О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 «Об областном бюджете на 2025-2027 годы»
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата от 13 декабря 2024 года № 17/177 «Об областном бюджете на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить областной бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 524 522 793,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 212 694 284,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 50 276 990,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 85 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 261 466 518,5 тысяч тенге;
2) затраты – 561 445 783,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 21 111 297,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 24 732 178,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 620 881,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7 998 529,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7 998 529,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -66 032 816,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 66 032 816,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 21 251 618,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 317 676,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 48 098 874,3 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов на 2025 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 57,3 процентов;
городу Жанаозен – 50 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 85,1 процентов;
Каракиянскому району – 25,7 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 37 процентов;
Тупкараганскому району – 87,5 процентов;
городу Актау – 7,4 процентов;
городу Жанаозен – 22,4 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 36,8 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 86,7 процентов;
Каракиянскому району – 28 процентов;
Мангистаускому району – 53,7 процентов;
Мунайлинскому району – 37,3 процентов;
Тупкараганскому району – 87,6 процентов;
городу Актау – 7,3 процентов;
городу Жанаозен – 22,4 процентов.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в областном бюджете на 2025 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты городов и районов в сумме 9 508 919,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 471 791,0 тысяча тенге;
Каракиянскому району – 241 822,8 тысячи тенге;
Мангистаускому району – 127 000,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 3 494 975,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 788 603,0 тысячи тенге;
города Актау – 1 619 875,2 тысяч тенге;
города Жанаозен – 1 764 852,0 тысячи тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить резерв акимата области на 2025 год в сумме 800 000,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 23 468 984,0 тысячи тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в областном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 56 753 412,0 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мангистауского областного маслихата
Ж. Матаев
Приложение
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 13 ноября 2025 года
№23/270
Приложение 1
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 13 декабря 2024 года
№ 17/177
Областной бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. ДОХОДЫ
|
524 522 793,1
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
212 694 284,1
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
126 238 559,1
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
13 174 347,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
113 064 211,2
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
83 286 560,6
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
83 286 560,6
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 169 164,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 661 758,4
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
507 406,0
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
50 276 990,5
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 207 068,1
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
78 071,0
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
18 300,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
46 385,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
120 005,1
|
|||
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
71 111,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 873 196,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
844,4
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
844,4
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
38 674 288,2
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
38 674 288,2
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 394 789,8
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 394 789,8
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
85 000,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
85 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
85 000,0
|
|||
|
4
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
261 466 518,5
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
14 423 062,5
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
14 423 062,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
247 043 456,0
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
247 043 456,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
561 445 783,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
15 355 096,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
9 757 121,4
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
154 206,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
149 362,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 507,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
337,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
9 082 097,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
7 050 054,3
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 047,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 681 466,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
304 530,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
40 242,4
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
40 242,4
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
254 093,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
254 093,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
226 482,6
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
226 482,6
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
540 185,4
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
434 754,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
384 905,4
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
25 729,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 635,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
15 485,0
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
105 431,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
94 764,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 667,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
604 040,7
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
604 040,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
547 081,6
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 476,1
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
52 483,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
4 453 749,1
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
365 982,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
181 143,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
649,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 876,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
176 314,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 797 001,5
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
2 797 001,5
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
1 290 765,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения
|
124 348,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
79 417,6
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
1 087 000,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
7 137 730,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
717 259,0
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
42 943,1
|
|||
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
42 943,1
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
674 315,9
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
17 484,0
|
|||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
656 831,9
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
6 420 471,0
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
3 645 085,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
2 703 248,0
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
941 837,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 658 842,0
|
|||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
2 658 842,0
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
16 322,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты
|
16 322,6
|
|||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
100 221,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
63 452,4
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
36 769,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
29 665 654,2
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
29 665 654,2
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
29 416 180,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
15 860 224,2
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
3 932,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 552 024,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
249 474,0
|
|||
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
249 474,0
|
|||
|
04
|
Образование
|
291 832 175,9
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
48 821 811,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
48 821 811,0
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
26 689 884,0
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 866 082,0
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
20 265 845,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
206 445 902,9
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
161 025 396,5
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 440 019,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 805 599,0
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 433 842,0
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
102 102 124,5
|
|||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
426 262,0
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
34 463 877,0
|
|||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
