О внесении изменений в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 «О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы»
Кегенский районный масли хат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 «О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов № 206633):
1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 307 802 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 168 546 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 139 256тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 314 832 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7030 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7030 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7030 тысяч тенге;
2. Утвердить бюджет Жалагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 167 790 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 133 265 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 168 900 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетних кредитов 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1110 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1110 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1110 тысяч тенге;
3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 69 872 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 261 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 611тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 69 872тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 99 637 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 478 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 85 159 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 99 879 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 242 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 242 тысяч тенге;
5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 136 883тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 17 872 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 15 тысяч тенге;
поступления трансфертов 118 996 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 137 123 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 240 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 240 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 240 тысяч тенге;
6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 151 703тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 435 тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 19 тысяч тенге;
поступления трансфертов 135 249 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 152 112 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 409 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 409 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 409 тысяч тенге;
7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 128 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 248 тысяч тенге;
неналоговые поступления 504 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1970 тысяч тенге;
поступления трансфертов 78 406 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 96 006 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 878 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1878 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 878 тысяч тенге;
8. Утвердить бюджет Тасашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 103 049тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов 93 990 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 103 049 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
9. Утвердить бюджет Болексазского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 83 212 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 737 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 242 тысяч тенге;
поступления трансфертов 74 233тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 83 328 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 116 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 116 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 116 тысяч тенге;
10. Утвердить бюджет Туюкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 147 578тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 886 тысяч тенге;
неналоговые поступления 288 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 133 404 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 147 735 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 157 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 157 тысяч тенге;
11. Утвердить бюджет Сатинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 156 404тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 303 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 251 тысяч тенге;
поступления трансфертов 122 850 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 156 483 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 79 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 79 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 79 тысяч тенге;
12. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 33, 34, 35 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 92 340 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 071 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 82 269 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 92 593 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 253 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 253 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 253 тысяч тенге.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Кегенского района
А. Нұғман
Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Кегенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
307 802
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
168 546
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112 875
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
112 875
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
54 581
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
1 586
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
935
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
50 901
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 159
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 090
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 070
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
20
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
139 256
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
139 256
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
139 256
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
314 832
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
101 785
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
101 785
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
101 785
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
87 095
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 690
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
176 576
|
|||
|
1
|
Жилое хозяйство
|
35 201
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
35 201
|
|||
|
007
|
Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
35 201
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
141 375
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
141 375
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
78 301
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 467
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50 607
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
36 471
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
36 471
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
36 471
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
36 471
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 030
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
7 030
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 030
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Небольшая функция
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Жалагашского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
167 790
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
34 525
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 748
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
10 748
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
23 481
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
473
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
202
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
21 153
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 653
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
296
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
274
|
|||
|
4
|
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования
|
22
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
133 265
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
133 265
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
133 265
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
168 900
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
60 008
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
60 008
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
60 008
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
60 008
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
96 469
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
96 469
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
96 469
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 648
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 445
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
67 376
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
12 423
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
12 423
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
12 423
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
12 423
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-1 110
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1 110
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 110
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
69 872
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 261
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 170
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 170
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
11 811
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
293
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
200
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
10 644
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
674
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
280
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
280
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
55 611
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 611
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 611
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
69 872
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
42 142
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
42 142
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
42 142
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
42 142
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 486
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
18 486
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
18 486
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 700
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 786
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 000
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 244
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
9 244
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 244
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9244
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
99 727
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 478
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 763
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 763
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
11 395
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
394
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
311
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
9 557
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1133
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
230
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
230
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
90
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
90
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
90
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
85 159
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
85 159
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
85 159
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
99 879
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
52 250
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
52 250
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 250
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 250
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 713
|
|
|
|
3
|
|
Благоустройство сел
|
37 713
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
37 713
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 920
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 793
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 916
|
|
|
|
1
|
|
Автомобиль
|
9 916
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 916
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 916
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-242
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
242
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
242
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
242
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
242
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 13 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
136 883
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
17 872
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 283
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
7 283
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
9 009
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
320
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 583
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
6 305
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
801
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1580
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1580
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
15
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
15
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
118 996
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
118 996
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
136 883
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
137 123
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
50 614
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
50 614
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
50 614
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
47 989
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 625
|
|
|
|
3
|
|
Благоустройство сел
|
76 611
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
76 611
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
76 611
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 325
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 000
|
|
|
12
|
|
|
Транспорт и связь
|
52 286
|
|
|
|
1
|
|
Автомобиль
|
10 000
|
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 898
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 898
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-240
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
240
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
240
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
240
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
240
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
149 463
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 435
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 905
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
4 905
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
10 933
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
396
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
17
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
9 062
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 458
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
597
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
597
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основных средств
|
19
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
19
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
133 009
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
133 009
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
133 009
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
149 872
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
45 876
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
45 876
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
45 876
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
45 876
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
94 047
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
94 047
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
94 047
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 460
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 782
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 499
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
51 306
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
9 949
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
9 949
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
9 949
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
9 949
|
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-409
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
409
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
409
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
409
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
409
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 19 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
94 128
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 248
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 224
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 224
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
7 500
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
251
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
145
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
6 376
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
728
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 524
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 524
|
|||
|
2
|
Неналоговые доходы
|
504
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов).
