О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2024 года № 154 «О районном бюджете Федоровского района на 2025-2027 годы»
Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете Федоровского района на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 154 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 7439439,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3307435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54861,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 40697,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4036446,4 тысячи тенге;
2) затраты – 8631938,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -123521,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 150156,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 273677,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1068977,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1068977,9 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Федоровского районного маслихата
Б. Исенгазин
Приложение
к решению маслихата
от 5 декабря 2025 года
№ 216
Приложение 1
к решению маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 154
Бюджет Федоровского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
7 439 439,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 307 435,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 933 969,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
427 778,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 506 191,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 044 483,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 044 483,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
194 334,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
194 334,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
103 526,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
3 058,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
87 845,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
12 623,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
31 123,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
31 123,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
54 861,2
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
28 695,9
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 295,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
27 360,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
40,9
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 254,2
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 254,2
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
892,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
892,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
24 019,1
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
24 019,1
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 697,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
40 697,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
40 697,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 036 446,4
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
59 160,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
59 160,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 977 285,8
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 977 285,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
8 631 938,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 162 830,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
305 258,1
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
45 667,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
45 667,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
259 591,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
259 591,1
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 407,7
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 407,7
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 279,3
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
128,4
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
856 164,3
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
36 040,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
36 040,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
746 018,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
53 708,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
692 310,4
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
74 105,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
63 529,6
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 211,3
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
9 364,3
|
|||
|
02
|
Оборона
|
12 945,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
11 060,7
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
11 060,7
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
11 060,7
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
1 884,3
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
1 884,3
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
1 884,3
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
266 212,8
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
1 579,3
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 579,3
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 579,3
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
173 991,9
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
173 991,9
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
21 891,9
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
6 028,1
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
88 738,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
57 333,9
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
90 641,6
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
88 744,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
44 624,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
220,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
41 100,5
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
2 800,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 897,1
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
1 897,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 326 887,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 440 914,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 431 314,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 431 314,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
9 600,0
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
9 600,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
885 973,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
885 973,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
885 973,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
791 119,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
405 099,3
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
405 099,3
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
405 099,3
|
|||
|
2
|
Спорт
|
103 498,3
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
92 898,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
29 044,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
43 570,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
598,1
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
19 686,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
10 600,2
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
10 600,2
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
176 107,2
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
138 919,8
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
117 959,6
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
20 960,2
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
21 187,4
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
21 187,4
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
16 000,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
16 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
106 414,4
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
25 194,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
23 660,5
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 534,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
81 219,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
28 776,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
52 443,9
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
30 648,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
30 648,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
30 648,0
|
|||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
30 648,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
53 559,4
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
33 125,4
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
33 125,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
28 348,4
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
4 777,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
20 434,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
20 434,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
20 434,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
122 085,6
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
122 085,6
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
122 085,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
122 085,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 392 871,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 392 871,8
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 392 871,8
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
452 993,7
|
|||
|
051
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 939 878,1
|
|||
|
13
|
Прочие
|
31 498,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
31 498,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
31 498,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
31 498,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
60 115,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
60 115,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
60 115,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
60 115,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 381 166,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 381 166,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 381 166,6
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
64 709,6
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
897 780,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
207 695,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
178 389,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
32 592,2
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
- 123 521,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
150 156,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
150 156,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
150 156,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
150 156,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
150 156,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
273 677,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
273 677,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
273 677,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 068 977,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 068 977,9
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
1 336 217,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
1 336 217,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
1 336 217,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
273 677,1
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
273 677,1
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
273 677,1
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
273 677,0
|
|||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,1
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 438,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 438,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 438,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.