О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2025-2027 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2025–2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 682 984,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 835 978,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 220,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 136 705,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 687 081,1 тысяча тенге;
2) затраты – 8 959 932,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 663,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 034,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 34 371,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -286 611,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286 611,1 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 243 937,0 тысяч тенге;
погашение займов – 34 371,0 тысяча тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 77 045,1 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 140 484,4 тысячи тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 2 041 355,9 тысяч тенге, ликвидацией Центров занятости населения и созданием областного Центра трудовых ресурсов 89 241,0 тысяча тенге, передачей функций по регистрации актов гражданского состояния 4 866,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
Г. Акулов
Приложение
к решению Шемонаихинского
районного маслихата
от 4 ноября 2025 года № 39/2
Приложение 1
к решению Шемонаихинского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
8 682 984,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 835 978,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 632 545,0
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
438 776,0
|
|||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 193 769,0
|
|
|
03
|
Социальный налог
|
1 385 599,0
|
|||
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 385 599,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 627 189,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 619 589,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3 300,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 300,0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
143 177,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 451,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100 619,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
37 107,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
47 468,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
47 468,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
23 220,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
14 650,0
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
14 150,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
500,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
150,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
150,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 420,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 420,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
136 705,0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
20 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
20 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
116 705,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
115 205,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 500,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 687 081,1
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
122 705,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
122 705,1
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 564 376,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 564 376,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
8 959 932,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
989 937,3
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
311 855,5
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 551,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
48 551,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
263 304,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
212 426,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35 174,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
15 704,5
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
48 654,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
48 654,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
45 626,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 710,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
318,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
47 723,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
47 723,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
47 503,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
220,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
581 704,8
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
581 704,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
44 934,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 092,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
533 678,8
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
216 000,0
|
|
1
|
Военные нужды
|
35 921,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
35 921,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
35 921,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
180 079,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
180 079,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
167 409,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
12 670,0
|
|||
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
5 518,0
|
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
5 518,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 518,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
5 518,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
830 818,0
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
100 470,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
100 470,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
100 470,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
558 800,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
558 800,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
32 680,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
81 113,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
8 559,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
258 564,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
179 131,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
171 548,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
171 548,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
66 547,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
800,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
51,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
63 761,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
40 277,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
112,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 016 988,3
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
898 626,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
489 600,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
284 983,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
204 617,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
9 026,0
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
9 026,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
400 000,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
400 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 118 165,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
92 761,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
92 761,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 025 404,3
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
232 346,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
793 058,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
197,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
197,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
197,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
987 190,0
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
402 546,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
402 546,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
402 546,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
232 391,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
232 391,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
205 801,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 271,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
23 319,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
161 888,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
11 032,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
11 032,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
150 856,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
114 606,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
36 250,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
190 365,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
86 602,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
39 964,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
45 382,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 256,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
103 763,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
43 075,0
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
985,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
59 309,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
394,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
89 840,0
|
|
1
|
Сельское хозяйство
|
32 670,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
32 670,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
32 514,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
156,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
43 094,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
43 094,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
32 565,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
9 508,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 021,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
14 076,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
14 076,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
14 076,0
|
|||
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
58 650,0
|
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
58 650,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
58 650,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
38 388,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
20 169,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
93,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
950 899,4
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
875 847,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
875 847,4
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
98 534,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
777 313,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
75 052,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
75 052,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
75 052,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
168 052,4
|
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
27 568,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
27 568,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
27 568,0
|
|||
|
9
|
|
|
Прочие
|
140 484,4
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
140 484,4
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
140 484,4
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
30 529,0
|
|
1
|
Обслуживание долга
|
30 529,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
30 529,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
30 529,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 615 509,8
|
|
1
|
Трансферты
|
2 615 509,8
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
2 615 509,8
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
23,9
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 135 462,9
|
|||
|
038
|
Субвенция
|
472 788,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
7 235,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
9 663,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
44 034,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
44 034,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
44 034,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
44 034,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
44 034,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
34 371,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
34 371,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
34 371,0
|
|||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-286 611,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
286 611,1
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
243 937,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
243 937,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
243 937,0
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
34 371,0
|
|
1
|
Погашение займов
|
34 371,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
34 371,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
34 371,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
77 045,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
77 045,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
77 045,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.