О внесении изменений в решение Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года № 39-119 «О бюджетах сельских округов Ескельдинского района на 2025-2027 годы»
Ескельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ескельдинского районного маслихата «О бюджетах сельских округов Ескельдинского района на 2025-2027 годы» 6 января 2025 года № 39-119 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Алдабергеновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 140 145 тысяча тенге:
налоговые поступления 44 816 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 95 329 тысяч тенге;
2) затраты 144 133 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 988 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 988 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3988 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Акынсаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 81 346 тысяч тенге:
налоговые поступления 14 473 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 66 873 тысячи тенге;
2) затраты 82 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 462 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 462 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 462 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Бактыбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 137 061 тысяч тенге:
налоговые поступления 100 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 36 421 тысяч тенге;
2) затраты 156 080 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 19 019 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 19 019 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 19 019 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 832 487 тысячи тенге:
налоговые поступления 328 919 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 449 568 тысяч тенге;
2) затраты 863 291 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 30 804 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 30 804 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 30 804 тысяча тенге.
5. Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 62 198 тысяч тенге:
налоговые поступления 20 595 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 41 603 тысячи тенге;
2) затраты 62 832 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 634 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 634 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 634 тысячи тенге.
6. Утвердить бюджет Туленгутского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 52 013 тысяч тенге:
налоговые поступления 21 616 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 30 397 тысяч тенге;
2) затраты 54 565 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 552 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 552 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 552 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет Сырымбетского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 67 729 тысяч тенге:
налоговые поступления 17 342 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 50 387 тысяч тенге;
2) затраты 68 525 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 796 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 796 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 796 тысячи тенге.
8. Утвердить бюджет Кайнарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 58 894 тысяч тенге:
налоговые поступления 12 220 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 46 674 тысяча тенге;
2) затраты 60 224 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 330 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 330 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 330 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Конырского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 58 664 тысячи тенге:
налоговые поступления 14 057 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 44 607 тысяч тенге;
2) затраты 60 164 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 500 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 500 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Кокжазыкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 68 979 тысяч тенге:
налоговые поступления 29 384 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 39 595 тысячи тенге;
2) затраты 73 122 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 143 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 143 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 143 тысячи тенге.
11. Утвердить бюджет Жалгызагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 64 145 тысяч тенге:
налоговые поступления 9 613 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 54 532 тысяч тенге;
2) затраты 64 306 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 161 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 161 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 161 тысяча тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Сатанов К.
Приложение 1 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 1 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года № 39-119
Бюджет Алдабергеновского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
140 145
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
44 816
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
15 930
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 930
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
28 771
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
619
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
72
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 796
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 284
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
115
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
115
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
95 329
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95 329
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95 329
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
144 133
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 781
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 781
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 781
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 245
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 536
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
60 596
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60 596
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 596
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
35 967
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 126
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 503
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 444
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 444
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 444
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 444
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3 312
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3 312
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 312
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 310
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 988
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 988
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 988
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 988
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 988
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 2 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 4 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Акынсаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
81 346
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 473
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 120
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 120
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 669
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
171
|
|||
|
Земельный налог
|
118
|
||||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 787
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 593
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
684
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
684
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
66 873
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 873
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 873
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
82 808
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 818
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 818
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 818
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 318
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 500
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
24 572
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 572
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 572
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
19 415
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 121
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 036
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 915
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 915
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 915
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 915
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3 503
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3 503
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 503
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3 500
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 462
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 462
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 462
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 462
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 462
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 3 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 7 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Бактыбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
137 061
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
100 640
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
41 620
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 620
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
58 714
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
796
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
616
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
42 518
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
14 784
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
306
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
36 421
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 421
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 421
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
156 080
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
68 710
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 710
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 710
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 617
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 093
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
51 340
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 340
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 340
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
31 987
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 008
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 345
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
24 541
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
24 541
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 541
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
24 541
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
11 489
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
11 489
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 489
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 139
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10 350
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 19 019
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19 019
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 019
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
19 019
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 019
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 4 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 10 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
832 487
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
382 919
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
225 617
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
225 617
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
155 535
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
2 337
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 211
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
134 299
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
16 688
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 767
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
1 215
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
552
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
449 568
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
449 568
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
449 568
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
863 291
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
109 348
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
109 348
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 348
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 702
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 646
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
604 744
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
604 744
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
604 744
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
90 287
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 960
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
503 497
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
70 806
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
70 806
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 806
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
33 335
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог и улиц населенных пунктов районного значения
|
37 471
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
78 393
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
78 393
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 393
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
78 392
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 30 804
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 804
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 804
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
30 804
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
30 804
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 5 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 13 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Каратальского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
62 198
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
20 595
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 068
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 068
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14 188
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
425
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
39
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 025
