О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 5 дек. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;

    2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 159 007 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;

    2) расходы – 159 914 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 110 429 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 123 030 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    «7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 96 015 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;

    2) расходы – 123 137 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    « 9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 197 732 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 221 082 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    « 11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 107 437 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;

    2) расходы – 134 552 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;

    пункт 13 изложить в новой редакции:

    «13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 577 543 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 592 409 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;

    пункт 15 изложить в новой редакции:

    «15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 152 182 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –0;

    2) расходы – 156 042 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;

    пункт 17 изложить в новой редакции:

    «17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 277 769 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 289 327 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;

    пункт 19 изложить в новой редакции:

    «19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 37 501 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;

    2) расходы – 79 728 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.»;

    пункт 21 изложить в новой редакции:

    «21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 400 173 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 430 690 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.»;

    приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Сайрамского районного маслихата

    Ш. Халмурадов

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    1 352 716
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    846 611
    01
    Подоходный налог
    599 938
    2
    Налоговые поступления
    599 938
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    241 114
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    2 828
     
     
    3
     
    Земельный налог
    4 120
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    223 253
    5
    Единый земельный налог
    10 913
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    5 559
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    350
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    5 209
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    110
    06
    Прочие неналоговые поступления
    110
    1
    Прочие неналоговые поступления
    110
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    197 067
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    197 067
    1
    Продажа земли
    197 067
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    308 928
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    1 414 527
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    118 612
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    118 612
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    118 612
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 974
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    638
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    983 885
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    983 885
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    983 885
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    53 793
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    010
    Содержание могильников и захоронение посторонних людей
    2 143
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    927 949
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    0
    1
    Деятельность в области культуры
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    0
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 221
    1
    Автомобильный транспорт
    3 221
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 221
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 221
    15
    Трансферты
    308 809
    1
    Трансферты
    308 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    308 809
    043
    Бюджетные изъятия
    308 809
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -61 811
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    61 811
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    61 811

    Приложение 2 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    159 007
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    43 019
    01
    Подоходный налог
    20 599
    2
    Налоговые поступления
    20 599
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    22 150
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    488
     
     
    3
     
    Земельный налог
    286
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    21 302
    5
    Единый земельный налог
    74
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    270
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    225
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    45
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    24 532
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    24 532
    1
    Продажа земли
    24 532
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    91 456
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    91 456
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    91 456
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    159 914
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    59 999
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    59 999
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 999
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 634
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    365
    032
    Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения
    0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    80 172
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    80 172
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    80 172
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    17 570
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    62 602
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 743
    1
    Деятельность в области культуры
    19 743
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 743
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 743
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -907
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    907
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    907

    Приложение 3 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    110 429
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    106 842
    01
    Подоходный налог
    17 306
    2
    Налоговые поступления
    17 306
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    89 436
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    747
     
     
    3
     
    Земельный налог
    250
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    34 217
    5
    Единый земельный налог
    54 222
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    100
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    53
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    47
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    3 587
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    3 587
    1
    Продажа земли
    3 587
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    123 030
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    73 100
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    73 100
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    73 100
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    72 880
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    220
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    16 115
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    16 115
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    16 115
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    14 207
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 908
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 006
    1
    Деятельность в области культуры
    8 006
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 006
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 006
    12
    Транспорт и коммуникации
    0
    1
    Автомобильный транспорт
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    0
    15
    Трансферты
    25 809
    1
    Трансферты
    25 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 809
    043
    Бюджетные изъятия
    25 809
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -12 601
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    12 601
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    12 601

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    96 015
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    67 309
    01
    Подоходный налог
    48 320
    2
    Налоговые поступления
    48 320
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    18 975
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    467
     
     
    3
     
    Земельный налог
    118
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    18 183
    5
    Единый земельный налог
    207
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    14
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    1 078
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 078
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 078
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    1 000
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    1 000
    1
    Продажа земли
    1 000
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    26 628
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    26 628
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    26 628
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    123 137
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    60 209
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 209
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 209
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 963
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    246
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    30 981
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    30 981
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    30 981
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    15 371
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 610
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    31 947
    1
    Деятельность в области культуры
    31 947
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 947
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    31 947
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -27 122
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 122
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 122

    Приложение 5 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 13 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    197 732
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    147 815
    01
    Подоходный налог
    65 374
    2
    Налоговые поступления
    65 374
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    82 002
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    2 551
     
     
    3
     
    Земельный налог
    308
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    76 911
    5
    Единый земельный налог
    2 232
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    439
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    296
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    143
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    509
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    49 408
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    49 408
    1
    Продажа земли
    49 408
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    221 082
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    83 662
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    83 662
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    83 662
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    83 662
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    34 730
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    27 770
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    27 770
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    14 242
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 528
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    14 116
    1
    Деятельность в области культуры
    14 116
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 116
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    14 116
    12
    Транспорт и коммуникации
    20 698
    1
    Автомобильный транспорт
    20 698
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 698
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    20 698
    15
    Трансферты
    67 876
    1
    Трансферты
    67 876
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 876
    043
    Бюджетные изъятия
    67 876
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -23 350
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    23 350
     
     
     
     
    Поступления займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    23 350

    Приложение 6 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 16 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    107 437
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    72 495
    01
    Подоходный налог
    32 785
    2
    Налоговые поступления
    32 785
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    38 986
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    2 423
     
