
378 399,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
91 621,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
340 843,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
75 231,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
56 527,0
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
85 000,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 916 061,0
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
77 852,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
5 260 085,4
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
493 812,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 397 756,0
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
701,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
2 037 958,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 500 000,0
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 500 000,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
12 553 234,0
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
12 553 234,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
27 191 913,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
26 377 116,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
285 719,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
833 810,0
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
2 194 218,0
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 688 354,0
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
952 843,0
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 104 734,0
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
151 761,0
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
9 633,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
64 091,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 218 210,0
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
38 543,0
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
12 049 276,0
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
3 892,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 782 032,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
762 541,0
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
405 964,0
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
157 284,0
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
116 443,0
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
82 850,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
52 256,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
52 256,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 720 388,8
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
26 720 388,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
617 483,0
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
3 860 837,0
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 624 738,0
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 884 552,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде
|
73 944,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 000 000,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
15 658 834,8
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 469 605,1
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
1 999 147,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
395 913,0
|
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
432 227,3
|
|
|
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 042 137,0
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
128 870,0
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
5 972 272,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
196 183,0
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 029 878,7
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 132 681,4
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 442 681,2
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
509 854,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
611 169,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
49 825,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
4 069 271,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
170 897,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
173 854,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
3 703 723,0
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
3 803,0
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
16 994,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
11 010 317,0
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
11 010 317,0
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
2 418 597,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
521 539,5
|
|
|
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
1 897 058,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
673 357,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
673 357,0
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
298 463,0
|
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
374 894,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
40 767 568,0
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
8 302 536,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
230 008,0
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
11 915,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
403 968,0
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
5 425 737,0
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
94 394,0
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
10 701,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
2 125 813,0
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
6 847 586,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
183 965,0
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
17 202,0
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
30 281,0
|
|
|
|
012
|
Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
142 325,0
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
84 614,0
|
|
|
|
014
|
Провдение противоэпизоотических мероприятий
|
4 205 686,0
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 788 500,0
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 648,0
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
332 614,0
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
55 982,0
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
1 769,0
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
25 617 446,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
558 588,0
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
193 743,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
900 000,0
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
290 000,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
1 995 000,0
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
4 883,0
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
514 278,0
|
|
|
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
9 966 399,0
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
5 260,0
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
2 834 187,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
1 882 168,0
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
40 364,0
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
4 096 647,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
2 241 432,0
|
|
|
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
94 497,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
48 306 821,9
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
48 306 821,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
251 703,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
40 075 106,3
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
7 980 012,6
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
35 646 715,4
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
35 646 715,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
155 843,0
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
8 579 577,5
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
578 586,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
205 997,0
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 355 010,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
13 435 150,3
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
9 336 551,6
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
7 643 179,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
6 560,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
6 560,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
2 409 606,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
9 145,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 989 527,0
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
337 084,0
|
|
|
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
73 850,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 687 104,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
3 687 104,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 028 121,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 028 121,0
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
180 468,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
180 468,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
331 320,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
331 320
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
13 267 630,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
13 267 630,0
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
13 132 469,0
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
135 161,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
21 108 936,5
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
21 108 936,5
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
20 444 185,0
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
16 104,9
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
648 646,6
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-14 005 712,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
26 783 172,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 539 672,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
15 539 672,0
|
|
|
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
2 497 648,0
|
|
|
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
13 042 024,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
11 243 500,0
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
9 600 000,0
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
5 600 000,0
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
4 000 000,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 643 500,0
|
|
|
|
009
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 643 500,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
40 788 884,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
40 788 884,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
40 788 884,0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
466 492,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
466 492,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
466 492,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
466 492,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
466 492,0
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
23 211 556,8
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-23 211 556,8
|
|
8
|
|
|
Поступление займов
|
26 783 172,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
26 783 172,0
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
15 539 672,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
11 243 500,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
54 196 336,8
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
54 196 336,8
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
44 606 678,8
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
9 589 658,0
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 201 608,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 201 608,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 201 608,0
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского областного маслихата
от « 9 » декабря 2025 года № 199
Областной бюджет на 2027 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
640 323 524,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 280 320,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
42 596 762,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
42 596 762,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
683 558,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
447 258,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236 300,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 889 761,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 312 360,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
132 924,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
144 000,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 035 436,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 749,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 749,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
25 652,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
25 652,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
550 000,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
550 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
52 500,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
52 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
52 500,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
5 088 312,0
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
5 088 312,0
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
5 088 312,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
590 012 631,0
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
43 130 437,0
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
43 130 437,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
546 882 194,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
546 882 194,0
|
|
Функциональная группа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
638 447 531,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
6 682 309,0
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
195 806,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
195 806,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
3 867 775,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 582 962,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
284 813,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
400 159,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
400 159,0
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
503 527,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
89 803,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
207 451,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
206 273,0
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
411 832,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
411 832,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
655 286,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.
