О внесении изменений в решение Бородулихинского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 28-12-VIII «О бюджете Новодворовского сельского округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы»
Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата «О бюджете Новодворовского сельского округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 28-12-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Новодворовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81128,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21579 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 59549,6 тысяч тенге;
2) затраты – 84702,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3573,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3573,6 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 3573,6 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете Новодворовского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1408,6 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предусмотреть в бюджете Новодворовского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 25379 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
С. Урашева
Приложение к решению
Бородулихинского районного маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 40-9-VIII
Бюджет Новодворовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование доходов
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
81128,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21579
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4728
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4728
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
16776
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
30
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4509
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
12090
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
59549,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59549,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59549,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84702,2
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33977
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33977
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33977
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32935
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
392
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
|
650
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27160
|
|
3
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27160
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27160
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4091
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1003
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22066
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20148,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20148,6
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20148,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3404
|
|||
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации
|
3404
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3404
|
||
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3404
|
||
|
15
|
Трансферты
|
12,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
12,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3573,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3573,6
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3573,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3573,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3573,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.