     
    3
     
    Земельный налог
    616
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    35 536
    5
    Единый земельный налог
    411
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    724
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    346
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    378
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    25 746
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    25 746
    1
    Продажа земли
    25 746
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    9 196
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    9 196
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    9 196
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    134 552
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    81 086
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    81 086
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    81 086
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    79 428
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    1 658
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    34 568
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    34 568
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 568
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    11 046
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    23 522
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 334
    1
    Деятельность в области культуры
    3 334
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 334
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    3 334
    12
    Транспорт и коммуникации
    15 564
    1
    Автомобильный транспорт
    15 564
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 564
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    15 564
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -27 115
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 115
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 115

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 19 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    577 543
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    553 286
    01
    Подоходный налог
    302 394
    2
    Налоговые поступления
    302 394
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    249 905
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 728
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    198 401
    5
    Единый земельный налог
    46 616
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    987
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    259
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    728
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    2 281
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 207
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 207
    04
    Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    900
    1
    Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
    900
    06
    Прочие
    174
    1
    Прочие неналоговые доходы
    174
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    21 976
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    21 976
    1
    Продажа земли
    21 792
    2
    Продажа нематериальных активов
    184
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    592 409
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    124 154
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    124 154
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    124 154
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    123 777
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    377
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    300 958
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    300 958
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    300 958
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    228 763
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    72 195
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    20 789
    1
    Деятельность в области культуры
    20 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 789
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    20 789
    12
    Транспорт и коммуникации
    44 765
    1
    Автомобильный транспорт
    44 765
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 765
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    44 765
    15
    Трансферты
    101 743
    1
    Трансферты
    101 743
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    101 743
    043
    Бюджетные изъятия
    101 743
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -14 866
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    14 866
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    14 866

    Приложение 8 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 22 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    152 182
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    102 335
    01
    Подоходный налог
    39 233
    2
    Налоговые поступления
    39 233
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    63 038
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    1 558
     
     
    3
     
    Земельный налог
    949
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    44 438
    5
    Единый земельный налог
    16 093
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    64
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    64
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    0
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    773
    01
    Доходы от государственной собственности
    773
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    773
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    49 074
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    49 074
    1
    Продажа земли
    49 074
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    156 042
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    88 139
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    88 139
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    88 139
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    87 942
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    197
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    26 771
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    26 771
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26 771
     
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    20 411
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 360
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 896
    1
    Деятельность в области культуры
    18 896
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 896
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 896
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 447
    1
    Автомобильный транспорт
    3 447
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 447
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    3 447
    15
    Трансферты
    18 789
    1
    Трансферты
    18 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 789
    043
    Бюджетные изъятия
    18 789
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 860
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 860
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 860

    Приложение 9 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 25 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    277 769
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    247 882
    01
    Подоходный налог
    125 625
    2
    Налоговые поступления
    125 625
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    121 897
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 542
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 302
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    115 619
    5
    Единый земельный налог
    1 434
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    360
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    238
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    122
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    29 887
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    29 887
    1
    Продажа земли
    29 887
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    289 327
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    116 665
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    116 665
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    116 665
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    64 862
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    64 862
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 862
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    20 115
     
     
    011 
    Благоустройство населенных пунктов
    44 747
    12
    Транспорт и коммуникации
    78 804
    1
    Автомобильный транспорт
    78 804
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 804
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    78 804
    15
    Трансферты
    28 996
    1
    Трансферты
    28 996
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28 996
    043
    Бюджетные изъятия
    28 996
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    28 996
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -11 558
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    11 558
     
     
     
     
    Поступление займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    11 558

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 28 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года№24-174/VIII

    Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    37 501
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    15 778
    01
    Подоходный налог
    889
    2
    Налоговые поступления
    889
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    14 830
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    586
     
     
    3
     
    Земельный налог
    23
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    14 095
    5
    Единый земельный налог
    126
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    59
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    59
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    4 527
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    4 527
    1
    Продажа земли
    4 527
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    17 196
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    17 196
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    17 196
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    79 728
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 378
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 378
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 378
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 158
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    220
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 488
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    5 488
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 488
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    5 488
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    9 862
    1
    Деятельность в области культуры
    9 862
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 862
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    9 862
    12
    Транспорт и коммуникации
    1
    Автомобильный транспорт
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 42 227
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    42 227
     
     
     
     
    Поступления займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    42 227

    Приложение 11 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 5 декабря

    2025 года №34-238/ VIII

    Приложение 31 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
     
    2
    3
     
     
     
     
    1. Доходы
    400 173
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    361 694
    01
    Подоходный налог
    140 593
    2
    Налоговые поступления
    140 593
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    220 422
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    3 200
     
     
    3
     
    Земельный налог
    1 003
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    170 413
    5
    Единый земельный налог
    45 806
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    679
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    412
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    267
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    38 479
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    38 479
    1
    Продажа земли
    38 479
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подпрограмма
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    2. Затраты
    430 690
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    108 581
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    108 581
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    108 581
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    108 087
    022
    Расходы, понесенные государственным органом
    494
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    196 101
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    196 101
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    196 101
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    140 297
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    55 804
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 250
    1
    Деятельность в области культуры
    18 250
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 250
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 250
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 667
    1
    Автомобильный транспорт
    3 667
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 667
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    3 667
    15
    Трансферты
    104 091
    1
    Трансферты
    104 091
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    104 091
    043
    Бюджетные изъятия
    104 091
     
     
     
     
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0
     
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
     
     
     
     
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -30 517
     
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    30 517
     
     
     
     
    Поступления займов
    0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    30 517

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.