|
653 569,0
|
|
|
|
021
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 717,0
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
335 465,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
335 465,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
312 459,0
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
312 459,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
3 195 106,0
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
1 260 442,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
104 866,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
24 320,0
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
158 632,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
366 311,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
606 313,0
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 934 664,0
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
1 212 778,0
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
721 886,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
19 671 936,0
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
19 360 004,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
14 152 661,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 207 343,0
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
311 932,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
311 932,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
329 008 378,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 427 247,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
159 758,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 088 368,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
179 121,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
312 650 768,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
965 596,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
2 207 763,0
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
390 709,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования
|
2 176 778,0
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 512 292,0
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
196 175,0
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
881 781,0
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
962 505,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
71 400,0
|
|
|
|
025
|
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
|
24 328 085,0
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 022 245,0
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 770 608,0
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
148 584 737,0
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
375 715,0
|
|
|
|
085
|
Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения
|
4 495 082,0
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
289 913,0
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
11 683 463,0
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
43 296 274,0
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
43 368 964,0
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
17 070 683,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
14 930 363,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
14 080 760,0
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
849 603,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
15 855 313,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
12 777 098,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
378 993,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
382 299,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
93 299,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
342 996,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
78 993,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
59 353,0
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
85 000,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 575 570,0
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
78 961,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
5 701 141,0
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
495 143,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
876 088,0
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
1 571,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 627 691,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 500 000,0
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 500 000,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 578 215,0
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 578 215,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
26 487 350,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
25 651 012,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
296 276,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
846 479,0
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
1 253 714,0
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 728 030,0
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
968 548,0
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 120 817,0
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
135 451,0
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
10 114,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
97 668,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 274 739,0
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
33 455,0
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
11 222 182,0
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
3 920,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 659 619,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
784 082,0
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
414 816,0
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
160 008,0
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
122 265,0
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
86 993,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
52 256,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
52 256,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 375 309,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
55 375 309,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
385 137,0
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
5 103 879,0
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 591 806,0
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 372 075,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде
|
77 641,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
42 844 771,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 121 310,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
2 008 240,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
407 877,0
|
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
425 119,0
|
|
|
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 042 670,0
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
132 574,0
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
9 967 420,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
207 593,0
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
5 083 723,0
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 100 887,0
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 431 233,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
514 690,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
619 345,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 949,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
4 145 650,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
179 620,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
182 546,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
3 762 497,0
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
3 993,0
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
16 994,0
|
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
42 777 823,0
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 385 536,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
241 596,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
410 074,0
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
5 515 875,0
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
95 800,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 110 955,0
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
11 236,0
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
7 333 170,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
192 001,0
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
18 062,0
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
31 795,0
|
|
|
|
012
|
Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
149 441,0
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
88 845,0
|
|
|
|
014
|
Провдение противоэпизоотических мероприятий
|
4 381 320,0
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 764 000,0
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 880,0
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
349 245,0
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
58 781,0
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
1 857,0
|
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
292 943,0
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
28 059 117,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
409 007,0
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
203 430,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
776 263,0
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
350 000,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
2 024 476,0
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
5 127,0
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
539 992,0
|
|
|
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
11 465 200,0
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
5 523,0
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
2 858 644,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
1 976 276,0
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
42 382,0
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
4 448 242,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
2 829 825,0
|
|
|
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
124 730,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
46 863 757,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
46 863 757,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
259 807,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 280 781,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
40 323 169,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
48 962 170,0
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
48 962 170,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
158 518,0
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
548 058,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
607 515,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
205 997,0
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
9 439 774,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
15 437 389,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
22 564 919,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
10 105 193,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
1 982 969,0
|
|
|
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
1 982 969,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
2 530 085,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
9 602,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 089 003,0
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
353 938,0
|
|
|
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
77 542,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 073 984,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
4 073 984,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 006 218,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 006 218,0
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
186 412,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
186 412,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
325 525,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
325 525,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 858 683,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 858 683,0
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
1 667 683,0
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
191 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
15 482 894,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
15 482 894,0
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
15 482 894,0
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-21 367 245,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
21 367 245,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
21 367 245,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
21 367 245,0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
23 243 238,0
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-23 243 238,0
|
|
8
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
23 243 238,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
23 243 238,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
12 889 149,0
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
10 354 089,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского областного маслихата
от « 9 » декабря 2025 года № 199
Областной бюджет на 2028 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
684 320 679,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
45 866 331,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
45 152 567,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
45 152 567,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
713 764,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
463 286,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
250 478,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 890 306,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 278 261,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
140 899,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
144 000,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
993 362,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 854,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 854,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
27 191,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
27 191,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
583 000,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
583 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
55 125,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
55 125,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
55 125,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
5 393 610,0
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
5 393 610,0
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
5 393 610,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
631 115 307,0
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
45 859 074,0
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
45 859 074,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
585 256 233,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
585 256 233,0
|
|
Функциональная группа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
682 444 686,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
6 774 037,0
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
197 893,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
197 893,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
3 935 685,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
3 647 491,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
288 194,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
403 448,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
403 448,0
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
506 934,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
90 453,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
210 208,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
206 273,0
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
415 393,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
415 393,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
663 016,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.
