О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы»
Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 181 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206079) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 072 231,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 234 132,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 095 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 372 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 815 631,8 тысяча тенге;
2) затраты – 7 635 440,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 597 654,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 597 654,8 тысячи тенге;
поступление займов – 598 951 тысяча тенге;
погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
21 015 тысяч тенге -на выплату государственной адресной социальной помощи;
59 607 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
59 856 тысяч тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»;
1 073 059 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;
27 556 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
24 568 тысяч тенге - на территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью;
30 284 тысячи тенге - на услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия;
138 400 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;
34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;
10 583 тысячи тенге- на освещение улиц населенных пунктов;
4 637,4 тысячи тенге- на землеустроительные работы;
4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне;
1 101 тысяча тенге – на выплату заработной платы.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Учесть в районном бюджете поступление займов для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа на 2025 год за счет выпуска государственных ценных бумаг 534 073 тысячи тенге.
Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата района.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата:
М. Турымов
Приложение
к решению районного
маслихата от « 4 » ноября
2025 года № 265
Приложение 1
к решению районного
маслихата № 181
от 25 декабря 2024 года
Иргизский районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяча тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
6 072 231,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 234 132,8
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
455 025,4
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
13 675
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
441 350,4
|
|||
|
|
03
|
Социальный налог
|
443 830,4
|
||
|
|
1
|
Социальный налог
|
443 830,4
|
||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
322 413
|
||
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
322 413
|
||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 552
|
||
|
2
|
Акцизы
|
3 000
|
|||
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 552
|
||
|
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
7 312
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
7 312
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
13 095
|
|||
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
7 646
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
7 455
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
191
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 449
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 449
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 372
|
|||
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 372
|
||
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
9 372
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
4 815 631,8
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
11,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
11,8
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 815 620
|
||
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 815 620
|
||
|
|
|
||||
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
7 635 440,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
794 414,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
319 457,7
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
60 624,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
60 624,1
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
258 833,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
220 102
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
38 731,6
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
79 194,6
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
79 194,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
36 350,8
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
436
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
446,8
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
678,6
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
41 282,4
|
|||
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
25 749
|
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
25 749
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
25 749
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
370 013,4
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
62 009,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
42 480,2
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 529
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
308 004,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
101 387,6
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 495,1
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
201 121,5
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
174 478
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
16 064
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
16 064
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 064
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
158 414
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
158 414
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
47 466,6
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
110 947,4
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
304 113,8
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
76 527
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
76 527
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
76 527
|
|||
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
155 476
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
155 476
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
29 097
|
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
35 894
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
23 132
|
|||
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
67 353
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
72 110,8
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
72 110,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
32 633
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
200
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
95
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
22 857
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 487
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
5 838,8
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 508 012,4
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
685 808
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
685 808
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
685 808
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
802 681,7
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
802 681,7
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
142 248,7
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
660 433
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 522,7
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
19 522,7
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 624,7
|
|||
|
031
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 898
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
622 092,9
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
280 092
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
279 992
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
279 992
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
|
100
|
|||
|
036
|
Развитие объектов культуры
|
100
|
|||
|
2
|
Cпорт
|
11 885,6
|
|||
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
11 885,6
|
|
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
1 805
|
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 080,6
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
208 940,3
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
21 880
|
||
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
21 880
|
||
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
182 597,4
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
182 360,7
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
236,7
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 462,9
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
4 462,9
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
121 175
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
91 519,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
26 464,3
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
62 866,9
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственных органов
|
79,6
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 109
|
|||
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
29 655,2
|
||
|
001
032
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
22 634,2
2 500
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 521
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
63 108,5
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
37 561,9
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
37 561,9
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
31 827
|
|||
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
1 433,9
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
4 224
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственных органов
|
77
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
25 546,6
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
25 546,6
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
25 546,6
|
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
100
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
100
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
100
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
100
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 565 814,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 565 814,3
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 565 814,3
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 428 621,6
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
46 700,2
|
|||
|
034
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 073 059
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
17 433,5
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
572 037
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
572 037
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
73 488
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
73 488
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
|
498 549
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
498 549
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
45 101
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
45 101
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
45 101
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
45 101
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
986 167,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
986 167,8
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
986 167,8
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
652 444
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
279 250
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
54 473,8
|
|||
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
34 446
|
||||
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
64 878
|
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
64 878
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
64 878
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
64 878
|
||
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
64 878
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
30 432
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
30 432
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
30 432
|
|
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов
|
0
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 597 654,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 597 654,8
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
598 951
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
598 951
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
598 951
|
|
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
30 432,4
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
30 432,4
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
30 432,4
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
30 432
|
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,4
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.