О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №321 «О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 24 окт. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №321 «О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы»

    Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №321 «О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

    1) доходы – 136 112,2 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 13 621,3 тысяч тенге;

    неналоговые поступление – 1 108,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала –298,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –121 084,9 тысяч тенге;

    2) затраты – 142 287,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -6 174,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 174,8 тысяч тенге.».

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жарқынбек

    приложение к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 октября 2025 года №434

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №321

    Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    136 112,2
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13 621,3
    01
    Подоходный налог
    4 996,0
    2
    Подоходный налог
    4 996,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    8 625,3
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    246,0
     
     
    3
    Земельный налог
    25,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    6 327,0
    5
    Единый земельный налог
    2 027,3
    2
    Неналоговые поступления
    1 108,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    167,7
    5
    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
    167,7
    06
    Прочие неналоговые доходы
    940,3
    9
    Прочие неналоговые доходы в местный бюджет
    940,3
    3
    Поступления от продажи основных средств
    298,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    298,0
    1
    Продажа земли
    298,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    121 084,9
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    121 084,9
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    121 084,9
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    142 287,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    53 054,2
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    53 054,2
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 610,2
    022
    Капитальные затраты государственного учреждения
    1 444,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    16 164,3
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    16 164,3
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 866,3
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    304,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    12 994,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    24 578,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24 578,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    24 273,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    305,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    305,0
    12
    Транспорт и связь
    2 005,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 005,0
    045
    Капитальный и средний ремонт дорог на улицах поселка
    2 005,0
    13
    Прочие
    46 443,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельских округах
    46 443,9
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженергной инсфрактуре сельских населенных пунктов в рамках Ауыл Ел бесігі
    46 443,9
    15
    Трансферты
    41,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41,6
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов
    41,6
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -6 174,8
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    6 174,8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    6 174,8
     
     
    Остатки средств бюджета
    6 174,8
    01 
    Свободные остатки бюджетных средств
    6 174,8
    02
    Остатки бюджета на конец отчетного периода
    6 174,8

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.