|
661 299,0
|
|
|
|
021
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 717,0
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
337 165,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
337 165,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
314 503,0
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
314 503,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
3 324 882,0
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
1 306 526,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
105 916,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
25 536,0
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
166 564,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
371 881,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
636 629,0
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
2 018 356,0
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
1 314 028,0
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
704 328,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
20 081 564,0
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
19 769 622,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
14 301 912,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 467 710,0
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
311 942,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
311 942,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
333 878 841,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 453 027,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
167 744,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 097 206,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
188 077,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
317 176 098,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
971 883,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
2 230 736,0
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
410 245,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования
|
2 285 615,0
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
4 594 301,0
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
205 983,0
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
886 441,0
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
972 930,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
74 970,0
|
|
|
|
025
|
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
|
25 258 688,0
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 030 752,0
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
6 015 798,0
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
150 392 328,0
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
393 681,0
|
|
|
|
085
|
Обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения
|
4 540 981,0
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
304 409,0
|
|
|
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
12 263 049,0
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
43 324 522,0
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
43 593 805,0
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
17 424 981,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
15 249 716,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
14 384 055,0
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
865 661,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
15 859 806,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
12 941 566,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
381 751,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
385 828,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
94 845,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
344 717,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
82 942,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
62 321,0
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
85 000,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 575 570,0
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
79 948,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
5 986 199,0
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
495 806,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
919 895,0
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организации мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
2 844,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 443 900,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 500 000,0
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 500 000,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 418 240,0
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 418 240,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
27 113 741,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
26 256 098,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
298 255,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
855 472,0
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
1 316 843,0
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 762 693,0
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
982 604,0
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 132 908,0
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
141 542,0
|
|
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
10 620,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
103 040,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 282 367,0
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
29 039,0
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
11 592 555,0
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
4 116,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 744 044,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
805 387,0
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
423 230,0
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
162 437,0
|
|
|
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
128 378,0
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
91 342,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
52 256,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
52 256,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
66 634 664,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
66 634 664,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
394 960,0
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
5 359 073,0
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 591 806,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде
|
81 523,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
56 207 302,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 239 212,0
|
|
|
752
|
|
Управление общественного развития области
|
2 007 499,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
410 550,0
|
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
419 794,0
|
|
|
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 043 027,0
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
134 128,0
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
10 013 386,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
209 710,0
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
5 089 374,0
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 113 815,0
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 445 167,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
518 654,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
626 220,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 446,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
4 218 327,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
181 256,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
191 673,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
3 824 212,0
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
4 192,0
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
16 994,0
|
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
43 990 023,0
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
7 538 177,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
243 499,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
416 243,0
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
5 603 031,0
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
97 104,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 166 502,0
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
11 798,0
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
5 804 545,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
193 164,0
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
18 965,0
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
33 385,0
|
|
|
|
012
|
Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
156 913,0
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
93 287,0
|
|
|
|
014
|
Провдение противоэпизоотических мероприятий
|
4 565 736,0
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
5 124,0
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
366 707,0
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
61 724,0
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
1 950,0
|
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
307 590,0
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
30 647 301,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
413 067,0
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
213 601,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
1 080 700,0
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
353 994,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
2 352 029,0
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
5 383,0
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
566 992,0
|
|
|
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
13 398 542,0
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
5 799,0
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
3 180 992,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
2 075 090,0
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
44 501,0
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
4 688 213,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
2 268 398,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
61 676 728,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
61 676 728,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
262 209,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 450 889,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
54 963 630,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
59 555 923,0
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
59 555 923,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
159 813,0
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 000 000,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
637 891,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
205 997,0
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
10 228 458,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
16 209 258,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
30 114 506,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
10 737 793,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 072 464,0
|
|
|
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
2 072 464,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
2 656 589,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
10 082,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 193 453,0
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
371 635,0
|
|
|
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
81 419,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 460 570,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
4 460 570,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 064 107,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 064 107,0
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
188 886,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
188 886,0
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
295 177,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
295 177,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 801 784,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
1 801 784,0
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
1 630 425,0
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
171 359,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
14 775 688,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
14 775 688,0
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
14 775 688,0
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-10 943 583,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
10 943 583,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
10 943 583,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
10 943 583,0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
12 819 576,0
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-12 819 576,0
|
|
8
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
12 819 576,0
|
|
|
299
|
|
Управление экономики и финансов области
|
12 819 576,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
2 538 646,0
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
10 280 930,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского областного маслихата
от «9» декабря 2025 года № 199
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
|
№
|
Наименование
|
|
1
|
Образование:
|
|
Общеобразовательное обучение;
|
|
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам;
|
|
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования;
|
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования;
|
|
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования;
|
|
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования.
