О внесении изменений в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы»
Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 174-VІІІ «Об утверждении бюджетов сельских округов Курмангазинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 575 059 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 123 185 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 900 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 439 974 тысяч тенге;
2) затраты – 700 497 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 125 438 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 125 438 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 438 тысяч тенге.»
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 141 977 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 356 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 921 тысяч тенге;
2) затраты – 161 563 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 586 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 586 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 586 тысяч тенге.»
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Макашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 740 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 557 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 142 183 тысяч тенге;
2) затраты – 152 105 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 365 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 365 тысяч тенге.»
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Орлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 201 839 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 114 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 370 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 188 829 тысяч тенге;
2) затраты – 210 102 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 263 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 263 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 263 тысяч тенге.»
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Нуржауского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 143 452 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 554 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 598 тысяч тенге;
2) затраты – 150 280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 828 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 828 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 828 тысяч тенге.»
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 237 303 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 230 531 тысяч тенге;
2) затраты – 240 352 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 049 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 049 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 049 тысяч тенге.»
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 297 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 291 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 406 тысяч тенге;
2) затраты – 176 870 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 573 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 573 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12 573 тысяч тенге.»
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Бирликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 96 631 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 401 тысяч тенге;
2) затраты – 101 280 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 649 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 649 тысяч тенге.»
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 176 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 267 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 180 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 609 тысяч тенге;
2) затраты – 89 958 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 782 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 782 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 782 тысяч тенге.»
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 239 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 624 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 716 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 84 899 тысяч тенге;
2) затраты – 95 610 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 371 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 371 тысяч тенге.»
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Азгирского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 216 717 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 520 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 207 197 тысяч тенге;
2) затраты – 222 092 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 375 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 375 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 375 тысяч тенге.»
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Суюндукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 229 659 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 420 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 549 тысяч тенге;
2) затраты – 249 019 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 19 360 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 360 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 360 тысяч тенге.»
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Тенизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 726 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 127 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 141 899 тысяч тенге;
2) затраты – 154 634 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 908 тысяч тенге.»
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 200 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 040 тысяч тенге;
2) затраты – 104 913 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 713 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 713 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 713 тысяч тенге.»
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Бокейханского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 661 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 470 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 906 тысяч тенге;
2) затраты – 132 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 199 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 199 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 199 тысяч тенге.»
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Сафонского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 444 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 532 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 195 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 78 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 115 639 тысяч тенге;
2) затраты – 122 166 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 722 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 722 тысяч тенге.»
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 675 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 770 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 65 905 тысяч тенге;
2) затраты – 76 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 211 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 211 тысяч тенге.»
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Асанского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 52, 53 и 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 515 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 046 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 138 469 тысяч тенге;
2) затраты – 143 236 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 721 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 721 тысяч тенге.»
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кигашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 55, 56 и 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 471 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 355 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 75 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 991 тысяч тенге;
2) затраты – 86 843 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 372 тысяч тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата
Г. Калиева
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 1 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Құрманғазы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
575 059
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
123 185
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
85 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
85 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
38 050
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
650
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
450
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
36 750
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
200
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
135
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
135
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 900
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11 900
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 500
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 400
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
439 974
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
439 974
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
439 974
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
363 574
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
76 400
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
700 497
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
158 325
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
158 266
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
158 266
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
158 266
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
469 893
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
469 893
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
469 893
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
293 566
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
76 716
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
99 611
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
60 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
12 275
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
12 275
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 275
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
12 275
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-125 438
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
125 438
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
125 438
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
125 438
|
Приложение 2 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VIІІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
141 977
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 356
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 430
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 430
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 845
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
195
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 200
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
81
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
36
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Госпошлина
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 700
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 700
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 200
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 500
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 921
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 921
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 921
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
38 145
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 776
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
161 563
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 292
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 221
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 221
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 862
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
359
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49 543
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49 043
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 043
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 077
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 764
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 202
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
40 806
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
40 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 806
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
40 806
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 152
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 152
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 152
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 152
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 767
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 767
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 767
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 586
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 586
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 586
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 586
|
Приложение 3 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Макашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
147 740
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 557
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 407
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 100
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
142 183
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
142 183
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
142 183
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
27 322
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
114 861
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
152 105
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 915
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 850
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 850
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 428
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
422
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 623
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
7 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 000
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 000
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 623
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 623
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 723
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 150
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 750
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
72 249
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
72 249
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 249
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
72 249
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 565
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 565
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 565
