О внесении изменений в решение Денисовского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 78 «О бюджетах сел и сельских округов Денисовского района на 2025-2027 годы»
Денисовский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Денисовского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Денисовского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 78 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Архангельского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55672,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9706,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56495,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 823,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 823,9 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Аршалинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 58520,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12998,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 45522,0 тысячи тенге;
2) затраты – 59011,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 491,7 тысячи тенге";
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 491,7 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Аятского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 289604,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14337,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 275022,3 тысячи тенге;
2) затраты – 292174,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2570,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2570,6 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Глебовка на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34277,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4133,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 212,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29931,7 тысяча тенге;
2) затраты – 35049,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 772,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 772,1 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Денисовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1160202,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 125850,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8965,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1025386,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1173200,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12998,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12998,9 тысячи тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Красноармейского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36893,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14878,4 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1149,6 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 20865,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42245,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5352,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5352,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Крымское на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111048,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6140,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 104908,4 тысяч тенге;
2) затраты – 111273,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 225,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 225,4 тысяч тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Перелески на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249955,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9732,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 240223,2 тысячи тенге;
2) затраты – 250380,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 424,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 424,8 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Покровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52819,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6319,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 186,5 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46313,8 тысяч тенге;
2) затраты – 53202,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 382,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 382,9 тысяч тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Приреченского сельского округа на 2054-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 150894,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32521,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 118373,1 тысяч тенге;
2) затраты – 151407,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 513,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 513,6 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Свердловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63856,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7617,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31,4 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 56207,9 тысяч тенге;
2) затраты – 64162,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 306,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 306,0 тысяч тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Тельманского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 225491,2 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14772,3 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 66,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 210652,2 тысячи тенге;
2) затраты – 226821,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1330,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1330,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Денисовского районного маслихата
В. Шерер
Приложение 1
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 1
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Архангельского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
55 672,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 706,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 138,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 138,6
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 977,4
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
64,1
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 233,3
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 677,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
590,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
590,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
45 966,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 966,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 966,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
56 495,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
24 943,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 943,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 943,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 943,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 552,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 552,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 552,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 552,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 823,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
823,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
823,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
823,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
823,9
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 4
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Аршалинского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 520,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 998,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 164,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 164,6
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 576,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
79,6
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
433,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 611,1
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 452,3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
257,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
257,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
45 522,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 522,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 522,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
59 011,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 179,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 179,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 179,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 179,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 608,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
479,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
479,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
479,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 129,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 129,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 129,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 224,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 224,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 224,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 624,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 491,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
491,7
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
491,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
491,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
491,7
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 7
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Аятского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
289 604,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 337,7
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 109,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 109,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 249,4
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
79,8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
102,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 102,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 965,2
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 979,3
|
|||
|
1
|
Hалог на добавленную стоимость
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 979,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
244,3
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
244,3
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
244,3
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
275 022,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
275 022,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
275 022,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
292 174,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30 522,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 522,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 522,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 522,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 128,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
175,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
175,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
175,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 953,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 953,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27 953,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 829,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 829,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 829,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 829,5
|
|||
|
13
|
Прочие
|
228 694,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
228 694,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
228 694,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
228 694,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 570,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 570,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 570,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 570,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 570,6
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 10
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Села Глебовка Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
34 277,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 133,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
605,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
605,9
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 439,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
46,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
168,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 394,3
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 830,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
88,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
212,8
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
212,8
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
212,8
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
29 931,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 931,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 931,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
35 049,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 478,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 478,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 478,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 478,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 615,7
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
133,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
133,7
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
133,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 482,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 482,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 482,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 955,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 955,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 955,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 955,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 772,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
772,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
772,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
772,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
772,1
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 13
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Денисовского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
1 160 202,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
125 850,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
88 559,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
88 559,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
33 718,8
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
514,4
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 001,7
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
26 249,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 953,3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 572,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 478,3
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
94,4
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
8 965,5
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
8 965,5
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
740,2
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
8 225,3
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 025 386,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 025 386,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 025 386,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
1 173 200,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
55 275,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 275,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 275,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 275,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
401 057,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
585,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
585,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
585,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
400 472,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400 472,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
53 226,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
347 245,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
696 925,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
696 925,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
696 925,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
94 710,8
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
602 214,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
7 136,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
7 136,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 136,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