|
|
|
2
|
Здравоохранение:
|
|
Услуги по охране материнства и детства;
|
|
|
Пропаганда здорового образа жизни;
|
|
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения;
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;
|
|
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов;
|
|
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан;
|
|
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы.
Аббревиатура:
«СПИД» - синдром приобретенного имунного дефицита.
|
Приложение 5 к решению
Кызылординского областного маслихата
от «9» декабря 2025 года № 199
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности областного маслихата
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
120
|
Аппарат акима области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности акима области
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение проведения выборов акимов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Проведение выборов 8 акимов поселков и 21 акимов сельских округов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Организация религиозно-просветительской деятельности, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Реабилитация объектов профилактики, %
|
|
|
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Организация религиозно-просветительской деятельности, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Реабилитация объектов профилактики, %
|
10%
|
10%
|
10%
|
||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности ревизионной комиссии области
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
299
|
Управление экономики и финансов области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью.
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по ценным бумагам
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
007
|
Субвенции
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Исполнение общегосударственных расходов
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень исполнения финансовых обязательств государства путем выплаты субвенции в местные бюджеты
|
100,0%
|
100,0%
|
100,0%
|
||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень выплаченных обязательств по ценным бумагам
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
009
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибываших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доля обеспеченности специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибываших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение своевременного исполнения обязательств местного исполнительного органа по бюджетным кредитам
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень выплаченных обязательств по бюджетным кредитам
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств области
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Своевременное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
021
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля реализованных объектов областной собственности
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Удельный вес выставленных на торги объектов областной собственности
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности пунктов воинского призыва (сбора)
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение областных (сборных) пунктов призыва лекарственными средствами, необходимым инвентарём, противопожарным, медицинским и хозяйственным имуществом, автотранспортом, а также средствами связи и охраны, чел
|
1800
|
1800
|
1800
|
||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Проведение военных сборов с военнообязанными территориальных войск и обеспечение материально-технической базы бригады территориальной обороны
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Повышение боевого потенциала территориальных войск, поддержка боевой и мобилизационной готовности, чел
|
102
|
102
|
102
|
||
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
58,5%
|
60,9%
|
63,4%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Проведение мероприятий по борьбе с болезнью Конго-Крымской геморрагической лихорадки
|
133
|
133
|
133
|
||
|
Ледовзрывные работы
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Закупка мешков, предотвращения наводнений, ед.
|
53 806
|
53 806
|
53 806
|
||
|
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций аренда вертолета
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
287
|
Территориальный орган уполномоченнго органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень укрепленности потенциала регионов противодействию ЧС природного и техногенного характера
|
60,0%
|
61,9%
|
75,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Количество необходимого капитального ремонта пожарных депо и спасательных станций
|
10%
|
25%
|
50%
|
||
|
Оснащенность регионов первочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ
|
74,3%
|
81,3%
|
88,5%
|
||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень укрепленности потенциала регионов противодействию чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера
|
60,0%
|
61,9%
|
75,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень оповещения населения регионов при угрозе чрезвычайной ситуаций
|
33,7%
|
47%
|
60,4%
|
||
|
Погашение долгосрочных обязательств по программе финансового лизинга для приобретения специальных пожарных автомобилей
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень правонарушений на 10 тыс. Населения
|
60%
|
57%
|
55%
|
||
|
Уровень снижения насилия в отношении женщин и детей
|
10%
|
9,5%
|
9%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного исполнения возложенных обязательств и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Оснащение, материально-техническое обеспечение органов внутренних дел
|
50,1%
|
57,6%
|
64,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение органов внутренних дел современным и эффективным оборудованием и техническими средствами, что способствует повышению качества работы, безопасности и оперативности в выполнении служебных обязанностей, а также улучшению условий труда сотрудников
|
50,1%
|
57,6%
|
64,6%
|
||
|
774
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Наблюдение и контроль за передвижением лиц, состоящих на учете пробации
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
|
|
261
|
Управление образования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области образования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Специальное образование
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Воспитанников по реализации и развитию общего образования по специальным образовательным учебным программам 100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Информатизация системы образования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
100% информатизация системы образования в областных государственных образовательных учреждениях-297 школ
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациий образования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение учебниками учащихся 3,4,7,8,9 классов и детей, нуждающихся в специальном образовании, государственных учреждений образования
