О внесении изменений в решение Шалкарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 388 «Об утверждении бюджета Шетиргизского сельского округа на 2025-2027 годы»
Шалкарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шалкарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 388 «Об утверждении бюджета Шетиргизского сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
«1. Утвердить бюджет Шетиргизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 58891,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8052,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 285,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 50553,9 тысяч тенге;
2) затраты – 59689,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -797,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 797,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 797,4 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Учесть в бюджете Шетиргизского сельского округа на 2025 год поступление текущего целевого трансферта из районного бюджета в сумме 50490,9 тысяч тенге.
Распределение суммы текущего целевого трансферта определяется на основании решения акима Шетиргизского сельского округа.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Шалкарского районного маслихата
Ж. Шамбалаев
Приложение к решению
Шалкарского районного маслихата
от 12 ноября 2025 года № 533
Приложение 1 к решению
Шалкарского районного маслихата
от 30 декабря 2024 года № 388
Бюджет Шетиргизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58891,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8052,2
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1459,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1459,8
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6331,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
48,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5938,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
359,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
240,9
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
240,9
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
285,8
|
|||
|
01
|
Доходы государственной собственности
|
285,8
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
285,8
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступление
|
5,8
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступление
|
5,8
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50553,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50553,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50553,9
|
|
|
II. Затраты
|
59689,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49993,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49993,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49993,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка,сельского округа
|
49636,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
356,7
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
30,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранение
|
30,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30,0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
30,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9663,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9663,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9663,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2553,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6310,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. Дефицит (профицит)бюджета
|
-797,4
|
|
|
|
|
|
IV. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
797,4
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
797,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
797,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
797,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.