О внесении изменений в решение маслихата района Самар от 25 декабря 2024 года № 18-2/VIII «О районном бюджете района Самар на 2025-2027 годы»
Маслихат района Самар РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Самар от 25 декабря 2024 года № 18-2/VIIІ «О районном бюджет района Самар на 20252-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 623 327,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 202 212,4тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 985,0 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 815 193,7 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки свободных средств – 53 060,0 тысяч тенге;
2) затраты – 5 623 327,1 тысяч тенге, в том числе:
3) чистое бюджетное кредитование – 103 836,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 127 790,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 954,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в т ом числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -103 836,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 103 836,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 127 790,0 тысяч тенге;
погашение займов – 23 954,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.»;
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Самар
Г. Шаймарданова
Приложение к решению
маслихата района Самар
от 26 ноября 2025 года
№ 25-6/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Самар
от 25 декабря 2024 года
№ 18-2/VIII
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||||
|
Класс
|
||||||
|
Подкласс
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
5 623 327,1
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 202 212,4
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 050 028,8
|
||
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
61 594,8
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
988 434,0
|
||
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 030 112,6
|
||
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 030 112,6
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
90 640,0
|
||
|
|
|
1
|
Налог на имущество
|
90 640,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
23 454,0
|
||
|
|
|
2
|
Акцизы
|
2 120,0
|
||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
21 334,0
|
||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
7 977,0
|
||
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
7 977,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
12 985,0
|
||
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
255,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
255,0
|
||
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
|
03
|
|
Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
230,0
|
||
|
|
|
1
|
Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
230,0
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 500,0
|
||
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 500,0
|
||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
13 000,0
|
||
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
13 000,0
|
||
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
13 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 815 193,7
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5 315,2
|
||||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5 315,2
|
||||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 809 878,5
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из областного бюджета
|
1 769 473,9
|
||||
|
2
|
Трансферты развития из областного бюджета
|
699 964,6
|
||||
|
3
|
Субвенций
|
340 440,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 954,0
|
||||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
23 954,0
|
||||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
23 954,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
502 922,0
|
||||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
502 922,0
|
||||
|
2
|
Договоры займа
|
502 922,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки свободных средств
|
53 060,0
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
53 060,0
|
||||
|
1
|
Сбоводные остатки бюджетных средств
|
53 060,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Подрограмма
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
5 623 327,1
|
|||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 891 048,5
|
|
|
|
1
|
|
|
Представительные исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
351 119,4
|
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата
|
53 915,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района
|
53 675,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
5,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
53 670,0
|
||||
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
240,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
240,0
|
||||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
297 204,4
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
250 213,8
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
38,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
250 175,8
|
||||
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 542,8
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
2 542,8
|
||||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
3 016,0
|
||||
|
000
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
3 016,0
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
41 431,8
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
33 597,3
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
7 834,5
|
||||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
630 087,5
|
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
630 087,5
|
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
793,5
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
793,5
|
||||
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
0,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
0,0
|
||||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
629 294,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
534 294,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
95 000,0
|
||||
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги
|
909 841,6
|
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
47 966,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
45 473,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
45 471,0
|
||||
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 493,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
2 493,0
|
||||
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
72 811,5
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
69 083,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
69 081,0
|
||||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 590,5
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
3 590,5
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
138,0
|
||||
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
138,0
|
||||
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
789 064,1
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
59 373,5
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
59 371,5
|
||||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
10 000,0
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
719 690,6
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
214 137,6
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
505 553,0
|
||||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
12 288,1
|
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
3 112,9
|
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
3 112,9
|
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
3 112,9
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
3 112,9
|
||||
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
9 175,2
|
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
9 175,2
|
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
4 595,2
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 595,2
|
||||
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
4 580,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 580,0
|
||||
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 940,0
|
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 940,0
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 940,0
|
|
|
|
|
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 940,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 940,0
|
||||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
468 518,8
|
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
57 840,0
|
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
57 840,0
|
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
57 840,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
0,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
10 540,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
47 300,0
|
||||
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
313 057,0
|
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
313 057,0
|
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
37 656,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
37 656,0
|
||||
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
26 956,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
9 340,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
17 616,0
|
||||
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 175,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
1 175,0
|
||||
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
187 334,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
35,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
106 260,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
81 039,0
|
||||
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
60 036,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
10 098,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
