О внесении изменений в решение Маслихата Казыгуртского района «О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23/143-VІII
Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата«О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года под №23/143-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Казыгуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 417 433 тысяч тенге:
налоговые поступления – 378 694 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 213 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 526 тысяч тенге;
2) затраты – 520 017 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -102 584 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 584 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 584 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 102 584 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 964 тысяч тенге:
налоговые поступления – 75 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 375 тысяч тенге;
2) затраты – 93 034 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -70 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 70 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 80 982 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 376 тысяч тенге;
2) затраты – 81 023 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 41 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 41 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 235 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 895 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 23 340 тысяч тенге;
2) затраты – 66 199 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 964 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 964 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 964 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 964 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 162 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 835 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 080 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 24 247 тысяч тенге;
2) затраты – 58 573 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 411 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 411 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 411 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 358 120 тысяч тенге:
налоговые поступления – 339 178 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 942 тысяч тенге;
2) затраты – 358 657 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 537 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступленияот продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 537 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 537 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 115 тысяч тенге:
налоговые поступления – 69 238 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 630 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 247 тысяч тенге;
2) затраты – 89 163 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 48 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 705 тысяч тенге:
налоговые поступления – 20 808 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 173 тысяч тенге ;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 34 724 тысяч тенге;
2) затраты – 55 715 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -10 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетныхкредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в новой редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 108 тысяч тенге:
налоговые поступления – 36 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 47 041 тысяч тенге;
2) затраты – 83 397 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 289 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 289 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 289 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в новой редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 447 тысяч тенге:
налоговые поступления – 122 466 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 981 тысяч тенге;
2) затраты – 143 472 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 25 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в новой редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 419 тысяч тенге:
налоговые поступления – 68 658 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 761 тысяч тенге;
2) затраты – 86 526 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -107 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 107 тысяч тенге.
пункт 23 изложить в новой редакции:
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2025-2027 годы согласно приложениям 34,35,36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 749 тысяч тенге:
налоговые поступления – 56 346 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 403 тысяч тенге;
2) затраты – 74 801 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 4 052 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 052 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 052 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 052 тысяч тенге.
пункт 25 изложить в новой редакции:
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2025-2027 годы согласно приложениям 37,38,39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 331 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 146 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 185 тысяч тенге;
2) затраты – 52 486 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -155 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -155 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 155 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 155 тысяч тенге.
Приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т.Калымбетов
Приложение 1
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 1
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
417 433
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
378 694
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
265 910
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
265 910
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
109 211
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 665
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 345
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
104 662
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 539
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 573
|
||
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
457
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 116
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
213
|
|||
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
213
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
213
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
38 526
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 526
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 526
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
520 017
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
97 809
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
97 809
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 809
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
96 559
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 250
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 000
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
45 000
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 000
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
377 208
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
377 208
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-102 584
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-102 584
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
102 584
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
102 584
|
Приложение 2
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
92 964
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
75 589
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
46 215
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
46 215
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
28 868
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
477
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
184
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
27 463
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
744
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
506
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
277
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
229
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 375
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 375
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 375
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
93 034
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 349
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 349
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 349
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 869
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 480
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 127
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 127
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 127
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 127
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
28 558
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
28 558
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 558
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
28 558
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-70
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-70
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
70
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
70
|
Приложение 3
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
80 982
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
63 606
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
38 835
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 835
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
24 693
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
613
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
42
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 494
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
544
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
78
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
78
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 376
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 376
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 376
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
81 023
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 971
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 971
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 971
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 171
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 800
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 620
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 620
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 620
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 620
|
|
15
|
Трансферты
|
18 432
|
|||
|
|
1
|
Трансферты
|
18 432
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 432
|
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
18 432
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-41
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-41
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
41
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
41
|
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Карабау на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
64 235
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
40 895
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
19 762
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 762
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 953
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
547
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
31
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
19 440
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
935
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
180
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
180
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
23 340
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 340
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 340
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
66 199
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
61 596
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 596
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 596
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 160
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 436
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 639
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 639
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 639
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 639
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 964
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2 964
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 964
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
2 964
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-1 964
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 964
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 964
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 964
|
Приложение 5
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
58 162
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32 835
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
21 280
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 280
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 454
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
231
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
30
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 551
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
642
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
101
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
101
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 080
|
|||
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 080
|
||
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 080
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 247
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 247
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 247
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
58 573
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 492
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 492
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 492
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 992
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 457
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 457
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 457
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 457
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
12 624
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
12 624
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 624
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
12 624
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-411
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-411
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
411
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
411
|
Приложение 6
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 16
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
358 120
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
339 178
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
300 051
