О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»
Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 282 795,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 275,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 275 520,3 тысяч тенге;
2) затраты – 285 803,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 008,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 008,1 тысячи тенге;»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 449,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 35 699,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;
2) затраты – 49 801,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге»;
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 064,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 383,6 тысяч тенге;
2) затраты – 45 985,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге»;
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 471,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 210,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 313,9 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 192 943,0 тысячи тенге;
2) затраты – 212 400,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге»;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 631,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 097,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 97 968,6 тысяч тенге;
2) затраты – 224 506,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.»;
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 185,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 043,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 196,8 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 969,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.»;
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Люблинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 247,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 401,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 16 846,4 тысяч тенге;
2) затраты – 39 759,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 512,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 512,5 тысячи тенге:
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 461,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 662,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 920,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге.»;
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 956,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 768,5 тысяч тенге;
2) затраты – 99 682,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге»;
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 600,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 41 047,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 46 552,7 тысяч тенге;
2) затраты – 98 791,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 11 190,6 тысяч тенге»;
Приложения 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 15 декабря 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата
С. Кажиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 4
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
282 795,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7275,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3846,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
5,6
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
46,6
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1975,3
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1819,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1924,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1924,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
275520,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
275520,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
275520,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
285803,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26408,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26408,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26408,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26408,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8207,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8207,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8207,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1650,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6557,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
251187,2
|
|||
|
9
|
Прочие
|
251187,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
251187,2
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
251187,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3008,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3008,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
3008,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 7
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
36449,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
35699,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5646,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5646,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
30041,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
62,1
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14,1
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4171,7
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
25793,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12,1
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12,1
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
749,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
749,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
749,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
49801,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46792,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46792,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46792,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46792,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3009,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3009,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3009,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1934,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1075,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13352,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13352,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
13352,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13352,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
13352,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13352,3
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 10
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
38064,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13681,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11701,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
62,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
84,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2555,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24383,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24383,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24383,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45985,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34214,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34214,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34214,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34214,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11771,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11771,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11771,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7759,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4011,7
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7921,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7921,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
7921,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 13
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
206471,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13210,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2079,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2079,3
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9179,2
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
48,3
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
253,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2334,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6543,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1951,5
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1951,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
5,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
5,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
313,9
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
313,9
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
313,9
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
192943,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
192943,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
192943,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
212400,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29662,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29662,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29662,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29662,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11514,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11514,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11514,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
923,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
2625,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7964,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1299,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1299,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1299,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1299,3
|
|||
|
13
|
Прочие
|
169924,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
169924,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
169924,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
169924,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5928,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5928,8
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5928,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 16
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
198631,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
93171,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
51458,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
289,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2069,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
22000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1713,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1713,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
395,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7097,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1388,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1388,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5709,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5442,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
267,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
97968,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97968,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97968,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
224506,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
89356,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89356,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89356,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89356,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
125339,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
125339,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125339,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30132,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
12375,2
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
189,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
82643,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9596,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9596,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9596,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9596,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
214,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-25875,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25875,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
25875,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
Приложение 6
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 22
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Люблинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
32247,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15401,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8851,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
69,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4470,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
16846,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16846,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16846,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
39759,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31737,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31737,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31737,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31737,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8022,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8022,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8022,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6135,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1886,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7512,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7512,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
7512,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7512,5
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 19
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
46185,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15043,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6281,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6281,3
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8425,2
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,4
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
489,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6355,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1520,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
336,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
336,7
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
196,8
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
196,8
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
196,8
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30945,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30945,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30945,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
51969,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36707,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36707,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15261,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15261,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15261,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10265,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4996,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5784,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5784,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5784,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 28
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
68956,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
55150,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
28000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
25150,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
330,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
280,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
15540,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
38,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
38,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
38,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
13768,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13768,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13768,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
99682,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50457,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50457,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50457,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50457,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47105,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47105,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47105,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13999,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
846,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
32259,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2120,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2120,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2120,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2120,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30726,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30726,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
30726,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 25
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
32461,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3662,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1549,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1549,3
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2106,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2008,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
22,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
22,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28777,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28777,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28777,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
32920,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30358,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30358,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30358,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30358,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1859,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1859,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1859,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1424,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
435,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
700,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-459,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
459,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
459,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
459,1
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 15 декабря 2025 года
№ 273
Приложение 34
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
87600,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
41047,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
22406,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22406,9
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18172,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
161,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
596,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8115,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
469,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
469,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46552,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46552,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46552,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
98791,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41043,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41043,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41043,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41043,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27538,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27538,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27538,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16101,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
648,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10788,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1200,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
29009,6
|
|||
|
9
|
Прочие
|
29009,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29009,6
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
29009,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11190,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11190,6
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
11190,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.