12 353 673,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
13 511 967,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
12 256 615,0
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 255 352,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
31 908 539,4
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
54 175,0
|
|||
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа"
|
31 854 364,4
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
19 937 873,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 401 114,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 401 114,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
18 536 759,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
18 536 759,0
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
198 625,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
36 090,0
|
|||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
36 090,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
162 535,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
162 535,0
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 426 538,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
110 773,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
110 773,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 315 765,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 315 765,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
15 001 426,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
15 001 426,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
1 367 794,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
3 295 647,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 379 042,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 574 280,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
361 621,0
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 466 689,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 347 827,0
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
1 734,0
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
206 792,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
28 817 151,7
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
9 799 755,2
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 914 981,4
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
158 621,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
37 415,0
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 235 950,4
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
194,0
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
482 801,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
6 884 773,8
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
6 884 773,8
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 774 313,3
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 774 313,3
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 774 313,3
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
312 401,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
312 401,0
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
312 401,0
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
85 260,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
85 260,0
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
85 260,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
15 845 422,2
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
15 845 422,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
349 822,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
248 838,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
45 000,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
86 108,0
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
1 799 000,0
|
|||
|
028
|
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
|
11 493,5
|
|||
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
19 347,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
13 285 813,7
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
20 392 334,4
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
5 907 785,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 967 182,0
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
647 291,0
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 698 200,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
382 070,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 502 532,0
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
728 884,0
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
8 205,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
518 541,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
371 941,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
102 763,0
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
43 837,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
422 062,0
|
|||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
422 062,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
12 277 491,4
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
12 277 491,4
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
98 729,0
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
12 178 762,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
2 207 058,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 191 243,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
590 876,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 173,0
|
|||
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
101 808,0
|
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
9 128,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
101 250,0
|
|||
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
13 673,0
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
238 523,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 110 812,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
15 815,0
|
|||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
15 815,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 444 288,7
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
150 142,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
150 142,0
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
150 142,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
35 294 146,7
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
16 690 016,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
415 369,0
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 460 319,0
|
|||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 957 832,7
|
|||
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 818 198,5
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
648 250,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 078 156,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
3 311 891,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
0,8
|
|||
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
0,8
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
18 604 129,7
|
|||
|
|
|
|
017
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных с и с т е м водоснабжения, являющихся безальтернативн ы м и источниками питьевого водоснабжения
|
2 000 000,0
|
|
|
|
|
018
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
16 604 129,7
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
26 779 043,3
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 839 034,5
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 000,0
|
|||
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
8 000,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
9 831 034,5
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
5 604 959,0
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 732 946,7
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 493 128,8
|
|||
|
2
|
Спорт
|
11 779 595,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
11 743 392,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
154 134,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
46 113,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
9 316 690,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 226 455,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
36 203,0
|
|||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
36 203,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
3 174 748,8
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 220 615,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
1 127 581,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
93 034,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
1 169 676,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 169 676,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
784 457,8
|
|||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
27 025,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
317 154,0
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
440 278,0
|
|||
|
4
|
Туризм
|
661 174,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
611 174,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
103 855,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 676,0
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
208 774,0
|
|||
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
269 522,0
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
25 347,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
50 000,0
|
|||
|
089
|
Развитие объектов туризма
|
50 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 324 491,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
20 868,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
20 868,2
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
543 082,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
412 383,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 570,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
129 129,0
|
|||
|
747
|
Управление информации и общественного развития области
|
357 048,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне
|
329 015,4
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 033,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 000,0
|
|||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
403 492,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
160 018,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 210,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
241 264,4
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
42 204 671,4
|
|||
|
01
|
Топливо и энергетика
|
24 802 232,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
24 802 232,0
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
22 798 488,0
|
|||
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
2 003 744,0
|
|||
|
09
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
17 402 439,4
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