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Подготовка учащихся к участию в олимпиадах, спартакиадах, 100% обеспечение образовательной деятельности.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение консультативного сопровождения 11964 детей с нарушениям речи и умственной отсталостью в обучении
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Подготовка новых педагогических технологий, применяемых в отношении различных групп детей с проблемами в развитии, обучении, общении и поведении, апробация и охват 302 детей
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей данной категории
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение образования детей и подростков, оставшихся без попечения родителей,осуществление профессиональной подготовки. Помощь в развитии личных способностей создании условии для адаптации молодежи к общественному правлению
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Присуждение грантов за высокие показатели
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Определение победителя гранта и 100% охват за высокие показатели работы учреждения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
025
|
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Размещение государственного заказа в 25 колледжах (100%) охват 17093 студентов с целью обеспечения социально-экономических потребностей общества высококвалифицированными рабочими специалистами
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Методическое и финансовое сопровождение системы
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Проведение разъяснений по проведению методической работы среди 18000 (100%) учителей 8 методических центров и областного учебного центра, центра воспитания, спорта и дополнительного образования при 7 районных отделах образования и г. Кызылорда
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Социальная реабилитация
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям или другим законным представителям, в среднем 20 детям социального и психологического возраста для выхода из этой ситуации
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Охват детей дополнительным образованием
|
90,5%
|
90,9%
|
91,3%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Полное сопровождение дополнительного образования 31914 учащихся в образовательных учреждениях
|
90,5%
|
90,9%
|
91,3%
|
||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Подвоз учащихся до ближайшей школы
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Организация бесплатного подвоза и вывоза из ближайшей школы 5631 учащихся в сельской местности
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
084
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Рассмотрена социальная поддержка детей и воспитанников организаций образования, обучающихся по очной форме обучения, в виде льготного проезда в общественном транспорте
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
085
|
Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения
|
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Ежемесячные денежные средства опекунам (попечителям) на содержание 532 ребенка-сирот (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей. Обеспечение в размере 10 МРП на 1 ребенка в месяц
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
100 % обеспечение содержания 44 детей, переданных патронатным воспитателям.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Непрерывная организация деятельности государственных детских садов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
|
98,1%
|
99%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
На сегодняшнии день по области в 668 детских садах воспитываются 53406 детей (полный охват)
|
98,1%
|
99%
|
100%
|
||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, оценка
|
|
|
408,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Грамотность чтения
|
|
|
373,0
|
||
|
Математическая грамотность
|
|
|
434,0
|
||
|
Естественно-научная грамотность
|
|
|
418,0
|
||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях
|
|
|
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение в области 39 частных школ, из них 7 филиалов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82
|
6,77
|
6,72
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения
|
129,0
|
128,2
|
128,2
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82
|
6,77
|
6,72
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности специализированного дома ребенка, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, %
|
26%
|
33%
|
34%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета, %
|
14,73%
|
14,72%
|
14,7%
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни, %
|
26%
|
33%
|
34%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения
|
0,08
|
0,08
|
0,09
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82
|
6,77
|
6,72
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Предоставление бесплатного или льготного проезда гражданам Республики Казахстан за пределы населенного пункта постоянного проживания для получения высокотехнологичных медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Формирование статистических данных в области здравоохранения, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Получение информационно-аналитических услуг в сфере здравоохранения, количество
|
31
|
31
|
31
|
||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82
|
6,77
|
6,72
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10000 сельского населения
|
129,0
|
128,2
|
128,2
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 100 человек
|
6,82
|
6,77
|
6,72
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95%
|
95%
|
95%
|
||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %
|
80%
|
85%
|
90%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности базы специального медицинского снабжения, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,%
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, %
|
5,8%
|
6,0%
|
6,2%
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центров и прочие расходы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82%
|
6,77%
|
6,72%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Оказание медицинской и профилактической помощи военнослужащим призывного состава в рамках выполнения общих воинских обязанностей, осужденным гражданам, находящимся в исправительных учреждениях, обеспечение деятельности Call-центров, ситуационного центра, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82%
|
6,77%
|
6,72%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда
|
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82%
|
6,77%
|
6,72%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доля выпускников по программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков
|
99,0
|
99,0
|
99,0
|
||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующих сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,82%
|
6,77%
|
6,72%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение лизинговых платежей по санитарному транспорту, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов,%
|
70%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, %
|
5%
|
6%
|
6,2%
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения.
|
100%
|
|
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Достижение 100% уровня материально-технической базы и инфраструктуры объектов здравоохранения.
