О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 10 дек. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 577 375 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 577 040 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 335 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 0;

    2) затраты – 583 053 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 159 821 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 32 757 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 127 064 тысяч тенге;

    2) затраты – 160 263 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1)доходы – 280 449 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 48 578 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 231 871 тысяч тенге;

    2) затраты – 281 784 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

    пункт 4 изложить в новой редакции:

    4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 123 351 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 94 560 тысяч тенге;

    2) затраты – 124 116 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 153 127 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 64 469 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 88 658 тысяч тенге;

    2) затраты – 154 580 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

    пункт 6 изложить в новой редакции:

    6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 84 910 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 16 036 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 68 490 тысяч тенге;

    2) затраты – 85 310 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 59 937 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 12 790 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 47 147 тысяч тенге;

    2) затраты –60 222 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

    пункт 8 изложить в новой редакции:

    8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 71 242 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 19 041 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 52 201 тысяч тенге;

    2) затраты – 72 672 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 145 972 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 15 560 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 130 412 тысяч тенге;

    2) затраты – 146 136 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

    пункт 10 изложить в новой редакции:

    10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 145 530 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 20 634 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;

    2) затраты – 145 878 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы –113 113 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 24 588 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;

    2) затраты – 114 467 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет города Шардара на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    577 375
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    577 040
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    421 189
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    421 189
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    149 595
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    7 770
     
     
    3
     
    Земельный налог
    5 034
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    136 617
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    174
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 256
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    4 349
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    1 907
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    335
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    315
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    315
     
    04
     
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    20
     
     
    1
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
    20
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0,0
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0,0
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0,0
     
    II. ЗАТРАТЫ
    583 053
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    215 201
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    215 201
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    215 201
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    204 376
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 825
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    338 462
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    338 462
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    338 462
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    75 699
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    48 519
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    0,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    214 244
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    29 388
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    29 388
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    29 388
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    25 582
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 806
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 678
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 678
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    5 678
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 678
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    5 678
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 678
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 2 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    159 821
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    32 757
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    13 472
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    13 472
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    18 840
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    286
     
     
    3
     
    Земельный налог
    177
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    15 027
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 350
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    445
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    445
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    127 064
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    127 064
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    127 064
     
    II. ЗАТРАТЫ
    160 263
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    90 024
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    90 024
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    90 024
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    90 024
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    59 053
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    59 053
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 053
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 671
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    48 882
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    11 164
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    11 164
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 164
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    11 164
    15
     
     
     
    Трансферты
    22
     
    1
     
     
    Трансферты
    22
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    22
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -442
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    442
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    442
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    442
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    442
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    442
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    280 449
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    48 578
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    21 024
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    21 024
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    27 004
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    257
     
     
    3
     
    Земельный налог
    78
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    18 207
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    8 462
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    550
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    550
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    231 871
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    231 871
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    231 871
     
    II. ЗАТРАТЫ
    281 784
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    236 087
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    236 087
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    236 087
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    225 567
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 520
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    45 696
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    45 696
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 696
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    42 696
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 335
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 335
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 335
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 335
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 335
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 335
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    123 351
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    28 791
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    14 641
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    14 641
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    13 950
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    155
     
     
    3
     
    Земельный налог
    160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 835
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 800
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    94 560
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    94 560
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    94 560
     
    II. ЗАТРАТЫ
    124 116
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    60 689
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 689
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 689
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 689
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    63 427
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    63 427
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 427
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 991
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    44 936
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -765
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    765
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    765
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    765
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    765
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    765
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 5 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 13 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    153 127
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    64 469
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    26 972
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    26 972
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    37 297
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    745
     
     
    3
     
    Земельный налог
    400
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    22 452
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    13 700
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    88 658
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    88 658
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    88 658
     
    II. ЗАТРАТЫ
    154 580
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    117 045
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    117 045
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 045
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    114 545
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 676
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    19 676
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 676
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 050
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 786
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 840
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    17 858
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    17 858
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 858
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    17 858
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 453
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 453
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 453
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 453
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 453
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 453
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 6 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 16 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    84 910
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    16 036
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    7 679
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    7 679
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 297
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    80
     
     
    3
     
    Земельный налог
    130
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    5 497
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 590
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    60
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    60
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    384
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
     
    06
     
     
    Прочие неналоговые поступления
    312
     
     
    1
     
    Прочие неналоговые поступления
    312
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    68 490
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    68 490
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    68 490
     
    II. ЗАТРАТЫ
    85 310
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    66 310
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    66 310
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 310
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 110
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    200
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 992
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    18 992
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 992
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 652
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 340
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    8
     
    1
     
     
    Трансферты
    8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    8
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -400
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    400
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    400
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    400
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    400
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    400
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 19 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    59 937
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    12 790
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    4 663
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    4 663
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 052
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    107
     
     
    3
     
    Земельный налог
    30
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 735
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 180
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    75
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    75
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    47 147
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    47 147
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    47 147
     
    II. ЗАТРАТЫ
    60 222
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52 811
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    52 811
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 811
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 357
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    454
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    7 410
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    7 410
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 410
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 070
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 340
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    5 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -285
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    285
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    285
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    285
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    285
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    285
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 8 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 22 к решению

    маслихата Шардаринского

    района района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    71 242
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    19 041
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    5 234
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    5 234
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    13 537
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    170
     
     
    3
     
    Земельный налог
    95
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 188
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    4 084
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    270
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    270
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    52 201
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52 201
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    52 201
     
    II. ЗАТРАТЫ
    72 672
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    67 125
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    67 125
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 125
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 625
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 500
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    5 500
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 500
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 500
    15
     
     
     
    Трансферты
    47
     
    1
     
     
    Трансферты
    47
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    47
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 430
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 430
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 430
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 430
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 430
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 430
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 9 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 25 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    145 972
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    15 560
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    2 962
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    2 962
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    12 437
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    127
     
     
    3
     
    Земельный налог
    79
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    8 206
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    4 025
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    161
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    161
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    130 412
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    130 412
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    130 412
     
    II. ЗАТРАТЫ
    146 136
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    69 167
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    69 167
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 167
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    68 267
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    900
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    76 969
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    76 969
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    76 969
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 600
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 315
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    74 054
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -164
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    164
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    164
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    164
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    164
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    164
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 10 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 28 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    145 530
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    20 634
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    8 885
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    8 885
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    11 627
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    225
     
     
    3
     
    Земельный налог
    24
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 758
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 620
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    122
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    122
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    544
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    44
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    44
     
    06
     
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
     
     
    1
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    124 352
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    124 352
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    124 352
     
    II. ЗАТРАТЫ
    145 878
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    76 094
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    76 094
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    76 094
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 594
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    6 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    69 770
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    69 770
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 770
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    13 980
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    50 290
    15
     
     
     
    Трансферты
    14
     
    1
     
     
    Трансферты
    14
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    14
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -348
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    348
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    348
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    348
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    348
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    348
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 11 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 10 декабря

    2025 года № 45-240-VIII

    Приложение 31 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    113 113
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    24 588
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    7 736
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    7 736
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    16 652
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    410
     
     
    3
     
    Земельный налог
    160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    11 161
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    4 921
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    200
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    200
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    88 525
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    88 525
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    88 525
     
    II. ЗАТРАТЫ
    114 467
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    75 692
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    75 692
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    75 692
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    74 701
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    991
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    36 183
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    36 183
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 183
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    9 000
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 840
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 343
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 592
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    2 592
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 592
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 592
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 354
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 354
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 354
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 354
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 354
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 354
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.