7 490,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
42 448,0
|
||||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
97 621,8
|
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
97 621,8
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
59 097,8
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
59 095,8
|
||||
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
293,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
293,0
|
||||
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК на 2012-2018 годы
|
10 959,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
10 959,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
0,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
0,0
|
||||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
27 272,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
27 272,0
|
||||
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
0,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
0,0
|
||||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 659 797,6
|
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 164 393,0
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 164 393,0
|
|
|
004
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
122 080,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
122 080,0
|
||||
|
|
|
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
54 846,4
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 417,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
50 429,4
|
||||
|
|
|
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
27 462,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
27 462,0
|
||||
|
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
59 603,6
|
|
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
59 603,6
|
||||
|
036
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
150 000,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
150 000,0
|
||||
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
750 401,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
268 561,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
106 708,0
|
||||
|
034
|
За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
|
375 132,0
|
||||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
495 404,6
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
495 404,6
|
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
292 117,6
|
|
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
292 117,6
|
||||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
203 287,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
300,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
202 987,0
|
||||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
468 803,9
|
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
194 605,2
|
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
194 605,2
|
|
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
194 605,2
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
27,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
194 578,2
|
||||
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
23 745,0
|
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
22 145,0
|
|
|
|
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
19 400,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
19 400,0
|
||||
|
|
|
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
4 345,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 345,0
|
||||
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
123 095,0
|
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
123 095,0
|
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
29 000,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
29 000,0
|
||||
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
64 358,2
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
186,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
64 172,2
|
||||
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
29 736,8
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
29 736,8
|
||||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
127 358,7
|
|
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
127 358,7
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
47 740,6
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
47 738,6
|
||||
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
58 618,1
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
58 616,1
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
21 000,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
21 000,0
|
||||
|
9
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
133 074,0
|
||||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
133 074,0
|
||||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
133 074,0
|
||||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
133 074,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
133 074,0
|
||||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
211 904,0
|
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
0,0
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
0,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
0,0
|
||||
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
58 943,0
|
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
58 943,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
|
47 103,0
|
|
|
011
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета
|
2,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
47 101,0
|
||||
|
004
|
Организация работ по зонированию земель
|
7 840,0
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
7 840,0
|
||||
|
|
|
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
4 000,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
4 000,0
|
||||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
152 961,0
|
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
152 961,0
|
|
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
127 790,0
|
|
|
013
|
За счет кредитов из республиканского бюджета
|
127 790,0
|
||||
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
25 171,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
25 171,0
|
||||
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
15 300,0
|
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
15 300,0
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 300,0
|
|
|
|
|
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
15 300,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
15 300,0
|
||||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
221 923,4
|
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
221 923,4
|
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
221 923,4
|
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
221 923,4
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
161 924,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
59 999,4
|
||||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
167 902,4
|
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
167 902,4
|
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
13 602,4
|
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
13 602,4
|
|
|
100
|
Черезвычайный резерв местного испольнительного органа района (города областного значения) для ликвидации черезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)
|
0,0
|
||||
|
101
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
|
13 602,4
|
||||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
154 300,0
|
||||
|
065
|
Формирование и увеличение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора
|
154 300,0
|
||||
|
028
|
За счет трансфертов из областного бюджета
|
154 300,0
|
||||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
191,0
|
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
191,0
|
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
191,0
|
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
191,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
191,0
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
343 681,4
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
343 681,4
|
||||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
343 681,4
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых текущих трансфертов
|
3 040,9
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
3 040,9
|
||||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
200,5
|
||||
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
200,5
|
||||
|
038
|
Субвенция
|
340 440,0
|
||||
|
000
|
Субвенция
|
340 440,0
|
||||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
103 836,0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
127 790,0
|
|||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
127 790,0
|
||||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
127 790,0
|
||||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
127 790,0
|
||||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализаций мер социальной поддержи специалистов
|
127 790,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 954,0
|
|||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 954,0
|
||||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 954,0
|
||||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
23 954,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-103 836,0
|
|||||
|
Поступление займов
|
127 790,0
|
|||||
|
7
|
Поступление займов
|
127 790,0
|
||||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
127 790,0
|
||||
|
2
|
Договоры займа
|
127 790,0
|
||||
|
3
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
127 790,0
|
||||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
23 954,0
|
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
23 954,0
|
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
23 954,0
|
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
23 954,0
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
23 954,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.