О внесении изменений в решение Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 «О бюджетах поселка и сельских округов Сырдарьинского района на 2025-2027 годы»
Сырдарьинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сырдарьинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 163 «О бюджетах поселка и сельских округов Сырдарьинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Теренозек на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1241559,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 129058,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10248,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 733,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1101519,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1241653,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -93,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 93,7 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 93,7 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет сельского округа Айдарлы на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 139694 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9997,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 670,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 502 тысяч тенге:
поступления трансфертов – 128523,9 тысяч тенге;
2) затраты – 139995,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -301,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 301,2 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 301,2 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143275,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20187,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 245 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 878 тысяч тенге:
поступления трансфертов – 121965 тысяч тенге;
2) затраты – 143537,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -261,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 261,5 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 261,5 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет сельского округа Амангельды на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 197697,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12797,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 566,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 604,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 183729 тысяч тенге;
2) затраты – 198066,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -369,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 369,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 369,1 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токмаганбетова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128394,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 21261,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 172,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 106560 тысяч тенге;
2) затраты – 128590,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -195,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 195,9 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 195,9 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Бесарык на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 169751,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47837,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 385 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 121529,4 тысяч тенге;
2) затраты – 170864,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1112,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1112,5 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1112,5 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет сельского округа Жетиколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 115585 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2894 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 373 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112318 тысяч тенге;
2) затраты – 115642,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -57,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 57,1 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет сельского округа Калжан ахун на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 109600 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5969 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 491 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 238 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102902 тысяч тенге;
2) затраты – 109608,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8,8 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 8,8 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет сельского округа Когалыколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 179170 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 49165 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1269 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 738 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127998 тысяч тенге;
2) затраты – 181988 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2818 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2818 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2818 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет сельского округа Сакен Сейфуллина на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 325946,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12517,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 282 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2875,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 310271,9 тысяч тенге;
2) затраты – 326028,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -82 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 82 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 82 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет сельского округа Шаган на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 383640,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50014,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 260,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 333365 тысяч тенге;
2) затраты – 387652,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4012,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4012,1 тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашения займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4012,1 тысяч тенге.».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сырдарьинского районного маслихата
Е. Әжікенов
Приложение 1 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 1 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет поселка Теренозек на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
1241559,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
129058,8
|
|
01
|
Подоходный налог
|
83806,2
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
83806,2
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
44857,2
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3555,4
|
|
3
|
Земельный налог
|
1489,4
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
38964,3
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
848,1
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
395,4
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79,1
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
316,3
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
10248,1
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10142
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10142
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
106,1
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
106,1
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
733,4
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
733,4
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
560,9
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
172,5
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1101519,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1101519,1
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1101519,1
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
1241653,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
306347,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
306347,3
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
269713,3
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25800
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10834
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
553474,8
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
553474,8
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
148364
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
74907,8
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
330203
|
||
|
08
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
98432
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98432
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
98432
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
64480
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64480
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13000
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51480
|
||
|
13
|
Прочие
|
217986,1
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217986,1
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
170564,1
|
||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
47422
|
||
|
15
|
Трансферты
|
932,9
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
932,9
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
932,9
|
||
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-93,7
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
93,7
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
93,7
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
93,7
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
93,7
|
Приложение 2 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 4 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Айдарлы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
139694
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9997,2
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3501,7
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3501,7
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6491,5
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
400
|
|
3
|
Земельный налог
|
41,6
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5671,5
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
378,4
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
670,9
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
30,6
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
30,6
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
640,3
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
640,3
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
502
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
502
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
502
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
128523,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128523,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128523,9
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
139995,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56586,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56586,6
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53114,6
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3472
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22228,6
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22228,6
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6398,6
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
888,9
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14941,1
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
61180
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61180
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
61180
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-301,2
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
301,2
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
301,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
301,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
301,2
|
Приложение 3 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 7 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Акжарма на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
143275,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20187,8
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7946,1
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7946,1
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12054,7
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
445,5
|
|
3
|
Земельный налог
|
325,3
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9174,9
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2109
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
187
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
187
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
245
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
245
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
245
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
878
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
607
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
607
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
271
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
271
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
121965
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
121965
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
121965
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
143537,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60900,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60900,6
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60150,6
|
|
|
022
|
Капитальные расходы госыдарственного органа
|
750
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21857,9
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21857,9
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10477
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1222,3
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10158,6
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
47100
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47100
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
47100
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
9968
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9968
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9968
|
||
|
15
|
Трансферты
|
3710,8
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3710,8
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
11,8
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3699
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-261,5
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
261,5
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
261,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
261,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
261,5
|
Приложение 4 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 10 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Амангельды на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
197697,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12797,7
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5488
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5488
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7309,7
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
278
|
|
3
|
Земельный налог
|
352,7
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6500
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
179
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
566,3
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
520
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
520
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
46,3
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
46,3
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
604,6
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
604,6
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
604,6
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
183729
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
183729
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
183729
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
198066,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
97736
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97736
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94426,4
|
|
|
022
|
Капитальные расходы госыдарственного органа
|
2509,6
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
800
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20440,7
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20440,7
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7245,7
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1808
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11387
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
66685
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66685
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
66685
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
13205
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13205
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13205
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-369,1
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
369,1
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
369,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
369,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
369,1
|
Приложение 5 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 13 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Аскара Токмаганбетова на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
128394,3
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
21261,5
