О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 529 764,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 74 511 682,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 692 401,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 546 554,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 779 126,8 тысяч тенге;
2) затраты – 157 997 302,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -321 522,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 329 386,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 599 424,8 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 599 424,8 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 745 440,3 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 745 440,3 тысяч тенге;
поступление займов – 45 571 091,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 1 006 561,2 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2025 год, в том числе:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 19,3 %;
3) социальный налог – 19 %;
4) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 94,8 %.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата
А. Светаш
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 25 ноября 2025 года
№ 39/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
124 529 764,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
74 511 682,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
52 815 616,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
31 209 096,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
21 606 520,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
8 314 491,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
8 314 491,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 911 978,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
5 198 548,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
600 000,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 111 130,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 300,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 545 751,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
125 500,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
208 284,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 211 967,0
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
573,0
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
573,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
2 923 273,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
2 923 273,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
692 401,8
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
155 534,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
350,0
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
13 927,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
140 456,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
|
801,0
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
12 822,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
12 822,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
7 024,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
7 024,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
517 018,8
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
517 018,8
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 546 554,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 664 927,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 664 927,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
881 627,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
621 611,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
260 016,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 779 126,8
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 779 126,8
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
36 779 126,8
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
157 997 302,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
2 708 303,7
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
62 540,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
61 638,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
902,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
717 060,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
670 986,9
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 074,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
661 701,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
326 657,3
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
21 678,3
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
365,8
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 315,0
|
|
|
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
310 685,1
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
112 874,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
110 243,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 631,7
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
108 319,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
101 523,8
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
445,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 350,3
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
548 012,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
536 734,7
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 278,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
160 964,6
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
160 964,6
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
336 830,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
336 775,2
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
55,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
117 942,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
117 942,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
114 707,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
3 235,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
250 173,1
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
250 173,1
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
250 173,1
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 081 518,3
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 730 895,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
201 655,1
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 728,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
212 577,9
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
3 183,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
606 573,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
40 647,6
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 083,0
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
222 337,0
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
920 610,3
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
2 203 862,3
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
469,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
238 161,8
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
26 545,9
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
39 461,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
350 622,7
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
350 622,7
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
72 723 508,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 906 740,6
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 531 543,9
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
53 170,2
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
25 702,5
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 888 504,0
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
100,0
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 407 720,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
60 694 164,2
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
12 144 275,0
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
45 097 694,8
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
3 452 194,4
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
4 122 603,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
114 580,1
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 495,5
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
412 246,2
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
985,5
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
698 616,9
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 893 679,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 599 363,2
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
1 648 764,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
38 086,5
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
900 818,7
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
401 829,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 448,0
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
181,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
305 401,2
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
380 112,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
73 325,5
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
193 726,2
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
110 564,7
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 496,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
397 569,2
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
397 569,2
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
172 917,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
48 489,8
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
8 260,4
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
25 422,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
60 697,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
30 048,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
76 656,8
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
4 521,8
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
4 521,8
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
53 748,8
|
|
|
|
071
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
53 748,8
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
18 386,2
|
|
|
|
008
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
18 386,2
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 845 506,3
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 573 865,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
1 572 120,0
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 745,4
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
271 640,9
|
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
271 640,9
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
27 221 684,2
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
27 221 684,2
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 336 273,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
6 935 348,1
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
60 000,0
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
8 904 173,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
4 985 890,1
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
1 105 030,7
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 006 561,2
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
1 006 561,2
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
98 469,5
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
29 253,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
69 216,5
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
894 324,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
894 324,0
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
894 324,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
43 373 291,8
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
43 373 291,8
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
269 310,6
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
43 103 980,2
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,0
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-321 522,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 864,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 864,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
7 864,0
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
329 386,0
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
1 599 424,8
|
|
4
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
1 599 424,8
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 599 424,8
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 599 424,8
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-34 745 440,3
|
|
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
|
34 745 440,3
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
45 571 091,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
45 571 091,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
45 571 091,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
11 759 974,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
11 759 974,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
11 759 974,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.