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300 051
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
38 412
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
937
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
148
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
34 782
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 545
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
715
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
715
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 942
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 942
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 942
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
358 657
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
74 055
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 055
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 055
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 205
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 850
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 536
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 536
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 536
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 536
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
265 066
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
265 066
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
265 066
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
265 066
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-537
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-537
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
537
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
537
|
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 19
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
89 115
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
69 238
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
38 623
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 623
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
30 102
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
568
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
126
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 661
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 747
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
513
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
473
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
40
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
630
|
|||
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
||
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19 247
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 247
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 247
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
89 163
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 368
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 368
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 368
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 865
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 503
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 420
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 420
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 420
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 420
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
14 375
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
14 375
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 375
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
14 375
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-48
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-48
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
48
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48
|
Приложение 8
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 22
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шанак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
55 705
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
20 808
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8 796
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 796
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 243
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
243
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
32
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
9 855
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 113
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
769
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
769
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
173
|
|||
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
173
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
173
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
34 724
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 724
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 724
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
55 715
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 129
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 129
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 129
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 948
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 181
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 128
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 128
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 128
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 128
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 458
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
7 458
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-10
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-10
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10
|
Приложение 9
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 25
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
83 108
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
36 067
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
18 197
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 197
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
17 688
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
292
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
260
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 720
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 416
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
182
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
182
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
47 041
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 041
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 041
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
83 397
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 728
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 728
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 728
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 428
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 300
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 068
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 068
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 068
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 068
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20 000
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 601
|
|
|
01
|
|
|
Трансферты
|
10 601
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 601
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 601
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-289
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-289
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
289
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
289
|
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 28
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
143 447
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
122 466
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
41 008
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 008
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
81 035
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 228
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
148
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
31 227
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
48 432
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
423
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользование земельными участками
|
173
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
250
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
20 981
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 981
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 981
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
143 472
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 155
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 155
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 155
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 484
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 671
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 304
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 304
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 304
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 304
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
63 013
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
63 013
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 013
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
63 013
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-25
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-25
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25
|
Приложение 11
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 31
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Турбат на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
86 419
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
68 658
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
36 392
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
36 392
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 880
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
696
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
99
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 801
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
5 284
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
386
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
386
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 761
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 761
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 761
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
86 526
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
62 006
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 006
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 006
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 495
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 511
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 286
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 286
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 286
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 286
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 234
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
18 234
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-107
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-107
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
107
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
107
|
Приложение 12
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 34
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Какпак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
70 749
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
56 346
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
35 270
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 270
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 466
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
491
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
875
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 963
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 137
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
610
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
610
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
14 403
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 403
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 403
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
74 801
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
65 795
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 795
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 795
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 425
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 370
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 614
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 614
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 614
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 614
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 392
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 392
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 392
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
6 392
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-4 052
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 052
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 052
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 052
|
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
ноября 2025 года №34/198-VIII
Приложение 37
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жигерген на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
52 331
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 146
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
18 403
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 403
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 509
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
367
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
98
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 116
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
3 928
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
234
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользаванием земельныйми участками
|
234
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19 185
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 185
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 185
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
52 486
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 155
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 155
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 155
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 855
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 300
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 116
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 116
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 116
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 116
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 215
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 215
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 215
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
4 215
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-155
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-155
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
155
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
155
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.