О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 22/114 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №22/114 «О районном бюджете на 2025 – 2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 046 247,0 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 821 249,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 36 594,7 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 026,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 150 376,0 тысяч тенге;
2) затраты –10 298 873,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 977,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 47 184,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 207,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 263 603,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 263 603,5 тысяч тенге;
поступление займов – 467 184,0 тысячи тенге;
погашение займов – 132 876,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 929 295,5 тысяча тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Байбатырова
Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 25 ноября 2025 года
№ 35/164
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№22/114
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подк-ласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
9 046 247,0
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 821 249,9
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 433 132,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
612 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 821 132,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
1 309 287,0
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
1 309 287,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 960 897,3
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 869 833,3
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
16 194,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
74 870,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
89 957,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 077,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
76 643,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
11 237,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
11,6
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
11,6
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
27 965,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
27 965,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
36 594,7
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
11 156,1
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
1 088,9
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 038,3
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
28,9
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
711,4
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
711,4
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
693,4
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды.
|
693,4
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
24 033,8
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
24 033,8
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
38 026,4
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 449,8
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 449,8
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
26 576,6
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
21 078,4
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
5 498,2
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 150 376,0
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
3 020,0
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
3 020,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 147 356,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 147 356,0
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
10 298 873,5
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
5 544 518,0
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
72 135,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
53 550,5
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 504,3
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
80,2
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
277 668,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
267 668,3
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
79 835,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
79 835,1
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
813 815,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
646 033,5
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
80 626,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
87 156,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 947 946,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
86 142,4
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 000,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 845 601,1
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 164,6
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 038,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
267 047,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
267 047,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
86 071,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
86 071,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
46 227,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
46 227,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
46 227,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
9 209,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 209,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
9 209,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
839 563,3
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
839 563,3
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
14 822,5
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
67 551,3
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
248 021,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 821,2
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
73 137,1
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
255 817,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
65 486,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
193,2
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
68 813,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
32 901,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
10 000,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 718 002,7
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 236 395,0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
450 395,0
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
786 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
481 607,7
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
64 242,4
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
25 523,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
391 842,3
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 120 143,9
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
564 458,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
564 458,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
555 685,9
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
191 250,3
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
23 601,9
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
19 584,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
9 090,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
122 539,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
80 725,5
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 890,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
95 005,2
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
19 996,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
19 996,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
19 996,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
136 058,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
109 944,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
109 944,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
26 114,0
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
26 114,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
421 496,2
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
421 496,2
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
4 500,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
57 556,7
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
203 369,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
156 070,5
|
||
|
13
|
Прочие
|
0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
0
|
||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
175 154,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
175 154,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
175 154,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
268 505,4
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
268 505,4
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
212 905,1
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,3
|
||
|
038
|
Субвенции
|
600,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
55 000,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
10 977,0
|
|||
|
3
|
Бюджетные кредиты
|
47 184,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
47 184,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 184,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
47 184,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
36 207,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
36 207,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
36 207,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 263 603,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 263 603,5
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
467 184,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
467 184,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
467 184,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
132 876,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
132 876,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
132 876,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
929 295,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
929 295,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
929 295,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.