О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы»
Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 915,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5437,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 080,1 тысяч тенге;
2) затраты – 40 915,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 187 053,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 026,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 188 144,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 364,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 291,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 364,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 914,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 118,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 914,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 375,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 939,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 436,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 565,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 190,0 тысяч тенге»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 316 350,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 165,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 318 542,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 254 355,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 011,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 242 344,0 тысячи тенге;
2) затраты – 254 990,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 134 145,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 710,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 134 499,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 195 968,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 797,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 150,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 670,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 184 351,3 тысяча тенге;
2) затраты – 197 368,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 266 648,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 083,9 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 82,1 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3400,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 236 082,1 тысячи тенге;
2) затраты – 266 648,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 511 894,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 123 756,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1800,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 386 338,4 тысяч тенге;
2) затраты – 515 419,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Узункольского районного маслихата
Н. Булатов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«1» декабря 2025 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 1
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Бауманское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40915,1
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5437,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1748,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1748,4
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3643,6
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
122,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
832,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2679,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
140,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
140,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
140,0
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
258,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
258,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
258,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35080,1
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35080,1
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35080,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40915,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29396,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29396,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29396,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28996,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7389,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7389,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7389,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2236,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5153,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1659,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1659,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1659,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1659,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2470,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2470,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2470,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2470,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 4
к решению маслихата
от «27» декабря 2024года
№ 143
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
187053,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22026,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5169,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5169,6
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
16526,4
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
155,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
54,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4517,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
11800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
330,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
330,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
165027,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165027,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165027,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
188144,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36684,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36684,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36684,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36284,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6139,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6139,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6139,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5280,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
100741,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
100741,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100741,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5560,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
95181,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
9
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41568,8
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
41568,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3010,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3010,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3010,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3010,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1091,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1091,2
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 7
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
146364,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2073,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1456,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
557,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
808,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
144291,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
144291,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
144291,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
146364,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30242,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30242,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30242,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4238,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4238,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4238,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3312,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
925,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
111884,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
111884,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111884,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2125,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
109759,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 10
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51914,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15118,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7100,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7989,5
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
171,4
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,2
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3859,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3926,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28,5
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28,5
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36596,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36596,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36596,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51914,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34621,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34621,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7592,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7592,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7592,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3717,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3875,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5900,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3800,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3800,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3800,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 13
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37375,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4939,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
710,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
710,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4224,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32436,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32436,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32436,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38565,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29941,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29941,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29941,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29541,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4939,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4939,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4939,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3230,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1709,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2685,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2685,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2685,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2685,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1190,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1190,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 16
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
316350,8
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22165,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
12350,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12350,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9715,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5370,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
294185,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
294185,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
294185,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
318542,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41162,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41162,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41162,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40762,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35511,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35511,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35511,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13974,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21537,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
13808,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13808,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13808,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13808,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
220660,4
|
|||
|
9
|
Прочие
|
220660,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
220660,4
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
220660,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
7400,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
7400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7400,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7400,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2192,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2192,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 19
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
254355,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
12011,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1426,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1426,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10510,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
242344,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
242344,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
242344,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
254990,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33111,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33111,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33111,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32711,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3631,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3631,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3631,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1338,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2293,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
213948,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
213948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
213948,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3586,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
210362,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4300,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4300,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4300,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-635,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
635,0
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 22
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Сатай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
134145,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7710,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1150,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1150,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6254,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
48,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2166,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4025,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4100,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4100,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
122335,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122335,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122335,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
134499,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31311,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31311,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31311,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31311,4
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4414,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4414,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4414,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3256,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1158,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2930,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2930,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2930,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
90543,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
90543,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90543,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
90543,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5300,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5300,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5300,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-353,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
353,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 25
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Троебратское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
195968,3
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10797,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
6880,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6880,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
137,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3545,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
670,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
670,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
670,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
184351,3
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
184351,3
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
184351,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
197368,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37853,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37853,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37853,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37453,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16308,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16308,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16308,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7132,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9176,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
138906,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
138906,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
138906,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7543,3
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
131363,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4300,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4300,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4300,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1400,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1400,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 28
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
266648,1
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
27083,9
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
15277,9
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15277,9
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
11738,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
221,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3977,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
7440,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
82,1
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
82,1
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
82,1
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3400,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3400,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
3400,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
236082,1
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
236082,1
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
236082,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
266648,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31606,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31606,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31606,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31206,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18478,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18478,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18478,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8746,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9732,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4702,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4702,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4702,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4702,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
202862,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
202862,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202862,0
|
|||
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
202862,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
9000,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
9000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9000,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
9000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «1» декабря 2025 года
№ 196
Приложение 31
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
511894,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
123756,5
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
91950,5
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
91950,5
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
31714,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
514,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27850,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
92,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1800,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1800,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1800,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
386338,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
386338,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
386338,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
515419,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68426,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68426,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68426,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67866,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
560,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
229073,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
229073,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
229073,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14926,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
214146,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
163828,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
163828,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
163828,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
61424,1
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
102404,1
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18671,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
18671,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18671,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
18671,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
35420,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
35420,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35420,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
35420,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3525,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3525,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.