О внесении изменений и дополнения в решение Бородулихинского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 28-2-VIІI «О бюджете Андреевского сельского округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы»
Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата «О бюджете Андреевского сельского округа Бородулихинского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 28-2-VIІI следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Андреевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 51934,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40579,1 тысяч тенге;
2)затраты – 56735,8 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – - 4801,7 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4801,7 тысяч тенге в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 4801,7 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете Андреевского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1365,1 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Предусмотреть в бюджете Андреевского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 4825 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
С. Урашева
Приложение
к решению
Бородулихинского
районного маслихата
от 24 ноября 2025 года
№ 38-3-VIII
Бюджет Андреевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование доходов
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
51934,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9355
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3607
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3607
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5690
|
|||
|
1
|
Налог на имущество
|
77
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
45
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3310
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2258
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары работы и услуги
|
58
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
58
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2000
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
2000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
40579,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40579,1
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40579,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56735,8
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33992,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33992,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33992,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32763,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1229
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3551
|
|
3
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3551
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3551
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2845
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
706
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
|
18561,8
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18561,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18561,8
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно досуговой работы на местном уровне
|
18561,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
629
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
629
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
629
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
629
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4801,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4801,7
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4801,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4801,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4801,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.