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 699
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
339
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
339
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
41 603
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 603
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 603
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
62 832
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 381
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 381
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 381
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 381
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
13 540
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 540
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
801
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 449
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 290
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 108
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 108
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 108
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 108
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 803
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 803
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 803
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 800
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-634
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
634
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
634
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
634
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
634
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 6 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 16 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Туленгутского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
52 013
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
21 616
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 978
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 978
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
16 207
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
415
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
321
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 356
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 115
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
431
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
431
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
30 397
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 397
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 397
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
54 565
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 721
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 721
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 721
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 721
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
12 270
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 270
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 270
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 642
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 552
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 076
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 571
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 571
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 571
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 571
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 2 552
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 552
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 552
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 552
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 552
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 7 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 19 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Сырымбетского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
67 729
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
17 342
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 146
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 146
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9 660
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
316
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
270
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 529
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 545
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
536
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
536
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
50 387
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 387
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 387
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
68 525
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43 657
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 657
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 657
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 657
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
22 739
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 739
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 739
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 988
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
740
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 011
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
925
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
925
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
925
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
925
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 204
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 204
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 204
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 200
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-796
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
796
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
796
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
796
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
796
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 8 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 22 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Кайнарлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 894
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 220
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 875
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 875
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9 292
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
298
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
112
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 184
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 698
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
53
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
53
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
46 674
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 674
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 674
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
60 224
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 885
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 885
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 885
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 885
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
17 094
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 094
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 094
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 389
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 670
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 815
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 815
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 815
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 815
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
430
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
430
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
430
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
430
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 330
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 330
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 330
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 330
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 330
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 9 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 25 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Конырского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 664
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 057
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 628
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 628
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9 381
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
108
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
125
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 938
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 210
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
48
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
48
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
44 607
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 607
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 607
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
60 164
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43 305
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 305
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 305
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 305
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
11 148
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 148
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 148
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 733
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
740
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 675
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 706
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 706
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 706
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 706
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 005
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 005
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 005
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 000
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 500
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 500
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 500
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 500
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 500
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 10 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 28 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Кокжазыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
68 979
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 384
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 910
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 910
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
16 666
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
374
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
26
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 939
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 327
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
808
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
808
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
39 595
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 595
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 595
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
73 122
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 324
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 324
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 324
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 459
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
865
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
10 310
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 310
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 310
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 135
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
725
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 450
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
985
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
985
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
985
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
985
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
7 503
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
7 503
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 503
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 500
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 143
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 143
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 143
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 143
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 143
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Приложение 11 к решению Ескельдинского районного маслихата от 1 декабря 2025 года № 54-159
Приложение 31 к решению Ескельдинского районного маслихата от 6 января 2025 года №39-119
Бюджет Жалгизагашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
64 145
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 613
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 495
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 495
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 544
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
325
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 540
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1678
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
574
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
574
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
54 532
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 532
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 532
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
64 306
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 026
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 026
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 026
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 026
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
24 268
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 268
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 268
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
18 010
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
725
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 533
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 011
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 011
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 011
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 011
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-161
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
161
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
161
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
161
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
161
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.