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 565
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 750
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 750
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 750
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 365
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 365
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 365
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 365
|
Приложение 4 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Орлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
201 839
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 526
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 616
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
141
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 155
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
310
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 114
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
510
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
510
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
604
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
604
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
370
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
370
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
250
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
120
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
188 829
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
188 829
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
188 829
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
111 775
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
77 054
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
210 102
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 118
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 047
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 047
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 915
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 132
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
88 846
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
10 164
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 164
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10 164
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
78 682
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 682
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
64 459
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 356
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 867
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
63 854
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
63 354
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 354
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63 354
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
500
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 704
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 704
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 704
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 704
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 574
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 574
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 574
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 263
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
8 263
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
8 263
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 263
|
Приложение 5 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Нуржауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
143 452
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 554
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 789
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 789
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 765
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
110
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
150
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
135 598
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
135 598
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
135 598
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
47 421
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
88 177
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
150 280
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 370
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 305
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 305
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 639
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
666
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 969
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 969
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 969
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 475
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 439
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 055
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 012
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
42 012
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 012
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 012
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 808
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 808
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 808
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 808
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 912
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 912
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 912
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 209
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 209
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 209
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 828
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
6 828
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 828
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 828
|
Приложение 6 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет сельского округа Жаңаталап на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
237 303
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 687
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 300
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 387
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
7
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 845
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
450
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
85
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
85
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
85
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
230 531
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
230 531
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
230 531
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
131 620
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
98 911
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
240 352
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 203
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 138
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 138
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 642
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 496
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
33 980
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 980
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 980
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 727
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 593
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 660
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
141 364
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
141 364
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 364
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
141 364
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 800
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 800
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 800
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 800
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 049
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 049
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 049
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 049
|
Приложение 7 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
164 297
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 291
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10 412
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
190
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
350
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 450
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
422
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
79
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
350
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
250
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
150
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
100
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
100
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
143 406
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
143 406
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
143 406
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
68 042
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
75 364
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
176 870
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 161
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 090
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 090
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 090
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 261
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
6 422
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 422
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6 422
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
33 839
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 839
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 100
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 739
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
70 322
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
70 322
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 322
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
70 322
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 123
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 123
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3 123
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 573
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
12 573
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
12 573
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 573
|
Приложение 8 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 22 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бирликского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
96 631
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 230
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 900
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 330
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 190
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
50
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
90 401
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 401
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 401
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
30 607
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
59 794
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
101 280
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 419
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 354
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 354
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 708
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 646
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 893
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 893
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 893
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 296
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 376
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 221
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 330
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
14 330
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 330
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 330
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 950
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 950
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 950
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 950
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 685
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 685
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 685
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 685
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 649
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
4 649
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 649
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 649
|
Приложение 9 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 25 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кудряшовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
86 176
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 267
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 400
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 400
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 862
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
100
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
32
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
80
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
180
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
180
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
120
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
120
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
120
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
80 609
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 609
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 609
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
13 512
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
67 097
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
89 958
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 201
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 128
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 128
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 978
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
73
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 931
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 931
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 931
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 361
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 038
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 532
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 537
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
18 537
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 537
