О внесении изменений и дополнения в решение Бородулихинского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 28-7-VIII «О бюджете Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы»
Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата «О бюджете Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 28-7-VIII следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Жезкентского поселкового округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 119831 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 108308 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2025 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 9498 тысяч тенге;
2) затраты – 137755 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -17924 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17924 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 17924 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Предусмотреть в бюджете Жезкентского поселкового округа на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 5498 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Предусмотреть в бюджете Жезкентского поселкового округа на 2025 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 4000 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
С. Урашева
Приложение
к решению Бородулихинского
районного маслихата
от 24 ноября 2025 года
№ 38-8-VIII
Бюджет Жезкентского поселкового округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование доходов
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
119831
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
108308
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
68514
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
68514
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
38397
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
697
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
202
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
37498
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1397
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1397
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2025
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2025
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2025
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9498
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9498
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9498
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
137755
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48607,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48607,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48607,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47957,6
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
650
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36788,3
|
|
3
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36788,3
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36788,3
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15878,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1366
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
700
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18843,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
47860
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
47860
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47860
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
47860
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4495,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4495,1
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4495,1
|
||
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1669
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2826,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-17924
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
17924
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
17924
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
17924
|
|||
|
1
|
Свободные остатки
|
17924
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.