|
504
|
|||
|
1
|
Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
504
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
1 970
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями.
|
1 137
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
1 137
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
833
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
833
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
78 406
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 406
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 406
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Расходы
|
96 006
|
||||
|
01
|
Общие государственные услуги
|
49 760
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
49 760
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
49 760
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
47 135
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 830
|
|||
|
3
|
Благоустройство сел
|
34 830
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
34 830
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 230
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и связь
|
11 416
|
|||
|
1
|
Автомобиль
|
11 416
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
11 416
|
|||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
11 416
|
|||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Имя
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-1 878
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1 878
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 878
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 22 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Тасашинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
103 049
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 656
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 665
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 665
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
4 966
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
200
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
89
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
4 133
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
544
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 025
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 025
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
403
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями.
|
265
|
|||
|
1
|
Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
265
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
138
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
138
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
93 990
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
93 990
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
93 990
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
103 049
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
39 491
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
39 491
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
39 491
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
39 491
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
52 985
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
52 985
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
52 985
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 200
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 585
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 200
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
10 573
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
10 573
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
10 573
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
10 573
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Болексазского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
83 212
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 737
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 307
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
3 307
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
5 216
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
143
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
190
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
4 517
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
366
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
214
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
214
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
242
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
242
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
242
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
74 233
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 233
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 233
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
83 328
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
36 953
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
36 953
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
36 953
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
36 953
|
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 093
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
38 093
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
38 093
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 460
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 835
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 798
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
8 282
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
8 282
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
8 282
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
8 282
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V. Дефицит бюджета (профицит)
|
-116
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
116
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
116
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
116
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
116
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Туюкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
147 578
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13 886
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 250
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 250
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
3 685
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
175
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
68
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
3 272
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
170
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8951
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8951
|
|||
|
2
|
Неналоговые доходы
|
288
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов).
|
288
|
|||
|
1
|
Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
|
288
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
133 404
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
133 404
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
133 404
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
147 735
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
45 370
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
45 370
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
45 370
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
42 745
|
|
|
022
|
Капитаьные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
93 965
|
|
1
|
Жилое хозяйство
|
71 465
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
71 465
|
|||
|
007
|
Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
71 465
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
22 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
22 500
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 000
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
8 400
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
8 400
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
8 400
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
8 400
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
В. _ Дефицит бюджета (профицит)
|
-157
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
157
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
157
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
157
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
157
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Сатинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
156 404
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 303
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
18 647
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
18 647
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
13 791
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
844
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 714
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
9 910
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
323
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
865
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
739
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
126
|
|||
|
3
|
Доходы от продажи основного капитала.
|
251
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов.
|
251
|
|||
|
1
|
Продажа земли.
|
251
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
122 850
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122 850
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122 850
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Расходы
|
156 483
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
74 963
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
74 963
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
74 963
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
60 273
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 690
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
69 304
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
69 304
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
69 304
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 800
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 779
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 725
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
11 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
12 216
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
12 216
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
12 216
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
12 216
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-79
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
79
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
79
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
79
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
79
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Доходы
|
92 340
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 071
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 988
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 988
|
|||
|
04
|
Налог на недвижимость
|
7 671
|
|||
|
1
|
Налог на недвижимость
|
146
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
166
|
|||
|
4
|
Транспортный налог
|
5 032
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2327
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
412
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
412
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 269
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 269
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 269
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администраторбюджетнойпрограммы
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. Расходы
|
92 593
|
|
|
01
|
|
|
|
Общие государственные услуги
|
44 488
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления
|
44 488
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
44 488
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
41 863
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 625
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 038
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство сел
|
41 038
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
41 038
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 850
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 400
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 788
|
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и связь
|
7 067
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль
|
7 067
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
7 067
|
|
|
|
|
013
|
Автомобильные дороги в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
для обеспечения работы
|
7067
|
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
V.Дефицит бюджета (профицит)
|
-253
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
253
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
253
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
253
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
253
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
( тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональнаяподгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение долгов
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения
|
0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.