О внесении изменений в решение Аккольского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № С 34-7«О бюджете Енбекского сельского округа Аккольского района на 2025-2027 годы»
Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аккольского районного маслихата «О бюджете Енбекского сельского округа Аккольского района на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № С 34-7, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Енбекского сельского округа Аккольского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 73 579,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 801,1 тысяч тенге;
поступление от продажи основного капитала – 1 160,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 618,3 тысяч тенге;
2) затраты – 75 892,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 313,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 313,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции, согласно приложению1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Аккольского районного маслихата
С. Абаханов
к решению Аккольского
районного маслихата
от 2 декабря 2025 года
№ С 50-8
к решению Аккольского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ С 34-7
|
Бюджет Енбекского сельского округа на 2025 год
|
||||
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
73 579,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 801,1
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 483,2
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 483,2
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 217,9
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
106,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
128,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 056,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
927,9
|
||
|
05
|
Внутренние налоги и товары, работы и услуги
|
100,0
|
||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 160,2
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 160,2
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
1 160,2
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 618,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 618,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 618,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
75 892,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25 840,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 840,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 840,3
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 052,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 052,3
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 720,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 280,3
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36 096,6
|
||
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
955,4
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 000,0
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 313,2
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 313,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.