О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 21 нояб. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы»

    Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

    6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

    7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:

    поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области

    Г. Абулкаирова

    Приложение

    к решению Айыртауского

    районного маслихата

    от 21 ноября 2025 года № 8-34-1

    Приложение 1

    к решению Айыртауского

    районного маслихата

    от 05 мая 2025 года № 8-26-1

    Бюджет Айыртауского района на 2025 год
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
    Подкласс
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    1) Доходы
    9 842 307,1
    1
    Налоговые поступления
    2 241 542,4
    01
    Подоходный налог
    278 812,3
    1
    Корпоративный подоходный налог
    233 642,8
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    45 169,5
     
    03
     
    Социальный налог
    1 225 351,0
     
     
    1
    Социальный налог
    1 225 351,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    364 798,3
     
     
    1
    Налоги на имущество
    358 361,3
    3
    Земельный налог
    3 000,0
    4
    Налог на транспортные средства
    3 437,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    347 080,8
     
     
    2
    Акцизы
    5 600,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    327 212,3
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    14 268,5
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    25 500,0
     
     
    1
    Государственная пошлина
    25 500,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    39 889,7
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    14 889,7
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    10 220,0
     
     
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    138,0
    9
    Прочие доходы от государственной собственности
    4 531,7
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    25 000,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    25 000,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    44 200,0
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    41 200,0
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    41 200,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    3 000,0
    1
    Продажа земли
    3 000,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    7 516 675,0
    01
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    120,0
    03
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    120,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    7 516 555,0
     
     
    2
    Трансферты из областного бюджета
    7 516 555,0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ 
     
     
    Программа
    1
    2
    3
    4
    2) Затраты
    9 896 915,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    1 296 532,4
    112
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    47 453,2
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    46 548,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    15,0
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    890,2
    122
    Аппарат акима района (города областного значения)
    276 276,5
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    274 987,7
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 288,8
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    397 994,3
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    93 455,0
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    2 293,2
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    992,0
    015
    Капитальные расходы государственного органа
    24,6
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    301 229,5
    482
    Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
    37 416,2
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
    37 400,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    16,2
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    537 392,2
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    103 480,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    36 690,1
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    397 222,1
    02
    Оборона
    43 599,6
    122
    Аппарат акима района (города областного значения)
    43 599,6
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    28 701,2
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
    1 624,3
    007
    Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
    13 274,1
    03
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
    2 645,3
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    2 645,3
    019
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    2 645,3
    06
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    502 743,5
    451
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    502 743,5
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    79 160,0
    004
    Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
    12 739,7
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    37 502,3
    006
    Оказание жилищной помощи
    0,0
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    67 073,0
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    824,0
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    400,0
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    186 535,0
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
    107 658,0
    021
    Капитальные расходы государственного органа
    48,8
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    7 978,0
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    594,7
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    2 230,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 494 481,6
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    4 494 481,6
    007
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    12 572,0
    008
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    11 092,1
    011
    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
    1 500,0
    013
    Развитие коммунального хозяйства
    64 549,0
    016
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    134 767,6
    026
    Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
    375 718,8
    058
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    3 789 348,1
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    104 934,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    629 578,9
    465
    Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
    40 299,5
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    26 092,0
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    286,6
    006
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    1 995,1
    007
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    11 925,8
    478
     
    Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
    589 279,4
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
    48 435,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    116,4
    004
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    18 670,7
    005
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    17 000,0
    007
    Функционирование районных (городских) библиотек
    141 101,0
    008
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    569,6
    009
    Поддержка культурно-досуговой работы
    287 599,2
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    75 787,5
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    0,0
    021
    Развитие объектов спорта
    0,0
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    134 148,4
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    60 840,0
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    60 840,0
    477
    Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
    73 308,4
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
    71 361,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 947,4
    009
    Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов
    0,0
    11
    Промышленность, градостроительная и строительная деятельность
    6 444,4
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    6 444,4
    005
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    6 444,4
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 203 562,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    1 203 562,0
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    50 000,0
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    110 000,0
    039
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
    13 744,9
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    1 029 817,1
    13
    Прочие
    501 741,2
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    170 033,4
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    170 033,4
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    331 707,8
    079
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
    331 707,8
    14
    Обслуживание долга
    157,0
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    157,0
    021
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    157,0
    15
    Трансферты
    1 081 280,7
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    1 081 280,7
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    44,7
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    784 909,0
    038
    Субвенции
    296 327,0
    3) Чистое бюджетное кредитование
    30 341,0
    Бюджетные кредиты
    151 382,0
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    151 382,0
    459
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    151 382,0
    018
    Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
    151 382,0
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    121 041,0
    01
    Погашение бюджетных кредитов
    121 041,0
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    121 041,0
     
     
     
    4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ 
     
     
    Программа
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    13
     
     
    Прочие
    0
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
    01
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
    1
    Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
    0
     
     
     
    5) Дефицит (профицит) бюджета
    -84 948,9
    6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
    -84 948,9
     
     
     
    7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    84 948,9
    7
     
     
    Поступления займов
    199 835,0
     
    01
     
    Внутренние государственные займы
    199 835,0
     
     
    2
    Договоры займа
    199 835,0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ 
     
     
    Программа
    16
     
     
    Погашение займов
    121 041,0
     
    459
     
    Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
    121 041,0
     
     
    005
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    121 041,0
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    6 154,9
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    6 154,9
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    6 154,9

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.