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 537
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 478
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 478
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 478
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 478
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 782
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 782
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 782
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 782
|
Приложение 10 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 28 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Дынгызылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
92 239
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 624
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 950
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 500
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 150
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
210
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
174
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
174
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
716
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
716
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
716
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
84 899
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 899
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 899
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
22 129
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
62 770
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
95 610
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 020
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 949
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 949
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 341
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
450
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 158
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 970
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 970
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 970
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 809
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 901
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 260
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
32 920
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
32 920
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 920
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
32 920
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 278
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 278
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 278
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 278
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 415
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 415
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 415
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 371
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
3 371
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 371
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 371
|
Приложение 11 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 31 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Азгырского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
216 717
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 520
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 000
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 520
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 800
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
620
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
207 197
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
207 197
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
207 197
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
132 852
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
74 345
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
222 092
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
79 044
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 973
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 973
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 571
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 402
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
105 462
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
100 448
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 448
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
100 448
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 014
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 014
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 298
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 585
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 131
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 835
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 835
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 835
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 835
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 900
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 900
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 900
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 900
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 850
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 850
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 850
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 850
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 375
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 375
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 375
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 375
|
Приложение 12 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 34 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Суюндукского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
229 659
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 640
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 150
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
12 490
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 670
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
720
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
420
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
420
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
213 549
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
213 549
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
213 549
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
126 160
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
87 389
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
249 019
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 499
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 434
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 434
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 862
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 572
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
104 477
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
67 819
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 819
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
67 819
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 658
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 658
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31 928
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 835
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 895
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
56 288
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
56 288
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 288
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
56 288
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 700
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 700
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 700
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 704
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 704
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 704
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 704
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
8 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 351
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8 351
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 360
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
19 360
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19 360
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19 360
|
Приложение 13 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 37 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Тенизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
148 726
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 127
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 100
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 012
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
130
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 580
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
290
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
700
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
700
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
700
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 899
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 899
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
141 899
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
59 313
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
82 586
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
154 634
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 621
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 549
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 549
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 040
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 509
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
72
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 692
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 692
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 515
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 377
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
33 314
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
33 314
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 314
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33 314
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 400
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 400
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 400
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 400
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 600
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 600
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 600
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 908
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 908
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 908
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 908
|
Приложение 14 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 40 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Шортанбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
102 200
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 770
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 970
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 750
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
175
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
390
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 040
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 040
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 040
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
16 990
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
81 050
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
104 913
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 031
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 960
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 960
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 960
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 017
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 017
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 017
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 101
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 283
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 633
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 773
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
38 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 773
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 773
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 780
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 780
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 780
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 308
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 308
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 308
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 308
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 713
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
2 713
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 713
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 713
|
Приложение 15 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239 -VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 43 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Бокейханского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
123 661
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 285
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 300
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 985
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
195
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 650
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
55
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
470
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
470
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
320
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
116 906
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
116 906
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
116 906
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
31 233
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
85 673
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
132 860
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 109
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 038
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 038
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 554
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 484
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
71
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 771
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 771
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 771
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 915
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 201
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 655
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
45 390
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
