О внесении изменений в решение Балхашского городского маслихата от 19 декабря 2024 года №19/150 «О бюджете посёлков Гулшат и Саяк на 2025-2027 годы»
Балхашский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Балхашского городского маслихата от 19 декабря 2024 года №19/150 «О бюджете посёлков Гулшат и Саяк на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет посёлка Гулшат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 811 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 278 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 91 533 тысяч тенге;
2) затраты – 94 718 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 907 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 907 тысяч тенге.»;
приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель городского маслихата
А. Муслымов
к решению Балхашского
городского маслихата
от 28 ноября 2025 года №25/203
к решению Балхашского
городского маслихата
от 19 декабря 2024 года №19/150
Бюджет посёлка Гулшат на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
92 811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 278
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
526
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
526
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
466
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1
|
||
|
|
3
|
Земельный налог
|
1
|
||
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
464
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
286
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
286
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 533
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 533
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 533
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
94 718
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 127
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 127
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 127
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 445
|
|||
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 682
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 821
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
1 581
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 581
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 581
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 240
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 240
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 240
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 000
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 770
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
15 770
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 770
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 770
|
|||
|
|
|
|
|
Ш. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретения финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 907
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 907
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 907
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 907
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 907
|
к решению Балхашского
городского маслихата
от 28 ноября 2025 года №25/203
Приложение 5
к решению Балхашского
городского маслихата
от 19 декабря 2024 года №19/150
Бюджет посёлка Саяк на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
185 238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
115 218
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 859
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 859
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 284
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
121
|
||
|
|
3
|
Земельный налог
|
101
|
||
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 062
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
109 075
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
109 075
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
5 758
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
5 758
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
5 758
|
||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 872
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 872
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 872
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
61 390
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 390
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 390
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
231 524
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 550
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 550
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 550
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 260
|
|||
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 290
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
113 351
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
113 351
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 351
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 539
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
89 312
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 623
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
49 623
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 623
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 623
|
|||
|
|
|
|
|
Ш. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретения финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-46 286
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
46 286
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, (тысяч тенге)
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
46 286
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
46 286
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
46 286
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.