«О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №31/5-VIII «О бюджете Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года №31/5-VIII следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 61 624,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 14 294,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 018,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 312,0 тысяч тенге;
2) затраты - 63 454,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 830,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1830,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 830,7 тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Зайсанского районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
№44/5-VIII
от 1 декабря 2025 года
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
№31/5-VIII
от 27 декабря 2024 года
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
61 624,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 294,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 016,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 016,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 326,3
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
296,0
|
|
|
3
|
Налог на землю
|
146,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 045,3
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
839,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
951,7
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
951,7
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 018,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
1 018,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
140,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
878,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 312,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 312,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 312,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
63 454,7
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 841,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 841,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 841,8
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 122,7
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
719,1
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 112,9
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2 993,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 993,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2 993,0
|
|||
|
3
|
Коммунальное хозяйство
|
10 119,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 119,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 226,5
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
393,4
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
100,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 800,0
|
|||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 830,7
|
||||
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 830,7
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 830,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 830,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 830,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.