7 136,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 806,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 806,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 806,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8,9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12 798,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 998,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 998,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 998,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 998,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 998,9
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 16
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Красноармейского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
36 893,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 878,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 039,7
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 039,7
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 904,7
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
119,5
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
44,4
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 669,2
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 071,6
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
934,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
934,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 149,6
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 149,6
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 149,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
20 865,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 865,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 865,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
42 245,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 379,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 379,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 379,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 379,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 550,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
261,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
261,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
261,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 289,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 289,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 639,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 650,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 315,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 315,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 315,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 315,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 352,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 352,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 352,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 352,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 352,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 19
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Крымского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
111 048,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 140,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 972,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 972,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 783,2
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
51,8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10,4
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 519,5
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
201,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
384,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
384,8
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
104 908,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
104 908,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
104 908,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
111 273,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26 529,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 529,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 529,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 529,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 441,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
453,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
453,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
453,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 988,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 988,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
988,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
80 302,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
80 302,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 302,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
80 302,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 225,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
225,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
225,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
225,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
225,4
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 22
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Села Перелески Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
249 955,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 732,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 328,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 328,2
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 614,5
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
99,8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
122,8
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 223,3
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
168,6
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
789,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
789,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
240 223,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
240 223,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
240 223,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
250 380,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 020,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 020,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 020,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 020,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 702,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
170,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
170,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
170,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 532,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 532,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 532,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
220 657,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
220 657,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
220 657,2
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
220 657,2
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 424,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
424,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
424,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
424,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
424,8
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 25
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Покровского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
52 819,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 319,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 013,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 013,5
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 273,7
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
52,2
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
20,6
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 987,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 213,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
186,5
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
186,5
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
26,5
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
160,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46 313,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 313,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 313,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
53 202,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 923,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 923,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 923,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 923,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 779,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 779,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 779,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
979,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 800,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 382,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
382,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
382,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
382,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
382,9
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 28
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Приреченского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
150 894,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32 521,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
23 259,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23 259,5
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
8 904,9
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
84,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 207,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 608,9
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
356,6
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
356,6
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
118 373,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
118 373,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
118 373,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
151 407,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 232,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 232,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 232,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 232,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 615,2
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
351,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
351,2
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
351,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 264,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 264,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 865,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
449,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 950,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
87 559,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
87 559,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 559,4
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
87 559,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
15 000,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
15 000,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
15 000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 513,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
513,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
513,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
513,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
513,6
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 31
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Свердловского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
63 856,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 617,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 128,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 128,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 894,9
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
28,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
9,5
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 872,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
984,5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
594,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
594,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
31,4
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
31,4
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
31,4
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
56 207,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 207,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 207,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
64 162,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26 007,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 007,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 007,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 007,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 917,7
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
133,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
133,7
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
133,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 784,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 784,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 784,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
36 236,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
36 236,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 236,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 500,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
34 736,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 306,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
306,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
306,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
306,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
306,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от 10 ноября 2025 года
№ 59
Приложение 34
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 78
Бюджет Тельманского сельского округа Денисовского района на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
225 491,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 772,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 786,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 786,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 322,3
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
72,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 873,9
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 270,4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
664,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
664,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
66,7
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
66,7
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
13,5
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
53,2
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
210 652,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
210 652,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
210 652,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
226 821,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 897,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 897,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 897,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 897,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 982,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 326,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 326,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 326,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 656,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 656,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 656,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 000,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 889,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 889,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 889,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
174,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 715,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
175 051,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
175 051,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
175 051,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
175 051,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 330,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 330,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 330,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 330,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 330,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.