О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;
2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:
поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;
погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 21 ноября 2025 года № 8-34-1
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 05 мая 2025 года № 8-26-1
|
Бюджет Айыртауского района на 2025 год
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
9 842 307,1
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 241 542,4
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
278 812,3
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
233 642,8
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
45 169,5
|
||
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 225 351,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 225 351,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
364 798,3
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
358 361,3
|
|
3
|
Земельный налог
|
3 000,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 437,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
347 080,8
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 600,0
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
327 212,3
|
||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
14 268,5
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
25 500,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
25 500,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
39 889,7
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
14 889,7
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 220,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
138,0
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
4 531,7
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 000,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
44 200,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
41 200,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
41 200,0
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
7 516 675,0
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
120,0
|
||
|
03
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
120,0
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
7 516 555,0
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
7 516 555,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
9 896 915,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 296 532,4
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
47 453,2
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 548,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
890,2
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
276 276,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
274 987,7
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 288,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
397 994,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
93 455,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 293,2
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
992,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
24,6
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
301 229,5
|
||
|
482
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
37 416,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
37 400,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16,2
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
537 392,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
103 480,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
36 690,1
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
397 222,1
|
||
|
02
|
Оборона
|
43 599,6
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
43 599,6
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
28 701,2
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
1 624,3
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
13 274,1
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
|
2 645,3
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 645,3
|
||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 645,3
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
502 743,5
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
502 743,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
79 160,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 739,7
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
37 502,3
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
67 073,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
824,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
400,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
186 535,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
107 658,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
48,8
|
||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
7 978,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
594,7
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 230,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 494 481,6
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 494 481,6
|
||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
12 572,0
|
||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
11 092,1
|
||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
1 500,0
|
||
|
013
|
Развитие коммунального хозяйства
|
64 549,0
|
||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
134 767,6
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
375 718,8
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 789 348,1
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
104 934,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
629 578,9
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
40 299,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
26 092,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
286,6
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
1 995,1
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
11 925,8
|
||
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
589 279,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
48 435,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
116,4
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
18 670,7
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
17 000,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
141 101,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
569,6
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
287 599,2
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
75 787,5
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
0,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
134 148,4
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
60 840,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
60 840,0
|
||
|
477
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
73 308,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
71 361,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 947,4
|
||
|
009
|
Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
11
|
Промышленность, градостроительная и строительная деятельность
|
6 444,4
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 444,4
|
||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
6 444,4
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 203 562,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 203 562,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
50 000,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
110 000,0
|
||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
13 744,9
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 029 817,1
|
||
|
13
|
Прочие
|
501 741,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
170 033,4
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
170 033,4
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
331 707,8
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
331 707,8
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
157,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
157,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
157,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1 081 280,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 081 280,7
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
44,7
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
784 909,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
296 327,0
|
||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
30 341,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
151 382,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
151 382,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
151 382,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
151 382,0
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
121 041,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
121 041,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
121 041,0
|
||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-84 948,9
|
|
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-84 948,9
|
|||
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
84 948,9
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
199 835,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
199 835,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
199 835,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
121 041,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
121 041,0
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
121 041,0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 154,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.