О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/12 «О бюджете Новобратского сельского округа на 2025-2027 годы»
Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «О бюджете Новобратского сельского округа на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 8С-26/12 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45555,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6027,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 39528,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48366,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2811,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2811,0 тысяч тенге.»
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Буландынского районного маслихата
_______ Н. Сексенов
к решению Буландынского районного маслихата
от 24 ноября 2025 года
№ 8С-34/10
к решению Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/12
Бюджет Новобратского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45 555,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 027,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 200,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 200,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 789,8
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
58,6
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
45,8
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 190,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
495,4
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
37,2
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
37,2
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 528,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 528,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 528,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48366,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35296,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35296,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35296,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10270,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10270,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
671,1
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7548,9
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2050,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2800,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2800,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2811,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2811,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.