О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 177 «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы»
Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2025 - 2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 177 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Боровское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 618 725,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 105 915,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10 826,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 516,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 499 468,3 тысяч тенге;
2) затраты - 618 725,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 18 239,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 481 229,3 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 28 256,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 9 328,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 196,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 732,0 тысяч тенге;
2) затраты - 28 256,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,1 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 35 770,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 24 653,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 98,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 567,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 452,0 тысяч тенге;
2) затраты - 35 771,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 1,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1,6 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 521,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 406,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 10,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 31,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 18 074,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25 836,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 315,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 315,1 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 15 939,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 135,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 694,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 12 700,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 6,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 952,0 тысяч тенге;
2) затраты - 32 695,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,3 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 16 642,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 310,0 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 33 310,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6 255,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 27 054,6 тысяч тенге;
2) затраты - 33 311,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,6 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 456,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 4 598,6 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 38 240,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 7 315,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 40,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 30 885,0 тысяч тенге;
2) затраты - 38 976,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 736,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 736,3 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 22 393,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 8 492,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 724,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 21 550,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 393,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 10 781,0 тысяч тенге;
2) затраты - 33 121,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 397,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 397,1 тысяч тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 5 582,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 199,0 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 202 895,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 33 130,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 4 249,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 23,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 165 493,0 тысяч тенге;
2) затраты - 202 898,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 3,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3,1 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 38 384,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 127 109,0 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 211 693,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 88 784,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 219,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 122 689,5 тысяч тенге;
2) затраты - 211 693,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 0,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,5 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 20 745,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 101 944,5 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 84 748,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 000,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 113,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 2 559,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 62 076,7 тысяч тенге;
2) затраты - 85 560,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 812,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 812,0 тысяч тенге.»;
пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2025 год в сумме 10 890,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 51 186,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
К. Рахметкалиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 1
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
618725,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
105915,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
72797,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
72797,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
32925,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
737,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
434,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
31736,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
18,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
193,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
193,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
10826,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
7932,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
7932,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
212,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
212,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
2682,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2682,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2516,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2516,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1953,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
563,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
499468,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
499468,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
499468,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
618725,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
56452,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56452,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56452,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56452,0
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
69885,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
69885,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69885,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
25245,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6872,5
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
546,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37222,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
371037,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
371037,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
371037,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
64645,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
306392,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
88014,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
88014,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88014,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
88014,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17934,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
17934,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
15402,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
15402,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15402,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
15402,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-0,5
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 4
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
28256,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9328,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2882,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2882,5
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6404,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
22,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1791,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4541,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
196,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
196,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
196,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18732,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18732,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18732,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
28256,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26559,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26559,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26559,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26559,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
903,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
903,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
903,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
540,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
363,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
792,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
792,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
792,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
792,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-0,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,1
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 7
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
35770,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24653,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2319,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2319,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
21927,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
183,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4662,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
17078,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
407,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
407,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
98,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
98,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
98,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
567,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
567,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
567,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
10452,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
10452,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
10452,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
35771,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30975,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30975,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30975,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30975,5
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
721,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
721,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
721,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
287,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
178,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
255,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1259,9
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1259,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1259,9
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1259,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1652,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1652,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1652,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1652,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1161,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1161,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1161,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1160,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-1,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1,6
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 10
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
25521,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7406,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1678,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1678,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5423,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
94,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1833,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3465,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
305,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
305,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
10,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
10,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
10,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
31,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
31,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
31,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18074,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18074,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18074,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
25836,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
23649,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23649,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23649,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23649,1
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
904,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
904,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
904,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
750,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
154,7
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1282,2
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1282,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1282,2
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1282,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-315,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
315,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
315,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
315,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
315,1
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 13
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
32694,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12700,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1432,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1432,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11042,9
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
101,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
69,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2819,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8053,9
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
226,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
226,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
36,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
36,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
36,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
6,0
|
|||
|
2
|
Плата за продажу права аренды земельных участков
|
6,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19952,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19952,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19952,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
32695,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26313,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26313,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26313,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26313,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
4365,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4365,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4365,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
4030,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
335,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1216,1
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1216,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1216,1
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1216,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-0,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,3
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 16
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
33310,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6255,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1889,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1889,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4307,9
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
29,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2209,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2009,9
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
59,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
59,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
27054,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27054,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27054,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
33311,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28680,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28680,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28680,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28680,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
2366,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2366,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2366,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
363,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1233,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
770,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1213,7
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1213,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1213,7
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1213,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1050,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1050,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1050,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1050,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-0,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,6
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 19
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
38240,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7315,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2699,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2699,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4586,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
52,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
62,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3336,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1136,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
39,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
39,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30885,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30885,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30885,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
38976,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28709,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28709,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28709,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28709,4
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
8086,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8086,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8086,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
7701,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
89,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
296,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1219,8
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1219,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1219,8
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1219,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
960,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
960,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
960,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
960,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-736,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
736,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
736,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
736,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
736,3
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 22
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
32724,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
21550,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1668,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1668,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
19591,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
54,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
59,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3009,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
16469,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
291,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
291,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
393,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
393,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
393,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
10781,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
10781,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
10781,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
33121,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27091,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27091,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27091,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27091,8
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
277,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
277,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
277,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
155,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
122,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1185,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1185,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1185,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1185,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4566,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4566,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4566,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4566,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-397,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
397,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
397,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
397,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
397,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 25
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
202895,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33130,8
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11291,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11291,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
19564,8
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
93,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
122,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11210,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8139,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2275,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2275,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
4249,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
311,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
311,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3938,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3938,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
23,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
23,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
23,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
165493,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165493,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165493,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
202898,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67999,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67999,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67999,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67999,0
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
5293,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5293,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5293,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
3662,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
965,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
666,5
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
930,3
|
|||
|
2
|
Спорт
|
930,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
930,3
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
930,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
128672,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
128672,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128672,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4028,8
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124644,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-3,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
3,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3,1
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 28
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
211693,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
88784,6
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
66065,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
66065,6
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22424,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
206,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
378,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12283,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9557,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
295,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
295,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
219,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
3,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
3,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
216,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
216,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
122689,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122689,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122689,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
211693,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43033,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43033,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43033,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43033,6
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
29074,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29074,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29074,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
21530,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4044,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
89584,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
89584,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89584,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16011,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
73573,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
50000,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
50000,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50000,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
50000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-0,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,5
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 11 декабря 2025 года
№ 236
Приложение 31
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 177
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
84748,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
20000,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8071,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8071,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11692,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
148,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
68,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5479,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5997,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
237,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
237,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
113,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
113,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
113,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2559,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2559,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2269,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
290,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62076,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62076,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62076,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
85560,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31907,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31907,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31907,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31907,1
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
8132,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8132,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8132,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
6675,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
400,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1057,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1768,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1768,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1768,4
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1768,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
43751,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
43751,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43751,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1791,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
41960,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-812,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
812,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
812,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
812,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
812,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.