О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы»
Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №204903) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 486 234 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 158 030 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 229 тысяч тенге;
2) затраты – 500 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 976 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 976 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 976 тенге.».
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет поселка Шубарколь на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 365 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 396 тысяч тенге;
2) затраты – 36 765 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 400 тысяч тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Мұзбел на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 604 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 509 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400 тенге;
поступления трансфертов – 25 695 тысяч тенге;
2) затраты – 36 924 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 320 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 320 тысяч тенге.».
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет села Тассуат на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 182 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 229 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 279 тысяч тенге;
поступления трансфертов –30 674 тысяч тенге;
2) затраты – 38 820 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 638 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 638 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 638 тенге.».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Егінді на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 787 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 8 371 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 213 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 203 тысяч тенге;
2) затраты – 45 587 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800 тысяч тенге.».
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 854 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –8 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 35 044 тысяч тенге;
2) затраты – 45 908 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 054 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 054 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 054 тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Изенда на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 228 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 424 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 804 тысяч тенге;
2) затраты 32 229 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 тенге.».
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет села Ахмет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 308 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 283 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 649 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 376 тысяч тенге;
2) затраты –35 175 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 867 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 867 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 867 тысяч тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 892 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 773 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 21 119 тысяч тенге;
2) затраты – 26 420 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 528 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1528 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 528 тенге.»
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет села Жараспай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 014 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 2 644 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 28 370 тысяч тенге;
2) затраты – 31 910 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -896 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 896 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 896 тенге.».
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 574 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 8 585 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 989 тысяч тенге;
2) затраты – 40 274 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 700 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 700 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 700 тенге.».
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 219 033 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 155 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 214 878 тысяч тенге;
2) затраты – 223 489 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 456 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 456 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 456 тенге.».
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 40, 41, 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 560 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 003 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 445 тысяч тенге;
2) затраты – 45 560 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 000 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 000 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 000 тенге.».
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет села Карим Мынбаева на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 43, 44, 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 453 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 955 тысяч тенге;
2) затраты – 35 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 500 тысяч тенге.».
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Кертенди на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 46, 47, 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 153 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 826 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 327 тысяч тенге;
2) затраты – 42 936 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 783 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 783 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 783 тысяч тенге.».
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет села Заречное на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 49, 50, 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 570 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 188 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 382 тысяч тенге;
2) затраты – 42 661 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 091 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 091 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 091 тысяч тенге.».
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Кайнар на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 52, 53, 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 677 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 210 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 164 467 тысяч тенге;
2) затраты – 179 054 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 377 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 377 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 377 тенге.».
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет села Карой на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 308 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 231 тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76 тенге;
поступления трансфертов – 26 001 тысяч тенге;
2) затраты – 33 151 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 843 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 843 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 843 тысяч тенге.».
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет села Жанбобек на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 64, 65, 66 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 065 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 220 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 37 845 тысяч тенге;
2) затраты – 44 065 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 000 тысяч тенге.».
пункт 20 изложить в новой редакции:
20. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 255 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 9 тенге;
2) затраты – 43 864 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 600 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 600 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 600 тенге.».
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет села Талдысай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 673 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 922 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 14 751 тысяч тенге;
2) затраты – 40 903 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 230 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 230 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 230 тенге.».
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 64, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Нуринского районного маслихата
К. Жунусбеков
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет поселка Нура на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
486 234
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
158 030
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
120 908
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
120 908
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
35 726
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 400
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 403
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
32 923
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 396
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 318
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
78
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 975
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 975
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 495
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 480
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
318 229
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
318 229
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
318 229
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
500 210
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
126 818
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
126 818
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 818
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 608
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 210
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
128 934
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
128 934
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 934
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 956
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
101 978
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
234 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
234 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
234 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
234 000
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 458
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 458
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-13 976
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
13 976
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
13 976
|
к решению Нуринского
районного маслихата
От 02 декабря 2025 года № 195
решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет поселок Шубаркуль на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
35 365
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 969
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 591
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 591
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 426
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
31
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 390
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 952
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 952
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 396
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 396
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 396
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
36 765
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 133
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 133
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 133
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 133
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 997
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 997
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 997
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 287
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 410
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
635
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
635
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
635
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
635
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 400
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 400
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 400
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Мұзбел на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
34 604
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 509
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 466
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 466
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 460
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
76
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 954
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
427
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 583
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 583
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 400
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 400
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 400
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 695
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 695
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 695
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
36 924
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 995
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 995
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 995
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 627
|
|
|
|
|
022
|
Капитальне расходы государственного органа
|
368
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 304
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 304
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 304
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
794
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 320
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 320
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 320
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Тассуат на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 182
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 229
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 156
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 156
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 008
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
114
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 685
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2198
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 065
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 065
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
279
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
279
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
279
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30 674
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 674
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 674
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
38 820
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 589
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 589
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 589
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 889
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
596
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
596
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
596
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
596
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 635
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 635
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 635
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 635
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-638
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
638
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
638
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Егінді на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 787
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 371
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 351
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 351
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 734
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
13
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 132
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 451
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 286
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 286
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
213
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
213
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
213
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 203
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 203
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 203
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45 587
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 782
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 782
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 782
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 082
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 780
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 780
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 550
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 230
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 025
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 025
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 025
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 025
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 800
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 800
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 800
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Шахтерское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 854
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 810
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 280
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
144
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
66
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 976
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
94
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 640
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 640
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 044
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 044
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 044
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45 908
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 761
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 761
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 761
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 391
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
370
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 234
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 234
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 778
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
456
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
730
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
730
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 183
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6 183
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 2 054
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 054
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 054
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Изенда на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
32 228
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 424
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
755
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
755
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 149
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
38
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 028
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
65
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 520
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 520
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 804
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 804
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 804
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
32 229
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 498
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 498
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 498
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 630
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
868
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 210
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 210
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 210
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
520
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
520
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
520
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
520
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года №195
Приложение 22
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Ахмет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29 308
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 283
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
12 845
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 845
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
6 213
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
65
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 844
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 104
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 225
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 225
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
649
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
649
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
649
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
8 376
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
8 376
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
8 376
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
35 175
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23 050
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23 050
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 050
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 700
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 700
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 700
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 200
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 425
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 425
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 425
