О внесении изменений в решение маслихата района Үлкен Нарын от 5 января 2025 года № 9/92–VIII «О бюджете Ново-Хайрузовского сельского округа на 2025-2027 годы»
Маслихата района Үлкен Нарын РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Үлкен Нарын «О бюджете Ново-Хайрузовского сельского округа на 2025-2027 годы» от 5 января 2025 года № 9/92–VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Ново-Хайрузовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 116899,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16755,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 415,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99729,0 тысяч тенге;
2) затраты – 118054,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1155,7 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1155,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1155,7 тысяч тенге.».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Үлкен Нарын
Ж. Сыдыкова
Приложение к решению
маслихата района Үлкен Нарын
от 7 ноября 2025 года
№16/178-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Үлкен Нарын
от 5 января 2025 года
№9/92-VIII
Бюджет Ново-Хайрузовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
І.Доходы
|
116899,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16755,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2762,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2762,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7096,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
169,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2937,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3933,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6897,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6897,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
415,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
415,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
415,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99729,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99729,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99729,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
118054,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61401,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61401,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51521,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9880,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34648,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34648,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18083,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
736,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11367,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
4462,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22003,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22003,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20896,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1107,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
2,7
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,7
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,7
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1155,7
|
|||
|
VIІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1155,7
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
0,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1155,7
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1155,7
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1155,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.