О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 145 «О бюджетах сел и сельских округов города Аркалыка на 2025-2027 годы»
Аркалыкский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел и сельских округов города Аркалыка на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 145 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Ангарское города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 61818,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3882,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 57936,9 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21172,0 тысяч тенге;
2) затраты – 62886,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1067,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1067,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1067,9 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Восточное города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 72640,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6960,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 65680,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26780,0 тысяч тенге;
2) затраты – 75529,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2889,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2889,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2889,7 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Екидин города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 28014,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 834,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 56,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27123,4 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26304,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28126,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -112,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 112,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 112,5 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Жалгызтал города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27001,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4960,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22041,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21441,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29506,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2505,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2505,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2505,3 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Әбдіғаппар хан города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29317,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1822,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 60,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27435,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 27435,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29424,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -106,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 106,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 106,6 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Коктау города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 24698,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1372,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23326,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 20757,0 тысяч тенге;
2) затраты – 24760,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 62,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 62,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 62,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Уштобе города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 28575,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3577,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 55,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24942,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 23342,0 тысяч тенге;
2) затраты – 29793,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1218,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1218,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1218,5 тысяч тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Фурманово города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39967,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7390,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32577,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 29077,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42980,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3013,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3013,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3013,8 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Целинный города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 26835,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5153,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 21682,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 21082,0 тысяч тенге;
2) затраты – 28048,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1213,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1213,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1213,5 тысяч тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Ашутастинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37552,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8645,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 28907,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 26907,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42192,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4640,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4640,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4640,8 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Каиндинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 26287,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1495,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24792,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 23892,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27428,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1141,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1141,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1141,8 тысяч тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Молодежного сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35, 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35001,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9251,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25750,8 тысяч тенге, из них объем субвенций – 20682,0 тысяч тенге;
2) затраты – 36608,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1606,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1606,4 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1606,4 тысяч тенге.»;
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Родинского сельского округа города Аркалыка на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 192772,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21055,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 171717,0 тысяч тенге, из них объем субвенций – 33691,0 тысяч тенге;
2) затраты – 202792,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10020,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10020,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10020,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аркалыкского городского маслихата
Г. Елтебаева
Приложение 1
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 1
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Ангарское города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
61 818,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 882,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
130,7
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
130,7
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 751,3
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
41,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 223,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 487,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 936,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 936,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 936,9
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62 886,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23 589,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23 589,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 589,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 813,2
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
776,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 715,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 715,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 715,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 147,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 480,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
88,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 417,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 417,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 417,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 417,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
35 164,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
35 164,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 164,9
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
35 164,9
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 067,9
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 067,9
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 067,9
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 067,9
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 067,9
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 067,9
|
Приложение 2
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 4
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Восточное города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
72 640,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 960,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
498,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
498,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 458,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
125,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 730,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 603,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 680,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 680,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 680,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
75 529,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25 834,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25 834,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 834,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 538,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 296,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 203,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 203,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 203,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 651,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 552,6
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 492,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 492,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 492,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 492,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
36 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
36 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 000,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
36 000,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета
|
0,1
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 889,7
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 889,7
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 889,7
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 889,7
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 889,7
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 889,7
|
Приложение 3
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 7
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Екидин города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
28 014,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
834,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
49,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
49,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
602,9
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
25,8
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
515,7
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
61,1
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
182,1
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
182,1
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
56,6
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
56,6
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
56,6
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 123,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 123,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 123,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28 126,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 134,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 134,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 134,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 021,8
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
112,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 670,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 670,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 670,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 510,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
160,2
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
322,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
322,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
322,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-112,5
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
112,5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
112,5
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
112,5
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
112,5
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
112,5
|
Приложение 4
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 10
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Жалгызтал города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
27 001,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 960,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
69,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
69,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 356,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
35,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
687,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 606,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 535,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 535,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
22 041,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22 041,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22 041,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29 506,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 207,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 207,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 207,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 037,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
170,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 099,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 099,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 099,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 357,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 742,2
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 200,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 200,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета
|
0,1
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 505,3
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 505,3
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 505,3
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 505,3
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 505,3
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 505,3
|
Приложение 5
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 13
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Әбдіғаппар хан города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
29 317,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 822,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
316,8
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
316,8
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 261,2
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
49,5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 092,9
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
118,8
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
244,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
244,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
60,7
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
60,7
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
60,7
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 435,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 435,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 435,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29 424,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 599,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 599,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 599,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 429,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