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 425
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 867
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 867
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 867
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 25
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Куланотпес на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
24 892
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 773
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
657
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
657
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
2 370
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
38
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 180
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 150
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
746
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
746
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
21 119
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 119
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 119
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
26 420
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23 554
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23 554
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 554
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 204
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 451
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 451
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 451
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
613
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 838
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 528
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 528
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 528
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года №195
Приложение 28
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Жараспай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 014
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 644
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
302
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
302
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 889
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
32
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 326
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
519
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
453
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
453
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 370
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 370
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 370
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
31 910
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 638
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 638
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 638
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 911
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
727
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 857
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 857
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 857
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
551
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 306
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-896
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
896
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
896
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года №195
Приложение 31
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кобетей на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 574
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 585
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 210
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 210
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 589
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
231
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
334
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 603
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
421
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 786
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 786
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 989
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 989
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 989
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40 274
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 451
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 451
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 451
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 451
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 676
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 676
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 676
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 471
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
205
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 147
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 147
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 147
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 147
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 700
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 700
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 700
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 37
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Акмешит на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
219 033
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 155
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
330
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
330
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 327
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
34
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 061
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
157
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 498
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 498
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
214 878
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
214 878
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
214 878
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
223 489
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 736
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 736
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 736
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 736
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 602
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 602
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 602
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 034
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
692
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 876
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 185
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 185
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 185
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 185
|
|
13
|
Прочие
|
184 966
|
|||
|
9
|
Прочие
|
184 966
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
184 966
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
184 966
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 456
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
4 456
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
4 456
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 40
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Байтуган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
40 560
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 003
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 867
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 867
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 231
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
14
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 314
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
765
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
905
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
905
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
112
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
112
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
112
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33 445
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33 445
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33 445
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45 560
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 180
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 180
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 180
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 810
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
370
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 940
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 940
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 940
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
706
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 414
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
820
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 440
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 440
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 440
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 000
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 000
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 000
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 43
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карима Мынбаева на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
33 453
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 498
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
780
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
780
|
|
|
|
4
|
|
Налоги на собственность
|
4 630
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
106
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 511
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 005
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
88
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 955
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 955
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 955
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
35 953
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 718
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 718
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 718
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 368
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 810
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 810
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 810
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
800
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 710
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 425
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 425
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 425
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 425
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 500
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 500
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 500
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года №195
Приложение 46
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кертенди на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 153
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 826
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
998
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
998
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
7 069
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
191
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 069
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 798
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
759
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
759
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 327
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 327
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 327
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
42 936
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 887
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 887
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 887
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 537
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 559
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 559
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 559
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
466
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 793
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 490
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 490
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 490
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 783
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
4 783
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
4 783
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 49
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Заречное на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
36 570
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 188
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 377
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 377
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
8 505
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
107
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 403
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 967
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 382
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 382
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 382
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
42 661
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 147
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 147
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 147
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 797
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 389
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 389
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 389
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 278
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 811
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 125
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 125
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 125
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 125
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 6 091
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 091
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
6 091
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года №195
Приложение 52
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кайнар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
173 677
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 210
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 859
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
101
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
337
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 300
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
121
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 851
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 851
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
164 467
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 467
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 467
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
179 054
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 350
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 350
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 350
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 650
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 528
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 528
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 528
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 568
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 450
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
520
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
520
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
520
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
520
|
|
13
|
Прочие
|
119 964
|
|||
|
9
|
Прочие
|
119 964
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 964
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-Бесігі»
|
119 964
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 692
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
21 692
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 377
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 377
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 377
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 55
К решению Нуринского
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карой на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 308
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 231
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 571
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 571
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 183
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 926
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
477
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
477
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
76
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 001
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 001
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 001
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
33 151
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 338
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 338
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 338
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 638
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 048
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 048
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 048
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
599
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
449
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 765
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 765
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 765
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 765
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 843
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 843
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 843
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 64
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Жанбобек на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 065
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 220
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
908
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
908
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 699
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
33
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 606
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
58
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 613
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 613
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 845
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 845
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 845
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
44 065
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 360
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 360
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 360
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 360
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 080
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 080
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 080
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 055
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 725
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 000
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 000
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 000
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 70
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Ткенекты на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
34 264
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 255
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
653
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
653
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
727
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
24
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
670
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
32
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32 875
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32 875
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 864
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22 286
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 286
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 286
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 286
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 829
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 829
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 829
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 781
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 548
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
749
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
749
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
749
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
749
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-9 600
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
9 600
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
9 600
|
Приложение 21
к решению Нуринского
районного маслихата
от 02 декабря 2025 года № 195
Приложение 73
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Талдысай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
30 673
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 922
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
947
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
18
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
537
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
392
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 975
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 975
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 751
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 751
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 751
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40 903
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 553
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 553
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 553
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 553
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 935
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 935
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 935
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
750
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 455
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 730
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 10 230
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
10 230
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
10 230
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.