|
100%
|
|
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предоставление специальных социальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №1, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предоставление специальных социальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Функционирование деятельности центра оказания специальных социальных услуг №2, Казалинского центра оказания специальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предоставление специальных социальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Функционирование деятельности реабилитационного центра для инвалидов, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предоставление специальных социальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Функционирование деятельности детского центра оказания специальных социальных услуг, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение размещения социального заказа в направительственных организациях, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение выплат взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования для безработных и категории Д, Е, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение техническими вспомогательными средствами и услугами реабилитации, из числа обратившихся, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение замены и настройки речевых процессоров к кохлеарным имплантам, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень безработицы, %
|
4,8%
|
4,8%
|
4,8%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек
|
22278, в том числе молодежь 15084
|
22278, в том числе молодежь 19261
|
22278, в том числе молодежь 19494
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
38 543,0
|
33 455,0
|
29 039,0
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень безработицы, %
|
4,8%
|
4,8%
|
4,8%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Сопровождение возврата предоставленных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
068
|
Программа занятости
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень безработицы, %
|
4,8%
|
4,8%
|
4,8%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, тыс.человек
|
22278, в том числе молодежь 15084
|
22278, в том числе молодежь 19261
|
22278, в том числе молодежь 19494
|
||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень безработицы, %
|
4,8%
|
4,8%
|
4,8%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение условий для трудоустройства лиц с инвалидностью, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности (по области)
|
5%
|
4,8%
|
4,7%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение социальной помощи отдельным категориям граждан, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Снижение износа электрических сетей
|
58%
|
56%
|
54%
|
||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, %
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Снижение износа сетей теплоснабжения
|
37%
|
34%
|
32%
|
||
|
Снижение износа электрических сетей
|
58%
|
56%
|
54%
|
||
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Снижение износа сетей теплоснабжения %
|
37%
|
34%
|
32%
|
||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилища, арендуемые в частном жилищном фонде
|
73 944,0
|
77 641,0
|
81 523,0
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспеченность жильем по отдельным категориям граждан, семья
|
530
|
530
|
530
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Снижение износа электрических сетей
|
58%
|
56%
|
54%
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Оказание услуг по содержанию и реконструкции систем наружного освещения и озеленению и благоустройству города Кызылорда
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение надежной, высокоэффективной и бесперебойной работы системы наружного освещения в городе Кызылорда и снижение уровня загрязняющих веществ в воздухе на 15-20%
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
Село
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Обеспеченность населения газоснабжением
|
85%
|
85%
|
85,3%
|
||
|
Обеспеченность жителей города качественными и современными местами отдыха
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
752
|
Управление общественного развития области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и реализация государственной политики на местном уровне в области общественного развития
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений,%
|
73,1
|
73,5
|
73,7
|
||
|
006
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Уровень удовлетворенности населения мерами государственной молодежной и семейной политики, %
|
49,9
|
50,0
|
50,0
|
||
|
009
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и размещение государственного информационного запроса через республиканские, местные телеканалы и печатные СМИ, а также интернет-ресурсы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение населения освещением государственной политики в средставх массовой информации, %'
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
93
|
93,5
|
94
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и развитие государственного языка и других языков народа Казахстана, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение сурдопереводом новостных телепередач на местных телеканалах, минут
|
12 270
|
12 270
|
12 270
|
||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах культуры, информации, молодежной и семейной политики, межконфессионального согласия, межэтнических отношений,%
|
73,1
|
73,5
|
73,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и развитие деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Осуществление предоставления услуг в культурной сфере, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и поддержка культурных организаций, предоставляющих культурно-досуговые работы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и сохранение культурного наследия,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение количества посетителей музеев на 1000 человек, %
|
152,0
|
152,1
|
152,2
|
||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и подержка театра и музыкального творчества ,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Посещаемость концертов на 1000 человек, %
|
65,0
|
65,6
|
66,3
|
||
|
Посещаемость театров на 1000 человек, %
|
98,4
|
98,6
|
98,8
|
||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение функционирования библиотек, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение количества посетителей библиотеки на 1000 человек , %
|
300,1
|
300,2
|
300,3
|
||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли оцифрованных документов в государственных архивах, %
|
40
|
40
|
40
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение деятельности архивных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение творческого развития и доступности исторических и культурных ценностей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение обновления книжного фонда библиотечной сети области, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
768
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения'
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и проведение спортивных соревнований на областном уровне, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения'
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и подготовка членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и поддержка развития физической культуры и спорта для детей и юношества, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и подготовка выпускников-спортсменов в специализированных школах-интернатах колледжей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек
