О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 352 716 тысяч тенге;
налоговые поступления – 846 611 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 414 527 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 007 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 019 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 456 тысяч тенге;
2) расходы – 159 914 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 429 тысяч тенге;
налоговые поступления – 106 842 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 123 030 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 015 тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 628 тысяч тенге;
2) расходы – 123 137 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
« 9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197 732 тысяч тенге;
налоговые поступления – 147 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 509 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 408 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 221 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 350 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 23 350 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 23 350 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
« 11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 577 543 тысяч тенге;
налоговые поступления – 553 286 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 281 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 976 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 592 409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 335 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 773 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 074 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 277 769 тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 882 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 29 887 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 289 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 501 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 778 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 79 728 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 42 227 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 400 173 тысяч тенге;
налоговые поступления – 361 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 430 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге.»;
приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 352 716
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
846 611
|
|
01
|
Подоходный налог
|
599 938
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
599 938
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
241 114
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 828
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 120
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
223 253
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 913
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 559
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
350
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
5 209
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
110
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
197 067
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
197 067
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
197 067
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
308 928
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 414 527
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 612
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 612
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 612
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 974
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
638
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
983 885
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
983 885
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
983 885
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
53 793
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
2 143
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
927 949
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 221
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 221
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 221
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 221
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-61 811
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
61 811
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
61 811
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
159 007
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 019
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 599
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
20 599
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
22 150
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
488
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
286
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
21 302
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
74
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
270
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
225
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
45
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
24 532
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
24 532
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
24 532
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 456
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 456
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 456
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
159 914
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59 999
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 999
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 999
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 634
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
365
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы государственных учреждений и организаций ведомственного подчинения
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
80 172
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
80 172
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 172
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 570
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
62 602
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 743
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 743
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-907
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
907
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
907
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
110 429
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
106 842
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 306
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
17 306
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
89 436
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
747
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
250
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
34 217
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
54 222
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
53
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 587
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 587
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 587
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
123 030
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 100
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 100
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 100
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 880
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 115
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 115
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 115
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 207
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 908
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 006
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 006
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 006
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 006
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 601
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 601
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 601
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
96 015
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 309
|
|
01
|
Подоходный налог
|
48 320
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
48 320
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
18 975
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
467
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
118
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 183
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
207
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 078
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 078
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 078
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 628
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 628
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 628
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
123 137
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 209
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 209
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 209
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 963
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
246
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 981
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 981
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 981
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 371
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 610
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 947
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
31 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 947
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 947
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 122
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 122
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 122
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 13 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
197 732
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
147 815
|
|
01
|
Подоходный налог
|
65 374
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
65 374
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
82 002
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 551
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
308
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
76 911
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 232
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
439
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
296
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
143
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
509
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 408
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
49 408
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
49 408
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
221 082
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
83 662
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 662
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 662
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 662
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 730
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 770
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 770
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 242
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 528
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 116
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 116
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 116
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 116
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 698
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 698
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 698
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
20 698
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
67 876
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 876
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
67 876
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-23 350
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
23 350
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23 350
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
107 437
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
72 495
|
|
01
|
Подоходный налог
|
32 785
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
32 785
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
38 986
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 423
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
616
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
35 536
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
411
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
724
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
346
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
378
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 746
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
25 746
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
25 746
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 196
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 196
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
134 552
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
81 086
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81 086
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 086
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 428
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
1 658
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 568
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 568
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 568
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 046
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 522
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 334
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 334
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 334
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 334
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 564
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 564
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 564
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 564
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 115
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 115
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 115
|
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
577 543
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
553 286
|
|
01
|
Подоходный налог
|
302 394
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
302 394
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
249 905
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 728
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
198 401
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
46 616
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
987
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
259
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
728
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 281
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 207
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 207
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
900
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
900
|
|||
|
06
|
Прочие
|
174
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые доходы
|
174
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
21 976
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
21 976
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
21 792
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
184
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
592 409
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
124 154
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
124 154
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 154
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 777
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
377
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
300 958
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
300 958
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300 958
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
228 763
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
72 195
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 789
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 789
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 789
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 765
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 765
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 765
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
44 765
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 866
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 866
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 866
|
Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
152 182
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
102 335
|
|
01
|
Подоходный налог
|
39 233
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
39 233
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
63 038
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 558
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
949
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
44 438
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
16 093
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
64
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
773
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
773
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
773
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
49 074
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
49 074
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
49 074
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
156 042
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 139
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 139
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 139
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 942
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
197
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 771
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 771
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 771
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 411
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 360
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 896
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 896
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 896
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 896
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 447
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 447
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 447
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 447
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 860
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 860
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 860
|
Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
277 769
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
247 882
|
|
01
|
Подоходный налог
|
125 625
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
125 625
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
121 897
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 542
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 302
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
115 619
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 434
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
360
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
238
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
122
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
29 887
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
29 887
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
29 887
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
289 327
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 665
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 665
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 665
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
64 862
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
64 862
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 862
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 115
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 747
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
78 804
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
78 804
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 804
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
78 804
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
28 996
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 558
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 558
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 558
|
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года№24-174/VIII
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
37 501
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 778
|
|
01
|
Подоходный налог
|
889
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
889
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 830
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
586
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
23
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 095
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
126
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
59
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
59
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 527
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 527
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 527
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 196
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 196
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 196
|
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
79 728
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 378
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 378
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 378
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 158
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
220
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 488
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 488
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 488
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 488
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 862
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 862
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 862
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 862
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
||||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 42 227
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
42 227
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
42 227
|
Приложение 11 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 5 декабря
2025 года №34-238/ VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
400 173
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
361 694
|
|
01
|
Подоходный налог
|
140 593
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
140 593
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
220 422
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 200
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 003
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
170 413
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
45 806
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
679
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
412
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
267
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
38 479
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
38 479
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
38 479
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
430 690
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108 581
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108 581
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 581
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 087
|
|
022
|
Расходы, понесенные государственным органом
|
494
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
196 101
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
196 101
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
196 101
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
140 297
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 804
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 250
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 250
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 250
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 667
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 667
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 667
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 667
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30 517
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 517
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 517
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.