45 390
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 390
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45 390
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 806
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 806
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 779
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 779
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 779
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 779
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 199
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 199
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 199
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 199
|
Приложение 16 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 46 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Сафонского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
120 444
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 532
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 800
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 732
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
55
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 600
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
72
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
195
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
195
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
78
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
78
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
78
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
115 639
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
115 639
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
115 639
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
19 905
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
95 734
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
122 166
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 776
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 711
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 711
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 581
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
130
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 721
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 721
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 721
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 277
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 244
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
39 926
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
39 926
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 926
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 926
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 811
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 811
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 811
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 811
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
32
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 722
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
1 722
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 722
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 722
|
Приложение 17 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 49 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Коптогайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
67 675
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 770
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
350
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
350
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 420
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
25
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 390
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 905
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 905
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 905
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
13 126
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
52 779
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
76 886
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 745
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 678
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 678
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 908
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
770
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
67
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 467
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 467
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 467
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 317
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 140
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 010
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
16 257
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
16 257
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 257
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 257
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 600
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 600
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 146
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 146
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 146
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 146
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 671
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 671
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
7 671
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 211
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
9 211
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
9 211
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 211
|
Приложение 18 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 52 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Асанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
142 515
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 046
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
550
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
550
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 496
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
41
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 200
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
138 469
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
138 469
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
138 469
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
66 032
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
72 437
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
143 236
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 120
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 055
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 332
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 723
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 183
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
15 060
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 060
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 060
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 123
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 123
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 185
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 818
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 120
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
48 175
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
48 175
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 175
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
48 175
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 257
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 257
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 257
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 257
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-721
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
721
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
721
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
721
|
Приложение 19 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІIІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 55 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Бюджет Кигашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
І. Доходы
|
81 471
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 355
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 380
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 380
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 975
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
370
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 530
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
75
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0
|
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
72 991
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 991
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 991
|
|
|
|
|
|
Текущие целевые трансферты
|
7 233
|
|
|
|
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
0
|
|
|
|
|
|
Субвенции
|
65 758
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Расходы
|
86 843
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 366
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 301
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 301
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 112
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
189
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
65
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 606
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 606
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 606
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 038
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 568
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 023
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
35 023
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 023
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 023
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 697
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 697
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 697
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 697
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 147
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 147
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 147
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1 147
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
|
|
|
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 372
|
|
|
|
|
|
VІ. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
5 372
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
04
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 372
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 372
|
Приложение 20 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 239-VІІІ от 7
ноября 2025 года
Приложение 58 к решению
Курмангазинского районного
маслихата № 174-VІIІ от 26
декабря 2024 года
Объёмы финансирования бюджетных программ через аппараты акимов сельских округов на 2025 год
|
Коды программ
|
Наименование сельских округов
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Акколь
|
Азгир
|
Бирлик
|
Құрман
ғазы
|
Дынгызыл
|
Енбекши
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63090
|
57571
|
50708
|
158266
|
39341
|
61862
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
21402
|
3646
|
0
|
450
|
359
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
0
|
0
|
|
8158
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
71
|
65
|
59
|
71
|
71
|
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
500
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
2298
|
9296
|
293566
|
4809
|
24077
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23100
|
1585
|
2376
|
76716
|
1901
|
5764
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10739
|
1131
|
11221
|
99611
|
4260
|
19202
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6422
|
100448
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
70322
|
28835
|
14330
|
|
32920
|
40806
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|
6900
|
7950
|
60000
|
1278
|
5152
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3123
|
1850
|
1685
|
12275
|
2415
|
3767
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
1
|
3
|
4
|
7
|
3
|
|
|
|
|
176870
|
222092
|
101280
|
700497
|
95610
|
161563
продолжение таблицы
|
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Орлы
|
Жаңаталап
|
Кудряшов
|
Макаш
|
Нуржау
|
Суюндук
|
Теңіз
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48915
|
58642
|
51978
|
46428
|
55639
|
53862
|
61040
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1132
|
2496
|
150
|
422
|
666
|
20572
|
4509
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
65
|
73
|
65
|
65
|
65
|
72
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
64459
|
29727
|
7361
|
4723
|
36475
|
31928
|
11515
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1356
|
2593
|
3038
|
1150
|
1439
|
1835
|
8800
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12867
|
1660
|
3532
|
14750
|
4055
|
2895
|
27377
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10164
|
|
0
|
7000
|
0
|
67819
|
0
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63354
|
141364
|
18537
|
72249
|
42012
|
56288
|
33314
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4704
|
|
3806
|
2565
|
3808
|
2700
|
6400
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2574
|
3800
|
1478
|
2750
|
2912
|
2704
|
1600
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
5
|
5
|
3
|
3209
|
8351
|
7
|
|
|
|
210102
|
240352
|
89958
|
152105
|
150280
|
249019
|
154634
продолжение таблицы
|
|
Коды программ
|
|
|||||||
|
Наименование бюджетных программ
|
Бокейхан
|
Асан
|
Сафон
|
Қиғаш
|
Шортанбай
|
Көптоғай
|
Итого, тысяч тенге
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51554
|
49332
|
57581
|
38112
|
44960
|
39908
|
1088789
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2484
|
18723
|
130
|
189
|
0
|
770
|
78100
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
8158
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71
|
65
|
65
|
65
|
71
|
67
|
1288
|
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|
|
|
0
|
|
|
500
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6915
|
4185
|
10277
|
4038
|
10101
|
3317
|
559067
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4201
|
1818
|
1200
|
0
|
1283
|
1140
|
141295
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6655
|
1120
|
10244
|
6568
|
3633
|
1010
|
242530
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
|
15060
|
|
0
|
|
0
|
206913
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45390
|
48175
|
39926
|
35023
|
38773
|
16257
|
837875
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13806
|
3500
|
900
|
1697
|
4780
|
5600
|
135546
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
|
|
|
|
|
|
500
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
1779
|
1257
|
1811
|
1147
|
1308
|
1146
|
51381
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
1
|
32
|
4
|
4
|
7671
|
19324
|
|
|
|
132860
|
143236
|
122166
|
86843
|
104913
|
76886
|
3371266
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.