О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №31/8-VIII «О бюджете Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года №31/8-VIII следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Сарытерекского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы -193 784,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –15 093,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 355,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 488,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов –177 846,7 тысяч тенге;
2) затраты - 195 419,6 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1634,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 634,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1634,9 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Зайсанского районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
№44/8-VIII
от 1 декабря 2025 года
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/8-VIII
от 27 декабря 2024года
Бюджет Сарытерекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
193 784,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 093,6
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 491,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 491,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 879,6
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
249,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
170,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 250,6
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 210,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 723,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 723,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
355,6
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
80,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80,0
|
|||
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
275,6
|
||
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
275,6
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
488,8
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
488,8
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
488,8
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
177 846,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
177 846,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
177 846,7
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
195 419,6
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 565,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 565,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 565,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 618,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственные органы
|
946,9
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48 113,7
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
17 101,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 101,5
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
17 101,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 012,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 012,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12955,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
892,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 164,4
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
900,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 113,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 113,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 113,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 113,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
93 727,4
|
|||
|
9
|
Прочие
|
93 727,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 727,4
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
93 727,4
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 634,9
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1634,9
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1634,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1634,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1634,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.