О внесении изменения в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-107/VIII «О бюджете Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы»
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-107/VIII «О бюджете Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы» следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
2) доходы – 35 218,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 693,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 525,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 600,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -382,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 382,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 382,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Мақаншы
Б. Биболов
Приложение к решению
маслихата района Мақаншы
от 5 декабря 2025 года
№ 29-211/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 30 декабря 2024 года
№ 16-107/VIII
Бюджет Коктальского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
35 218,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 693,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
575,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
575,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 264,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 118,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
77,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 506,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
385,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
141,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
141,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
0,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 525,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 525,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
35 600,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22 459,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 459,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 459,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 459,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 641,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 641,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 641,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 391,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
250,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
2 500,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
2 500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-382,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
382,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
382,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
382,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
382,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.