|
2,8
|
3
|
3,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и развитие туризма и туристической деятельности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек
|
2,8
|
3
|
3,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение и развитие туризма и туристической деятельности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Создание условий для проведения учебно-тренировочных процессов по спортивным занятиям
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доля детей, обеспеченных возможностью заниматься спортом круглогодично
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
||||
|
|
Целевой индикатор:
|
||||
|
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов, количество проектов
|
1
|
|||
|
|
Конечный результат:
|
|
|||
|
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов, количество проектов
|
1
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных управлению для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды, то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы аппарата управления. Кроме того, в настоящее время в КГУ «Арна» Управления приобретено 227 водохозяйственных объектов на балансе 1 263,23 км. Из них приняты 4 водохранилища (Кольтоган, Кыраш, Манап, Кумсай) протяженностью 8,77 км, 194 канала протяженностью 1151,87 км, 92,59 км, 12 водосбросов и 14 защитных дамб 7,78 км. При этом из-за низкого технического состояния около 80% водохозяйственных объектов, находящихся на балансе учреждения, требуют осуществления реставрационных или ежегодных текущих ремонтов.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Улучшение экологической обстановки на территории области позволит оказать положительное влияние на окружающую среду, окажет большую помощь населению в заготовке кормов.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Полное и эффективное освоение в течение года бюджетных средств, выделенных для реализации государственной политики на местном уровне в области охраны окружающей среды, то есть своевременное и полное перечисление заработной платы работников учреждения, налоговых и неналоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством, возмещение затрат за служебные командировки, проведение расходов на материально-техническое и программное обеспечение управления в целях обеспечения бесперебойной работы государственного учреждения. При этом механическая посадка составляет 6,3 га, лесопосадка - 3,2 га, проведение новых пожарных полос - 498 га, уход за пожарными полосами - 6005 га, организация временных питомников - 102 га.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Будут достигнуты положительные результаты в увеличении лесистости территории области, озеленении населенных пунктов, создании и расширении зеленых зон, развитии плантационного выращивания древесных пород, рациональном использовании лесных ресурсов.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
006
|
Охрана животного мира
|
94 394,0
|
95 800,0
|
97 104,0
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предупреждение и пресечение правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, усиление мер по борьбе с незаконной охотой, незаконным рыболовством, предупреждение, пресечение и охрана животного мира на территории области
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Профилактика правонарушений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
В рамках программы «Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2021-2030 годы по Кызылординской области» в 2026 году планируется выполнить индикативные показатели по выращиванию 1426 тонны рыбы. В целях выполнения данных показателей будет проведено стимулирование (через субсидирование) рыбоводных хозяйств и развитие рыбного хозяйства. Предполагается, что эти средства пойдут на частичное удешевление затрат на закуп 60,0 тонн пород карпа и их гибридов, реализуемых через торговые сети хозяйств, занимающихся товарным рыбоводством в регионе.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
В рамках программы «Развитие рыбного хозяйства Республики Казахстан на 2021-2030 годы по Кызылординской области» к 2030 году будет способствовать выполнению индикативных показателей выращивания 16 000 тонны рыбы. В регионе будут расти объемы рыбохозяйственной продукции, увеличиваться объемы экспорта рыбной продукции, создаваться дополнительные рабочие места.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
50 (перевозка)
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Согласно плана образцы крови, взятые у 1 713,9 тысяч животных (601,5 тысяч крупного рогатого скота, 1 061,0 тысяч овец, 49,6 тысяч верблюдов, 0,1 тысячи свиней, 1,7 тысячи собак), будут доставлены на перерабатывающее предприятие, с которым заключен меморандум по результатам диагностических исследований в ветеринарных лабораториях
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
250 (хозяева)
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Конечный результат:Компенсация владельцам больных животных, выявленных в ветеринарных лабораториях по результатам диагностических анализов образцов крови, взятых у 601,5 тыс. голов скота и 1061,0 тыс. голов крупного рогатого скота.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
6 видов заболеваний
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
В целях предотвращения энзоотических заболеваний животных сельскохозяйственным животным будет введено 836,9 тысяч доз профилактической вакцинации
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
6 мероприятий
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Будет идентифицировано и внесено в базу данных 367,6 тысяч сельскохозяйственных животных.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Вакцинация от 12 различных заболеваний, транспортировка образцов крови для диагностического анализа на 2 различных заболевания.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Для предотвращения 12 особо опасных заболеваний животным заранее вводят 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, а также собирают и транспортируют 1 742,4 тысячи образцов крови для диагностических исследований.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Приобретение 73 скотомогильников
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
В сельских округах будут созданы стандартные по размеру кладбища для захоронения скота, предназначенные для утилизации туш животных и биологических отходов.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
7 перевозок
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Для поддержания эпизоотической стабильности в регионе будет доставлено 6 235,7 тысяч доз ветеринарных препаратов, выделенных из республиканского бюджета.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
6 препаратов
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Будет закуплено 836,9 тысяч доз ветеринарных препаратов для профилактики 6 различных эндемических заболеваний животных.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
55 982,0
|
58 781,0
|
61 724,0
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
2 государственные закупки
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Для идентификации сельскохозяйственных животных будет закуплено 459,1 тысячи ушных бирок.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
— идентификация 1845 голов собак, 638 — идентификация 638 голов кошек.
