О внесении изменений в решение маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы»
Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 855 516 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 441 835 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 681 тысяча тенге;
2) затраты 871 783 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 16 267 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 16 267 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 16 267 тысяч тенге.»;
«2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 375 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 64 651 тысяча тенге;
2) затраты 98 243 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.»;
«3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 209 601 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 109 427 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 100 174 тысячи тенге;
2) затраты 212 649 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.»;
«4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 158 605 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 128 806 тысяч тенге;
2) затраты 160 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.»;
«5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 185 171 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 46 134 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 139 037 тысяч тенге;
2) затраты 188 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.»;
«6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 70 153 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 12 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 57 412 тысяч тенге;
2) затраты 71 155 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.»;
«7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 139 757 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 42 251 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 97 506 тысяч тенге;
2) затраты 141 463 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.»;
«8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 163 537 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 153 567 тысяч тенге;
2) затраты 164 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 524 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 524 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 524 тысячи тенге.»;
«9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 414 416 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 816 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 404 600 тысяч тенге;
2) затраты 415 028 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.»;
«10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 109 226 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 89 159 тысяч тенге;
2) затраты 111 730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.».
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района
Бейсенбай Ж.
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
855 516
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
441 835
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
326 553
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
326 553
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
114 261
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 136
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 358
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
101 493
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 274
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 021
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
651
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
370
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
413 681
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
413 681
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
413 681
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
871 783
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
89 212
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 151
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 151
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 507
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
341 736
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
341 736
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
341 736
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
155 706
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 675
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
175 355
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
44 022
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
44 022
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
44 022
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
44 022
|
|
13
|
Прочие
|
246 276
|
|||
|
9
|
Прочие
|
246 276
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
246 276
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
246 276
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
150 537
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
150 537
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150 537
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
48
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
150 489
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 267
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
16 267
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 267
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
16 267
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 267
|
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
94 375
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
29 724
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 700
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 944
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
367
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 246
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 274
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
64 651
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
64 651
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
64 651
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
98 243
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 678
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 618
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 618
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 318
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 372
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 372
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 372
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 570
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 530
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 272
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 770
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 770
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 770
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
2 770
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
9 423
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
9 423
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 423
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
9 209
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 868
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 868
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 868
|
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
209 601
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
109 427
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
77 392
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
77 392
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
26 496
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
604
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
128
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
19 698
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 066
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 539
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 539
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
100 174
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 174
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
100 174
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
212 649
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 664
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 604
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 604
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 454
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
103 038
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
103 038
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 038
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 105
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 285
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83 648
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 001
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 001
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 001
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 001
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
59 946
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
59 946
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 946
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
59 941
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 048
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 048
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 048
|
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
158 605
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
29 799
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 980
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 980
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
20 040
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
372
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
197
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 182
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 289
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
779
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
779
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
128 806
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128 806
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128 806
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
160 708
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
79 557
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 497
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 497
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 821
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
676
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 049
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48 049
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 049
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 436
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 483
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33 130
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
851
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
851
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
851
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
851
|
|
13
|
Прочие
|
25 250
|
|||
|
9
|
Прочие
|
25 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
25 250
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
25 250
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 103
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 103
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 103
|
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
185 171
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
46 134
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
18 143
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 143
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 300
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
270
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
189
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 870
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 971
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 691
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 691
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
139 037
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
139 037
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
139 037
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
188 605
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
85 610
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
85 550
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 550
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 906
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
99 782
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
99 782
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 782
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
79 697
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 819
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 266
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
800
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
800
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
800
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 413
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2 413
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 413
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 410
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 434
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 434
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 434
|
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
70 153
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 741
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 869
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 869
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 756
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 031
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
553
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 116
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 116
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
57 412
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
57 412
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
57 412
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
71 155
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 554
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 493
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 493
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 849
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 899
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 899
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 899
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 764
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 100
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
700
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 002
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 002
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 002
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 002
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 002
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 002
|
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
139 757
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
42 251
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 856
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 856
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
17 351
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
348
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
236
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 407
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 360
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
44
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97 506
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 506
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 506
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
141 463
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 467
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 406
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 406
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 383
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 023
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
58 440
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
58 440
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 440
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 448
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 957
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 100
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 100
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
15 100
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
15 100
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
18 456
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
18 456
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 456
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
18 450
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 706
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 706
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 706
|
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
163 537
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 970
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 438
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 438
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 034
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
39
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 282
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
704
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
498
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
498
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
153 567
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
153 567
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
153 567
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
164 061
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 897
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 837
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 837
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 337
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
114 835
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
114 835
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114 835
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
83 031
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 809
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 995
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 328
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 328
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 328
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 328
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-524
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
524
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
524
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
524
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
524
|
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
414 416
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 816
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 327
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 327
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 126
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
139
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
82
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 900
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 005
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
363
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
363
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
404 600
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
404 600
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
404 600
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
415 028
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 607
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 548
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 548
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 913
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
635
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
363 879
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
363 879
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
363 879
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 569
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 875
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
358 435
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 155
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 155
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
8 155
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
8 155
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 387
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 387
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 387
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4 378
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-612
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
612
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
612
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
612
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
612
|
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
109 226
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 067
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 135
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 135
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 480
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
170
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
54
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 402
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
9 854
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
452
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
452
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
89 159
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 159
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 159
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
111 730
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 649
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 590
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 590
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 946
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 891
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50 891
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 891
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 171
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 434
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
35 286
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 186
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 186
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
11 186
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
11 186
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 004
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 004
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 004
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 504
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 504
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 504
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 504
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 504
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.