О внесении изменений в решение Бейнеуского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №24/182 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бейнеуского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №24/182 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 592 400,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 349 010,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 32 012,8 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 64 188,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 147 189,6 тысяч тенге;
2) затраты – 13 241 659,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 107 215,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 216 260,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 109 045,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -756 473,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
756 473,5 тысяч тенге;
поступление займов - 690 260,0 тысяч тенге;
погашение займов - 109 438,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 175 651,5 тысяча тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что установлены нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 85,1 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 86,7 процентов.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Принять к сведению, что в районный бюджет на 2025 год из республиканского, областного бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 2 597 225,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
приложения 1 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Бейнеуского районного маслихата
А.Бораш
Приложение 1
к решению Бейнеуского
районного маслихата
от 24 ноября 2025 года №35/267
Приложение 1
к решению Бейнеуского
районного маслихата
т 25 декабря 2024 года №24/182
Бюджет района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1. Доходы
|
12 592 400,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 349 010,2
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 135 549,4
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
161 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 974 549,4
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
1 476 270,0
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
1 476 270,0
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 622 624,8
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 592 573,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
1 651,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
28 400,8
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
31 927,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
7 169,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 613,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 145,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
49,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
49,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
82 590,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
82 590,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
32 012,8
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10 685,6
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 620,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
65,6
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 836,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 836,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 475,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
1 475,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 016,2
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 016,2
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
64 188,3
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 337,5
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 337,5
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
56 850,8
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
52 305,8
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 545,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
4 147 189,6
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
10,6
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
10,6
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 147 179,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 147 179,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
2. Затраты
|
13 241 659,4
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
4 077 046,0
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 623,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
58 462,6
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
160,4
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
655 301,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
516 301,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
139 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 139,9
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 085,9
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
54,0
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
23 602,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
23 602,6
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
138 737,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
103 737,5
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 111 020,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
73 853,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 980 795,4
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 056 372,1
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
59 570,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
59 570,0
|
||
|
493
|
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
|
28 051,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма
|
28 051,5
|
||
|
02
|
Оборона
|
86 963,3
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
86 963,3
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
36 199,0
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
50 764,3
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
7 334,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 334,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
7 334,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 806 896,6
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 806 896,6
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
52 230,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
249 246,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
491,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
502 561,3
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
6 980,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
152 015,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
615 997,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
112 089,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
639,0
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
88 754,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
25 948,7
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 399 468,2
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 152 824,4
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
66 506,0
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 000,0
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
49 118,4
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 036 200,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
374 783,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
346 802,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
27 981,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 192 464,8
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
360 722,0
|
||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
823 732,1
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
8 010,7
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
679 396,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
679 396,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 583 727,4
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 425,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
1 425,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
293 008,4
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
288 370,4
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
4 638,0
|
||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
169 059,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
27 940,7
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
139 359,2
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 760,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
416 298,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
18 457,4
|
||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
370 623,4
|
||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
10 252,0
|
||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
16 966,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
371 131,6
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
371 131,6
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
24 522,0
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 106,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
18 416,0
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
105 011,6
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 280,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
103 731,6
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
125 239,4
|
||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
125 239,4
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
78 030,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
29 258,9
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
48 771,8
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
40 517,7
|
||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
11 896,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
11 896,9
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
28 620,8
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
28 620,8
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
65 591,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
65 591,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
65 591,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 610 594,7
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 610 594,7
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
10 000,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
1 600 594,7
|
||
|
13
|
Прочие
|
221 004,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
221 004,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
221 004,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
50 493,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
50 493,7
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
50 493,7
|
||
|
15
|
Трансферты
|
292 022,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
292 022,8
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10,8
|
||
|
038
|
Субвенции
|
278 576,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
13 436,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
107 215,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
216 260,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
216 260,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
216 260,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
216 260,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 045,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 045,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
109 045,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
109 045,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-756 473,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
756 473,5
|
|||
|
Поступление займов
|
690 260,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
690 260,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
690 260,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
690 260,0
|
||
|
Погашение займов
|
109 438,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
109 438,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
109 438,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
109 045,0
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
393,0
|
||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
175 651,5
|
Приложение 2
к решению Бейнеуского
районного маслихата
от 24 ноября 2025 года №35/267
Приложение 4
к решению Бейнеуского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №24/182
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2025 год
|
Функциональная группа
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения),
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
||
|
13
|
Прочие
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.