О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 787 824,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 320 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 461 123,8 тысячи тенге;
2) затраты – 812 817,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 202 128,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 192 395,9 тысяч тенге;
2) затраты – 203 063,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Босколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 583,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 571,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 28 012,9 тысяч тенге;
2) затраты – 38 625,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 041,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 041,3 тысяча тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 166,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 178,5 тысяч тенге;
2) затраты – 44 532,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 388,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 20 954,9 тысячи тенге;
2) затраты – 25 000,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 684,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 313,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 371,9 тысяча тенге;
2) затраты – 36 773,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 800,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 542,9 тысячи тенге;
2) затраты – 53 093,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Победа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 221,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 007,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 214,9 тысяч тенге;
2) затраты – 38 836,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -614,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,4 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 914,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 28 361,9 тысяча тенге;
2) затраты – 32 049,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 331,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 940,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 391,5 тысяча тенге;
2) затраты – 37 660,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 328,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 328,6 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 118 990,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 111 826,5 тысяч тенге;
2) затраты – 120 494,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 287,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 270,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 137 017,3 тысяч тенге;
2) затраты – 150 994,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.»;
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 184,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26 117,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49 067,5 тысяч тенге;
2) затраты – 77 912,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 728,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Г. Балбаева
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
787824,8
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
320351,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
264607,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
264607,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
54657,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1875,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1561,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
51221,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1087,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
780,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
307,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
350,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
6000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4000,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
461123,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
461123,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
461123,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
812817,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
143331,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
143331,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
143331,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108331,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
227683,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
227683,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
227683,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
94174,9
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
8435,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
380,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
124694,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
435789,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
435789,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
435789,4
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
435789,4
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-24992,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
24992,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
202128,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9733,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3676,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3676,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5424,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
5240,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
633,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
633,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
192395,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
192395,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
192395,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
203063,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31452,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31452,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31452,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31452,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4783,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4783,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4783,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4156,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
627,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
166828,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
166828,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166828,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
166828,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-934,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
934,1
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
934,1
|
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36583,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8571,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4167,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4167,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4384,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
105,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3280,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
795,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28012,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28012,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28012,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38625,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32017,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32017,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32017,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32017,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5088,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5088,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5088,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4541,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
547,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1519,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1519,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1519,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1519,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2041,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2041,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43166,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6988,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2697,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2697,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4074,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
25,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2104,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1798,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
217,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
217,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36178,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36178,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36178,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44532,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35616,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35616,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35616,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35616,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6014,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6014,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6014,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4649,5
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1365,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2900,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1365,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1365,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
Приложение 5
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
24388,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3434,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1214,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1214,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1796,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
62,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1418,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
312,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
424,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
424,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20954,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20954,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20954,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
25000,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
21569,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21569,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21569,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21569,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2110,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2110,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2110,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2024,2
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
85,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1320,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1320,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1320,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1320,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-611,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
611,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
611,2
|
Приложение 6
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 16
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33684,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8313,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2690,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2690,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5402,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3105,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2204,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25371,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25371,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25371,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36773,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25711,7
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25711,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25711,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25711,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10062,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10062,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10062,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2501,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
128,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7433,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3089,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3089,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 19
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
47800,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13258,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4541,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4541,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6726,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
149,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
402,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3820,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2355,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1991,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1991,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34542,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34542,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34542,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53093,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34988,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34988,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34988,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34988,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15497,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15497,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15497,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2918,7
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
119,4
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
12363,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
96,8
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1607,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1607,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5292,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5292,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
Приложение 8
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 22
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38221,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
404,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
404,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1504,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
49,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
24,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
506,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
925,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
99,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
99,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36214,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36214,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36214,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38836,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27557,2
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27557,2
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27557,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27557,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10678,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10678,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10678,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2400,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
166,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8112,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
600,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
600,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
600,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-614,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
614,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
614,4
|
Приложение 9
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 25
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
31914,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3553,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1135,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1135,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2388,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
||
|
3
|
|
Земельный налог
|
13,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1648,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
662,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28361,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28361,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28361,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32049,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24559,8
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24559,8
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24559,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24559,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6489,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6489,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6489,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2137,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
232,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4119,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-134,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
134,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
134,2
|
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 28
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
35331,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16940,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2663,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2663,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
13883,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
90,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
49,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
6400,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7344,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
394,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
394,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
18391,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18391,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18391,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37660,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31831,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31831,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31831,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31831,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3828,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3828,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3828,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1745,4
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2083,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2328,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2328,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
Приложение 11
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 31
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
118990,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7164,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1626,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1626,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4901,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
230,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
23,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3087,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1561,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
637,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
637,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
111826,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
111826,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
111826,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
120494,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36167,4
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36167,4
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36167,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36167,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4379,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4379,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4379,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4000,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
379,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
79947,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
79947,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79947,5
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
79947,5
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1504,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1504,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
Приложение 12
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 34
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
148287,3
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11270,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5352,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
160,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
95,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4188,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
909,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2790,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2790,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
137017,3
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137017,3
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137017,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
150994,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39212,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39212,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39212,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39212,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6528,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6528,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6528,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4015,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2513,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
105254,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
105254,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105254,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
105254,1
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2707,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2707,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 ноября 2025 года
№ 222
Приложение 37
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
75184,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
26117,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12116,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12116,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
13346,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
206,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
10043,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2704,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
655,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
655,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49067,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49067,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49067,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
77912,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43781,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43781,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43781,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43781,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12152,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12152,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12152,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7295,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
300,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4557,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21979,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21979,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21979,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21979,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2728,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2728,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.