О внесений изменений в решение Есильского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Есильский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Есильского районного маслихата «О бюджетах города Есиль, поселка Красногорский, сел и сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №8С-31/2 следующие изменения:
в пункте 1:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
2) затраты – 375172,5 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(- 47722,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47722,9 тысяч тенге».
в пункте 2:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 28523,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8628,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 113,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19781,1 тысячи тенге;
2) затраты – 31649,8 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-3126,7) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3126,7 тысяч тенге».
в пункте 3:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«2) затраты –25837,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1425,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет – 1425,9 тысяч тенге».
в пункте 4:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 31700,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15322 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16378,0 тысяч тенге;
«2) затраты – 32320,8 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-620,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 620,8 тысяч тенге».
в пункте 5:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
2) затраты – 27330,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1420,6) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1420,6 тысячи тенге».
в пункте 6:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 31765,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9459,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22306 тысяч тенге;
2) затраты – 33319,9 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1554,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1554,9 тысяч тенге».
в пункте 7:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«2) затраты – 68462,8 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-6779,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6779,8 тысяч тенге».
в пункте 8:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«2) затраты – 35244,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-7072,4) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7072,4 тысяч тенге».
в пункте 9:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«2) затраты – 30240,1 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –(-4729,1) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4729,1 тысяч тенге».
в пункте 10:
подпункты 1), 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 46086,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12940,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33146 тысяч тенге;
2) затраты – 46823,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-737) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737 тысяч тенге».
в пункте 11:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
2) затраты – 40765,9 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-1645,8) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1645,8 тысяч тенге».
в пункте 12:
подпункты 2), 5), 6) изложить в новой редакции:
2) затраты – 24447,8 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-235,8)тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 235,8 тысячи тенге».
Приложение 1,4,13,16,22,25,28,31,34,37,40,43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Временно осуществляющий полномочия председателя Есильского районного маслихата
Е.Челюбеева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Есильского района
_________________С. Балжанов
13 ноября 2025 года
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет города Есиль на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
327449,6
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
229453
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
141642
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
141642
|
||
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
69012
|
||
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
2804
|
||
|
|
3
|
Земельный налог
|
14045
|
||
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
52163
|
||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18799
|
||
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15709
|
||
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3090
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5040
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5040
|
||
|
|
1
|
Продажа земли
|
5040
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
92955,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
92955,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
92955,6
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
375172,5
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108627,6
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108627,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108627,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108627,6
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
164344,3
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
164344,3
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
164344,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45142,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
42394
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
350
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
76457,9
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
102200,6
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
102200,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102200,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38728,6
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
63472
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-47722,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
47722,9
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Аксай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
28523,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8628,8
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3435,2
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3435,2
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3550,7
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
16,7
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
180
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2600
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
754
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1642,9
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1595,9
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
113,2
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
113,2
|
||
|
|
1
|
Продажа земли
|
113,2
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
19781,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19781,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19781,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31649,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27107,7
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27107,7
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27107,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27107,7
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1072,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1072,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1072,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
756,5
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
315,6
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3470
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3470
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3470
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3470
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3126,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3126,7
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 13
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Жаныспайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
24412
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9720
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
850
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
850
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5358
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
723
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3866
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
754
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3512
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3512
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14692
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14692
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14692
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
25837,9
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23803,9
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23803,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23803,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23803,9
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1099
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1099
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1099
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
669
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
430
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
935
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
935
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
935
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
935
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1425,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1425,9
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 16
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Зареченского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31700
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15322
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3512
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3512
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6150
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
42
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
606
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4761
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
741
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5660
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5660
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
16378
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
16378
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
16378
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32320,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28601
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28601
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28601
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28601
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3719,8
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3719,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3719,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1065,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2654
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-620,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
620,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 22
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Интернационального сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
25910
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10935
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
170
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
170
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3754
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
19
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3015
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
708
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7011
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7011
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
115
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
115
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
115
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14860
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14860
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14860
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27330,6
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25811,1
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25811,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25811,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25811,1
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1519,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1519,5
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1519,5
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1019,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1420,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1420,6
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 25
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Каракольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31765
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9459
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1554
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1554
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3701
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
11
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
186
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2160
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1344
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4204
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4204
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
22306
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22306
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22306
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33319,9
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29732
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29732
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29732
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29732
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3091,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3091,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3091,9
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3091,9
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
496
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
496
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
496
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
496
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1554,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1554,9
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/2
Приложение 28
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Красивинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
61683
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14262
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1599
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1599
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6066
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
19
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
149
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3190
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2708
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6597
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6597
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
471
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
471
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
471
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46950
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46950
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46950
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
68462,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49194,2
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49194,2
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49194,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского
|
48722,8
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
471,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15324
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15324
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15324
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12000
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3324
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3944,6
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3944,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3944,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3944,6
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6779,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6779,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 31
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет поселка Красногорский на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
28172
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7323
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
800
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3878
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
42
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2134
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1652
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2645
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2645
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20849
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20849
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20849
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
35244,4
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25366
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25868
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25868
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25868
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5594,3
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5594,3
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5594,3
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1410,1
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4184,2
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3782,1
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3782,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3782,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3782
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7072,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7072,4
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 34
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Московское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
25511
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5392
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1722
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
12
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
952
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
708
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1670
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1670
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20119
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20119
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20119
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30240,1
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
21550
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21550
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21550
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21550
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7990,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7990,1
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7990,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3885,1
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
250
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3855
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
700
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
700
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
700
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4729,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4729,1
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 37
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет села Орловка на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
46086,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12940,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
150
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2134
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
324
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1070
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
735
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10656,4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10656,4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33146
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33146
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33146
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46823,4
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29620
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29620
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29620
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29620
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
737
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
737
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
737
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
737
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
16466,4
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16466,4
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16466,4
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16466,4
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-737
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
737
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 40
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Свободненского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39120,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14234
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
600
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
600
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5247
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
32
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
87
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4284
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
844
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8387
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8387
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
177
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
177
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
177
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24709,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24709,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24709,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40765,9
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37230,6
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37230,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37230,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37230,6
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2159,6
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2159,6
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2159,6
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
217,2
|
|||
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1942,4
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1375,7
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1375,7
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1375,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1375,7
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1645,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1645,8
|
к решению Есильского
районного маслихата
от 13 ноября 2025 года №8С-39/3
Приложение 43
к решению Есильского
районного маслихата
от 25 декабря 2024 года №8С-31/2
Бюджет Юбилейного сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
24212
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8225
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
722
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
722
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1932
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
14
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1906
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5571
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5571
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
15987
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
15987
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
15987
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
24447,8
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22367
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22367
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22367
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22367
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2080,8
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2080,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2080,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2080,8
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-235,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
235,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.