170,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 601,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 601,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 601,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 551,6
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
223,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
223,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
223,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
223,3
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-106,6
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
106,6
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
106,6
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
106,6
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
106,6
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
106,6
|
Приложение 6
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 16
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Коктау города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
24 698,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 372,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
55,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 222,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
27,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 026,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
169,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
95,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
95,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23 326,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 326,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 326,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
24 760,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
21 587,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21 587,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 587,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 587,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 173,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 173,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 173,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
573,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
100,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-62,0
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
62,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
62,0
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
62,0
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
62,0
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
62,0
|
Приложение 7
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 19
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Уштобе города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
28 575,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 577,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
635,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
635,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 893,6
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
42,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
704,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 147,6
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
49,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
49,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
55,5
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
55,5
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
55,5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24 942,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 942,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 942,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29 793,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23 952,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23 952,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 952,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 308,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
643,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 441,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 441,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 441,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 873,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 568,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 400,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 400,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 400,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 400,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 218,5
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 218,5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 218,5
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 218,5
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 218,5
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 218,5
|
Приложение 8
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 22
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Фурманово города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
39 967,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 390,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
369,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
369,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 987,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
160,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
130,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 534,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 163,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
34,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 577,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 577,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 577,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42 980,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 789,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 789,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 789,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 339,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
450,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 591,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 591,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 591,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 578,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 700,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 313,8
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 600,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 600,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 600,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 600,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 013,8
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 013,8
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 013,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 013,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 013,8
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 013,8
|
Приложение 9
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 25
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет села Целинный города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
26 835,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 153,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
86,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
86,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 081,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
57,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
661,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 358,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
986,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
986,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
21 682,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 682,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 682,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28 048,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22 921,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 921,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 921,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 751,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
170,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 027,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 027,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 027,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
411,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 616,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 100,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 100,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 100,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 213,5
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 213,5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 213,5
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 213,5
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 213,5
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 213,5
|
Приложение 10
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 28
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет Ашутастинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
37 552,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 645,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 079,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 079,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 758,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
445,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 681,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 454,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 808,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 808,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 907,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 907,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 907,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42 192,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 727,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 727,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 727,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 907,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
820,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 965,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 965,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 965,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 200,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 765,7
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 500,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета
|
0,1
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 640,8
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 640,8
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 640,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 640,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 640,8
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 640,8
|
Приложение 11
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 31
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет Каиндинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
26 287,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 495,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
86,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
86,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 403,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
38,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
911,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
454,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24 792,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 792,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 792,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27 428,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 367,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 367,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 367,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 367,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 161,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 161,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 161,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 020,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 141,8
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 141,8
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 141,8
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 141,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 141,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 141,8
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 141,8
|
Приложение 12
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 34
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет Молодежного сельского округа города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
35 001,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 251,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 308,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 308,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 037,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
53,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
206,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 084,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 694,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 906,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 906,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 750,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 750,8
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 750,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36 608,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 188,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 188,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 188,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 188,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 037,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 037,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 037,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 836,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 786,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 415,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 383,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 383,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 383,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 383,0
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 606,4
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 606,4
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 606,4
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 606,4
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 606,4
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 606,4
|
Приложение 13
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 192
Приложение 37
к решению Аркалыкского
городского маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 145
Бюджет Родинского сельского округа города Аркалыка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
192 772,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21 055,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 461,2
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 461,2
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 162,6
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
240,4
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
67,4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 705,4
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 149,4
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
431,2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
431,2
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
171 717,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
171 717,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
171 717,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
202 792,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 077,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 077,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 077,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 851,9
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 225,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 189,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 189,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 189,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 639,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 340,4
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 209,6
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
105 526,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
105 526,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 526,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
105 526,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов/ За счет средств местного бюджета
|
0,1
|
|
|
|
|
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10 020,3
|
|||
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10 020,3
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 020,3
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
10 020,3
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 020,3
|
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 020,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.