17 402 439,4
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
17 402 439,4
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
13 460 648,8
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
6 908 228,2
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 737 687,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
53 199,8
|
|||
|
049
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
1 543,8
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
106 225,8
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 123 777,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
177 728,6
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
275 212,2
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
1 821 124,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
82 704,3
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
815 877,0
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
4 573,2
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
5 555,7
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
912 413,8
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
3 349 417,0
|
|||
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
26 000,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
24 737,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
2 300,0
|
|||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
4 283,0
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
3 110,4
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
26 493,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
739 782,2
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 860 000,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
662 711,4
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
1 315 488,9
|
|||
|
770
|
Управление водных ресурсов и ирригации области
|
1 315 488,9
|
|||
|
005
|
Развитие объектов водного хозяйства
|
1 315 488,9
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
634 054,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
634 054,0
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
634 054,0
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
513 136,5
|
|||
|
742
|
Управление рыбного хозяйства области
|
513 136,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
77 224,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 494,0
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
80 518,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространени ю и внедрению инновационного опыта
|
50 000,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
302 900,5
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
3 621 036,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
3 621 036,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
194 580,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 115 312,0
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
589 652,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
450 644,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 270 848,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
24 925,4
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
14 346,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
14 346,4
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
10 579,0
|
|||
|
064
|
Регулирование земельных отношений
|
10 579,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
443 779,8
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
443 779,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
435 821,8
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 958,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 064 736,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 290 076,2
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 203 360,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
270 627,2
|
|||
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
216 782,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
267 047,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
448 904,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
86 716,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
86 716,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в с ф е р е промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
|
774 659,8
|
|||
|
277
|
Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
|
774 659,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в с ф е р е промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
|
103 499,8
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в р а м к а х государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
671 160,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
35 163 760,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
18 892 335,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
18 892 335,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
14 902 089,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
782 132,0
|
|||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 208 114,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
16 271 425,6
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
16 271 425,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
174 425,6
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
7 144 439,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
37 242,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5 261 477,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
3 653 842,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
5 852 426,6
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 718 773,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
1 718 773,0
|
|||
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
87 600,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 500 000,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
131 173,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
4 133 653,6
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
226 724,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
226 724,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
800 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
800 000,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
65 857,2
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
65 857,2
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
300 859,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
300 571,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
288,0
|
|||
|
280
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
201 875,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
47 875,2
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
154 000,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 192 013,2
|
|||
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
1 192 013,2
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 346 325,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 346 325,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 199 827,8
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 199 827,8
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 199 827,8
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 195 605,8
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
4 222,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5 076 237,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5 076 237,2
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
5 076 237,2
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
4 055 317,0
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
636 895,1
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
168 227,0
|
|||
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
58 297,0
|
|||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
157 501,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
21 111 297,0
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
24 732 178,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 417 074,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
10 417 074,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
9 917 074,0
|
|||
|
015
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 789 760,0
|
|||
|
064
|
Кредитование районных ( городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
5 127 314,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|||
|
082
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
14 315 104,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
12 380 560,0
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
12 380 560,0
|
|||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
2 400 000,0
|
|||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
9 980 560,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 934 544,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 934 544,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 934 544,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
3 620 881,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 620 881,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
3 619 232,4
|
|||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
1 648,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
7 998 529,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
7 998 529,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
7 998 529,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
7 998 529,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 450 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 450 000,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
666 040,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
666 040,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 382 489,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 382 489,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
1 500 000,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 500 000,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-66 032 816,1
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
66 032 816,1
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
21 251 618,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
21 251 618,0
|
|||
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
9 917 074,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
11 334 544,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
3 317 676,2
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
3 317 676,2
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
3 317 676,2
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
3 316 027,7
|
|||
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
1 648,5
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
48 098 874,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.