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Приобретение 27 автомобилей
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Приобретение специальных автомашин
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Субсидирование высокорепродуктивных сортов семенного материала, тонна
|
1237,7
|
1 230,0
|
1 322,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Повышение доли элитных сортов семян, %
|
5,3
|
7,3
|
9,7
|
||
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Субсидирование пестицидов, литр
|
82,6
|
69,5
|
90,1
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Проведение химической обработки посевных площадей,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Субсидирование приоритетных культур, тонна
|
4,3
|
4,8
|
5,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Диверсификация сельхоз культур
|
5,3
|
5,5
|
5,8
|
||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Субсидирование поливной воды, кубометр
|
2 985,9
|
2 966,3
|
3 037,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Повышение продукции, млрд. тенге
|
234,8
|
251,7
|
264,0
|
||
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обезвреживание тары пестицидов, штук
|
1 890,0
|
1 890,0
|
1 890,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Полное обеспечение мероприятий по обезвреживанию тары,%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Проведение химической обработки против вредных организмов, га
|
55,3
|
55,3
|
55,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение проведения химической обработки против вредных организмов, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Увеличение посевных площадей, применяющих водосберегающие технологии
|
24 900,0
|
28 660,0
|
33 497,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение посевных площадей, пользующих водосберегающие технологии, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
обеспечение документами сельхозтехники, штук
|
2 714,0
|
2 714,0
|
2 714,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
обеспечение документами сельхозтехники, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Количество субсидируемых проектов, единица
|
20
|
30
|
30
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
обеспечение потребности субсидирования, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
инвентаризация поливных угодий, количество проектов
|
1
|
1
|
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
обеспечение инвентаризации поливных угодий, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Микрокредитование сельского населения, единиц
|
305,0
|
|
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение микрокредитования, %
|
100,0
|
|
|
||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, количество проектов
|
3
|
|
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение микрокредитования проектов, %
|
100,0
|
|
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м
|
950
|
729,4
|
738,7
|
||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение материально-технической базы бригады территориальной обороны
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Укрепление материальной-технической базы
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения
|
44%
|
46%
|
48%
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью
|
5,8
|
6,0
|
6,2
|
||
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м
|
950
|
729,4
|
738,7
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|||||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м
|
950
|
729,4
|
738,7
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
город (область)
|
95,3%
|
96,4%
|
97,3%
|
||
|
село (область)
|
70,1%
|
71,4%
|
72,6%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего числа населения
|
44%
|
46%
|
48%
|
||
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс.кв.м
|
720,1
|
729,4
|
738,7
|
||
|
Количество модернизированных объектов культуры, в том числе в отдаленных районах, количество
|
2
|
|
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетварительном состоянии
|
96,0
|
96,5
|
97,5
|
||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
96,0
|
96,5
|
97,5
|
||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
96,0
|
96,5
|
97,5
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям, направлениям
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли внутренных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
96,0
|
96,5
|
97,5
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
96,0
|
96,5
|
97,5
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
|
|
|
|
||
|
Город
|
95,3
|
96,4
|
97,3
|
||
|
Село
|
70,1
|
71,4
|
72,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
93,5
|
95,0
|
96,0
|
||
|
265
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
011
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Проведение мероприятий по развитию предпринимательства, количество
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение проведения запланированных мероприятий,%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Количество проектов субсидирования процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства, единиц
|
40,0
|
50,0
|
60,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение государственной поддержкой субъектов предпринимательства
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства, количество проектов
|
95
|
100
|
105
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение частичного гарантирования кредитов субъектов предпринимательства, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства, количество грантов
|
15
|
15
|
16
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Обеспечение предоставления государственных грантов субъектам предпринимательства, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Реализация государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
008
|
Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
||
|
Цифровизация региона, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и поддержка инновационной экосистемы
|
100%
|
100%
|
100%
|
||
|
Конечный результат:
|
|
|
|
||
|
Расходы на содержание аппарата в целях качественного и своевременного выполнения возложенных обязанностей и функций
|
100%
|
100%
|
100%
Аббревиатура:
«АБП» - администратор бюджетных программ;
«БП» - бюджетная программа;
«ЧС» - чрезвычайная ситуация;
«МРП» - месячный расчетный показатель;
«СПИД» - синдром приобретенного имунного дефицита;
«ВИЧ» - вирус иммунодефицита человека;
«СМИ» - средства массовой информации;
«КГУ» - коммунальное государственное учреждение.
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.