О внесении изменений в решение маслихата района Марқакөл от 27 декабря 2024 года № 18/3-VIІI «О бюджете района Марқакөл на 2025-2027 годы»
Маслихат района Марқакөл РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Марқакөл «О бюджете района Марқакөл на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 18/3-VІІI следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 578 491,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 365 015,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 359,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 817,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 211 300,3 тысяч тенге;
2) затраты – 6 700 266,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 90 436,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 90 436,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -1 316 255,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 316 255,1 тысяч тенге:
поступления займов – 90 436,0 тысяч тенге;
погашение займов – 90 436,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 1 225819,1тысяч тенге;
остатки бюджетных средств – 1 225819,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Марқакөл
М. Калелов
Приложение к решению
маслихата района Марқакөл
от 11 ноября 2025 года
№ 30/2-VІII
Приложение 1 к решению
маслихата района Марқакөл
от 27 декабря 2024 года
№18/3-VIІI
Бюджет района Марқакөл на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
5 578 491,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 365 015,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 926 760,5
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
3 437 517,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
489 243,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
375 337,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
375 337,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
43 226,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
41 705,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
444,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 077,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 486,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
471,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 325,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 690,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
5 206,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
5 206,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 359,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
73,0
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
3,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 286,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 286,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
817,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
817,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
817,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 211 300,3
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
4 085,2
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
4 085,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 207 215,1
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 207 215,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
6 700 266,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 715 692,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
786 978,2
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
79 997,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
59 946,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 051,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
706 981,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
200 667,2
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
88 596,0
|
|||
|
103
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
417 718,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
608,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
608,2
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
581,2
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
27,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
928 106,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
808 993,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
97 452,6
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 150,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
692 390,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
119 112,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
95 785,5
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
23 327,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
25 811,8
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
0,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
25 811,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
25 811,8
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
13 237,8
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
12 574,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
16 480,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
16 480,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
16 480,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
16 480,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
361 015,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
104 639,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
104 639,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
104 639,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
156 201,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
156 201,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
28 294,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
0,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
10 844,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
818,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
102 847,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
13 398,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
100 175,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
100 175,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
37 060,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 912,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 522,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
7 720,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
32 961,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 604 578,5
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
615 270,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
402 070,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
46 000,0
|
|||
|
005
|
Снос аварийного и ветхого жилья
|
5 439,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
93 631,0
|
|||
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
207 000,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
50 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
213 200,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
213 200,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
543 337,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
543 337,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
199 737,0
|
|||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
43 600,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
300 000,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
445 971,5
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
445 971,5
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
24 480,5
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
421 491,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
629 422,8
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
224 967,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
224 967,0
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
224 967,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
23 015,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
23 015,0
|
|||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
2 000,0
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
10 736,0
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 279,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
97 292,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
97 292,0
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
18 000,0
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
78 489,0
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
803,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
284 148,8
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
284 148,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
148 174,6
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 647,2
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
50 328,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
64 999,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
139 683,8
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
139 683,8
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
23 493,8
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
23 493,8
|
|||
|
806
|
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)
|
116 190,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства
|
97 190,0
|
|||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 000,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
49 015,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
49 015,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
49 015,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
29 915,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
100,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 000,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
306 258,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
306 258,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
306 258,4
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
306 258,4
|
|||
|
13
|
Прочие
|
51 543,6
|
|||
|
9
|
Прочие
|
51 543,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
51 543,6
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
51 543,6
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
6 113,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6 113,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
6 113,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
6 113,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 794 652,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 794 652,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 794 652,6
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
86 230,2
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 708 422,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
90 436,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
90 436,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
90 436,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
90 436,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
90 436,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
90 436,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
104 044,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
104 044,0
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
104 044,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
104 044,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
104 044,0
|
|||
|
054
|
Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан
|
104 044,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 316 255,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 316 255,1
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
90 436,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
90 436,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
90 436,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 225 819,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 225 819,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 225 819,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.