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3850,8
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3850,8
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5107,7
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
478,3
|
|
3
|
Земельный налог
|
195
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3432,8
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1001,6
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12303
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12303
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
400,3
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
394
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
394
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6,3
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6,3
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
172,5
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
172,5
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
172,5
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
106560
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
106560
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
106560
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
128590,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
59407,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59407,8
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52878,3
|
|
|
022
|
Капитальные расходы
|
2486,6
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4042,9
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25576,1
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25576,1
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2642
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1174,3
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21759,8
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
43606
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43606
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43606
|
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-195,9
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
195,9
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
195,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
195,9
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
195,9
|
Приложение 6 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 16 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Бесарык на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
169751,8
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
47837,4
|
|
01
|
Подоходный налог
|
9906,9
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9906,9
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9147,5
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
234,8
|
|
3
|
Земельный налог
|
685
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7450
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
777,7
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
28783
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
28783
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
385
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
294
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
294
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
91
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
91
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
121529,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
121529,4
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
121529,4
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
170864,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58428,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58428,3
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56929,9
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
598,4
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19817,1
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19817,1
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6457,3
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
995,6
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12364,2
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
50587
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50587
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50587
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
599,5
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
599,5
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
599,5
|
||
|
13
|
Прочие
|
41428
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41428
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
41428
|
||
|
15
|
Трансферты
|
4,4
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4,4
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4,4
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-1112,5
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1112,5
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1112,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1112,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1112,5
|
Приложение 7 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 19 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Жетиколь на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
115585
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2894
|
|
01
|
Подоходный налог
|
810
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
810
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2083
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
50
|
|
3
|
Земельный налог
|
11
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1937
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
85
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
373
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
164
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
164
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
209
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
209
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
112318
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112318
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112318
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
115642,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49198,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49198,6
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46438,6
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2160
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18883,5
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18883,5
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4800
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1013,3
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13070,2
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
37795
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37795
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
37795
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
9765
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9765
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9765
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-57,1
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
57,1
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
57,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
57,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
57,1
|
Приложение 8 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 25 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Калжан ахун на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
109600
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5969
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3550
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3550
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2336
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
103
|
|
3
|
Земельный налог
|
129
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2055
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
49
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
83
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
83
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
491
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
483
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
483
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
8
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
8
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
238
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
238
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
238
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
102902
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102902
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
102902
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
109608,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57007,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57007,8
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51091,4
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
436,4
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5480
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11515
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11515
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3105
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
997
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7413
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41086
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41086
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41086
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-8,8
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
8,8
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8,8
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8,8
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8,8
|
Приложение 9 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 28 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 163
Бюджет сельского округа Когалыколь на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
179170
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
49165
|
|
01
|
Подоходный налог
|
41737
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41737
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7343
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
208
|
|
3
|
Земельный налог
|
64
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6000
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1071
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
85
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
85
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1269
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
300
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
300
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
969
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
969
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
738
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
738
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
738
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
127998
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
127998
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
127998
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
181988
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73857,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73857,7
|
|
|
124
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69410,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1279
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3168
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
64888,3
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64888,3
|
|
|
124
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15085,1
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
835,8
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48967,4
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
43242
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43242
|
|
|
124
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43242
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-2818
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
2818
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2818
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2818
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2818
|
Приложение 10 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 34 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года №163
Бюджет сельского округа Сакен Сейфуллина на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
325946,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12517,1
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6305,6
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6305,6
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5811,5
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
278,2
|
|
3
|
Земельный налог
|
276
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4648,3
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
609
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
400
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
400
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
282
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
282
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
282
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2875,6
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2875,6
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2875,6
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
310271,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
310271,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
310271,9
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
326028,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58426,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58426,1
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52226,1
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5500
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20451,5
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20451,5
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1466,9
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1200
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17784,6
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42201
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42201
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42201
|
|
|
13
|
Прочие
|
200987,9
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200987,9
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
200987,9
|
||
|
15
|
Трансферты
|
3962,1
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3962,1
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
3962
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-82
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
82
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
82
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
82
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
82
|
Приложение 11 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 ноября 2025 года № 218
Приложение 37 к решению
Сырдарьинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года №163
Бюджет сельского округа Шаган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
383640,1
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
50014,6
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33310
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33310
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16682,9
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1000,8
|
|
3
|
Земельный налог
|
89,2
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14983,8
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
609,1
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21,7
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
21,7
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
260,5
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
259,3
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
259,3
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1,2
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1,2
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
333365
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
333365
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
333365
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
387652,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62264,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62264,9
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61682,9
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
582
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23425,1
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23425,1
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12465,6
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2345
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8614,5
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
63246
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63246
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63246
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
156509,1
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156509,1
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
156509,1
|
||
|
13
|
Прочие
|
82207
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82207
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
82207
|
||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
||
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит бюджета (профицит)
|
-4012,1
|
|
|
|
|
6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
4012,1
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4012,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4012,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4012,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.