О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 «О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025 – 2027 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 8 января 2025 года №24/123 «О бюджетах города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты города районного значения, сел, сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 4 405 556,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 534 030,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 775,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 550,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 846 201,1 тысяч тенге;
2)затраты - 4 442 366,6 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 809,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) - 36 809,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 36 809,7 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13 и 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Байбатырова
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 35/168
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Акшукур на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
1 192 959,5
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
186 703,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
88 257,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
88 257,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
93 954,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 700,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
5 512,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
86 458,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
284,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 492,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 280,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
212,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 673,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 673,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
5 358,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
315,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 000 583,5
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 000 583,5
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 000 583,5
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор
бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
1 193 131,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
127 395,6
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 395,6
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 044,1
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 351,5
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
361,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361,2
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
361,2
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
847 137,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
847 137,4
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
430 000,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
61 725,1
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
355 412,3
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
116 424,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 424,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
116 424,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
98 966,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 966,7
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
98 966,7
|
||
|
15
|
Трансферты
|
2 846,1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 846,1
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2 846,1
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-171,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
171,5
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
171,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
171,5
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
171,5
|
Приложение 2
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 35/168
Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Баутино на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
287 245,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
48 836,4
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
26 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 000,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 623,4
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
420,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
5 000,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
17 197,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6,4
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
213,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
213,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 500,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 500,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
235 909,2
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
235 909,2
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
235 909,2
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
290 644,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
71 896,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 896,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 896,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 000,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
206 258,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206 258,0
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 200,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
28 669,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
144 389,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 490,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 490,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 490,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит(профицит) бюджета
|
- 3 398,4
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета
|
3 398,4
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
3 398,4
|
Приложение 3
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 35/168
Приложение 7
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет села Кызылозен на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
294 271,6
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 385,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
705,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
705,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 662,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
69,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 187,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
392,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
18,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
287 886,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
287 886,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
287 886,6
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администра
тор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
312 171,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
188 638,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
188 638,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 938,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
128 700,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 883,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 883,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 480,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 746,7
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 657,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 897,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 897,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 897,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 753,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 753,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 753,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-17 900,1
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
17 900,1
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
17 900,1
|
Приложение 4
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 35/168
Приложение 10
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет сельского округа Сайын Шапагатова на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
1 275 931,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
111 263,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
46 400,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
46 400,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
64 675,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 211,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
804,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
62 572,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
88,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
188,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
188,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
8,8
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8,8
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8,8
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
||
|
14
|
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 042,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
8 042,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
1 791,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 251,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 156 618,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 156 618,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 156 618,1
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
1 279 637,6
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
135 144,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
135 144,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 488,4
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
43 656,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
515,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
515,7
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
515,7
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
774 234,1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
774 234,1
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
425 705,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
61 501,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
287 028,1
|
||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
174 484,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
174 484,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
174 484,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
195 085,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
195 085,5
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
195 085,5
|
||
|
15
|
Трансферты
|
173,9
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
173,9
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
173,9
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 705,7
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 705,7
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
3 705,7
|
Приложение 5
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№35/168
Приложение 13
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№ 24/123
Бюджет села Таушык на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
490 245,1
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
29 418,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
14 687,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 687,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 549,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
194,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
124,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 913,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
318,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
182,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
182,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
41,5
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1,5
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1,5
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
40,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
40,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 174,4
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
87,4
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
87,4
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 087,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
1 087,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
459 611,2
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
459 611,2
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
459 611,2
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
490 479,2
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
185 578,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 578,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 185,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
121 193,0
|
||
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка,сельского округа
|
8 200,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
205 638,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
205 638,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 500,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 120,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
177 018,7
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
84 262,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 262,5
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
84 262,5
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 000,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000,0
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-234,1
|
|||
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
234,1
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
234,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
234,1
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
234,1
|
Приложение 6
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№35/168
Приложение 16
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 8 января 2025 года
№24/123
Бюджет города Форт-Шевченко на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
864 903,2
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
151 425,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
63 197,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
63 197,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
65 482,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 000,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
34 150,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
30 192,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
140,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22 746,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22 746,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 725,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 625,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 625,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 160,7
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 160,7
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
2 368,7
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 792,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
705 592,5
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
705 592,5
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
705 592,5
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
876 303,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
140 557,6
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140 557,6
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 557,6
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
57 000,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
192,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
192,4
|
||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
192,4
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
604 898,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
604 898,7
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
216 800,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
65 000,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
323 098,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
130 654,4
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 654,4
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
130 654,4
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 399,9
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 399,9
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
||
|
1
|
Cвободные остатки бюджетных средств
|
11 399,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.