О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 331 464,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 524 357,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 977,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 142,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 786 988,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 787 549,2 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 107 408,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 258 725,4 тысяч тенге;
села Жетыбай – 407 716,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 151 220,7 тысяч тенге;
села Курык – 369 918,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 259 753,8 тысяч тенге;
села Сенек – 232 804,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата
Калаубай Ж.
Приложение 1
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
110 401,1
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 687,2
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
675,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
675,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 180,2
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,2
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 180,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
832,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
832,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
300,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
300,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
300,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
107 413,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
107 413,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
107 413,9
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
110 423,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 425,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 425,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 425,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60 948,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 948,5
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
51 948,5
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 050,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
950,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
950,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 100,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 100,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 22,4
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
22,4
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
22,4
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
22,4
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
22,4
|
Приложение 2
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
278 224,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 155,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 183,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 183,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 949,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
257,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 164,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 023,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 023,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
335,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
335,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
335,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
258 734,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
258 734,4
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
258 734,4
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
278 531,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
150 339,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150 339,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 594,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
101 745,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
124 512,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 512,8
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 242,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 669,3
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
87 601,5
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 894,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
835,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
835,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 059,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 059,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 785,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 785,8
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 785,8
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 307,2
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
307,2
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
307,2
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
307,2
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
307,2
|
Приложение 3
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
632 740,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
224 736,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
99 320,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
99 320,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
76 870,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
810,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
391,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
75 419,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
48 546,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
48 546,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
168,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
168,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
30,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
30,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
81,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
81,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
30,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
51,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
407 725,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
407 725,8
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
407 725,8
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
633 510,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
137 249,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137 249,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 471,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27 778,6
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
468 603,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
454 603,5
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
48 413,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100 202,5
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
305 988,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 446,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 490,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 490,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
956,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
956,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
25 211,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 211,5
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
25 211,5
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 769,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
769,8
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
769,8
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
769,8
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
769,8
|
Приложение 4
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
164 496,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 943,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 246,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 246,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 579,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
280,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 000,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 289,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
118,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
118,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
324,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
324,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
324,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
151 229,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
151 229,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
151 229,7
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
165 279,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
86 234,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 234,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 455,9
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27 778,5
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
74 131,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 131,6
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 637,6
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 380,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 114,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 128,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 490,5
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 490,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 638,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 638,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 785,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 785,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 785,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 782,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
782,8
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
782,8
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
782,8
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
782,8
|
Приложение 5
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет села Курык на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
561 909,9
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
173 194,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
55 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
68 194,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
800,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24 200,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
42 432,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
762,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50 000,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
491,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
381,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
381,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
110,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
110,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
18 301,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
18 301,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
17 611,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
690,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
369 923,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
369 923,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
369 923,9
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
566 925,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
163 577,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
163 577,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 523,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
40 054,4
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
390 293,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
390 293,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
70 010,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
91 026,3
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
892,9
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
228 364,2
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 340,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
920,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
920,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 420,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 420,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 714,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 714,3
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 714,3
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 015,2
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 015,2
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
5 015,2
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
5 015,2
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
5 015,2
|
Приложение 6
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
328 591,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
68 691,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 500,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
23 573,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
225,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
82,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 075,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
191,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28 618,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28 618,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
37,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
37,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
37,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
101,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
101,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
101,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
259 762,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
259 762,8
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
259 762,8
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
328 632,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
132 562,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
132 562,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 562,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
185 286,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
171 286,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 250,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
29 121,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
112 915,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 856,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
896,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
896,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
960,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
960,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 928,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 928,6
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 928,6
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 40,8
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
40,8
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
40,8
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
40,8
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
40,8
|
Приложение 7
к решению Каракиянского
районного маслихата от
«1» декабря 2025 года № 32/267
Бюджет села Сенек на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
ДОХОДЫ
|
255 267,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 454,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
18 159,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
225,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
33,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 003,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
898,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
295,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
295,0
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
232 813,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
232 813,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
232 813,7
|
|
|
|
|
ЗАТРАТЫ
|
255 854,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
154 777,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 138,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 138,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 639,0
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 639,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
95 499,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000,0
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 499,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 338,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 392,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
72 769,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 788,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 450,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 450,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 338,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 338,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 790,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 790,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 790,0
|
|
|
|
|
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
0,0
|
|
|
|
|
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 586,3
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
586,3
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
586,3
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
586,3
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
586,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.