О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 122 «О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы»
Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата «О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 122 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Амангельдинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 188 668,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 52 741,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 530,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 200,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 135 197,5 тысяч тенге;
2) затраты - 201 476,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 808,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 12 808,1 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Амантогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 63 710,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 13 159,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 50 551,1 тысяч тенге;
2) затраты - 66 163,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 453,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 453,5 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Аксай на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 172 464,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 454,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 168 010,7 тысяч тенге;
2) затраты – 176 024,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 559,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 559,5 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Байгабылского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 055,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 366,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 48,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 640,1 тысяч тенге;
2) затраты – 40 314,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 259,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 259,7 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 523,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 602,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 43,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 878,8 тысяч тенге;
2) затраты – 38 311,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 788,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 788,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Кумкешуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 27 112,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 1 591,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 521,0 тысяч тенге;
2) затраты - 27 775,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 663,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 663,4 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Тастинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 210 781,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 602,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 284,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 197 895,9 тысяч тенге;
2) затраты – 211 640,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 858,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 858,2 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Урпекского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 37 354,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 091,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 29 263,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 726,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372,0 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Уштогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 567,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 459,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 124,1 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 983,2 тысяч тенге;
2) затраты – 31 124,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 557,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,9 тысяч тенге.».
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25 и 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Амангельдинского районного маслихата
Н. Альмагамбетов
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного
учреждения «Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата Амангельдинского района»
_______________________________ М.С. Сакетов
«10» декабря 2025 год
Приложение 1
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Амангельдинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
188 668,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
52 741,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
39 200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
39 200,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
13 461,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
900,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
410,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 191,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
960,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
530,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
530,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
530,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
200,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
200,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
200,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
135 197,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
135 197,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
135 197,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
201 476,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
78 790,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 790,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 790,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 790,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
82 185,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
82 185,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 185,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 523,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48 962,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 12 808,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 808,1
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 4
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Амантогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
63 710,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 159,1
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 328,1
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 328,1
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 831,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
134,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
9,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 816,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 871,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
50 551,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 551,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 551,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
66 163,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27 957,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 957,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 957,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 957,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 475,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 475,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 475,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 165,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 310,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 731,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 731,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 731,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 731,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 453,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 453,5
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 7
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет села Аксай Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
172 464,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 454,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
80,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
80,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 264,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
37,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
629,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 5980
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
110,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
110,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
168 010,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
168 010,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
168 010,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
176 024,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
24 072,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 072,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 072,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 072,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 100,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 100,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
148 851,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
148 851,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148 851,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
147 851,7
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 559,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 559,5
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 10
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Байгабылского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
39 055,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 366,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
964,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
964,2
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 402,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
87,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
7,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
458,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
850,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
48,8
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
48,8
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
48,8
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
36 640,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 640,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 640,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
40 314,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26 635,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 635,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 635,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 635,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 290,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 290,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 290,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 290,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 389,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 389,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 389,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 259,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 259,7
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 16
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Карасуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
36 523,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 602,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
510,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
510,3
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 091,7
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
182,2
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 020,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 887,1
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
43,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
43,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
43,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31 878,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 878,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 878,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
38 311,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 389,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 389,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 389,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 389,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 208,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 208,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 208,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 315,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
892,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 714,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 714,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 714,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 714,3
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 788,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 788,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 19
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Кумкешуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
27 112,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 591,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
193,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
193,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 383,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
563,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
815,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 521,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 521,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 521,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
27 775,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26 616,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 616,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 616,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 616,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
901,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
901,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
901,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
701,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
257,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
257,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
257,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
257,9
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-663,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
663,4
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 22
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Тастинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
210 781,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 602,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 150,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 150,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 490,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
66,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 924,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
962,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
962,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
284,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
284,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
284,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
197 895,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
197 895,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
197 895,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
211 640,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 094,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 094,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 094,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 094,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 591,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 591,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 591,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 336,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
255,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
172 952,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
172 952,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172 952,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
855,8
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
172 096,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
2,4
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-858,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
858,2
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 25
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Урпекского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
37 354,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 091,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 302,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 302,9
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 789,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
135,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
108,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 946,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 600,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
29 263,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 263,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 263,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
42 726,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 504,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 504,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 504,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 504,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 250,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 250,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 250,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 250,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3 472,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3 472,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 472,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов
|
3 472,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 372,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 372,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «10» декабря 2025 года
№ 184
Приложение 28
к решению маслихата
от «30» декабря 2024 года
№ 122
Бюджет Уштогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
30 567,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 459,7
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
587,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
587,5
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 803,4
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
31,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 169,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 603,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
124,1
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
124,1
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
124,1
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
26 983,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 983,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 983,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
31 124,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 402,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 402,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 402,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 402,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 722,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 722,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 722,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1058,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
330,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
334,0
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-557,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
557,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.